Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/85377 | BKS Úspech,s.r.o. Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu poradenského programu Bilancia kompetencií pre DN UoZ | 3 696,00 vrátane DPH |
315/OAOTP/2017 | 20/42/54O/83 | 6.3.2020 | 27.03.2020 | 3.4.2020 |
2020/86418 | BKS Úspech, s.r.o. Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu poradenského programu Bilancia kompetencií pre DN UoZ | 3 880,80 vrátane DPH |
315/OAOTP/2017 | 19/42/54O/1282 | 6.3.2020 | 27.03.2020 | 3.4.2020 |
2020/86429 | BKS Úspech, s.r.o. Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu poradenského programu Bilancia kompetencií pre DN UoZ | 2 310,00 vrátane DPH |
315AOTP/2017 | 20/42/54O/104 | 6.3.2020 | 27.03.2020 | 3.4.2020 |
1422040125 | Rudaš Peter P.I. Čajkovského 18, 071 01 Michalovce |
10712976 | posúdenie technického stavu el. zariadení v počte 7 ks | 14,00 EUR vrátane DPH |
OV200021 | 25.03.2020 | 01.04.2020 | 1.4.2020 | |
1422040124 | DOZA v.d. Michalovska 73, 073 01 Sobrance |
36204099 | Textilné rúško 150 ks | 342,00 EUR vrátane DPH |
OV200030 | 25.03.2020 | 01.04.2020 | 1.4.2020 | |
1422040123 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.-15.03.2020 | 217,01 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 23.03.2020 | 01.04.2020 | 1.4.2020 | |
1422040122 | ATALIAN SK s.r.o Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | dezinfekcia Spiritus cum benzino denaturatus 800g | 1 008,00 EUR vrátane DPH |
OV200024 | 23.03.2020 | 01.04.2020 | 1.4.2020 | |
1422040121 | ATALIAN SK s.r.o Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | tekuté mydlo 5L 30 ks | 69,84 EUR vrátane DPH |
OV200018 | 23.03.2020 | 01.04.2020 | 1.4.2020 | |
2020/84675 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23, Bratislava 811 09 |
46279610 | Operátor CNC strojov | 1 764,00 bez DPH |
247/OAOTP/2017 | 19/42/54O/1278 | 3.3.2020 | 24.03.2020 | 30.3.2020 |
1422040110 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis k DEKVS za 02/2020 | 51,18 EUR vrátane DPH |
Finančné podmienky 01.01.2018 | 12.03.2020 | 20.3.2020 | ||
1422040119 | LEKÁREŇ FARMÁCIA MICHALOVCE s.r.o Nám. osloboditeľov 945/15, 071 01 Michalovce |
36600229 | Nájom 03/2020 NP PIP | 609,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyových priestorov č. 1/2018/OE | 16.03.2020 | 20.03.2020 | 18.3.2020 | |
1422040118 | Regionálna nemocnica, n.o. ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom za CPS 03/2020 | 129,63 EUR bez DPH |
Dodatok č. 1 k Podnáromnej zmluve z 6.08.2019 | 16.03.2020 | 20.03.2020 | 18.3.2020 | |
1422040117 | DATALAN, a.s. Krasovského 14, 851 01 Bratislava |
35810734 | servisné služby | 441,12 EUR vrátane DPH |
368/01/2016 | OV200010, OV200014 | 13.03.2020 | 20.03.2020 | 18.3.2020 |
1422040116 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa budov 02/2020 | 3 661,97 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 13.03.2020 | 20.03.2020 | 18.3.2020 | |
1422040115 | Mesto Veľké Kapušany L. N. Tolstého 80/1, 079 01 Veľké Kapušany |
00332038 | Nájom nebytových priestorov 03/2020 | 115,12 EUR bez DPH |
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.2/2018/OE | 13.03.2020 | 20.03.2020 | 18.3.2020 | |
1422040114 | TERMMING a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka tepla 02/2020 POH 66/118 , V. Kapušany | 1 378,73 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla | 13.03.2020 | 20.03.2020 | 18.3.2020 | |
1422040113 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 02/2020 | 2 596,95 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 13.03.2020 | 20.03.2020 | 18.3.2020 | |
1422040112 | Jozef Čižmár Tyršova 304/49, 073 01 Sobrance |
34832742 | oprava brány | 120,00 EUR vrátane DPH |
OV200022 | 12.03.2020 | 20.03.2020 | 18.3.2020 | |
1422040107 | Exekútorsky úrad JUDr. Rudolf Dulina Ľ. Štúra 12, 071 01 Michalovce |
31311482 | Trovy exekúcie 2112/12 | 91,27 EUR vrátane DPH |
zákon 233/1995 Z.z. | 10.03.2020 | 20.03.2020 | 18.3.2020 | |
1422040111 | ARCUS - BALIACE MATERiÁLY Verbovčík 131/21, 071 01 Michalovce |
32678568 | ISOPROPANOL 99,5 8 ks, zásobníky na dezinfekčný gél 5 ks | 373,20 EUR vrátane DPH |
OV200025 | 12.03.2020 | 20.03.2020 | 18.3.2020 | |
1422040109 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla Volswagen MI 199 CD | 14,34 EUR vrátane DPH |
OV200016 | 11.03.2020 | 20.03.2020 | 18.3.2020 | |
1422040108 | PETRALEX V s.r.o Varjassy Ľ. Orgovánová13, 079 01 Veľké Kapušany |
36616729 | zdravotné výkony | 48,79 EUR vrátane DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 11.03.2020 | 20.03.2020 | 18.3.2020 | |
1422040106 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 |
51865467 | Elektrina 02/2020 Michalovská 55, Sobrance | 398,33 EUR vrátane DPH |
395/OVS/2019 | 10.03.2020 | 20.03.2020 | 18.3.2020 | |
1422040105 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 |
51865467 | Elektrická energia 02/2020 | 1 143,54 EUR vrátane DPH |
395/OVS/2019 | 10.03.2020 | 20.03.2020 | 18.3.2020 | |
1422040104 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 |
51865467 | Elektrina 02/20 Zelená 63/299, Veľké Kapušany | 301,34 EUR vrátane DPH |
395/OVS/2019 | 10.03.2020 | 20.03.2020 | 18.3.2020 | |
1422040103 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 |
51865467 | Elektrina 02/20 Zelená 63/299, Veľké Kapušany | 86,93 EUR vrátane DPH |
395/OVS/2019 | 10.03.2020 | 20.03.2020 | 18.3.2020 | |
1422040102 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 |
51865467 | Elektrina 02/2020 Saleziánov 1, Michalovce D | 558,17 EUR vrátane DPH |
395/OVS/2019 | 10.03.2020 | 20.03.2020 | 18.3.2020 | |
1422040100 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Telefónne poplatky 02/2020 | 654,30 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.03.2020 | 20.03.2020 | 18.3.2020 | |
1422040099 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete LAN 02/2020 | 1 277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.03.2020 | 20.03.2020 | 18.3.2020 | |
1422040098 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Služba IP- Telefónia 02/2020 | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.03.2020 | 20.03.2020 | 18.3.2020 | |
1422040097 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | DSL back 02/2020 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.03.2020 | 20.03.2020 | 18.3.2020 | |
1422040096 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | MPLS VPN 02/2020 | 3 068,21 EUR vrátane DPH |
Objednávka služby č. 2011-2012 | 09.03.2020 | 20.03.2020 | 18.3.2020 | |
1422040095 | Slovak Telefon, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 02/2020 | 219,96 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 09.03.2020 | 20.02.2020 | 18.3.2020 | |
1422040094 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky 02/2020 | 93,34 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 09.03.2020 | 20.03.2020 | 18.3.2020 | |
1422040093 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Komplexná starostlivosť o vozový park | 107,46 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 06.03.2020 | 20.03.2020 | 18.3.2020 | |
1422040092 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP U za 02/2020 | 9,28 EUR vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 05.03.2020 | 20.03.2020 | 18.3.2020 | |
1422040101 | ZVAREX SLOVAKIA, spol. s.r.o Vihorlatská 6115/3, 071 01 Michalovce |
36212032 | respirátor FFP2 aeros s ventil 4 SPIRO 160 ks, respirátor FFP3 651 vírus s vent. REFIL 11 ks | 2 429,90 EUR vrátane DPH |
OV200023 | 10.03.2020 | 12.03.2020 | 11.3.2020 | |
2020/52434 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ | 2310,00 EUR vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 19/42/54O/1283 | 05.02.2020 | 17.02.2020 | 9.3.2020 |
1422040091 | ARCUS - BALIACE MATERiÁLY Verbočík 131/21, 071 01 Michalovce |
32678568 | Dezinfekčný gél | 297,36 EUR vrátane DPH |
OV200019 | 04.03.2020 | 10.03.2020 | 6.3.2020 | |
1422040090 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 03/2020 | 1 854,83 EUR vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 04.03.2020 | 10.03.2020 | 6.3.2020 |