Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platobný poukaz | Newport Group, a.s. Lazaretská 23, Bratislava |
46279610 | Vzdelávací program Inkluzívne vzdelávanie v termíne od 13.2.-12.3.2020 za skupinu 11 účastníkov. | 11499,50 bez DPH |
Rámcová dohoda č. 247/OATP/2017 | Objednávka č.20/02/54O/13 | 24.3.2020 | 08.04.2020 | 20.4.2020 |
1022040083 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Zálohová platba - plyn - 4/2020 | 1806,17 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o združenej dodávke zemného plynu | 2.4.2020 | 08.04.2020 | 12.8.2020 | |
1022040084 | AMG Security s.r.o. Lieskovská cesta 6, Zvolen |
46268995 | Služby informátora 3/2020 | 1503,48 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služieb informátora | 2.4.2020 | 08.04.2020 | 12.8.2020 | |
1022040085 | ips cleaning s.r.o. Žilinská 2955/2, Bratislava |
50429558 | Upratovacie a čistiace služby 3/2020, dezinfekcia podláh | 1661,30 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | OV20022 | 2.4.2020 | 08.04.2020 | 12.8.2020 |
1022040086 | ips cleaning s.r.o. Žilinská 2955/2, Bratislava |
50429558 | Papierová rola 30ks | 313,20 vrátane DPH |
OV20011 | 6.4.2020 | 08.04.2020 | 12.8.2020 | |
1022040087 | TOP Offce s.r.o. Matúškovo, Hlavná 922 |
36355160 | Zahradzovací stĺpik 4ks | 175,58 vrátane DPH |
OV20026 | 7.4.2020 | 08.04.2020 | 12.8.2020 | |
1022040088 | Okienkovo s.r.o. Platanová 1A, Žilina |
52230937 | Dodanie a montáž vchodových dverí | 7140,00 vrátane DPH |
OV190104 | 7.4.2020 | 08.04.2020 | 12.8.2020 | |
1022040089 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do služobných motorových vozidiel | 105,72 vrátane DPH |
Zmluva o používaní Slovnaft karty | 7.4.2020 | 08.04.2020 | 12.8.2020 | |
1022040090 | DOMAN Trade s.r.o. Bartókova 24, Štúrovo |
47557591 | Antibakteriálny gél na ruky 100ml - 200 ks | 1103,49 vrátane DPH |
OV20029 | 7.4.2020 | 16.04.2020 | 12.8.2020 | |
1022040091 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina 3/2020 | 1942,14 vrátane DPH |
Rámcová zmluva o združenej dodávke elektriny | 7.4.2020 | 8.4.2020 | 12.8.2020 | |
1022040092 | Final - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Komplexná starostlivosť o vozidlo 5ks - 3/2020 | 59,70 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 o poskytnutí servisných služieb | 7.4.2020 | 08.04.2020 | 12.8.2020 | |
1022040093 | ips cleaning s.r.o. Žilinská 2955/2, Bratislava |
50429558 | Dezinfekčný prípravok 1000ml, 2ks | 8,40 vrátane DPH |
OV20012 | 6.4.2020 | 08.04.2020 | 12.8.2020 | |
1022040094 | MUDr. Slobodová Elena Nám. SNP 2377/7, Malacky |
30856604 | Zdravotné výkony 1-3/2020 | 55,76 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci | 7.4.2020 | 08.04.2020 | 12.8.2020 | |
1022040095 | MUDr. Černý Manfréd Veľké Leváre 997 |
30787823 | Zdravotné výkony 1-3/2020 | 76,67 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci | 7.4.2020 | 08.04.2020 | 12.8.2020 | |
1022040096 | MUDr. Nenovský Štilian Plavecký Štvrtok |
36284793 | Zdravotné výkony 1-3/2020 | 104,55 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci | 7.4.2020 | 08.04.2020 | 12.8.2020 | |
1022040098 | Weopack s.r.o. Bratislavská 85, Pezinok |
52165531 | Jednorázové rúška 500ks | 432,00 vrátane DPH |
OV20030 | 8.4.2020 | 16.04.2020 | 12.8.2020 | |
1022040099 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 4/2020 | 67,73 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 8.4.2020 | 16.04.2020 | 12.8.2020 | |
1022040100 | Strabag Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Oprava vodovodných rozvodov TÚV | 1516,20 vrátane DPH |
OV20008 | 8.4.2020 | 16.04.2020 | 12.8.2020 | |
1022040101 | ips cleaning s.r.o. Žilinská 2955/2, Bratislava |
50429558 | Dezinfekcia AntiMicrol IMUNA 5l 6ks | 648,00 vrátane DPH |
OV20025 | 30.3.2020 | 16.04.2020 | 12.8.2020 | |
1022040102 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu U - 3/2020 | 3,04 bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 9.4.2020 | 16.04.2020 | 12.8.2020 | |
1022040103 | SWAN, a.s. Landererova 12, Bratislava |
47258314 | Poplatky za volania 3/2020 | 971,51 vrátane DPH |
Rámcová dohoda | 9.4.2020 | 16.04.2020 | 12.8.2020 | |
1022040104 | SWAN, a.s. Landererova 12, Bratislava |
47258314 | Poplatky MPLSVPN, 4096k - 3/2020 | 1022,71 vrátane DPH |
Rámcová dohoda | 9.4.2020 | 16.04.2020 | 12.8.2020 | |
1022040105 | SWAN, a.s. Landererova 12, Bratislava |
47258314 | Poplatky DSLback up-2048/384k - 3/2020 | 132,82 vrátane DPH |
Rámcová dohoda | 9.4.2020 | 16.04.2020 | 12.8.2020 | |
1022040106 | SWAN, a.s. Landererova 12, Bratislava |
47258314 | Poplatky služba IP-Telefónia - 3/2020 | 683,88 vrátane DPH |
Rámcová dohoda | 9.4.2020 | 16.04.2020 | 12.8.2020 | |
1022040107 | SWAN, a.s. Landererova 12, Bratislava |
47258314 | Poplatky Správa a údržba siete LAN - 3/2020 | 526,18 vrátane DPH |
Rámcová dohoda | 9.4.2020 | 16.04.2020 | 12.8.2020 | |
1022040108 | Final - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Komplexná starostlivosť o vozidlo 5ks - 4/2020 | 11,94 vrátane DPH |
Rámcová dohoda | 15.4.2020 | 23.04.2020 | 13.8.2020 | |
1022040109 | Strabag Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa budov - 3/2020 | 2010,89 vrátane DPH |
Rámcová dohoda | 15.4.2020 | 23.04.2020 | 13.8.2020 | |
1022040110 | JUDr. Hrebík Štefan, Ex. úrad Duklianskych hrdinov 2946/6, Malacky |
31148531 | Trovy exekúcie | 42,00 bez DPH |
16.4.2020 | 23.04.2020 | 13.8.2020 | ||
1022040111 | DH fire&safety s.r.o. Stebník 54 |
50910612 | Antibakteriálny gél na ruky 5l - 5ks | 505,00 vrátane DPH |
OV20018 | 17.4.2020 | 23.04.2020 | 13.8.2020 | |
1022040112/Dobropis | Slovenská pošta, a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Zľava za mesiac 3/2020 | 26,08 bez DPH |
Zmluva o diaľkovom kreditovaní | 20.4.2020 | 28.04.2020 | 13.8.2020 | |
1022040113 | Easy Service s.r.o. M. Rázusa 2780/25, Malacky |
51666057 | Čistenie/dezinfekcia dotykových plôch - 3/2020 | 792,00 vrátane DPH |
OV20023 | 21.4.2020 | 23.04.2020 | 13.8.2020 | |
1022040114 | JUDr. Hrebík Štefan Ex. úrad Duklianskych hrdinov 2946/6, Malacky |
31148531 | Trovy exekúcie | 42,00 bez DPH |
20.4.2020 | 24.04.2020 | 13.8.2020 | ||
1022040115 | JUDr. Hrebík Štefan Ex. úrad Duklianskych hrdinov 2946/6, Malacky |
31148531 | Trovy exekúcie | 42,00 bez DPH |
21.4.2020 | 24.04.2020 | 13.8.2020 | ||
1022040116 | JUDr. Hrebík Štefan - Ex. úrad Duklianskych hrdinov 2946/6, Malacky |
31148531 | Trovy exekúcie | 42,00 bez DPH |
21.4.2020 | 24.04.2020 | 13.8.2020 | ||
1022040117 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 24.3.-23.4.2020 | 269,17 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 29.4.2020 | 05.05.2020 | 13.8.2020 | |
1022040118 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 23.3.-19.4.2020 | 30,55 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 29.4.2020 | 05.05.2020 | 13.8.2020 | |
1022040119 | Alza s.r.o. Bottova 6654/7, Bratislava |
36562939 | Hygienický materiál | 103,33 vrátane DPH |
OV20034 | 5.5.2020 | 30.04.2020 | 13.8.2020 | |
1022040120 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Zálohová platba - plyn - 5/2020 | 1806,17 vrátane DPH |
Rámcová dohoda | 5.5.2020 | 12.05.2020 | 13.8.2020 | |
1022040121 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Kredit do frankovacieho stroja | 7000,00 bez DPH |
Zmluva o diaľkovom kreditovaní | OV20032 | 23.4.2020 | 24.04.2020 | 13.8.2020 |
1022040122 | Easy Service s.r.o. M. Rázusa 2780/25, Malacky |
51666057 | Čistenie/dezinfekcia plôch - 4/2020 | 1254,00 vrátane DPH |
OV20024 | 6.5.2020 | 12.05.2020 | 13.8.2020 |