Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1422040589 | ATALIAN SK s.r.o Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava |
44390823 | polymerova dezinfekcia priestorov ul. Saleziánov 1, Michalovce (pavilón A) o rozlohe 918,58 m2 a budova vo V. Kapušanoch, ul. Zelená 63 o rozlohe 183,33 m2 | 515,70 EUR vrátane DPH |
OV200076 | 27.10.2020 | 09.11.2020 | 9.11.2020 | |
1422040588 | Olexa Juraj 1. mája 31, 073 01 Sobrance |
10711899 | oprava strešnej krytiny | 461,52 EUR vrátane DPH |
OV200072 | 27.10.2020 | 09.11.2020 | 9.11.2020 | |
1422040587 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | oprava EZS, Michalovská 55, Sobrance | 138,36 EUR vrátane DPH |
OV200074 | 27.10.2020 | 09.11.2020 | 9.11.2020 | |
1422040586 | MUDr. Knocík Viliam Mierova 84, 072 22 Strážske |
31971270 | zdravotné výkony | 27,88 EUR bez DPH |
447/2008 Z.z. | 26.10.2020 | 09.11.2020 | 9.11.2020 | |
1422040581 | MUDr. Vaľo Milan ValoMed, s.r.o Nám. Osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce |
51765268 | zdravotné výkony | 20,91 EUR vrátane DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 23.10.2020 | 02.11.2020 | 2.11.2020 | |
1422040576 | MEDIPRAKTIK s.r.o Nám. Osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce |
36568997 | zdravotné výkony | 34,85 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 19.10.2020 | 02.11.2020 | 2.11.2020 | |
1422040585 | ATALIAN SK s.r.o Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava |
44390823 | polymerová dezinfekcia pavilón D | 64,87 EUR vrátane DPH |
OV200071 | 26.10.2020 | 30.10.2020 | 29.10.2020 | |
1422040584 | JUDr. Rudolf Krutý - súdny exekútor Bieloruská 7, 821 06 Bratislava |
37929810 | Trovy exekúcie - EX 5971/18 | 21,62 EUR vrátane DPH |
233/2019 Z.z. | 23.10.2020 | 30.10.2020 | 29.10.2020 | |
1422040583 | JUDr. Rudolf Krutý - súdny exekútor Bieloruská 7, 821 06 Bratislava |
37929810 | Trovy exekúcie Ex4349/18 | 25,26 EUR vrátane DPH |
233/2019 Z.z. | 23.10.2020 | 30.10.2020 | 29.10.2020 | |
1422040582 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.-15.10.2020 | 449,52 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 23.10.2020 | 30.10.2020 | 29.10.2020 | |
1422040580 | Miroslav Bejda Hollého 206/13, 071 01 Michalovce |
43870686 | oprava SMV MI 909 a príprava na TK a EK | 279,90 EUR vrátane DPH |
OV200068 | 23.10.2020 | 30.10.2020 | 29.10.2020 | |
1422040579 | ATALIAN SK s.r.o Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava |
44390823 | dezinfekcia priestorov v budove ÚPSVaR Michalovce ä pavilón A prízemie) o rozlohe 231,99 m2 | 108,57 EUR vrátane DPH |
OV200075 | 23.10.2020 | 30.10.2020 | 29.10.2020 | |
1422040578 | ORDINÁCIA, s.r.o MUDr. Juhászová Mária Masarykova 1340, 071 01 Michalovce |
45526206 | zdravotné výkony | 34,85 EUR vrátane DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 20.10.2020 | 30.10.2020 | 29.10.2020 | |
1422040575 | MUDr. Anna Hudáková Nad Laborcom 24, 071 01 Michalovce |
36180009 | testovanie zamestnancov COVID 19 | 1 008,60 EUR vrátane DPH |
OV200058 | 16.10.2020 | 23.10.2020 | 26.10.2020 | |
1422040574 | Miroslav Bejda Hollého 206/13, 073 01 Sobrance |
43870686 | Servis služobného motorového vozidla PEGUEOT BL 063KU | 245,00 EUR vrátane DPH |
OV200069 | 16.10.2020 | 23.10.2020 | 26.10.2020 | |
1422040573 | Regionálna nemocnica, n.o. ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom CPS 10/2020 | 129,63 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k Podnáromnej zmluve z 6.08.2019 | 16.10.2020 | 23.10.2020 | 26.10.2020 | |
1422040572 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 09/2020 | 4 153,94 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 16.10.2020 | 23.10.2020 | 26.10.2020 | |
1422040570 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 09/2020 | 2 997,75 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 14.10.2020 | 23.10.2020 | 26.10.2020 | |
1422040569 | ROVKUR s.r.o 072 32 Jovsa 241 |
34136665 | vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu kotolne v budove ÚPSVaR vo V. Kapušanoch, ul. Zelená 63 | 400,00 EUR vrátane DPH |
OV200061 | 14.10.2020 | 23.10.2020 | 26.10.2020 | |
1422040568 | Matúš Kočerha ELKO Centrum Pavla Horova 670/14, 072 22 Strážske |
51689731 | Oprava SMV PEUGEOT 308, BL 234 KU | 157,90 EUR vrátane DPH |
OV200067 | 14.10.2020 | 23.10.2020 | 26.10.2020 | |
1422040566 | Mesto Veľké Kapušany L. N. Tolstého 1, 079 01 Veľké Kapušany |
00332038 | Nájom za nebytové priestory 10/2020 | 115,12 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.2/2018/OE | 12.10.2020 | 16.10.2020 | 15.10.2020 | |
1422040564 | Slovak Telefon, a.s. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 09/2020 | 219,60 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 09.10.2020 | 16.10.2020 | 15.10.2020 | |
1422040563 | Slovak Telefon, a.s. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 09/2020 | 98,34 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 09.10.2020 | 16.10.2020 | 15.10.2020 | |
1422040562 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP U za 09/2020 | 7,84 EUR vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 09.10.2020 | 16.10.2020 | 15.10.2020 | |
1422040561 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | MPLS VPN 09/2020 | 3 068,21 EUR vrátane DPH |
Objednávka služby č. 2011-2012 | 09.10.2020 | 16.10.2020 | 15.10.2020 | |
1422040560 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Služba IP- Telefónia 09/2020 | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.10.2020 | 16.10.2020 | 15.10.2020 | |
1422040559 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete LAN 09/2020 | 1 277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.10.2020 | 16.10.2020 | 15.10.2020 | |
1422040558 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | DSL back up 09/2020 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.10.2020 | 16.10.2020 | 15.10.2020 | |
1422040557 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačné poplatky 09/2020 | 984,80 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.10.2020 | 16.10.2020 | 15.10.2020 | |
1422040547 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 15.09.-30.09.2020 | 1 132,95 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 06.10.2020 | 14.10.2020 | 13.10.2020 | |
1422040555 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 09/2020 Michalovská 55, Sobrance 09/2020 | 325,56 EUR vrátane DPH |
395/OVS/2019 | 07.10.2020 | 14.10.2020 | 12.10.2020 | |
1422040554 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 09/2020 Saleziánov 1, Michalovce | 941,47 EUR vrátane DPH |
395/OVS/2019 | 07.10.2020 | 14.10.2020 | 12.10.2020 | |
1422040553 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 09/2020 Zelená 63/299 | 281,56 EUR vrátane DPH |
395/OVS/2019 | 07.10.2020 | 14.10.2020 | 12.10.2020 | |
1422040552 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 09/2020 V. Kapušany Zelená 63/299 | 75,97 EUR vrátane DPH |
395/OVS/2019 | 07.10.2020 | 14.10.2020 | 12.10.2020 | |
1422040552 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 09/2020 V. Kapušany Zelená 63/299 | 75,97 EUR vrátane DPH |
395/OVS/2019 | 07.10.2020 | 14.10.2020 | 12.10.2020 | |
1422040552 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 09/2020 V. Kapušany Zelená 63/299 | 75,97 EUR vrátane DPH |
395/OVS/2019 | 07.10.2020 | 14.10.2020 | 12.10.2020 | |
1422040551 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 |
51865467 | Elektrina 09/2020 - saleziánov 1, Michalovce D | 447,82 EUR vrátane DPH |
395/OVS/2019 | 07.09.2020 | 14.10.2020 | 12.10.2020 | |
1422040550 | TERMMING a.s Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
359672254 | Dodávka a odber tepla 09/2020 Veľké Kapušany | 223,94 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla 23685001057 | 07.10.2020 | 14.10.2020 | 12.10.2020 | |
1422040549 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36576460 | vodné, stočné obdobie 27.06.-30.09.2020 Saleziánov 1, Michalovce | 1 042,87 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 06.10.2020 | 14.10.2020 | 12.10.2020 | |
1422040548 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 21.03.-29.09.2020 Zelená 63/299 Veľké Kapušany | 312,94 EUR vrátane DPH |
80-000093822PO2015 | 06.10.2020 | 14.10.2020 | 12.10.2020 |