Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1422040054 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete LAN 01/2020 | 1 277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 10.02.2020 | 17.02.2020 | 13.2.2020 | |
1422040053 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Služba IP - Telefónia pre MPSVR | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 10.02.2020 | 17.02.2020 | 13.2.2020 | |
1422040047 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 |
51865467 | Elektrina 01/2020 Saleziánov 1, Michalovce pavilón A,B,C | 1 287,72 EUR vrátane DPH |
395/OVS/2019 | 10.02.2020 | 17.02.2020 | 13.2.2020 | |
1422040042 | Green Wave Recycling s.r.o. Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra |
45539197 | vyprázdnenie nádob s papierom na skartovanie | 1,20 EUR vrátane DPH |
207/142/2017 | 10.02.2020 | 17.02.2020 | 13.2.2020 | |
1422040036 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | čerpanie PHL obdobie 15.-31.01.2020 | 1 505,23 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 05.02.2020 | 17.02.2020 | 13.2.2020 | |
1422040034 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 02/2020 | 1 854,83 EUR vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 04.02.2020 | 10.02.2020 | 7.2.2020 | |
1422040021 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 |
51865467 | Elektrina 12/2019 Saleziánov 1, Michalovce A,B,C | 1 161,52 EUR vrátane DPH |
Dohoda o pristupení k Rámcovej dohode o združenej dodávke elektriny 394/OVS/2019 | 28.01.2020 | 03.02.2020 | 30.1.2020 | |
2019/1785 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ | 1 755,60 EUR vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 19/42/54O/1132 | 07.01.2020 | 22.01.2020 | 24.1.2020 |
2020/1775 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ | 1 755,60 EUR vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 19/42/54O/1131 | 07.01.2020 | 22.01.2020 | 24.1.2020 |
2020/2573 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ | 1 755,60 EUR vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 19/42/54O/1123 | 07.01.2020 | 22.01.2020 | 24.1.2020 |
2019/441901 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ | 1 478,40 EUR vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 19/42/54O/1200 | 04.12.2019 | 17.01.2020 | 24.1.2020 |
2019/449892 | Newport Group, a.s. Lazaretská 2419/23, Bratislava- Staré Mesto 811 09, SR |
46279610 | faktúra za realizáciu vzdelávacieho programu "Strojný mechanik, zámočník, v termíne od 14.11.2019-11.12.2019 | 1 700,00 EUR bez DPH |
247/OAOTP/2017 | 19/42/540/1029 | 18.12.2019 | 17.01.2020 | 20.1.2020 |
1421940500 | Green Wave Recycling s.r.o. Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra |
45539197 | vyprázdnenie nádob s papierom určeným na skartovanie v počte 6 ks (240 L ) umiestnených v budove ÚPSVaR Michalovce, ul. Saleziánov 1 | 1,20 EUR vrátane DPH |
207/142/2017 | OV190082 | 13.01.2020 | 17.01.2020 | 15.1.2020 |
1421940491 | TERMMING a.s Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | dodávka a odber tepla 12/2019 | 1 414,12 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodoávke a odbere tepla | 10.01.2020 | 15.01.2020 | 14.1.2020 | |
1422040001 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 1/2020 | 1 935,87 EUR vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 07.01.2020 | 10.01.2020 | 8.1.2020 | |
1422140148 | Michaella s.r.o Tichá 51, 072 04 Trhovište |
47425229 | diagnostické vyšetrenie atigénovými testami | 2 100,00 EUR vrátane DPH |
OV210032,OV210036,OV210038, IOV210044 | 23.04.2021 | 30.04.2021 | 10.5.2021 | |
1422040655 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 11/2020 | 2 548,50 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 15.12.2020 | 18.12.2020 | 18.12.2020 | |
1422040570 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 09/2020 | 2 997,75 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 14.10.2020 | 23.10.2020 | 26.10.2020 | |
1422040527 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 08/2020 | 2 971,25 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 14.09.2020 | 24.09.2020 | 23.9.2020 | |
2020/239710 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ | 2 494,80 EUR vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 20/42/540/105 | 04.08.2020 | 11.09.2020 | 17.9.2020 |
2020/229595 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ | 2 772, 00 EUR vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 20/42/54O/104 | 04.08.2020 | 13.08.2020 | 31.8.2020 |
1422040490 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Dobropis ukončenie používania frankovacieho stroja | 2 656,19 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovanie služieb záručného a pozáručného servisu na frankovací stroj Neopost a prevádzkovanie systému diaľkového kreditovania - systém DIAMOND | 10.08.2020 | 20.8.2020 | ||
1422040491 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov obdobie 16.-31.07.2020 | 2 143,97 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb | 12.08.2020 | 19.08.2020 | 18.8.2020 | |
1422040451 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 06/2020 | 2 422,75 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 13.07.2020 | 15.07.2020 | 15.7.2020 | |
1422040406 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 05/2020 | 2 136,65 vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 12.06.2020 | 22.06.2020 | 19.6.2020 | |
1422040372 | Green Wave Recycling s.r.o. Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra |
45539197 | vyprázdnenie nádob s papierom určeným na skartovanie v počte 6 ks umiestnených v budove ÚPSVaR Michalovce, Saleziánov 1, a 1 ks umiestnený Zelená 63/299 V. Kapušany | 2,40 EUR vrátane DPH |
207/142/2017 | OV200032 | 15.05.2020 | 27.05.2020 | 26.5.2020 |
1422040368 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačné poplatky 04/2020 | 2 254,24 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 13.05.2020 | 27.05.2020 | 26.5.2020 | |
1422040378 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 04/2020 | 2 015,20 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 18.05.2020 | 27.05.2020 | 26.5.2020 | |
2020/99054 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ | 2 125,20 EUR vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 20/42/54O/105 | 06.03.2020 | 27.04.2020 | 29.4.2020 |
2020/104864 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ | 2 217,60 EUR vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 20/42/54O/83 | 03.04.2020 | 21.04.2020 | 29.4.2020 |
1422040158 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 03/2020 | 2 174,25 EUR bez DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 16.04.2020 | 21.04.2020 | 21.4.2020 | |
2020/86429 | BKS Úspech, s.r.o. Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu poradenského programu Bilancia kompetencií pre DN UoZ | 2 310,00 vrátane DPH |
315AOTP/2017 | 20/42/54O/104 | 6.3.2020 | 27.03.2020 | 3.4.2020 |
1422040113 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 02/2020 | 2 596,95 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 13.03.2020 | 20.03.2020 | 18.3.2020 | |
1422040101 | ZVAREX SLOVAKIA, spol. s.r.o Vihorlatská 6115/3, 071 01 Michalovce |
36212032 | respirátor FFP2 aeros s ventil 4 SPIRO 160 ks, respirátor FFP3 651 vírus s vent. REFIL 11 ks | 2 429,90 EUR vrátane DPH |
OV200023 | 10.03.2020 | 12.03.2020 | 11.3.2020 | |
1422040071 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 01/2020 | 2 916,30 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 14.02.2020 | 21.02.2020 | 19.2.2020 | |
2020/2718 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ | 2 772,00 EUR vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 19/42/54O/1200 | 07.01.2020 | 22.01.2020 | 24.1.2020 |
2020/2718 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ | 2 772,00 EUR vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 19/42/54O/1200 | 07.01.2020 | 22.01.2020 | 24.1.2020 |
2019/430179 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ | 2 772,00 EUR vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 19/42/54O/1030 | 04.12.2019 | 13.01.2020 | 24.1.2020 |
1421940504 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 12/2019 | 2 449,85 vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 20.01.2020 | 23.01.2020 | 21.1.2020 | |
1422040647 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | MPSVR VPN 11/2020 | 3 068,21 EUR vrátane DPH |
Objednávka služby č. 2011-2012 | 10.12.2020 | 16.12.2020 | 14.12.2020 |