Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1422140312 | Regionálna nemocnica Sobrance, n.o. Ulica mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom CPS 9/2021 | 129,63 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k Podnájomnej zmluve | 22.09.2021 | 30.09.2021 | 29.9.2021 | |
1422140254 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.07-15.07.2021 | 228,84 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 21.07.2021 | 28.07.2021 | 26.7.2021 | |
1422140158 | Služby mesta Michalovce s.r.o Partizánska 3002/23, 071 01 Michalovce |
44389442 | dobropis - vyúčtovanie energie obdobie 01.01-31.12.2020 | -106,49 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 2/2019/OE | 30.04.2021 | 20.05.2021 | 21.5.2021 | |
1422140157 | Služby mesta Michalovce s.r.o Partizánksa 3002/23, 071 01 Michalovce |
44389442 | vyúčtovanie energie CPS za obdobie 01.01.- 31.12.2020 | - 1 025,50 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve č. 063/2009/S/MaS | 30.04.2021 | 20.05.2021 | 21.5.2021 | |
1422140148 | Michaella s.r.o Tichá 51, 072 04 Trhovište |
47425229 | diagnostické vyšetrenie atigénovými testami | 2 100,00 EUR vrátane DPH |
OV210032,OV210036,OV210038, IOV210044 | 23.04.2021 | 30.04.2021 | 10.5.2021 | |
1422140149 | Michaella s.r.o Tichá 51, 072 04 Trhovište |
47425229 | diagnostické vyšetrenie antigénovými testami v počte 125 zamestnancov Michalovce, pracovisko Sobrance 25 zamestnancov, pracovisko Michalovce 101 zamestnancov, pracovisko Sobrance 23 zamestnancov | 1 050,00 vrátane DPH |
OV 210050, OV2156 | 23.04.2021 | 30.04.2021 | 10.5.2021 | |
1422040668 | Delphia s.r.o Búdkova cesta 3, 811 04 Bratislava |
44505736 | dezinfekcia priestorov | 150,36 EUR vrátane DPH |
OV200101 | 23.12.2020 | 28.12.2020 | 23.12.2020 | |
1422040666 | Delphia s.r.o Búdkova cesta 3, 811 04 Bratislava |
44505736 | dezinfekcia povrchov | 214,33 EUR vrátane DPH |
OV200094 | 22.12.2020 | 23.12.2020 | 23.12.2020 | |
1422040665 | ARCUS - BALIACE MATERiÁLY Verbovčík 131/21, 071 01 Michalovce |
32678568 | stojanový dávkovač | 250,02 EUR vrátane DPH |
OV200099 | 22.12.2020 | 23.12.2020 | 23.12.2020 | |
1422040664 | Martin Kuzma VODA-KOVO Bernolákova2, 073 01 Sobrance |
34833625 | oprava kanalizácie na pracovisku v Sobranciach | 109,68 EUR vrátane DPH |
OV200091 | 22.12.2020 | 23.12.2020 | 23.12.2020 | |
1422040662 | ATALIAN SK s.r.o Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava |
44390823 | Toaletný papier 840 ks, osviežovač vzduchu | 766,56 EUR vrátane DPH |
OV200093 | 18.12.2020 | 23.12.2020 | 23.12.2020 | |
1422040661 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.12.-15.12.2020 | 374,59 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 17.12.2020 | 23.12.2020 | 23.12.2020 | |
1422040660 | Regionálna nemocnica, n.o. ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom, energie SPO 12/2020 | 129,63 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k Podnájomnej zmluve z 6.08.2019 | 17.12.2020 | 23.12.2020 | 23.12.2020 | |
1422040657 | HADEK 071 01 Lesné 63,071 01 Michalovce |
34565566 | Výmena horizontálnych žalúzii 8 ks, vertikálne žalúzie 4 ks , 23 ks siete na okna | 829,02 EUR vrátane DPH |
OV200090 | 15.12.2020 | 23.12.2020 | 23.12.2020 | |
1422040667 | Miroslav Bejda Hollého 206/13, 073 01 Sobrance |
43870686 | servisná prehliadka SMV VW Passat MI 199 CD a príprava na STK a EK | 116,00 EUR vrátane DPH |
OV200095 | 22.12.2020 | 23.12.2020 | 22.12.2020 | |
1422040663 | Delphia s.r.o Búdkova cesta 3, 811 04 Bratislava |
44505736 | dezinfekcia povrchov | 154,42 EUR vrátane DPH |
OV200100 | 22.12.2020 | 23.12.2020 | 22.12.2020 | |
1422040653 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Diaľková kreditácia | 50 000,00 EUR vrátane DPH |
Evidenčný list vyplatného stroja z 08.07.2020 | 15.12.2020 | 09.12.2020 | 18.12.2020 | |
1422040652 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Dobropis zľava k DEKVS 11/2020 | 73,74 EUR vrátane DPH |
Finančné podmienky 01.02.2020 | 11.12.2020 | 18.12.2020 | ||
1422040659 | TIPLUX s.r.o Cesta pod Hradovou 32, 040 01 Košice |
36568562 | výmena svietidiel 10 ks A 301, B 301 | 1 188,00 EUR vrátane DPH |
OV200092 | 16.12.2020 | 18.12.2020 | 18.12.2020 | |
1422040658 | Mesto Veľké Kapušany L. N. Tolstého 80/1, 079 01 Veľké Kapušany |
00332038 | Nájom za nebytové priestory 12/2020 | 115,12 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.2/2018/OE | 16.12.2020 | 18.12.2020 | 18.12.2020 | |
1422040656 | Ladislav Jakub - CSACSA 076 72 Vojany 115 |
40938191 | prečistenie kanalizácie V. Kapušany Zelená 63/299 | 189,60 EUR vrátane DPH |
OV200088 | 15.12.2020 | 18.12.2020 | 18.12.2020 | |
1422040655 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 11/2020 | 2 548,50 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 15.12.2020 | 18.12.2020 | 18.12.2020 | |
1422040654 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 12/2020 | 4 153,94 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 15.12.2020 | 18.12.2020 | 18.12.2020 | |
1422040651 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačné poplatky 11/2020 | 1 419,10 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 10.12.2020 | 16.12.2020 | 14.12.2020 | |
1422040649 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Služba IP- Telefónia pre MPSVR 11/2020 | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 10.12.2020 | 16.12.2020 | 14.12.2020 | |
1422040647 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | MPSVR VPN 11/2020 | 3 068,21 EUR vrátane DPH |
Objednávka služby č. 2011-2012 | 10.12.2020 | 16.12.2020 | 14.12.2020 | |
1422040646 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 11/2020 Saleziánov 1, Michalovce D | 548,34 EUR vrátane DPH |
185/OVS/2020 | 09.12.2020 | 11.12.2020 | 10.12.2020 | |
1422040645 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 11/2020 Michalovská 55, Sobrance | 384,85 EUR vrátane DPH |
185/OVS/2020 | 09.12.2020 | 11.12.2020 | 10.12.2020 | |
1422040644 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 11/2020 Zelená 63/299, Veľké Kapušany | 97,45 EUR vrátane DPH |
185/OVS/2020 | 09.12.2020 | 11.12.2020 | 10.12.2020 | |
1422040643 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 11/2020 Saleziánov 1, Michalovce | 1 220,75 EUR vrátane DPH |
185/OVS/2020 | 09.12.2020 | 11.12.2020 | 10.12.2020 | |
1422040642 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 11/2020 Zelená 63/299, Veľké Kapušany | 303,44 EUR vrátane DPH |
185/OVS/2020 | 09.12.2020 | 11.12.2020 | 10.12.2020 | |
1422040641 | Technické a zahradnícke služby Gorkého 55, 073 01 Sobrance |
35513861 | Prenájom kontajnera 2 polrok 2020 | 35,88 EUR vrátane DPH |
Nájomna zmluva č. 9/2009 | 09.12.2020 | 11.12.2020 | 10.12.2020 | |
1422040640 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 11/2020 | 211,32 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 08.12.2020 | 11.12.2020 | 10.12.2020 | |
1422040639 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 11/2020 | 97,75 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 08.12.2020 | 11.12.2020 | 10.12.2020 | |
1422040630 | ATALIAN SK s.r.o Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava |
44390823 | upratovacie služby 11/2020 | 4 740,84 EUR vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 192/142/2018 | 01.12.2020 | 11.12.2020 | 10.12.2020 | |
1422040638 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP U za 11/2020 | 8,00 EUR vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 07.12.2020 | 09.12.2020 | 8.12.2020 | |
1422040637 | Delphia s.r.o Búdkova cesta 3, 811 04 Bratislava |
44505736 | Polymerová dezinfekcia v budove Michalovce, Saleziánov 1 | 217,69 EUR vrátane DPH |
OV200087 | 07.12.2020 | 09.12.2020 | 8.12.2020 | |
1422040636 | ROVKUR s.r.o 072 32 Jovsa 241 |
34136665 | oprava plynového kotla ( výmena motora ESBE trojcestného ventilu) pavilón D, saleziánov 1, Michalovce | 143,72 EUR vrátane DPH |
OV200079 | 04.12.2020 | 09.12.2020 | 8.12.2020 | |
1422040635 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM obdobie 16.11.-30.11.2020 | 800,47 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 04.12.2020 | 09.12.2020 | 8.12.2020 | |
1422040634 | TERMMING a.s Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka tepla 11/2020 | 371,36 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č.2368501057 | 04.12.2020 | 09.12.2020 | 8.12.2020 |