Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/12421 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu por. programu Bk pre DN UoZ | 554,40 EUR vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 19/42/54O/1132 | 14.01.2020 | 22.01.2020 | 24.1.2020 |
2019/12421 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu por. programu Bk pre DN UoZ | 554,40 EUR vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 19/42/54O/1132 | 14.01.2020 | 22.01.2020 | 24.1.2020 |
2019/1785 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ | 1 755,60 EUR vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 19/42/54O/1132 | 07.01.2020 | 22.01.2020 | 24.1.2020 |
2020/12360 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ | 554,40 EUR vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 19/42/54O/1131 | 14.01.2020 | 22.01.2020 | 24.1.2020 |
2020/1775 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ | 1 755,60 EUR vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 19/42/54O/1131 | 07.01.2020 | 22.01.2020 | 24.1.2020 |
2020/2718 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ | 2 772,00 EUR vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 19/42/54O/1200 | 07.01.2020 | 22.01.2020 | 24.1.2020 |
2020/2718 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ | 2 772,00 EUR vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 19/42/54O/1200 | 07.01.2020 | 22.01.2020 | 24.1.2020 |
2020/2573 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ | 1 755,60 EUR vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 19/42/54O/1123 | 07.01.2020 | 22.01.2020 | 24.1.2020 |
2019/141145 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ | 554,40 EUR vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 19/42/54O/1203 | 14.01.2019 | 22.01.2020 | 24.1.2020 |
2019/441901 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ | 1 478,40 EUR vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 19/42/54O/1200 | 04.12.2019 | 17.01.2020 | 24.1.2020 |
2019/436620 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ | 554,40 EUR vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 19/42/54O/1032 | 09.12.2019 | 13.01.2020 | 24.1.2020 |
2019/436473 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ | 3 880,80 EUR vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 19/42/54O/2017 | 04.12.2019 | 13.01.2020 | 24.1.2020 |
2019/441459 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ | 5 359,20 EUR vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 19/42/54O/1123 | 04.12.2019 | 13.01.2020 | 24.1.2020 |
2019/431153 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ | 4 989,60 EUR vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 19/42/54O/1132 | 04.12.2019 | 13.01.2020 | 24.1.2020 |
2019/435355 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ | 554,40 EUR vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 19/42/54O/1030 | 09.12.2019 | 13.01.2020 | 24.1.2020 |
2019/430179 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ | 2 772,00 EUR vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 19/42/54O/1030 | 04.12.2019 | 13.01.2020 | 24.1.2020 |
2019/430785 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ | 5082,00 vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 19/42/54O/1131 | 04.12.2019 | 13.01.2020 | 24.1.2020 |
2019/435372 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ | 554,40 EUR vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 19/42/54O/2017 | 09.12.2019 | 13.01.2020 | 24.1.2020 |
2019/430329 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ | 3 326,40 EUR vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 19/42/54O/1031 | 04.12.2019 | 13.01.2020 | 24.1.2020 |
1422040010 | Exekútorsky úrad JUDr. Rudolf Dulina Ľ. Štúra 12, 071 01 Michalovce |
31311482 | Trovy exekúcie 22 Er/37/2010 Ex89/10 | 58,52 EUR vrátane DPH |
zákon 233/1995 Z.z. | 20.01.2020 | 24.01.2020 | 22.1.2020 | |
1422040009 | Exekútorsky úrad JUDr. Rudolf Dulina Ľ. Štúra 12, 071 01 Michalovce |
31311482 | Trovy exekúcie 16Er/644/2011Ex 5833/11 | 105,04 vrátane DPH |
zákon 233/1995 Z.z. | 20.01.2020 | 24.01.2020 | 22.1.2020 | |
1422040006 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | čerpanie PHL 01.-15.01.2020 | 409,04 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 20.01.2020 | 24.01.2020 | 22.1.2020 | |
1422040008 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla BL 275 KU | 207,04 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV200003 | 20.01.2020 | 24.01.2020 | 22.1.2020 |
1422040007 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla ŠKoda Oktávia BL 821 KV | 121,94 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV200001 | 20.01.2020 | 24.01.2020 | 22.1.2020 |
1422040005 | ROVKUR s.r.o 072 32 Jovsa 241 |
34136665 | výmena čerpadla v pavilóne B, Saleziánov 1, Michalovce | 460,00 EUR vrátane DPH |
OV200004 | 20.01.2020 | 24.01.2020 | 22.1.2020 | |
1422040004 | LEKÁREŇ FARMÁCIA MICHALOVCE s.r.o Nám. osloboditeľov 945/15, 071 01 Michalovce |
36600229 | Nájom 1/2020 | 609,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1/2018/OE | 20.01.2020 | 24.01.2020 | 22.1.2020 | |
1422040003 | Regionálna nemocnica, n.o. ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom, energie 1/2020 | 129,63 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k Zmluve o podnájme nebytových priestrov, č. podnájomcu 418/142/2016 | 20.01.2020 | 24.01.2020 | 22.1.2020 | |
1421940507 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina obdobie 05-12/2019 vyúčtovanie preplatok | 4 930,87 vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 20.01.2020 | 23.01.2020 | 21.1.2020 | |
1421940506 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina obdobie 01-04/2019 | 5 928,41 EUR vrátane DPH |
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu | 20.01.2020 | 23.01.2020 | 21.1.2020 | |
1421940504 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 12/2019 | 2 449,85 vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 20.01.2020 | 23.01.2020 | 21.1.2020 | |
1421940503 | MUDr. Prunyi s.r.o Štefániková 14, 071 01 Michalovce |
46439889 | zdravotné výkony | 146,37 bez DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 20.01.2020 | 23.01.2020 | 21.1.2020 | |
1421940502 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla ŠKODA Oktávia MI 909 BD | 259,73 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV190086 | 20.01.2020 | 23.01.2020 | 21.1.2020 |
1421940501 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | SMV Pegueot BL 130 RJ | 287,69 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV190088 | 20.01.2020 | 23.01.2020 | 21.1.2020 |
2019/449892 | Newport Group, a.s. Lazaretská 2419/23, Bratislava- Staré Mesto 811 09, SR |
46279610 | faktúra za realizáciu vzdelávacieho programu "Strojný mechanik, zámočník, v termíne od 14.11.2019-11.12.2019 | 1 700,00 EUR bez DPH |
247/OAOTP/2017 | 19/42/540/1029 | 18.12.2019 | 17.01.2020 | 20.1.2020 |
2019/452502 | Newport Group, a.s. Lazaretská 2419/23, Bratislava- Staré Mesto 811 09, SR |
46279610 | faktúra za realizáciu vzdelávacieho programu Operátor CNC strojov, v termíne od 15.11-2019-13.12.2019 | 882,00 bez DPH |
247/OAOTP/2017 | 19/42/540/1187 | 20.12.2019 | 17.01.2020 | 20.1.2020 |
1422040002 | Mesto Veľké Kapušany L. N. Tolstého 80/1, 079 01 Veľké Kapušany |
00332038 | užívanie nebytových priestorov za 1/2020 | 115,12 EUR bez DPH |
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestov č.2/2018/OE | 13.01.2020 | 17.01.2020 | 15.1.2020 | |
1421940500 | Green Wave Recycling s.r.o. Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra |
45539197 | vyprázdnenie nádob s papierom určeným na skartovanie v počte 6 ks (240 L ) umiestnených v budove ÚPSVaR Michalovce, ul. Saleziánov 1 | 1,20 EUR vrátane DPH |
207/142/2017 | OV190082 | 13.01.2020 | 17.01.2020 | 15.1.2020 |
1421940498 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Komplexná starostlivosť o vozový park 12/2019 | 107,46 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 13.01.2020 | 17.01.2020 | 15.1.2020 | |
1421940497 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Telefónne poplatky 12/2019 | 563,20 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 13.01.2020 | 17.01.2020 | 15.1.2020 | |
1421940496 | ATALIAN SK s.r.o Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | upratovacie služby 12/2019 | 4 740,84 EUR vrátane DPH |
192/142/2018 | 13.01.2020 | 17.01.2020 | 15.1.2020 |