Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1422040332 | Služby mesta Michalovce s.r.o Partizánska 3002/23, 071 01 Michjalovce |
44389442 | Dobropis vyúčtovanie 2019 | 898,88 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve č. 063/2009/S/MaS | 21.04.2020 | 5.5.2020 | ||
1422040331 | Služby mesta Michalovce s.r.o Partizánska 3002/23, 071 01 Michjalovce |
44389442 | Dobropis vyúčtovanie 2019 | 89,72 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 2/2019/OE | 21.04.2020 | 5.5.2020 | ||
1422040530 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Dobropis zľava DEKVS 08/2020 | 58,36 EUR vrátane DPH |
Finančné podmienky 01.02.2020 | 16.09.2020 | 28.09.2020 | 29.9.2020 | |
1422040329 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľava k DEKVS 03/2020 | 51,14 EUR vrátane DPH |
Finančné podmienky 01.01.2018 | 17.04.2020 | 30.4.2020 | ||
1422040502 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Dobropis zľava k DEKVS 07/2020 LČ 78023 200 | 83,56 EUR vrátane DPH |
Finančné podmienky 01.02.2020 | 17.08.2020 | 20.8.2020 | ||
1422040567 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Dobropis zľava k DEKVS 09/2020 | 64,54 EUR vrátane DPH |
Finančné podmienky 01.02.2020 | 12.10.2020 | 15.10.2020 | ||
1422040652 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Dobropis zľava k DEKVS 11/2020 | 73,74 EUR vrátane DPH |
Finančné podmienky 01.02.2020 | 11.12.2020 | 18.12.2020 | ||
1422040012 | ROVKUR s.r.o 072 32 Jovsa 241 |
34136665 | dodanie a výmenu expanznej nádoby a poistného ventilu kotla v budove ÚPSVR, Saleziánov 1, pavilón B | 115,68 EUR vrátane DPH |
OV200005 | 23.01.2020 | 29.01.2020 | 27.1.2020 | |
1422040631 | ATALIAN SK s.r.o Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava |
44390823 | dodanie hygienického materiálu | 262,80 EUR vrátane DPH |
OV200080 | 02.12.2020 | 09.12.2020 | 8.12.2020 | |
1422040423 | ATALIAN SK s.r.o Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | dodanie hygienického materiálu | 732,00 EUR vrátane DPH |
192/142/2018 | OV200046 | 01.07.2020 | 13.07.2020 | 9.7.2020 |
1422040144 | KEMAS - CHLAD Martin Ketcem 072 37 Lastomír 230 |
44681976 | Dodávka a montáž klimatizácie v pavilóne A | 11 551,97 EUR vrátane DPH |
OV200006 | 07.04.2020 | 20.04.2020 | 16.4.2020 | |
1422040410 | TERMMING a.s Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka a odber tepla 05/2020 | 223,94 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla | 15.06.2020 | 22.06.2020 | 19.6.2020 | |
1422040550 | TERMMING a.s Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
359672254 | Dodávka a odber tepla 09/2020 Veľké Kapušany | 223,94 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla 23685001057 | 07.10.2020 | 14.10.2020 | 12.10.2020 | |
1421940491 | TERMMING a.s Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | dodávka a odber tepla 12/2019 | 1 414,12 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodoávke a odbere tepla | 10.01.2020 | 15.01.2020 | 14.1.2020 | |
1422040326 | TERMMING a.s Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka tepla 01.03-31.03.2020 | 225,84 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke o odbere tepla 2368501058 | 17.04.2020 | 23.04.2020 | 23.4.2020 | |
1422040073 | TERMMING a.s Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka tepla 01/2020 P:O:H.66/118, Veľké Kapušany | 1 713,26 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla 2368501057 | 17.02.2020 | 21.02.2020 | 19.2.2020 | |
1422040114 | TERMMING a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka tepla 02/2020 POH 66/118 , V. Kapušany | 1 378,73 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla | 13.03.2020 | 20.03.2020 | 18.3.2020 | |
1422040528 | TERMING a.s Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka tepla 08/2020 POH 66/118 V. Kapušany | 223,94 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla 23685001057 | 14.09.2020 | 24.09.2020 | 23.9.2020 | |
1422040606 | TERMMING a.s Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka tepla 10/2020 P.O.H 66/118, Veľké Kapušany | 223,94 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke o odbere tepla 2368501058 | 09.11.2020 | 12.11.2020 | 10.11.2020 | |
1422040634 | TERMMING a.s Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka tepla 11/2020 | 371,36 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č.2368501057 | 04.12.2020 | 09.12.2020 | 8.12.2020 | |
1422040452 | TERMMING a.s Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | dodávka tepla 6/2020 | 223,94 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla | 14.07.2020 | 24.07.2020 | 22.7.2020 | |
1422040373 | TERMMING a.s Jarošová 1, Bratislava |
35972254 | Dodávka tepla obdobie 01.04.-30.04.2020 23-6-85-01-057 | 223,94 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla | 15.05.2020 | 27.05.2020 | 26.5.2020 | |
1422040500 | TERMMING a.s Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka tepla obdobie 07/2020 | 223,94 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodoávke a odbere tepla | 17.08.2020 | 19.08.2020 | 18.8.2020 | |
1422040019 | Rudaš Peter P. I. Čajkovského 1096/8, 071 01 Michalovce |
10712976 | doplnenie zásuvkových rozvodov | 373,06 vrátane DPH |
OV200008 | 28.01.2020 | 03.02.2020 | 30.1.2020 | |
1422040097 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | DSL back 02/2020 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.03.2020 | 20.03.2020 | 18.3.2020 | |
1422040403 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | DSL back 05/2020 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 11.06.2020 | 22.06.2020 | 19.6.2020 | |
1422040052 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | DSL back up 01/2020 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 10.02.2020 | 17.02.2020 | 13.2.2020 | |
1422040151 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | DSL back up 03/2020 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.04.2020 | 21.04.2020 | 21.4.2020 | |
1422040365 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | DSL back up 04/2020 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 13.05.2020 | 27.05.2020 | 26.5.2020 | |
1422040444 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | DSL back up 06/2020 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.07.2020 | 14.07.2020 | 10.7.2020 | |
1422040495 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | DSL back up 07/2020 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 13.08.2020 | 19.08.2020 | 18.8.2020 | |
1422040522 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | DSL back up 08/2020 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 10.09.2020 | 14.09.2020 | 16.9.2020 | |
1422040558 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | DSL back up 09/2020 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.10.2020 | 16.10.2020 | 15.10.2020 | |
1422040614 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | DSL back up10/2020 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 12.11.2020 | 18.11.2020 | 16.11.2020 | |
1422040600 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrická energia 10/2020 Michalovce Saleziánov 1, A,B,C | 1 209,96 EUR vrátane DPH |
185/OVS/2020 | 09.11.2020 | 12.11.2020 | 10.11.2020 | |
1422040601 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrická energia 10/2020 Zelená 63/299 Veľké Kapušany | 89,98 EUR vrátane DPH |
185/OVS/2020 | 09.11.2020 | 12.11.2020 | 10.11.2020 | |
1422040105 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 |
51865467 | Elektrická energia 02/2020 | 1 143,54 EUR vrátane DPH |
395/OVS/2019 | 10.03.2020 | 20.03.2020 | 18.3.2020 | |
1422040603 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrická energia 10/2020 Michalovce, Saleziánov 1- pavilón D | 565,87 EUR vrátane DPH |
185/OVS/2020 | 09.11.2020 | 12.11.2020 | 10.11.2020 | |
1422040602 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrická energia 10/2020 Zelená 63/299, Veľké Kapušany | 297,62 EUR vrátane DPH |
185/OVS/2020 | 09.11.2020 | 12.11.2020 | 10.11.2020 | |
1422040045 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 |
51865467 | Elektrina 01/2020 Michalovská 55, Sobrance | 429,36 EUR vrátane DPH |
395/OVS/2019 | 10.02.2020 | 17.02.2020 | 13.2.2020 |