Interné číslo |
Dodávateľ |
IČO |
Faktúrované plnenie |
Hodnota plnenia v € |
Zmluva |
Objednávka |
Dátum doručenia faktúry |
Dátum zaplatenia faktúry |
Dátum zverejnenia |
|
|
1292040059 |
Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 |
vyúčtovanie preddavku zo dňa 28.1.2020/výplatný stroj s diaľkovou kreditáciou/ |
15000,00
bez DPH |
Lic.číslo:82307 |
|
07.02.2020 |
|
3.5.2020 |
1292040024 |
MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 |
spotreba plynu Lehára,Fiľakovo 5-12/2019-vyúčtovanie-preplatok |
-3373,42
vrátane DPH |
312/OVS/2019 |
|
16.01.2020 |
|
12.2.2020 |
1292040005 |
Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 |
spracovanie PPP U 12/2019 |
9,76
bez DPH |
|
|
09.01.2020 |
14.01.2020 |
12.2.2020 |
1292040004 |
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
telekomunikačné služby 12/2019 |
115,25
vrátane DPH |
10-22-12 |
|
09.01.2020 |
14.01.2020 |
12.2.2020 |
1292040003 |
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
telekomunikačné služby 12/2019 |
83,47
vrátane DPH |
10-22-12 |
|
07.01.2020 |
14.01.2020 |
12.2.2020 |
1292040002 |
ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov |
44390823 |
upratovacie služby 12/2019 |
2569,03
vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.189/129/2018 |
|
07.01.2020 |
14.01.2020 |
12.2.2020 |
1292040001 |
MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 |
spotreba plynu Lehára,Fiľakovo 1/2020 |
1746,46
vrátane DPH |
Zml.č.312/OVS/2019 |
|
07.01.2020 |
14.01.2020 |
12.2.2020 |
1292040015 |
JUDr. Alena Bohovičová, súdna exekútorka 29.augusta 16, 974 01 Banská Bystrica |
35982586 |
trovy exekúcie |
72,00
vrátane DPH |
Vyhláška MS SR č.288/95 Z.z |
|
14.01.2020 |
16.01.2020 |
12.2.2020 |
1292040014 |
JUDr. Jana Debnárová,súdny exekútor E.M.Šoltésovej 1466/5, 984 01 Lučenec |
45029164 |
trovy exekúcie |
71,87
vrátane DPH |
Vyhláška MS SR č.288/95 Z.z |
|
13.01.2020 |
16.01.2020 |
12.2.2020 |
1292040013 |
FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 |
komplexná starostlivosť o vozový park 12/2019 |
119,40
vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016 |
|
13.01.2020 |
16.01.2020 |
12.2.2020 |
1292040012 |
STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32,817 85 Bratislava |
36361127 |
služby súvisiace s komplexnou správou objektov 12/2019 |
3598,78
vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb-Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR VOB/41/2016-M_OVO |
|
13.01.2020 |
16.01.2020 |
12.2.2020 |
1292040011 |
STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 |
dodávka tepla a teplej vody Petofiho 12/2019 |
1863,65
vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 |
|
13.01.2020 |
16.01.2020 |
12.2.2020 |
1292040009 |
JUDr. Jana Debnárová,súdny exekútor E.M.Šoltésovej 1466/5, 984 01 Lučenec |
45029164 |
trovy exekúcie |
64,85
vrátane DPH |
Vyhláška MS SR č.288/95 Z.z |
|
13.01.2020 |
16.01.2020 |
12.2.2020 |
1292040007 |
SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava |
31322832 |
nákup PHM,rež.materiál |
549,40
vrátane DPH |
Zml.2863/73120/2004 |
|
10.01.2020 |
16.01.2020 |
12.2.2020 |
1292040006 |
SWAN ,a.s. Landererova 12,811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto |
47258314 |
telefonne poplatky 12/2019 |
811,48
vrátane DPH |
Zml.z 3.01.2007 |
|
10.01.2020 |
16.01.2020 |
12.2.2020 |
1292040023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 |
spotreba EE 12/2019 Petofiho Lučenec |
977,56
vrátane DPH |
Zml.395/OVS/2019 |
|
16.01.2020 |
23.01.2020 |
12.2.2020 |
1292040022 |
Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 |
spotreba EE 12/2019 Železezničná 5/MOP-MY,Fiľakovo |
259,14
vrátane DPH |
Zml.395/OVS/2019 |
|
16.01.2020 |
23.01.2020 |
12.2.2020 |
1292040021 |
Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 |
spotreba EE 15.10.-31.12.2019 Lehára Lučenec |
1802,74
vrátane DPH |
Zml.395/OVS/2019 |
|
16.01.2020 |
23.01.2020 |
12.2.2020 |
1292040020 |
Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 |
spotreba EE 15.10.-31.12.2019 Železničná 5/MOP,Fiľakovo |
600,12
vrátane DPH |
Zml.395/OVS/2019 |
|
16.01.2020 |
23.01.2020 |
12.2.2020 |
1292040019 |
Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 |
spotreba EE 15.10.-31.12.2019 Poltár |
684,79
vrátane DPH |
Zml.395/OVS/2019 |
|
16.01.2020 |
23.01.2020 |
12.2.2020 |
1292040018 |
MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 |
spotreba plynu Lehára,Fiľakovo 1-4/2019-vyúčtovanie |
4753,36
vrátane DPH |
160/OVS/2015 |
|
16.01.2020 |
23.01.2020 |
12.2.2020 |
1292040017 |
JUDr.Debnár Ján, súdny exekútor Krné 84, 962 12 Detva |
37820478 |
trovy exekúcie |
72,00
vrátane DPH |
Vyhláška MS SR č.288/95 Z.z |
|
16.01.2020 |
23.01.2020 |
12.2.2020 |
1292040016 |
Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 |
poštové služby,prenájom priečinku 12/2019 |
3956,85
vrátane DPH |
|
|
16.01.2020 |
23.01.2020 |
12.2.2020 |
1292040010 |
Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 |
dobropis zľavy k DEKVS 12/2019 LC |
-35,50
bez DPH |
|
|
13.01.2020 |
23.01.2020 |
12.2.2020 |
1292040008 |
MEDRIOS s.r.o. Ulica Úzka 45/6 ,984 01 Lučenec-Malá Ves |
36811319 |
zdravotné výkony |
41,82
bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 |
|
13.01.2020 |
23.01.2020 |
12.2.2020 |
1292040028 |
JUDr. Jana Debnárová,súdny exekútor E.M.Šoltésovej 1466/5, 984 01 Lučenec |
45029164 |
trovy exekúcie |
44,03
vrátane DPH |
Vyhláška MS SR č.288/95 Z.z |
|
24.01.2020 |
28.01.2020 |
12.2.2020 |
1292040027 |
SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava |
31322832 |
nákup PHM,rež.materiál |
623,57
vrátane DPH |
Zml.2863/73120/2004 |
|
23.01.2020 |
28.01.2020 |
12.2.2020 |
1292040026 |
Gras SK s.r.o. Sov.hrdinov 243/88,089 01 Svidník |
44764324 |
kompat.tonerové náplne |
97,86
vrátane DPH |
|
Obj.2/2020 |
22.01.2020 |
28.01.2020 |
12.2.2020 |
1292040025 |
EVROFIN Int.spol. s r.o.-organizačná zložka Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 |
ročný kreditovací poplatok r.2020 |
144,00
vrátane DPH |
Zml. zo dňa 6.12.2012,LČ:82307 |
|
22.01.2020 |
28.01.2020 |
12.2.2020 |
1292040033 |
Mudr.Garaj Miroslav Slobody 90, 987 01 Poltár |
37816926 |
zdravotné výkony |
48,79
bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 |
|
30.01.2020 |
03.02.2020 |
3.5.2020 |
1292040032 |
BRUMED s.r.o. Maloveská 1563/16, 984 01 Lučenec |
44649819 |
zdravotné výkony |
62,73
bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 |
|
30.01.2020 |
03.02.2020 |
3.5.2020 |
1292040031 |
MUDr.Meňuš Valerian Poliklinika Q Rúbanisko II,984 03 Lučenec |
42001633 |
zdravotné výkony |
48,79
bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 |
|
30.01.2020 |
03.02.2020 |
3.5.2020 |
1292040030 |
MUDr.Meňuš Valerian Poliklinika Q Rúbanisko II,984 03 Lučenec |
42001633 |
zdravotné výkony |
20,91
bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 |
|
30.01.2020 |
03.02.2020 |
3.5.2020 |
1292040029 |
JUDr. Jana Debnárová,súdny exekútor E.M.Šoltésovej 1466/5, 984 01 Lučenec |
45029164 |
trovy exekúcie |
61,31
vrátane DPH |
Vyhláška MS SR č.288/95 Z.z |
|
27.01.2020 |
03.02.2020 |
3.5.2020 |
1292040058 |
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
telekomunikačné služby 1/2020 |
83,47
vrátane DPH |
10-22-12 |
|
07.02.2020 |
12.02.2020 |
3.5.2020 |
1292040057 |
SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava |
31322832 |
nákup PHM,rež.materiál |
844,64
vrátane DPH |
Zml.2863/73120/2004 |
|
07.02.2020 |
12.02.2020 |
3.5.2020 |
1292040056 |
Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 |
spracovanie PPP U 1/2020 |
8,80
bez DPH |
|
|
07.02.2020 |
12.02.2020 |
3.5.2020 |
1292040055 |
LAM-MED, s.r.o. Hviezdoslavova 55/16,984 01 Lučenec |
45390045 |
zdravotné výkony |
6,97
bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 |
|
07.02.2020 |
12.02.2020 |
3.5.2020 |
1292040054 |
MEDIPEN s.r.o. Gorkého 328/28, 979 01 Rimavská Sobota |
46416684 |
zdravotné výkony |
125,46
bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 |
|
07.02.2020 |
12.02.2020 |
3.5.2020 |