
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1422040660 | Regionálna nemocnica, n.o. ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom, energie SPO 12/2020 | 129,63 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k Podnájomnej zmluve z 6.08.2019 | 17.12.2020 | 23.12.2020 | 23.12.2020 | |
1422040623 | Regionálna nemocnica, n.o. ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom za 11/2020 SPO centrum poradenských služieb | 129,63 EUR bez DPH |
Dodatok č. 1 k Podnájomnej zmluve z 6.08.2019 | 18.11.2020 | 26.11.2020 | 30.11.2020 | |
1422040573 | Regionálna nemocnica, n.o. ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom CPS 10/2020 | 129,63 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k Podnáromnej zmluve z 6.08.2019 | 16.10.2020 | 23.10.2020 | 26.10.2020 | |
1422040536 | Regionálna nemocnica, n.o. ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom SPO - CPS 09/2020 | 129,63 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k Podnájomnej zmluve z 6.08.2019 | 22.09.2020 | 02.10.2020 | 1.10.2020 | |
1422040498 | Regionálna nemocnica, n.o. ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom SPO CPS 08/2020 | 129,63 EUR bez DPH |
Dodatok č. 1 k Podnáromnej zmluve z 6.08.2019 | 13.08.2020 | 19.08.2020 | 18.8.2020 | |
1422040458 | Regionálna nemocnica, n.o. ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom - energie SPO CPS 07/2020 | 129,63 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k Podnájomnej zmluve z 6.08.2019 | 16.07.2020 | 28.07.2020 | 24.7.2020 | |
1422040415 | Regionálna nemocnica, n.o. ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom energie, SPO- CPS 06/2020 | 129,63 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k Podnájomnej zmluve z 6.08.2019 | 18.06.2020 | 29.06.2020 | 25.6.2020 | |
1422040371 | Regionálna nemocnica, n.o. ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom za nebytové priestory 05/2020 | 129,63 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k Podnájomnej zmluve z 6.08.2019 | 15.05.2020 | 27.05.2020 | 26.5.2020 | |
1422040337 | Regionálna nemocnica, n.o. ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom SPO CPS 04/2020 | 129,63 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k Podnáromnej zmluve z 6.08.2019 | 30.04.2020 | 12.05.2020 | 7.5.2020 | |
1422040118 | Regionálna nemocnica, n.o. ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom za CPS 03/2020 | 129,63 EUR bez DPH |
Dodatok č. 1 k Podnáromnej zmluve z 6.08.2019 | 16.03.2020 | 20.03.2020 | 18.3.2020 | |
1422040075 | Regionálna nemocnica, n.o. ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom za SPO centrum poradenských služieb 02/2020 | 129,63 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k Podnáromnej zmluve z 6.08.2019 | 17.02.2020 | 24.02.2020 | 20.2.2020 | |
1422040003 | Regionálna nemocnica, n.o. ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom, energie 1/2020 | 129,63 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k Zmluve o podnájme nebytových priestrov, č. podnájomcu 418/142/2016 | 20.01.2020 | 24.01.2020 | 22.1.2020 | |
1422040633 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 12/2020 | 1 854,83 EUR vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 03.12.2020 | 09.12.2020 | 8.12.2020 | |
1422040596 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu 11/2020 | 1 854,83 EUR vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 03.11.2020 | 09.11.2020 | 9.11.2020 | |
1422040545 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 10/2020 | 1 854,83 EUR vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 05.10.2020 | 14.10.2020 | 12.10.2020 | |
1422040508 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 09/2020 | 1 854,83 EUR vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 04.09.2020 | 09.09.2020 | 8.9.2020 | |
1422040476 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 08/2020 | 1 854,83 EUR bez DPH |
312/OVS/2019_1 | 05.08.2020 | 10.08.2020 | 7.8.2020 | |
1422040430 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 07/2020 | 1 854,83 EUR vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 06.07.2020 | 13.07.2020 | 9.7.2020 | |
1422040388 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 06/2020 | 1 854,83 EUR vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 03.06.2020 | 11.06.2020 | 9.6.2020 | |
1422040342 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 05/2020 | 1 854,83 EUR vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 07.05.2020 | 13.05.2020 | 11.5.2020 | |
1422040133 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 04/2020 | 1 854,83 EUR vrátane DPH |
312 | 03.04.2020 | 09.04.2020 | 8.4.2020 | |
1422040090 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 03/2020 | 1 854,83 EUR vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 04.03.2020 | 10.03.2020 | 6.3.2020 | |
1422040034 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 02/2020 | 1 854,83 EUR vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 04.02.2020 | 10.02.2020 | 7.2.2020 | |
1421940507 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina obdobie 05-12/2019 vyúčtovanie preplatok | 4 930,87 vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 20.01.2020 | 23.01.2020 | 21.1.2020 | |
1421940506 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina obdobie 01-04/2019 | 5 928,41 EUR vrátane DPH |
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu | 20.01.2020 | 23.01.2020 | 21.1.2020 | |
1422040001 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 1/2020 | 1 935,87 EUR vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 07.01.2020 | 10.01.2020 | 8.1.2020 | |
1422040604 | Slovak Telefon, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763468 | Telekomunikačné poplatky 10/2020 | 98,34 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 09.11.2020 | 12.11.2020 | 10.11.2020 | |
1422040439 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763468 | Telekomunikačné služby 06/2020 | 218,81 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 09.07.2020 | 14.07.2020 | 10.7.2020 | |
1422040640 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 11/2020 | 211,32 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 08.12.2020 | 11.12.2020 | 10.12.2020 | |
1422040639 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 11/2020 | 97,75 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 08.12.2020 | 11.12.2020 | 10.12.2020 | |
1422040605 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 10/2020 | 214,37 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 09.11.2020 | 12.11.2020 | 10.11.2020 | |
1422040564 | Slovak Telefon, a.s. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 09/2020 | 219,60 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 09.10.2020 | 16.10.2020 | 15.10.2020 | |
1422040563 | Slovak Telefon, a.s. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 09/2020 | 98,34 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 09.10.2020 | 16.10.2020 | 15.10.2020 | |
1422040520 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 08/2020 | 98,34 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 10.09.2020 | 14.09.2020 | 16.9.2020 | |
1422040519 | Slovak Telefon, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky 08/2020 | 218,84 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 10.09.2020 | 14.09.2020 | 16.9.2020 | |
1422040482 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky 07/2020 | 220,27 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 06.08.2020 | 11.08.2020 | 10.8.2020 | |
1422040481 | Slovak Telefon, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky 07/2020 | 98,34 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 06.08.2020 | 11.08.2020 | 10.8.2020 | |
1422040440 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby 06/2020 | 98,34 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 09.07.2020 | 14.07.2020 | 10.7.2020 | |
1422040399 | Slovak Telefon, a.s. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
35763469 | Telefónne poplatky 05/2020 | 217,14 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 09.06.2020 | 12.06.2020 | 10.6.2020 | |
1422040398 | Slovak Telefon, a.s. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
35763469 | Telefónne poplatky 05/2020 | 98,34 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 09.06.2020 | 12.06.2020 | 10.6.2020 |