Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1022040362 | JUDr. Ing. Hrebík Štefan Duklianskych hrdinov 6, Malacky |
31148531 | Trovy exekúcie | 42,00 vrátane DPH |
18.11.2020 | 20.11.2020 | 4.1.2021 | ||
1022040379 | JUDr. Ing. Hrebík Štefan - EX. úrad Duklianskych hrdinov 6, Malacky |
31148531 | Trovy exekúcie | 42,00 vrátane DPH |
2.12.2020 | 04.12.2020 | 4.1.2021 | ||
1022040378 | JUDr. Ing. Hrebík Štefan - EX. úrad Duklianskych hrdinov 6, Malacky |
31148531 | Trovy exekúcie | 42,00 vrátane DPH |
2.12.2020 | 04.12.2020 | 4.1.2021 | ||
1022040370 | JUDr. Ing. Hrebík Štefan - Ex. úrad Duklianskych hrdinov 6, Malacky |
31148531 | Trovy exekúcie | 42,00 vrátane DPH |
30.11.2020 | 04.12.2020 | 4.1.2021 | ||
1022040062 | JUDr. Štefan Hrebík - Ex.úrad Duklianskych hrdinov 2946/6, Malacky |
31148531 | Trovy exekúcie | 42,00 vrátane DPH |
Zákon č. 233/2019 Z.z. | 9.3.2020 | 12.03.2020 | 1.4.2020 | |
1022040224 | JUMPCAT s.r.o. Fazuľová 2, Bratislava |
46644423 | Technická prehliadka a vypracovanie servisnej správy na drobné nefunkčné elektrospotrebiče | 54,00 vrátane DPH |
OV20060 | 21.7.2020 | 24.07.2020 | 2.9.2020 | |
1022040147 | KOPLM, s.r.o. Studienka 371 |
51337606 | Oceľový stojan pre dávkovač na dezinfekciu 1 ks, dávkovač Aquarius 1ks | 116,40 vrátane DPH |
OV20038 | 25.5.2020 | 27.05.2020 | 27.8.2020 | |
1022040294 | Lamitec, s.r.o. Pestovateľská 16147/9, Bratislava |
35710691 | Stolová kartotéka 4ks, plastové indexové kartičky 4sady | 69,60 vrátane DPH |
OV20082 | 21.9.2020 | 23.09.2020 | 28.10.2020 | |
1022040334 | LEDart s.r.o. Vajnorská 127E, Bratislava |
50020552 | LED stolná lampa 7 ks | 119,93 vrátane DPH |
OV20096 | 2.11.2020 | 2.11.2020 hotovosť | 7.12.2020 | |
1022040187 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 18.5.-14.6.2020 | 30,55 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 25.6.2020 | 01.07.2020 | 31.8.2020 | |
1022040392 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 2.11.-29.11.2020 | 30,55 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 9.12.2020 | 10.12.2020 | 5.1.2021 | |
1022040356 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 5.10. - 31.10.2020 | 26,59 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 11.11.2020 | 16.11.2020 | 4.1.2021 | |
1022040325 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 7.9. - 4.10.2020 | 30,55 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 13.10.2020 | 16.10.2020 | 29.10.2020 | |
1022040291 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 10.8.-6.9.2020 | 30,55 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 17.9.2020 | 23.09.2020 | 28.10.2020 | |
1022040256 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 13.7.-9.8.2020 | 30,55 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 19.8.2020 | 26.08.2020 | 4.9.2020 | |
1022040225 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 15.6.-12.7.2020 | 30,55 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 22.7.2020 | 24.07.2020 | 2.9.2020 | |
1022040150 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Servisný prenájom rohoží 20.4.-17.5.2020 | 30,55 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 27.5.2020 | 05.06.2020 | 27.8.2020 | |
1022040118 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 23.3.-19.4.2020 | 30,55 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 29.4.2020 | 05.05.2020 | 13.8.2020 | |
1022040082 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 24.2.-22.3.2020 | 30,55 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 1.4.2020 | 03.04.2020 | 1.4.2020 | |
1022040056 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 27.1.-23.2.2020 | 30,55 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 4.3.2020 | 06.03.2020 | 1.4.2020 | |
1022040035 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 30.12.2019-26.1.2020 | 30,55 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 6.2.2020 | 11.02.2020 | 18.2.2020 | |
1022040016 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 1.12.-29.12.2019 | 28,03 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 14.1.2020 | 21.01.2020 | 23.1.2020 | |
1022040001 | Magna Energia a.s Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn - záloha - 1/2020 | 1680,34 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 2.1.2020 | 13.01.2020 | 23.1.2020 | |
1022040380 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn - zálohová platba 12/2020 | 1806,17 vrátane DPH |
Rámcová dohoda | 2.12.2020 | 08.12.2020 | 4.1.2021 | |
1022040337 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn - záloha 11/2020 | 1806,17 vrátane DPH |
Rámcová dohoda | 3.11.2020 | 09.11.2020 | 7.12.2020 | |
1022040264 | MAGNA Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn - záloha 9/2020 | 1806,17 vrátane DPH |
Rámcová dohoda | 3.9.2020 | 07.09.2020 | 27.10.2020 | |
1022040198 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn - záloha 7/2020 | 1806,17 vrátane DPH |
Rámcová dohoda | 6.7.2020 | 08.07.2020 | 2.9.2020 | |
1022040155 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn - zálohová platba - 6/2020 | 1806,17 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 2.6.2020 | 05.06.2020 | 27.8.2020 | |
1022040120 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Zálohová platba - plyn - 5/2020 | 1806,17 vrátane DPH |
Rámcová dohoda | 5.5.2020 | 12.05.2020 | 13.8.2020 | |
1022040083 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Zálohová platba - plyn - 4/2020 | 1806,17 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o združenej dodávke zemného plynu | 2.4.2020 | 08.04.2020 | 12.8.2020 | |
1022040055 | Magna Energia a.s. Nitrianska 555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn - záloha 3/2020 | 1806,17 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 3.3.2020 | 15.03.2020 | 1.4.2020 | |
1022040030 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn - záloha - 2/2020 | 1806,17 vrátane DPH |
Rámcová dohoda | 3.2.2020 | 06.02.2020 | 13.2.2020 | |
1022040019 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie plynu 1.1.-30.4.2019 | 4203,06 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 20.1.2020 | 28.01.2020 | 12.2.2020 | |
1022040306 | Magna Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn - záloha - 10/2020 | 1806,17 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 2.10.2020 | 06.10.2020 | 28.10.2020 | |
1022040230 | Magna Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn - zálohová platba 8/2020 | 1806,17 vrátane DPH |
Rámcová dohoda | 4.8.2020 | 06.08.2020 | 3.9.2020 | |
1022040221 | MEDICA plus s.r.o. Plavecký Mikuláš 294 |
36661899 | Zdravotné výkony 1-6/2020 | 90,61 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdravotných výkonov | 16.7.2020 | 24.07.2020 | 2.9.2020 | |
1022040024 | MEDICA plus s.r.o. Plavecký Mikuláš 294 |
36661899 | Zdravotné výkony 7-12/2019 | 20,91 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdravotých výkonov | 23.1.2020 | 28.01.2020 | 12.2.2020 | |
1022040007 | MUDr. Božena Chmelová Vysoká pri Morave |
31864201 | Zdravotné výkony | 111,52 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov | 9.1.2020 | 14.01.2020 | 23.1.2020 | |
1022040322 | MUDr. Černý Manfréd Veľké Leváre |
30787823 | Zdravotné výkony 7-9/2020 | 76,67 bez DPH |
12.10.2020 | 26.10.2020 | 29.10.2020 | ||
1022040214 | MUDr. Černý Manfréd Veľké Leváre |
30787823 | Zdravotné výkony 4-6/2020 | 97,58 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdravotných výkonov | 9.7.2020 | 14.07.2020 | 2.9.2020 |