Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1422040061 | JUDr. Jozef Blaško Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce |
35511991 | Trovy exekúcie | 42,00 EUR vrátane DPH |
zákon 233/1995 Z.z. | Ex811/2001-24 | 13.02.2020 | 21.02.2020 | 19.2.2020 |
1422040060 | JUDr. Jozef Blaško Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce |
35511991 | Trovy exekúcie | 42,00 EUR vrátane DPH |
zákon 233/1995 Z.z. | Ex812/2001-13 | 13.02.2020 | 21.02.2020 | 19.2.2020 |
1422040059 | JUDr. Jozef Blaško Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce |
35511991 | Trovy exekúcie Ex 930/2001-41 | 42,00 EUR vrátane DPH |
233/1995 Z.z. | Ex 930/2001 | 13.02.2020 | 21.02.2020 | 19.2.2020 |
1422040058 | JUDr. Jozef Blaško Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce |
35511991 | odmena exekútora Ex 933/2001-20 | 42,00 EUR vrátane DPH |
233/1995 Z.z. | Ex 933/2001 | 13.02.2020 | 21.02.2020 | 19.2.2020 |
1422040057 | JUDr. Jozef Blaško Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce |
35511991 | Trovy exekúcie E1141/2001-32 | 42,00 EUR vrátane DPH |
233/1995 Z.z. | Ex 1141/2001 | 13.02.2020 | 21.02.2020 | 19.2.2020 |
1422040095 | Slovak Telefon, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 02/2020 | 219,96 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 09.03.2020 | 20.02.2020 | 18.3.2020 | |
1422040056 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa budov 01/2020 | 3 661,97 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 03.02.2020 | 20.02.2020 | 18.2.2020 | |
1422040055 | ATALIAN SK s.r.o Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | upratovacie služby 1/2020 | 4 740,84 EUR vrátane DPH |
192/142/2018 | 12.02.2020 | 20.02.2020 | 18.2.2020 | |
2020/52434 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ | 2310,00 EUR vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 19/42/54O/1283 | 05.02.2020 | 17.02.2020 | 9.3.2020 |
2020/53075 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ | 369,60 EUR vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 20/42/54O/61 | 07.02.2020 | 17.02.2020 | 25.2.2020 |
2020/51013 | Newport Group, a.s. Lazaretská 2419/23, Bratislava- Staré Mesto 811 09, SR |
46279610 | Realizácia vzdelávacieho programu Operátor CNC strojov od 16.12.2019 do 28.01.2020 | 882,00 EUR bez DPH |
247/OAOTP/2017 | 19/42/54O/1187 | 04.02.2020 | 17.02.2020 | 19.2.2020 |
1422040054 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete LAN 01/2020 | 1 277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 10.02.2020 | 17.02.2020 | 13.2.2020 | |
1422040053 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Služba IP - Telefónia pre MPSVR | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 10.02.2020 | 17.02.2020 | 13.2.2020 | |
1422040052 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | DSL back up 01/2020 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 10.02.2020 | 17.02.2020 | 13.2.2020 | |
1422040051 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | MPLS VPN 01/2020 | 3 068,21 EUR vrátane DPH |
Objednávka služby č. 2011-2012 | 10.02.2020 | 17.02.2020 | 13.2.2020 | |
1422040050 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Telefónne poplatky 01/2020 | 726,25 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 10.02.2020 | 17.02.2020 | 13.2.2020 | |
1422040049 | LEKÁREŇ FARMÁCIA MICHALOVCE s.r.o Nám. osloboditeľov 945/15, 071 01 Michalovce |
36600229 | Nájom za nebytové priestory február 2020 NP PIP | 609,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1/2018/OE | 10.02.2020 | 17.02.2020 | 13.2.2020 | |
1422040048 | Ladislav Polák Štefanikova 27, 071 01 Michalovce |
14333635 | prečalúnenie stoličiek 28 ks, prečalúnenie područiek 4 ks | 297,60 EUR vrátane DPH |
OV200011 | 10.02.2020 | 17.02.2020 | 13.2.2020 | |
1422040047 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 |
51865467 | Elektrina 01/2020 Saleziánov 1, Michalovce pavilón A,B,C | 1 287,72 EUR vrátane DPH |
395/OVS/2019 | 10.02.2020 | 17.02.2020 | 13.2.2020 | |
1422040046 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 |
51865467 | Elektrina 01/2020 Saleziánov 1, Michalovce pavilón D | 601,76 EUR vrátane DPH |
395/OVS/2019 | 10.02.2020 | 17.02.2020 | 13.2.2020 | |
1422040045 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 |
51865467 | Elektrina 01/2020 Michalovská 55, Sobrance | 429,36 EUR vrátane DPH |
395/OVS/2019 | 10.02.2020 | 17.02.2020 | 13.2.2020 | |
14220400434 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 |
51865467 | Elektrina 1/2020 Zelená 63/299, Veľké Kapušany | 324,18 EUR vrátane DPH |
395/OVS/2019 | 10.02.2020 | 17.02.2020 | 13.2.2020 | |
1422040043 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 |
51865467 | Elektrina 1/2020 Zelená 63/299, Veľké Kapušany | 108,83 EUR vrátane DPH |
395/OVS/2019 | 10.02.2020 | 17.02.2020 | 13.2.2020 | |
1422040042 | Green Wave Recycling s.r.o. Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra |
45539197 | vyprázdnenie nádob s papierom na skartovanie | 1,20 EUR vrátane DPH |
207/142/2017 | 10.02.2020 | 17.02.2020 | 13.2.2020 | |
1422040041 | MEDISANA s.r.o Nám. osloboditeľov 12/1002, 071 01 Michalovce |
36600440 | zdravotné výkony | 90,61 EUR vrátane DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 10.02.2020 | 17.02.2020 | 13.2.2020 | |
1422040040 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Komplexná starostlivosť o vozový park | 107,46 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 07.02.2020 | 17.02.2020 | 13.2.2020 | |
1422040039 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 01/2020 | 93,34 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 07.02.2020 | 17.02.2020 | 13.2.2020 | |
1422040038 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby 01/2020 | 216,70 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 07.02.2020 | 17.02.2020 | 13.2.2020 | |
1422040037 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP U za január 2020 | 9,44 EUR vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 07.02.2020 | 17.02.2020 | 13.2.2020 | |
1422040036 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | čerpanie PHL obdobie 15.-31.01.2020 | 1 505,23 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 05.02.2020 | 17.02.2020 | 13.2.2020 | |
1422040030 | Exekútorsky úrad JUDr. Rudolf Dulina Ľ. Štúra 12, 071 01 Michalovce |
31311482 | Trovy exekúcie Viera Šulcová | 206,10 EUR vrátane DPH |
Ex 2487/11 | 04.02.2020 | 17.02.2020 | 13.2.2020 | |
2020/40233 | Newport Group, a.s. Lazaretská 2419/23, Bratislava- Staré Mesto 811 09, SR |
46279610 | faktúra za realizáciu vzdelávacieho program Strojný mechanik- zámočník v termíne od 12.12.2019 do 23.01.2020 | 850,00 EUR bez DPH |
247/OAOTP/2017 | 19/42/54O/1258 | 30.01.2020 | 10.02.2020 | 13.2.2020 |
1422040035 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 |
51865467 | Elektrina od 15.10.-31.12.2019 | 48,45 EUR vrátane DPH |
395/OVS/2019 | 05.02.2020 | 10.02.2020 | 7.2.2020 | |
1422040034 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 02/2020 | 1 854,83 EUR vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 04.02.2020 | 10.02.2020 | 7.2.2020 | |
1422040033 | MEDIPLUS s.r.o prof. Hlaváča 29, 071 01 |
36599786 | zdravotné výkony | 264,86 EUR vrátane DPH |
447/2008 Z.z. | 04.02.2020 | 10.02.2020 | 7.2.2020 | |
1422040032 | MEDIPLUS s.r.o prof. Hlaváča 29, 071 01 |
36599786 | zdravotné výkony | 146,37 EUR vrátane DPH |
447/2008 Z.z. | 04.02.2020 | 10.02.2020 | 7.2.2020 | |
1422040031 | MUDr. Jozef Ján Továrenská 2, 071 01 Michalovce |
31972705 | zdravotné výkony rok 2019 | 76,67 EUR vrátane DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 04.02.2020 | 10.02.2020 | 7.2.2020 | |
1422040029 | ATALIAN SK s.r.o Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | toaletný papier 800 ks, osviežovač vzduchu 50 ks | 732,00 EUR vrátane DPH |
192/142/2018 | OV200002 | 03.02.2020 | 10.02.2020 | 7.2.2020 |
1422040027 | ZS Dr. Schweitzera s.r.o 072 13 Palín 272 |
36585173 | zdravotné výkony | 76,67 EUR vrátane DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 03.02.2020 | 10.02.2020 | 7.2.2020 | |
2020/19858 | Newport Group, a.s. Lazaretská 2419/23, Bratislava- Staré Mesto 811 09, SR |
46279610 | faktúra za realizáciu vzdelávacieho programu, Inkluzívne vzdelávanie v termíne od 21.11.2019 do 07.01.2020 | 18 475,50 EUR bez DPH |
247/OAOTP/2017 | 19/42/54O/1198 | 16.01.2020 | 07.02.2020 | 13.2.2020 |