Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1422040103 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 |
51865467 | Elektrina 02/20 Zelená 63/299, Veľké Kapušany | 86,93 EUR vrátane DPH |
395/OVS/2019 | 10.03.2020 | 20.03.2020 | 18.3.2020 | |
1422040102 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 |
51865467 | Elektrina 02/2020 Saleziánov 1, Michalovce D | 558,17 EUR vrátane DPH |
395/OVS/2019 | 10.03.2020 | 20.03.2020 | 18.3.2020 | |
1422040101 | ZVAREX SLOVAKIA, spol. s.r.o Vihorlatská 6115/3, 071 01 Michalovce |
36212032 | respirátor FFP2 aeros s ventil 4 SPIRO 160 ks, respirátor FFP3 651 vírus s vent. REFIL 11 ks | 2 429,90 EUR vrátane DPH |
OV200023 | 10.03.2020 | 12.03.2020 | 11.3.2020 | |
1422040109 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla Volswagen MI 199 CD | 14,34 EUR vrátane DPH |
OV200016 | 11.03.2020 | 20.03.2020 | 18.3.2020 | |
1422040108 | PETRALEX V s.r.o Varjassy Ľ. Orgovánová13, 079 01 Veľké Kapušany |
36616729 | zdravotné výkony | 48,79 EUR vrátane DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 11.03.2020 | 20.03.2020 | 18.3.2020 | |
1422040110 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis k DEKVS za 02/2020 | 51,18 EUR vrátane DPH |
Finančné podmienky 01.01.2018 | 12.03.2020 | 20.3.2020 | ||
1422040112 | Jozef Čižmár Tyršova 304/49, 073 01 Sobrance |
34832742 | oprava brány | 120,00 EUR vrátane DPH |
OV200022 | 12.03.2020 | 20.03.2020 | 18.3.2020 | |
1422040111 | ARCUS - BALIACE MATERiÁLY Verbovčík 131/21, 071 01 Michalovce |
32678568 | ISOPROPANOL 99,5 8 ks, zásobníky na dezinfekčný gél 5 ks | 373,20 EUR vrátane DPH |
OV200025 | 12.03.2020 | 20.03.2020 | 18.3.2020 | |
1422040117 | DATALAN, a.s. Krasovského 14, 851 01 Bratislava |
35810734 | servisné služby | 441,12 EUR vrátane DPH |
368/01/2016 | OV200010, OV200014 | 13.03.2020 | 20.03.2020 | 18.3.2020 |
1422040116 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa budov 02/2020 | 3 661,97 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 13.03.2020 | 20.03.2020 | 18.3.2020 | |
1422040115 | Mesto Veľké Kapušany L. N. Tolstého 80/1, 079 01 Veľké Kapušany |
00332038 | Nájom nebytových priestorov 03/2020 | 115,12 EUR bez DPH |
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.2/2018/OE | 13.03.2020 | 20.03.2020 | 18.3.2020 | |
1422040114 | TERMMING a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka tepla 02/2020 POH 66/118 , V. Kapušany | 1 378,73 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla | 13.03.2020 | 20.03.2020 | 18.3.2020 | |
1422040113 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 02/2020 | 2 596,95 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 13.03.2020 | 20.03.2020 | 18.3.2020 | |
1422040119 | LEKÁREŇ FARMÁCIA MICHALOVCE s.r.o Nám. osloboditeľov 945/15, 071 01 Michalovce |
36600229 | Nájom 03/2020 NP PIP | 609,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyových priestorov č. 1/2018/OE | 16.03.2020 | 20.03.2020 | 18.3.2020 | |
1422040118 | Regionálna nemocnica, n.o. ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom za CPS 03/2020 | 129,63 EUR bez DPH |
Dodatok č. 1 k Podnáromnej zmluve z 6.08.2019 | 16.03.2020 | 20.03.2020 | 18.3.2020 | |
1422040120 | JUDr. Rudolf Krutý- súdny exekútro Bieloruská 7, 821 06 Bratislava |
37929810 | Trovy exekúcie | 30,68 EUR vrátane DPH |
233/2019 Z.z. | Ex 6316/2018 | 19.03.2020 | 08.04.2020 | 6.4.2020 |
2020/97732 | Newport Group, a.s. Lazaretská 2419/23, Bratislava 811 09 |
46279610 | faktúra za realizáciu vzdelávacieho programu Inkluzívne vzdelávanie od 13.2.2020 do 12.03.2020 | 21 200,50 bez DPH |
247/OAOTP/2017 | 20/42/54O/96 | 23.3.2020 | 17.04.2020 | 5.5.2020 |
2020/96781 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23, Bratislava 811 09 |
46279610 | Faktúra za realizáciu vzdelávacieho programu Inkluzívne vzdelávanie od 13.02.2020 do 12.03.2020 | 18 094,00 bez DPH |
247/OAOTP/2017 | 20/42/54O/97 | 23.3.2020 | 09.04.2020 | 16.4.2020 |
1422040123 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.-15.03.2020 | 217,01 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 23.03.2020 | 01.04.2020 | 1.4.2020 | |
1422040122 | ATALIAN SK s.r.o Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | dezinfekcia Spiritus cum benzino denaturatus 800g | 1 008,00 EUR vrátane DPH |
OV200024 | 23.03.2020 | 01.04.2020 | 1.4.2020 | |
1422040121 | ATALIAN SK s.r.o Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | tekuté mydlo 5L 30 ks | 69,84 EUR vrátane DPH |
OV200018 | 23.03.2020 | 01.04.2020 | 1.4.2020 | |
1422040125 | Rudaš Peter P.I. Čajkovského 18, 071 01 Michalovce |
10712976 | posúdenie technického stavu el. zariadení v počte 7 ks | 14,00 EUR vrátane DPH |
OV200021 | 25.03.2020 | 01.04.2020 | 1.4.2020 | |
1422040124 | DOZA v.d. Michalovska 73, 073 01 Sobrance |
36204099 | Textilné rúško 150 ks | 342,00 EUR vrátane DPH |
OV200030 | 25.03.2020 | 01.04.2020 | 1.4.2020 | |
1422040128 | ATALIAN SK s.r.o Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | upratovacie služby 03/2020 | 4 740,84 EUR vrátane DPH |
192/142/2018 | 26.03.2020 | 09.04.2020 | 8.4.2020 | |
1422040127 | ATALIAN SK s.r.o Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | Dezinfekcia Spitirus cum benzino denaturatus 800 g | 1 344,00 EUR vrátane DPH |
OV200028 | 26.03.2020 | 08.04.2020 | 6.4.2020 | |
1422040126 | DOZA v.d. Michalovska 73, 073 01 Sobrance |
36204099 | Textilné rúška 150 ks | 342,00 EUR vrátane DPH |
OV200030 | 26.03.2020 | 08.04.2020 | 6.4.2020 | |
1422040129 | MUDr. Dulinová Andrea Ľ. Štúra 12, 071 01 Michalovce |
35539003 | zdravotné výkony I.Q.2020 | 69,70 EUR vrátane DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 01.04.2020 | 21.04.2020 | 21.4.2020 | |
1422040130 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 20.12.2019-25.03.2020 | 1 034,60 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 01.04.2020 | 09.04.2020 | 8.4.2020 | |
2020/115804 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ. | 1 663,20 EUR vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 20/42/54O/105 | 03.04.2020 | 29.04.2020 | 4.5.2020 |
2020/115931 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ | 1 755,60 EUR vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 19/42/54O/1283 | 03.04.2020 | 29.04.2020 | 4.5.2020 |
2020/99270 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ | 3 880,80 EUR vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 19/42/54O/1283 | 03.04.2020 | 23.04.2020 | 29.4.2020 |
2020/106963 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ | 1 940,40 EUR vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 20/42/54O/104 | 03.04.2020 | 23.04.2020 | 29.4.2020 |
2020/106972 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ | 1 940,40 EUR vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 19/42/54O/1282 | 03.04.2020 | 23.04.2020 | 29.4.2020 |
2020/104963 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ | 369,60 EUR vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 20/42/54O/217 | 03.04.2020 | 21.04.2020 | 29.4.2020 |
2020/104864 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ | 2 217,60 EUR vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 20/42/54O/83 | 03.04.2020 | 21.04.2020 | 29.4.2020 |
2020/106825 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ | 1 293,60 EUR vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 19/42/54O/183 | 03.04.2020 | 23.04.2020 | 29.4.2020 |
2020/106791 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ | 739,20 EUR vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 20/42/54O/61 | 03.04.2020 | 23.04.2020 | 29.4.2020 |
1422040133 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 04/2020 | 1 854,83 EUR vrátane DPH |
312 | 03.04.2020 | 09.04.2020 | 8.4.2020 | |
1422040132 | PAPIER LECHMAN s.r.o Močarianska 12, 071 01 Michalovce |
47102357 | antibakteriálne gély 500 ml 121 ks | 1 147,08 EUR vrátane DPH |
OV200034 | 03.04.2020 | 06.04.2020 | 6.4.2020 | |
1422040134 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | čerpanie PHL obdobie 15-30.03.2020 | 288,27 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 06.04.2020 | 09.04.2020 | 8.4.2020 |