Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1022040041 | SWAN a.s. Landererova 12, Bratislava |
47258314 | Poplatky DSLback up-2048/384k - 1/2020 | 132,82 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 10.2.2020 | 14.02.2020 | 18.2.2020 | |
1022040042 | SWAN a.s. Landererova 12, Bratislava |
47258314 | Poplatky Služba IP-Telefonia - 1/2020 | 683,88 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 10.2.2020 | 14.02.2020 | 18.2.2020 | |
1022040043 | SWAN a.s. Landererova 12, Bratislava |
47258314 | Poplatky Správa a údržba siete LAN- 1/2020 | 526,18 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 10.2.2020 | 14.02.2020 | 18.2.2020 | |
1022040044 | SWAN a.s. Landererova 12, Bratislava |
47258314 | Poplatky za volania - 1/2020 | 447,05 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 10.2.2020 | 14.02.2020 | 18.2.2020 | |
1022040045 | Strabag Property+FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa budovy 1/2020 | 2010,89 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 12.2.2020 | 19.02.2020 | 1.4.2020 | |
1022040047 | Final - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Komplexná starostlivosť o vozidlo 1/2020 5ks | 59,70 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 14.2.2020 | 19.02.2020 | 1.4.2020 | |
1022040048 | Varhaník Daniel DV Veľké Leváre |
51750325 | Žalúzie - oprava, výmena | 987,00 vrátane DPH |
OV20007/7.2.2020 | 17.2.2020 | 24.02.2020 | 1.4.2020 | |
1022040049 | ips cleaning s.r.o. Žilinská 2955/2, Bratislava |
50429558 | Hygienické potreby 2/2020 | 112,08 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | OV20006/7.2.2020 | 17.2.2020 | 26.02.2020 | 1.4.2020 |
1022040051 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do služobných vozidiel 2/2020 | 37,95 vrátane DPH |
Zmluva o použivaní Slovnaft karty | 19.2.2020 | 26.02.2020 | 1.4.2020 | |
1022040052 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Kredit do frankovacieho stroja | 7000,00 bez DPH |
Zmluva o dialkovom kreditovaní | OV20010/14.2.2020 | 14.2.2020 | 17.02.2020 | 1.4.2020 |
1022040054 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 24.1.-23.2.2020 | 344,96 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 27.2.2020 | 09.03.2020 | 1.4.2020 | |
1022040055 | Magna Energia a.s. Nitrianska 555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn - záloha 3/2020 | 1806,17 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 3.3.2020 | 15.03.2020 | 1.4.2020 | |
1022040056 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 27.1.-23.2.2020 | 30,55 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 4.3.2020 | 06.03.2020 | 1.4.2020 | |
1022040057 | ips cleaning s.r.o. Žilinská 2955/2, Bratislava |
50429558 | Upratovanie 2/2020 | 1565,30 vrátane DPH |
Zmluva o poskytobaní služieb | 4.3.2020 | 06.03.2020 | 1.4.2020 | |
1022040058 | AMG Security, s.r.o. Lieskovská cesta 6, Zvolen |
46268995 | Služby informátora 2/2020 | 1398,96 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služieb | 4.3.2020 | 06.03.2020 | 1.4.2020 | |
1022040059 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do služobných vozidiel | 250,25 vrátane DPH |
Zmluva o používaní Slovnaft karty | 4.3.2020 | 06.03.2020 | 1.4.2020 | |
1022040060 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu U - 2/2020 | 2,56 bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP | 5.3.2020 | 06.03.2020 | 1.4.2020 | |
1022040061 | Final - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Komplexná starostlivosť o vozidlo 2/2020 - 5ks | 59,70 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 6.3.2020 | 10.03.2020 | 1.4.2020 | |
1022040062 | JUDr. Štefan Hrebík - Ex.úrad Duklianskych hrdinov 2946/6, Malacky |
31148531 | Trovy exekúcie | 42,00 vrátane DPH |
Zákon č. 233/2019 Z.z. | 9.3.2020 | 12.03.2020 | 1.4.2020 | |
1022040063 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 3/2020 | 69,36 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.3.2020 | 12.03.2020 | 1.4.2020 | |
1022040064 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina - 2/2020 | 1957,68 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 10.3.2020 | 12.03.2020 | 1.4.2020 | |
1022040065 | SWAN, a.s. Landererova 12, Bratislava |
47258314 | Poplatky - MPLSVPN, 4096k - 2/2020 | 1022,71 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 10.3.2020 | 12.03.2020 | 1.4.2020 | |
1022040066 | SWAN, a.s. Landererova 12, Bratislava |
47258314 | Poplatky - DSLback up-2048/384k- 2/2020 | 132,82 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 10.3.2020 | 12.03.2020 | 1.4.2020 | |
1022040067 | SWAN, a.s. Landererova 12, Bratislava |
47258314 | Poplatky - Služba IP-Telefonia - 2/2020 | 683,88 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 10.3.2020 | 12.03.2020 | 1.4.2020 | |
1022040068 | SWAN, a.s. Landererova 12, Bratislava |
47258314 | Poplatky - Správa a údržba siete LAN - 2/2020 | 526,18 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 10.3.2020 | 12.03.2020 | 1.4.2020 | |
1022040069 | SWAN, a.s. Landererova 12, Bratislava |
47258314 | Poplatky - volania - 2/2020 | 421,75 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 10.3.2020 | 12.03.2020 | 1.4.2020 | |
1022040070 | Green Wave Recycling, s.r.o. Moyzesova 537/15, Nitra |
45539197 | Mobilná skartácia dokumentov | 1,20 vrátane DPH |
OV20005 | 11.3.2020 | 16.03.2020 | 1.4.2020 | |
1022040071 | DOMAN Trades.r.o. Batókova 24, Štúrovo |
47557591 | Antibakteriálne gély 195ks | 1174,50 vrátane DPH |
OV20015 | 12.3.2020 | 12.03.2020 | 1.4.2020 | |
1022040072 | Doman Trade s.r.o. Bartókova 24, Štúrovo |
47557591 | Dezinfekčné prostriedky | 956,76 vrátane DPH |
OV20014 | 12.3.2020 | 12.03.2020 | 1.4.2020 | |
1022040073 | Strabag Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 2/2020 | 2010,89 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 12.3.2020 | 16.03.2020 | 1.4.2020 | |
1022040075 | TOP Office, s.r.o. Matúškovo |
36355160 | Zahradzovací stĺpik 2ks | 90,96 vrátane DPH |
OV20019 | 16.3.2020 | 24.03.2020 | 1.4.2020 | |
1022040075 | TOP Office, s.r.o. Matúškovo |
36355160 | Zahradzovací stĺpik 2ks | 90,96 vrátane DPH |
OV20019 | 16.3.2020 | 24.03.2020 | 1.4.2020 | |
1022040076 | TEKOS s.r.o. Malacky |
34111832 | Druhotné suroviny - zber, zvoz, likvidácia, prenájom kontajnera r. 2020 | 950,40 vrátane DPH |
17.3.2020 | 25.03.2020 | 1.4.2020 | ||
1022040077 | Anna Hlavenková Malacky |
37001612 | Ochranné rúška bavlnené 100ks | 300,00 vrátane DPH |
17.3.2020 | 25.03.2020 | 1.4.2020 | ||
1022040078 | BVS a.s Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 24.2.-23.3.2020 | 311,56 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 31.3.2020 | 03.04.2020 | 1.4.2020 | |
1022040079 | ips cleaning s.r.o. Žilinská 2, Bratislava |
50429558 | Zásobník na dezinfekciu 2ks, dezinfekcia 1,3l 4ks | 86,40 vrátane DPH |
OV20013 | 31.3.2020 | 03.04.2020 | 1.4.2020 | |
1022040080 | CZEMAG a.s. Třinec, ČR |
25674862 | Regál na šanóny 14ks | 790,03 vrátane DPH |
OV20016 | 31.3.2020 | 12.03.2020 | 1.4.2020 | |
1022040081 | Drevona Market s.r.o. Bratislava |
50443003 | Pult pre klientov 3ks | 256,00 vrátane DPH |
OV20009 | 31.3.2020 | 16.3.2020 hotovosť | 1.4.2020 | |
1022040082 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 24.2.-22.3.2020 | 30,55 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 1.4.2020 | 03.04.2020 | 1.4.2020 | |
1022040083 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Zálohová platba - plyn - 4/2020 | 1806,17 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o združenej dodávke zemného plynu | 2.4.2020 | 08.04.2020 | 12.8.2020 |