Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1422040632 | ATALIAN SK s.r.o Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava |
44390823 | Dezinfekčné práce na objektoch 11/2020 | 873,60 EUR vrátane DPH |
192/142/2018 | OV200081 | 02.12.2020 | 09.12.2020 | 8.12.2020 |
1422040631 | ATALIAN SK s.r.o Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava |
44390823 | dodanie hygienického materiálu | 262,80 EUR vrátane DPH |
OV200080 | 02.12.2020 | 09.12.2020 | 8.12.2020 | |
1422040630 | ATALIAN SK s.r.o Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava |
44390823 | upratovacie služby 11/2020 | 4 740,84 EUR vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 192/142/2018 | 01.12.2020 | 11.12.2020 | 10.12.2020 | |
1422040629 | Rudáš Peter P. I. Čajkovského 1096/8, 071 01 Michalovce |
10712976 | výmena a dodávka žiarivkových LED svetidiel, Saleziánov 1, Michalovce | 1 126,58 EUR vrátane DPH |
30.11.2020 | 04.12.2020 | 4.12.2020 | ||
1422040627 | Mesto Veľké Kapušany L. N. Tolstého 80/1, 079 01 Veľké Kapušany |
00332038 | prevádzkové náklady 01.11.2019-31.10.2020 | 27,71 EUR bez DPH |
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.2/2018/OE | 23.11.2020 | 04.12.2020 | 4.12.2020 | |
1422040626 | Technické a zahradnícke služby Gorkého 55, 073 01 Sobrance |
35513861 | montáž nového betónového oplotenia a demontáž starého oplotenia | 7 142,66 EUR vrátane DPH |
OV200054 | 20.11.2020 | 04.12.2020 | 3.12.2020 | |
1422040625 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 1.11.-15.11.2020 | 186,79 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 19.11.2020 | 26.11.2020 | 30.11.2020 | |
1422040624 | Ečepi Milan PROFI KRTKOVANIE Davidovska 301, 094 13 Sačurov |
46534555 | monitoring potrubia a čistenie odpadov na pracovisku v Sobranciach, ul. Michalovská 55 | 180,00 EUR vrátane DPH |
OV200082 | 18.11.2020 | 26.11.2020 | 30.11.2020 | |
1422040623 | Regionálna nemocnica, n.o. ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom za 11/2020 SPO centrum poradenských služieb | 129,63 EUR bez DPH |
Dodatok č. 1 k Podnájomnej zmluve z 6.08.2019 | 18.11.2020 | 26.11.2020 | 30.11.2020 | |
1422040622 | Delphia s.r.o Búdkova cesta 3, 811 04 Bratislava |
44505736 | Dezinfekcia povrchov ÚPSVaR Michalovce, ul . Saleziánov 1 o rozlohe 153 m2 | 165,24 EUR vrátane DPH |
OV200083 | 18.11.2020 | 26.11.2020 | 30.11.2020 | |
1422040621 | Delphia s.r.o Búdkova cesta 3, 811 04 Bratislava |
44505736 | Dezinfekcia povrchov ÚPSVaR veľké Kapušany, Sobrance, Michalovce vstupné priestory 3 x 27.10., 03.11., 10.11.2020 | 1 312,17 EUR vrátane DPH |
OV200078 | 18.11.2020 | 26.11.2020 | 30.11.2020 | |
1422040620 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 10/2020 | 4 153,94 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb Komplexná správa objektov MPSVaR a objektov ÚPSVaR | 13.11.2020 | 26.11.2020 | 30.11.2020 | |
1422040619 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 10/2020 | 3 015,55 EU vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 13.11.2020 | 26.11.2020 | 30.11.2020 | |
1422040616 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete LAN 10/2010 | 1 277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 12.11.2020 | 18.11.2020 | 16.11.2020 | |
1422040617 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačné poplatky 10/2010 | 1 483,78 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 12.11.2020 | 18.11.2020 | 16.11.2020 | |
1422040615 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Služba IP Telefónia10/2020 | 1 301, 04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 12.11.2020 | 18.11.2020 | 16.11.2020 | |
1422040614 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | DSL back up10/2020 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 12.11.2020 | 18.11.2020 | 16.11.2020 | |
1422040613 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | MPLS VPN 10/2020 | 3 068,21 EUR vrátane DPH |
Objednávka služby č. 2011-2012 | 12.11.2020 | 18.11.2020 | 16.11.2020 | |
1422040618 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Dobropis k zľave 10/2020 | 77,30 EUR vrátane DPH |
Finančné podmienky 01.02.2020 | 12.11.2020 | 16.11.2020 | ||
1422040612 | Exekútorský úrad, JUDr. Michal Kruppa Š.Kukuru 12, 071 01 Michalovce |
35561653 | Odmena exekútora | 39,83 EUR vrátane DPH |
Ex 265/2017 | 11.11.2020 | 20.11.2020 | 30.11.2020 | |
1422040612 | Exekútorský úrad, JUDr. Michal Kruppa Š.Kukuru 12, 071 01 Michalovce |
35561653 | Odmena exekútora | 39,83 EUR vrátane DPH |
Ex 265/2017 | 11.11.2020 | 20.11.2020 | 30.11.2020 | |
1422040610 | Mesto Veľké Kapušany L. N. Tolstého 1, 079 01 Veľké Kapušany |
00332038 | nájom nebytových priestorov 11/2020 | 115,12 EUR bez DPH |
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.2/2018/OE | 11.11.2020 | 18.11.2020 | 16.11.2020 | |
1422040609 | MANUTAN Slovakia, s.r.o., Obchodná 2, 811 06 Bratislava |
35885815 | vlaky EU a SR 4 ks | 119,52 vrátane DPH |
OV200084 | 10.11.2020 | 18.11.2020 | 16.11.2020 | |
1422040608 | Green Wave Recycling s.r.o. Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra |
45539197 | mobilná skartácia dokumentov | 1,20 EUR vrátane DPH |
OV200066 | 10.11.2020 | 18.11.2020 | 16.11.2020 | |
1422040607 | MUDr. Zitrický František Nám. Osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce |
04546914 | zdravotné výkony | 20,91 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 10.11.2020 | 18.11.2020 | 16.11.2020 | |
1422040606 | TERMMING a.s Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka tepla 10/2020 P.O.H 66/118, Veľké Kapušany | 223,94 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke o odbere tepla 2368501058 | 09.11.2020 | 12.11.2020 | 10.11.2020 | |
1422040605 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 10/2020 | 214,37 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 09.11.2020 | 12.11.2020 | 10.11.2020 | |
1422040604 | Slovak Telefon, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763468 | Telekomunikačné poplatky 10/2020 | 98,34 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 09.11.2020 | 12.11.2020 | 10.11.2020 | |
1422040603 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrická energia 10/2020 Michalovce, Saleziánov 1- pavilón D | 565,87 EUR vrátane DPH |
185/OVS/2020 | 09.11.2020 | 12.11.2020 | 10.11.2020 | |
1422040602 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrická energia 10/2020 Zelená 63/299, Veľké Kapušany | 297,62 EUR vrátane DPH |
185/OVS/2020 | 09.11.2020 | 12.11.2020 | 10.11.2020 | |
1422040601 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrická energia 10/2020 Zelená 63/299 Veľké Kapušany | 89,98 EUR vrátane DPH |
185/OVS/2020 | 09.11.2020 | 12.11.2020 | 10.11.2020 | |
1422040600 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrická energia 10/2020 Michalovce Saleziánov 1, A,B,C | 1 209,96 EUR vrátane DPH |
185/OVS/2020 | 09.11.2020 | 12.11.2020 | 10.11.2020 | |
1422040599 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 10/2020 Sobrance, Michalovská 55 | 386,95 vrátane DPH |
185/OVS/2020 | 09.11.2020 | 10.11.2020 | 10.11.2020 | |
1422040598 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP U za 10/2020 | 8,48 EUR vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 06.11.2020 | 12.11.2020 | 10.11.2020 | |
1422040597 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 15.10.- 31.10.2020 | 817,83 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 05.11.2020 | 09.11.2020 | 9.11.2020 | |
1422040596 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu 11/2020 | 1 854,83 EUR vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 03.11.2020 | 09.11.2020 | 9.11.2020 | |
1422040595 | ATALIAN SK s.r.o Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava |
44390823 | dezinfekcia nadpaušálne práce | 960,96 EUR vrátane DPH |
OV200065 | 02.11.2020 | 09.11.2020 | 9.11.2020 | |
1422040594 | PETRALEX V s.r.o Varjassy Ľ. Orgovánová13, 079 01 Veľké Kapušany |
36616729 | zdravotné výkony | 104,55 EUR vrátane DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 02.11.2020 | 09.11.2020 | 9.11.2020 | |
1422040593 | ATALIAN SK s.r.o Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava |
44390823 | upratovacie služby 10/2020 | 4 740,84 EUR vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 192/142/2018 | 30.10.2020 | 09.11.2020 | 9.11.2020 | |
1422040592 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie elektrickej energie - nedoplatok P.O.H 66/118, V. Kapušany obdobie 01.01.2020-14.10.2020 | 18,38 vrátane DPH |
395/OVS/2019 | 29.10.2020 | 09.11.2020 | 9.11.2020 |