Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1022040355 | ips cleaning s.r.o. ŽIlinská 2955/2, Bratislava |
50429558 | Dávkovač penového mydla 4 ks | 96,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | OV20087 | 11.11.2020 | 23.11.2020 | 4.1.2021 |
1022040221 | MEDICA plus s.r.o. Plavecký Mikuláš 294 |
36661899 | Zdravotné výkony 1-6/2020 | 90,61 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdravotných výkonov | 16.7.2020 | 24.07.2020 | 2.9.2020 | |
1022040075 | TOP Office, s.r.o. Matúškovo |
36355160 | Zahradzovací stĺpik 2ks | 90,96 vrátane DPH |
OV20019 | 16.3.2020 | 24.03.2020 | 1.4.2020 | |
1022040075 | TOP Office, s.r.o. Matúškovo |
36355160 | Zahradzovací stĺpik 2ks | 90,96 vrátane DPH |
OV20019 | 16.3.2020 | 24.03.2020 | 1.4.2020 | |
1022040333 | Frever Trade, s.r.o. Valová 334/22, Zábřeh, ČR |
25871480 | Taburety kolečkové 3ks | 89,42 bez DPH |
OV20092 | 27.10.2020 | 27.10.2020 hotovosť | 29.10.2020 | |
1022040365 | Garant DDD Gajary |
50465520 | Jesenná deratizácia objektu | 86,40 vrátane DPH |
OV20098 | 19.11.2020 | 23.11.2020 | 4.1.2021 | |
1022040139 | Garant DDD Gajary 1190 |
50465520 | Jarná deratizácia objektu | 86,40 vrátane DPH |
OV20037 | 18.5.2020 | 20.05.2020 | 27.8.2020 | |
1022040079 | ips cleaning s.r.o. Žilinská 2, Bratislava |
50429558 | Zásobník na dezinfekciu 2ks, dezinfekcia 1,3l 4ks | 86,40 vrátane DPH |
OV20013 | 31.3.2020 | 03.04.2020 | 1.4.2020 | |
1022040320 | Normedic, s.r.o. Legionárska 5265, Malacky |
44718802 | Zdravotné výkony 1-9/2020 | 83,64 bez DPH |
12.10.2020 | 22.10.2020 | 29.10.2020 | ||
1022040322 | MUDr. Černý Manfréd Veľké Leváre |
30787823 | Zdravotné výkony 7-9/2020 | 76,67 bez DPH |
12.10.2020 | 26.10.2020 | 29.10.2020 | ||
1022040212 | MUDr. Marián Jánoš Zdravotnícka 1, Stupava |
43967400 | Zdravotné výkony 1-6/2020 | 76,67 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdravotných výkonov | 9.7.2020 | 14.07.2020 | 2.9.2020 | |
1022040095 | MUDr. Černý Manfréd Veľké Leváre 997 |
30787823 | Zdravotné výkony 1-3/2020 | 76,67 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci | 7.4.2020 | 08.04.2020 | 12.8.2020 | |
1022040123 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do služobných motorových vozidiel | 75,47 vrátane DPH |
Zmluva o používaní Slovnaft karty | 6.5.2020 | 12.05.2020 | 13.8.2020 | |
1022040163 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do služobných vozidiel | 74,30 vrátane DPH |
Zmluva o používaní Slovnaft karty | 8.6.2020 | 12.06.2020 | 27.8.2020 | |
1022040260 | TEX-PRINT v.d. Gajary |
35802987 | Zástavy SR, EU 4ks | 71,76 vrátane DPH |
OV20066 | 24.8.2020 | 02.09.2020 | 4.9.2020 | |
1022040294 | Lamitec, s.r.o. Pestovateľská 16147/9, Bratislava |
35710691 | Stolová kartotéka 4ks, plastové indexové kartičky 4sady | 69,60 vrátane DPH |
OV20082 | 21.9.2020 | 23.09.2020 | 28.10.2020 | |
1022040063 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 3/2020 | 69,36 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.3.2020 | 12.03.2020 | 1.4.2020 | |
1022040025 | MUDr. Nenovský Štilian Plavecký Štvrtok |
36284793 | Zdravotné výkony 10-12/2019 | 69,70 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdravotných výkonov | 23.1.2020 | 28.01.2020 | 12.2.2020 | |
1022040393 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby - 11/2020 | 67,73 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.12.2020 | 10.12.2020 | 5.1.2021 | |
1022040342 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 10/2020 | 67,73 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 6.11.2020 | 12.11.2020 | 7.12.2020 | |
1022040310 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za volania - 9/2020 | 67,73 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 8.10.2020 | 13.10.2020 | 29.10.2020 | |
1022040275 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 8/2020 | 67,73 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.9.2020 | 11.09.2020 | 27.10.2020 | |
1022040236 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby - 7/2020 | 67,73 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 6.8.2020 | 11.08.2020 | 3.9.2020 | |
1022040211 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby - 7/2020 | 67,73 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.7.2020 | 14.07.2020 | 2.9.2020 | |
1022040164 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 5/2020 | 67,73 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.6.2020 | 12.06.2020 | 27.8.2020 | |
1022040128 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 5/2020 | 67,73 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 7.5.2020 | 12.05.2020 | 13.8.2020 | |
1022040099 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 4/2020 | 67,73 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 8.4.2020 | 16.04.2020 | 12.8.2020 | |
1022040223 | Top Office s.r.o. Hlavná 922, Matúškovo |
36355160 | Drôtený závesný zásobník na prospekty A4 - 2ks | 63,60 vrátane DPH |
OV20062 | 20.7.2020 | 24.07.2020 | 2.9.2020 | |
1022040034 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 2/2020 | 63,79 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 6.2.2020 | 11.02.2020 | 18.2.2020 | |
1022040011 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 1/2020 | 63,79 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 10.1.2020 | 14.01.2020 | 23.1.2020 | |
1022040375 | ips cleaning s.r.o. Žilinská 2955/2, Bratislava |
50429558 | Polymérová dezinfekcia objektu 1krát | 60,00 vrátane DPH |
OV20101 | 2.12.2020 | 04.12.2020 | 4.1.2021 | |
1022040092 | Final - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Komplexná starostlivosť o vozidlo 5ks - 3/2020 | 59,70 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 o poskytnutí servisných služieb | 7.4.2020 | 08.04.2020 | 12.8.2020 | |
1022040061 | Final - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Komplexná starostlivosť o vozidlo 2/2020 - 5ks | 59,70 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 6.3.2020 | 10.03.2020 | 1.4.2020 | |
1022040047 | Final - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Komplexná starostlivosť o vozidlo 1/2020 5ks | 59,70 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 14.2.2020 | 19.02.2020 | 1.4.2020 | |
1022040013 | Final - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Kompl. starostlivosť o vozidlo 12/2019 5ks | 59,70 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 13.1.2020 | 21.01.2020 | 23.1.2020 | |
1022040158 | Palomino Krby, s.r.o. Komjatná 210 |
45550581 | Hroty proti vtákom 30 ks | 58,69 vrátane DPH |
OV20048 | 5.6.2020 | hotovosť 2.6.2020 | 27.8.2020 | |
1022040094 | MUDr. Slobodová Elena Nám. SNP 2377/7, Malacky |
30856604 | Zdravotné výkony 1-3/2020 | 55,76 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci | 7.4.2020 | 08.04.2020 | 12.8.2020 | |
1022040224 | JUMPCAT s.r.o. Fazuľová 2, Bratislava |
46644423 | Technická prehliadka a vypracovanie servisnej správy na drobné nefunkčné elektrospotrebiče | 54,00 vrátane DPH |
OV20060 | 21.7.2020 | 24.07.2020 | 2.9.2020 | |
1022040190 | Alza.sk s.r.o. Bottova 6654/7, Bratislava |
36562939 | Odvápňovač, filter do kávovaru | 53,17 vrátane DPH |
OV20057 | 29.6.2020 | 01.07.2020 | 31.8.2020 | |
1022040349 | JUDr. Hrebík Štefan, Ex. úrad Duklianskych hrdinov 2946/6, Malacky |
31148531 | Trovy exekúcie | 51,89 bez DPH |
10.11.2020 | 16.11.2020 | 7.12.2020 |