Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1422040399 | Slovak Telefon, a.s. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
35763469 | Telefónne poplatky 05/2020 | 217,14 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 09.06.2020 | 12.06.2020 | 10.6.2020 | |
1422040398 | Slovak Telefon, a.s. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
35763469 | Telefónne poplatky 05/2020 | 98,34 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 09.06.2020 | 12.06.2020 | 10.6.2020 | |
1422040397 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 |
51865467 | Elektrina 05/2020 Zelená 63/299, Veľké Kapušany | 86,10 EUR vrátane DPH |
395/OVS/2019 | 08.06.2020 | 12.06.2018 | 10.6.2020 | |
1422040396 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 |
51865467 | Elektrina 05/2020 Zelená 63/299, Veľké Kapušany | 269,17 EUR vrátane DPH |
395/OVS/2019 | 08.06.2020 | 12.06.2020 | 10.6.2020 | |
1422040395 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 |
51865467 | Elektrina 05/2020 Saleziánov 1, Michalovce | 512,16 EUR vrátane DPH |
395/OVS/2019 | 08.06.2020 | 12.06.2020 | 10.6.2020 | |
1422040394 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP U za 05/2020 | 9,12 EUR vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 05.06.2020 | 12.06.2020 | 10.6.2020 | |
1422040393 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 15.-31.05.2020 | 485,87 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 05.06.2020 | 12.06.2020 | 10.6.2020 | |
1422040392 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 |
51865467 | Elektrina 05/2020 Michalovská 55, Sobrance | 354,26 EUR vrátane DPH |
395/OVS/2019 | 05.06.2020 | 12.06.2018 | 10.6.2020 | |
1422040391 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 |
51865467 | Elektrina 05/2020 Saleziánov 1, Michalovce A,B,C | 1 026,19 EUR vrátane DPH |
395/OVS/2019 | 05.06.2020 | 12.06.2020 | 10.6.2020 | |
1422040389 | ATALIAN SK s.r.o Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | dezinfekcia kontaktných plôch a kľučiek úrad práce | 829,92 EUR vrátane DPH |
OV200038 | 03.06.2020 | 11.06.2020 | 9.6.2020 | |
1422040388 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 06/2020 | 1 854,83 EUR vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 03.06.2020 | 11.06.2020 | 9.6.2020 | |
1422040386 | Exekútorský úrad, JUDr. Michal Kruppa Štefana Kukuru 12, 071 01 Michalovce |
35561653 | Trovy exekúcie | 47,70 EUR vrátane DPH |
EX 88/2010 | 01.06.2020 | 12.06.2020 | 10.6.2020 | |
1422040387 | Sabo Ján MOTOFIT Kapušianska 2, 071 01 Michalovce |
33887306 | oprava štartra ŠKODA Fábia MI 476 CB | 120,00 EUR vrátane DPH |
OV200043 | 01.06.2020 | 08,06.2020 | 5.6.2020 | |
1422040385 | ATALIAN SK s.r.o Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | upratovacie služby 05/2020 | 4 740,84 EUR vrátane DPH |
192/142/2018 | 01.06.2020 | 08.06.2020 | 5.6.2020 | |
1422040382 | Ladislav Jakub - CSACSA 076 72 Vojany 115 |
40938191 | pretlačenie upchatej kanalizácie na pracovisku vo Veľkých Kapušanoch, Zelená 63/299 | 186,00 EUR vrátane DPH |
OV200037 | 21.05.2020 | 27.05.2020 | 26.5.2020 | |
1422040381 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.05.-15.05.2020 | 115,30 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 21.05.2020 | 27.05.2020 | 26.5.2020 | |
1422040380 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis k DEKVS za 04/2020 | 61,50 vrátane DPH |
Finančné podmienky 01.01.2018 | 19.05.2020 | 29.5.2020 | ||
1422040379 | MUDr. Zitrický František Nám. Osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce |
45469814 | zdravotné výkony | 27,88 EUR vrátane DPH |
447/2008 Z.z. | 19.05.2020 | 27.05.2020 | 26.5.2020 | |
1422040378 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 04/2020 | 2 015,20 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 18.05.2020 | 27.05.2020 | 26.5.2020 | |
1422040376 | LEKÁREŇ FARMÁCIA MICHALOVCE s.r.o Nám. osloboditeľov 945/15, 071 01 Michalovce |
366000229 | Nájom za nebytové priestory vyúčtovanie rok 2019 | 223,89 EUR vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1/2018/OE | 15.05.2020 | 28.05.2020 | 29.5.2020 | |
1422040375 | LEKÁREŇ FARMÁCIA MICHALOVCE s.r.o Nám. osloboditeľov 945/15, 071 01 Michalovce |
366000229 | Nájom za nebytové priestory 04/2020 | 609,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 01/2018/OE | 15.05.2020 | 27.05.2020 | 26.5.2020 | |
1422040374 | LEKÁREŇ FARMÁCIA MICHALOVCE s.r.o Nám. osloboditeľov 945/15, 071 01 Michalovce |
366000229 | Nájom za nebytové priestory 5/2020 | 101,50 EUR vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 01/2018/OE | 15.05.2020 | 27.05.2020 | 26.5.2020 | |
1422040373 | TERMMING a.s Jarošová 1, Bratislava |
35972254 | Dodávka tepla obdobie 01.04.-30.04.2020 23-6-85-01-057 | 223,94 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla | 15.05.2020 | 27.05.2020 | 26.5.2020 | |
1422040372 | Green Wave Recycling s.r.o. Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra |
45539197 | vyprázdnenie nádob s papierom určeným na skartovanie v počte 6 ks umiestnených v budove ÚPSVaR Michalovce, Saleziánov 1, a 1 ks umiestnený Zelená 63/299 V. Kapušany | 2,40 EUR vrátane DPH |
207/142/2017 | OV200032 | 15.05.2020 | 27.05.2020 | 26.5.2020 |
1422040371 | Regionálna nemocnica, n.o. ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom za nebytové priestory 05/2020 | 129,63 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k Podnájomnej zmluve z 6.08.2019 | 15.05.2020 | 27.05.2020 | 26.5.2020 | |
1422040370 | Mesto Veľké Kapušany L. N. Tolstého 1, 079 01 Veľké Kapušany |
00332038 | Nájom za užívanie nebytových priestorov 5/2020 | 115,12 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2/2018/OE zo dňa 30.07.2018 | 15.05.2020 | 27.05.2020 | 26.5.2020 | |
1422040377 | MUDr. Vaľo Milan ValoMed, s.r.o Nám. Osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce |
51765268 | zdravotné výkony | 41,82 EUR vrátane DPH |
447/2008 Z.z. | 15.05.2020 | 27.05.2020 | 26.5.2020 | |
1422040369 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov za 04/2020 | 3 661,97 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytovaní služieb | 14.05.2020 | 27.05.2020 | 26.5.2020 | |
1422040363 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | diaľková kreditácia | 15 000,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dielo o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu na frankovací stroj | 13.05.2020 | 27.5.2020 | ||
1422040368 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačné poplatky 04/2020 | 2 254,24 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 13.05.2020 | 27.05.2020 | 26.5.2020 | |
1422040366 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Služba IP - Telefónia pre MPSVR | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 13.05.2020 | 27.05.2020 | 26.5.2020 | |
1422040367 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete LAN 04/2020 | 1277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 13.05.2020 | 27.05.2020 | 26.5.2020 | |
1422040366 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Služba IP - Telefónia pre MPSVR | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 13.05.2020 | 27.05.2020 | 26.5.2020 | |
1422040365 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | DSL back up 04/2020 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 13.05.2020 | 27.05.2020 | 26.5.2020 | |
1422040364 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | MPLS VPN 04/2020 | 3 068,21 EUR vrátane DPH |
Objednávka služby č. 2011-2012 | 13.05.2020 | 27.05.2020 | 26.5.2020 | |
1422040362 | Exekútorský úrad, JUDr. Koči Juraj Okružná 3, 071 01 Michalovce |
35538589 | trovy exekúcie Dana Kešeľová | 42,00 EUR vrátane DPH |
233/2019 Z.z. | 12.05.2020 | 27.05.2020 | 26.5.2020 | |
1422040362 | Exekútorský úrad, JUDr. Koči Juraj Okružná 3, 071 01 Michalovce |
35538589 | trovy exekúcie Dana Kešeľová | 42,00 EUR vrátane DPH |
233/2019 Z.z. | 12.05.2020 | 27.05.2020 | 26.5.2020 | |
1422040361 | Exekútorský úrad, JUDr. Koči Juraj Okružná 3, 071 01 Michalovce |
35538589 | Trovy exekúcie Marianna Gujdová | 42,00 EUR vrátane DPH |
233/2019 Z.z, | 12.05.2020 | 27.05.2020 | 26.5.2020 | |
1422040360 | Exekútorský úrad, JUDr. Koči Juraj Okružná 3, 071 01 Michalovce |
35538589 | Trovy exekúcie Anna Balogová | 42,00 EUR vrátane DPH |
233/2019 Z.z, | 12.05.2020 | 27.05.2020 | 26.5.2020 | |
1422040359 | Exekútorský úrad, JUDr. Koči Juraj Okružná 3, 071 01 Michalovce |
35538589 | Trovy exekúcie Anna Gáborová | 42,00 EUR vrátane DPH |
233/2019 Z.z, | 12.05.2020 | 27.05.2020 | 26.5.2020 |