
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1422040472 | ATALIAN SK s.r.o Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | upratovacie služby 07/2020 | 4 740,84 EUR bez DPH |
Realizačná zmluva č. 192/142/2018 | 03.08.2020 | 07.08.2020 | 6.8.2020 | |
1422040423 | ATALIAN SK s.r.o Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | dodanie hygienického materiálu | 732,00 EUR vrátane DPH |
192/142/2018 | OV200046 | 01.07.2020 | 13.07.2020 | 9.7.2020 |
1422040422 | ATALIAN SK s.r.o Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | upratovacie služby 06/2020 | 4 740,84 EUR vrátane DPH |
192/142/2018 | 01.07.2020 | 13.07.2020 | 9.7.2020 | |
1422040421 | ATALIAN SK s.r.o Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | dezinfekcia kontaktných plôch | 960,96 EUR vrátane DPH |
192/142/2018 | OV200041 | 01.07.2020 | 13.07.2020 | 9.7.2020 |
1422040389 | ATALIAN SK s.r.o Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | dezinfekcia kontaktných plôch a kľučiek úrad práce | 829,92 EUR vrátane DPH |
OV200038 | 03.06.2020 | 11.06.2020 | 9.6.2020 | |
1422040385 | ATALIAN SK s.r.o Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | upratovacie služby 05/2020 | 4 740,84 EUR vrátane DPH |
192/142/2018 | 01.06.2020 | 08.06.2020 | 5.6.2020 | |
1422040339 | ATALIAN SK s.r.o Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | Dezinfekcia pracovísk | 873,60 EUR vrátane DPH |
192/142/2018 | 05.05.2020 | 12.05.2020 | 7.5.2020 | |
1422040336 | ATALIAN SK s.r.o Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | upratovacie služby 4/2020 | 4 740,84 EUR vrátane DPH |
192/142/2018 | 28.04.2020 | 04.05.2020 | 29.4.2020 | |
1422040335 | ATALIAN SK s.r.o Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | dezinfekcia pracovisk | 524,16 EUR vrátane DPH |
192/142/2018 | OV200026 | 28.04.2020 | 04.05.2020 | 29.4.2020 |
1422040128 | ATALIAN SK s.r.o Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | upratovacie služby 03/2020 | 4 740,84 EUR vrátane DPH |
192/142/2018 | 26.03.2020 | 09.04.2020 | 8.4.2020 | |
1422040127 | ATALIAN SK s.r.o Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | Dezinfekcia Spitirus cum benzino denaturatus 800 g | 1 344,00 EUR vrátane DPH |
OV200028 | 26.03.2020 | 08.04.2020 | 6.4.2020 | |
1422040122 | ATALIAN SK s.r.o Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | dezinfekcia Spiritus cum benzino denaturatus 800g | 1 008,00 EUR vrátane DPH |
OV200024 | 23.03.2020 | 01.04.2020 | 1.4.2020 | |
1422040121 | ATALIAN SK s.r.o Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | tekuté mydlo 5L 30 ks | 69,84 EUR vrátane DPH |
OV200018 | 23.03.2020 | 01.04.2020 | 1.4.2020 | |
1422040087 | ATALIAN SK s.r.o Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | upratovacie služby 02/2020 | 4 740,84 EUR vrátane DPH |
192/142/2018 | 28.02.2020 | 10.03.2020 | 6.3.2020 | |
1422040055 | ATALIAN SK s.r.o Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | upratovacie služby 1/2020 | 4 740,84 EUR vrátane DPH |
192/142/2018 | 12.02.2020 | 20.02.2020 | 18.2.2020 | |
1422040029 | ATALIAN SK s.r.o Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | toaletný papier 800 ks, osviežovač vzduchu 50 ks | 732,00 EUR vrátane DPH |
192/142/2018 | OV200002 | 03.02.2020 | 10.02.2020 | 7.2.2020 |
1421940496 | ATALIAN SK s.r.o Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | upratovacie služby 12/2019 | 4 740,84 EUR vrátane DPH |
192/142/2018 | 13.01.2020 | 17.01.2020 | 15.1.2020 | |
1422140158 | Služby mesta Michalovce s.r.o Partizánska 3002/23, 071 01 Michalovce |
44389442 | dobropis - vyúčtovanie energie obdobie 01.01-31.12.2020 | -106,49 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 2/2019/OE | 30.04.2021 | 20.05.2021 | 21.5.2021 | |
1422140157 | Služby mesta Michalovce s.r.o Partizánksa 3002/23, 071 01 Michalovce |
44389442 | vyúčtovanie energie CPS za obdobie 01.01.- 31.12.2020 | - 1 025,50 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve č. 063/2009/S/MaS | 30.04.2021 | 20.05.2021 | 21.5.2021 | |
1422040332 | Služby mesta Michalovce s.r.o Partizánska 3002/23, 071 01 Michjalovce |
44389442 | Dobropis vyúčtovanie 2019 | 898,88 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve č. 063/2009/S/MaS | 21.04.2020 | 5.5.2020 | ||
1422040331 | Služby mesta Michalovce s.r.o Partizánska 3002/23, 071 01 Michjalovce |
44389442 | Dobropis vyúčtovanie 2019 | 89,72 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 2/2019/OE | 21.04.2020 | 5.5.2020 | ||
1422040465 | JAVA NÁBYTOk s.r.o Priemyselná č.1, 071 01 Michalovce |
44182325 | vyhotovenie a montáž bezpečnostných prekážok Zelená 63/299, V. Kapušany | 3 130,00 EUR vrátane DPH |
OV200045 | 23.07.2020 | 19.08.2020 | 18.8.2020 | |
1422040667 | Miroslav Bejda Hollého 206/13, 073 01 Sobrance |
43870686 | servisná prehliadka SMV VW Passat MI 199 CD a príprava na STK a EK | 116,00 EUR vrátane DPH |
OV200095 | 22.12.2020 | 23.12.2020 | 22.12.2020 | |
1422040580 | Miroslav Bejda Hollého 206/13, 071 01 Michalovce |
43870686 | oprava SMV MI 909 a príprava na TK a EK | 279,90 EUR vrátane DPH |
OV200068 | 23.10.2020 | 30.10.2020 | 29.10.2020 | |
1422040574 | Miroslav Bejda Hollého 206/13, 073 01 Sobrance |
43870686 | Servis služobného motorového vozidla PEGUEOT BL 063KU | 245,00 EUR vrátane DPH |
OV200069 | 16.10.2020 | 23.10.2020 | 26.10.2020 | |
1422040539 | Miroslav Bejda Hollého 206/13, 073 01 Sobrance |
43870686 | servis SMV PEGUEOT BL 063 KU | 186,00 EUR vrátane DPH |
OV200063 | 28.09.2020 | 02.10.2020 | 1.10.2020 | |
1422040511 | Miroslav Bejda Hollého 206/13, 073 01 Sobrance |
43870686 | výmena oleja, filtrov a príprava na STK služobného motorového vozidla MI 476 CB | 209,50 EUR vrátane DPH |
OV200055 | 07.09.2020 | 14.09.2020 | 10.9.2020 | |
1422040656 | Ladislav Jakub - CSACSA 076 72 Vojany 115 |
40938191 | prečistenie kanalizácie V. Kapušany Zelená 63/299 | 189,60 EUR vrátane DPH |
OV200088 | 15.12.2020 | 18.12.2020 | 18.12.2020 | |
1422040382 | Ladislav Jakub - CSACSA 076 72 Vojany 115 |
40938191 | pretlačenie upchatej kanalizácie na pracovisku vo Veľkých Kapušanoch, Zelená 63/299 | 186,00 EUR vrátane DPH |
OV200037 | 21.05.2020 | 27.05.2020 | 26.5.2020 | |
1422040471 | Exekútorský úrad Mgr.Martin Petruška Kukurelliho 1505/50, 066 01 Humenné |
37947613 | trovy exekúcie Ex 303/209 | 42,00 EUR bez DPH |
zákon 233/1995 Z.z. | 03.08.2020 | 07.08.2020 | 6.8.2020 | |
1422040584 | JUDr. Rudolf Krutý - súdny exekútor Bieloruská 7, 821 06 Bratislava |
37929810 | Trovy exekúcie - EX 5971/18 | 21,62 EUR vrátane DPH |
233/2019 Z.z. | 23.10.2020 | 30.10.2020 | 29.10.2020 | |
1422040583 | JUDr. Rudolf Krutý - súdny exekútor Bieloruská 7, 821 06 Bratislava |
37929810 | Trovy exekúcie Ex4349/18 | 25,26 EUR vrátane DPH |
233/2019 Z.z. | 23.10.2020 | 30.10.2020 | 29.10.2020 | |
1422040120 | JUDr. Rudolf Krutý- súdny exekútro Bieloruská 7, 821 06 Bratislava |
37929810 | Trovy exekúcie | 30,68 EUR vrátane DPH |
233/2019 Z.z. | Ex 6316/2018 | 19.03.2020 | 08.04.2020 | 6.4.2020 |
1422040653 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Diaľková kreditácia | 50 000,00 EUR vrátane DPH |
Evidenčný list vyplatného stroja z 08.07.2020 | 15.12.2020 | 09.12.2020 | 18.12.2020 | |
1422040652 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Dobropis zľava k DEKVS 11/2020 | 73,74 EUR vrátane DPH |
Finančné podmienky 01.02.2020 | 11.12.2020 | 18.12.2020 | ||
1422040655 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 11/2020 | 2 548,50 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 15.12.2020 | 18.12.2020 | 18.12.2020 | |
1422040638 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP U za 11/2020 | 8,00 EUR vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 07.12.2020 | 09.12.2020 | 8.12.2020 | |
1422040619 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 10/2020 | 3 015,55 EU vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 13.11.2020 | 26.11.2020 | 30.11.2020 | |
1422040618 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Dobropis k zľave 10/2020 | 77,30 EUR vrátane DPH |
Finančné podmienky 01.02.2020 | 12.11.2020 | 16.11.2020 | ||
1422040598 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP U za 10/2020 | 8,48 EUR vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 06.11.2020 | 12.11.2020 | 10.11.2020 |