Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1422040399 | Slovak Telefon, a.s. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
35763469 | Telefónne poplatky 05/2020 | 217,14 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 09.06.2020 | 12.06.2020 | 10.6.2020 | |
1422040398 | Slovak Telefon, a.s. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
35763469 | Telefónne poplatky 05/2020 | 98,34 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 09.06.2020 | 12.06.2020 | 10.6.2020 | |
1422040346 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
35763469 | Telefónne poplatky 05/2020 | 220,84 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 11.05.2020 | 15.05.2020 | 14.5.2020 | |
1422040345 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky 05/2020 | 98,34 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 11.05.2020 | 15.05.2020 | 14.5.2020 | |
1422040100 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Telefónne poplatky 02/2020 | 654,30 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.03.2020 | 20.03.2020 | 18.3.2020 | |
1422040094 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky 02/2020 | 93,34 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 09.03.2020 | 20.03.2020 | 18.3.2020 | |
1422040050 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Telefónne poplatky 01/2020 | 726,25 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 10.02.2020 | 17.02.2020 | 13.2.2020 | |
1422040121 | ATALIAN SK s.r.o Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | tekuté mydlo 5L 30 ks | 69,84 EUR vrátane DPH |
OV200018 | 23.03.2020 | 01.04.2020 | 1.4.2020 | |
1422040665 | ARCUS - BALIACE MATERiÁLY Verbovčík 131/21, 071 01 Michalovce |
32678568 | stojanový dávkovač | 250,02 EUR vrátane DPH |
OV200099 | 22.12.2020 | 23.12.2020 | 23.12.2020 | |
1422040148 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete LAN pre MPSVR | 1 277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.04.2020 | 21.04.2020 | 21.4.2020 | |
1422040616 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete LAN 10/2010 | 1 277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 12.11.2020 | 18.11.2020 | 16.11.2020 | |
1422040559 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete LAN 09/2020 | 1 277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.10.2020 | 16.10.2020 | 15.10.2020 | |
1422040524 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete LAN 08/2020 | 1 277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 10.09.2020 | 14.09.2020 | 16.9.2020 | |
1422040498 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete LAN 07/2020 | 1 277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 13.08.2020 | 19.08.2020 | 18.8.2020 | |
1422040446 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete LAN 06/2020 | 1277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.07.2020 | 14.07.2020 | 10.7.2020 | |
1422040446 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete LAN 06/2020 | 1277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.07.2020 | 14.07.2020 | 10.7.2020 | |
1422040446 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete LAN 06/2020 | 1277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.07.2020 | 14.07.2020 | 10.7.2020 | |
1422040405 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete LAN 05/2020 | 1 277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 11.06.2020 | 22.06.2020 | 19.6.2020 | |
1422040367 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete LAN 04/2020 | 1277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 13.05.2020 | 27.05.2020 | 26.5.2020 | |
1422040099 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete LAN 02/2020 | 1 277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.03.2020 | 20.03.2020 | 18.3.2020 | |
1422040054 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete LAN 01/2020 | 1 277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 10.02.2020 | 17.02.2020 | 13.2.2020 | |
1422040037 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP U za január 2020 | 9,44 EUR vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 07.02.2020 | 17.02.2020 | 13.2.2020 | |
1421940488 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP U za 12/2019 | 8,16 EUR vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 08.01.2020 | 15.01.2020 | 14.1.2020 | |
1422040638 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP U za 11/2020 | 8,00 EUR vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 07.12.2020 | 09.12.2020 | 8.12.2020 | |
1422040598 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP U za 10/2020 | 8,48 EUR vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 06.11.2020 | 12.11.2020 | 10.11.2020 | |
1422040562 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP U za 09/2020 | 7,84 EUR vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 09.10.2020 | 16.10.2020 | 15.10.2020 | |
1422040437 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP U za 06/2020 | 10,40 EUR vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 07.07.2020 | 13.07.2020 | 9.7.2020 | |
1422040394 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP U za 05/2020 | 9,12 EUR vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 05.06.2020 | 12.06.2020 | 10.6.2020 | |
1422040344 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP U za 04/2020 | 7,84 EUR vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 11.05.2020 | 15.05.2020 | 14.5.2020 | |
1422040092 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP U za 02/2020 | 9,28 EUR vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 05.03.2020 | 20.03.2020 | 18.3.2020 | |
1422040153 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP U 03/2020 | 9,92 EUR vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 09.04.2020 | 21.04.2020 | 21.4.2020 | |
1422040512 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP U 08/2020 | 9,28 EUR vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 07.09.2020 | 14.09.2020 | 10.9.2020 | |
1422040480 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U v mesiaci júl 2020 | 9,12 EUR vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 06.08.2020 | 11.08.2020 | 10.8.2020 | |
1422040427 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | spotreba vody obdobie 01.01-2020-30.06.2020 P.O.H 66/118 Veľké Kapušany | 61,87 EUR vrátane DPH |
80-000093822PO2015 | 03.07.2020 | 13.07.2020 | 9.7.2020 | |
1422040596 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu 11/2020 | 1 854,83 EUR vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 03.11.2020 | 09.11.2020 | 9.11.2020 | |
1421940501 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | SMV Pegueot BL 130 RJ | 287,69 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV190088 | 20.01.2020 | 23.01.2020 | 21.1.2020 |
1422040540 | Sabo Ján MOTOFIT Kapušianska 2, 071 01 Michalovce |
33887306 | Služobné motorové vozidlo MI 199 CD | 308,00 EUR vrátane DPH |
OV200062 | 01.10.2020 | 07.10.2020 | 6.10.2020 | |
1422040157 | DATALAN, a.s. Krasovského 14, 851 01 Bratislava |
35810734 | Služby pozáručného servisu | 936,96 EUR vrátane DPH |
368/01/2016 | OV200015, OV200020, OV200029 | 16.04.2020 | 21.04.2020 | 21.4.2020 |
1422040649 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Služba IP- Telefónia pre MPSVR 11/2020 | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 10.12.2020 | 16.12.2020 | 14.12.2020 | |
1422040498 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Služba IP- Telefónia pre MPSVR | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 13.08.2020 | 19.08.2020 | 18.8.2020 |