![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1422040560 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Služba IP- Telefónia 09/2020 | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.10.2020 | 16.10.2020 | 15.10.2020 | |
1422040445 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Služba IP- Telefónia 06/2020 | 1 301,40 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.07.2020 | 14.07.2020 | 10.7.2020 | |
1422040404 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Služba IP- Telefónia 05/2020 | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 11.06.2020 | 22.06.2020 | 19.6.2020 | |
1422040098 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Služba IP- Telefónia 02/2020 | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.03.2020 | 20.03.2020 | 18.3.2020 | |
1422040615 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Služba IP Telefónia10/2020 | 1 301, 04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 12.11.2020 | 18.11.2020 | 16.11.2020 | |
1422040366 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Služba IP - Telefónia pre MPSVR | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 13.05.2020 | 27.05.2020 | 26.5.2020 | |
1422040366 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Služba IP - Telefónia pre MPSVR | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 13.05.2020 | 27.05.2020 | 26.5.2020 | |
1422040053 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Služba IP - Telefónia pre MPSVR | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 10.02.2020 | 17.02.2020 | 13.2.2020 | |
1422040523 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Služba IP - Telefónia 08/2020 | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 10.09.2020 | 14.09.2020 | 16.9.2020 | |
1422040152 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Služba IP - Telefónia | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.04.2020 | 21.04.2020 | 21.4.2020 | |
1422040447 | Green Wave Recycling s.r.o. Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra |
45539197 | skartácia bezpečnostných nádob | 1,20 EUR vrátane DPH |
207/142/2017 | OV200042 | 09.07.2020 | 14.07.2020 | 10.7.2020 |
1422040117 | DATALAN, a.s. Krasovského 14, 851 01 Bratislava |
35810734 | servisné služby | 441,12 EUR vrátane DPH |
368/01/2016 | OV200010, OV200014 | 13.03.2020 | 20.03.2020 | 18.3.2020 |
1422040667 | Miroslav Bejda Hollého 206/13, 073 01 Sobrance |
43870686 | servisná prehliadka SMV VW Passat MI 199 CD a príprava na STK a EK | 116,00 EUR vrátane DPH |
OV200095 | 22.12.2020 | 23.12.2020 | 22.12.2020 | |
1422040455 | Ing. Radoslav Popovič - Rades Okružná 5, 071 01 Michalovce |
32692188 | servisná prehliadka motorového vozidla BL 096 US | 192,95 EUR vrátane DPH |
OV200051 | 15.07.2020 | 20.07.2020 | 24.7.2020 | |
1422040537 | Matúš Kočerha ELKO Centrum Pavla Horova 670/14 |
51689731 | Servis SMV PEUGEOT 308 BL 234 KU | 796,03 EUR vrátane DPH |
OV200060 | 23.09.2020 | 02.10.2020 | 1.10.2020 | |
1422040539 | Miroslav Bejda Hollého 206/13, 073 01 Sobrance |
43870686 | servis SMV PEGUEOT BL 063 KU | 186,00 EUR vrátane DPH |
OV200063 | 28.09.2020 | 02.10.2020 | 1.10.2020 | |
1422040574 | Miroslav Bejda Hollého 206/13, 073 01 Sobrance |
43870686 | Servis služobného motorového vozidla PEGUEOT BL 063KU | 245,00 EUR vrátane DPH |
OV200069 | 16.10.2020 | 23.10.2020 | 26.10.2020 | |
1422040109 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla Volswagen MI 199 CD | 14,34 EUR vrátane DPH |
OV200016 | 11.03.2020 | 20.03.2020 | 18.3.2020 | |
1422040007 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla ŠKoda Oktávia BL 821 KV | 121,94 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV200001 | 20.01.2020 | 24.01.2020 | 22.1.2020 |
1421940502 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla ŠKODA Oktávia MI 909 BD | 259,73 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV190086 | 20.01.2020 | 23.01.2020 | 21.1.2020 |
1422040008 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla BL 275 KU | 207,04 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV200003 | 20.01.2020 | 24.01.2020 | 22.1.2020 |
1422040014 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla BL 234 KU | 17,34 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV200007 | 23.01.2020 | 29.01.2020 | 27.1.2020 |
1422040078 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servis motorového vozidla BL 063 KU | 512,27 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV200012 | 17.02.2020 | 24.02.2020 | 20.2.2020 |
1422040101 | ZVAREX SLOVAKIA, spol. s.r.o Vihorlatská 6115/3, 071 01 Michalovce |
36212032 | respirátor FFP2 aeros s ventil 4 SPIRO 160 ks, respirátor FFP3 651 vírus s vent. REFIL 11 ks | 2 429,90 EUR vrátane DPH |
OV200023 | 10.03.2020 | 12.03.2020 | 11.3.2020 | |
2020/51013 | Newport Group, a.s. Lazaretská 2419/23, Bratislava- Staré Mesto 811 09, SR |
46279610 | Realizácia vzdelávacieho programu Operátor CNC strojov od 16.12.2019 do 28.01.2020 | 882,00 EUR bez DPH |
247/OAOTP/2017 | 19/42/54O/1187 | 04.02.2020 | 17.02.2020 | 19.2.2020 |
1422040627 | Mesto Veľké Kapušany L. N. Tolstého 80/1, 079 01 Veľké Kapušany |
00332038 | prevádzkové náklady 01.11.2019-31.10.2020 | 27,71 EUR bez DPH |
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.2/2018/OE | 23.11.2020 | 04.12.2020 | 4.12.2020 | |
1422040382 | Ladislav Jakub - CSACSA 076 72 Vojany 115 |
40938191 | pretlačenie upchatej kanalizácie na pracovisku vo Veľkých Kapušanoch, Zelená 63/299 | 186,00 EUR vrátane DPH |
OV200037 | 21.05.2020 | 27.05.2020 | 26.5.2020 | |
1422040641 | Technické a zahradnícke služby Gorkého 55, 073 01 Sobrance |
35513861 | Prenájom kontajnera 2 polrok 2020 | 35,88 EUR vrátane DPH |
Nájomna zmluva č. 9/2009 | 09.12.2020 | 11.12.2020 | 10.12.2020 | |
1422040416 | Technické a zahradnícke služby Gorkého 55, 073 01 Sobrance |
35513861 | Prenájom kontajnera 06/2020 | 35,88 EUR vrátane DPH |
Nájomna zmluva č. 9/2009 | 22.06.2020 | 29.06.2020 | 25.6.2020 | |
1422040656 | Ladislav Jakub - CSACSA 076 72 Vojany 115 |
40938191 | prečistenie kanalizácie V. Kapušany Zelená 63/299 | 189,60 EUR vrátane DPH |
OV200088 | 15.12.2020 | 18.12.2020 | 18.12.2020 | |
1422040048 | Ladislav Polák Štefanikova 27, 071 01 Michalovce |
14333635 | prečalúnenie stoličiek 28 ks, prečalúnenie područiek 4 ks | 297,60 EUR vrátane DPH |
OV200011 | 10.02.2020 | 17.02.2020 | 13.2.2020 | |
1421940504 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 12/2019 | 2 449,85 vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 20.01.2020 | 23.01.2020 | 21.1.2020 | |
1422040655 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 11/2020 | 2 548,50 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 15.12.2020 | 18.12.2020 | 18.12.2020 | |
1422040619 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 10/2020 | 3 015,55 EU vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 13.11.2020 | 26.11.2020 | 30.11.2020 | |
1422040570 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 09/2020 | 2 997,75 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 14.10.2020 | 23.10.2020 | 26.10.2020 | |
1422040527 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 08/2020 | 2 971,25 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 14.09.2020 | 24.09.2020 | 23.9.2020 | |
1422040499 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 07/2020 | 4 518,40 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 14.08.2020 | 19.08.2020 | 18.8.2020 | |
1422040451 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 06/2020 | 2 422,75 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 13.07.2020 | 15.07.2020 | 15.7.2020 | |
1422040406 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 05/2020 | 2 136,65 vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 12.06.2020 | 22.06.2020 | 19.6.2020 | |
1422040378 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 04/2020 | 2 015,20 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 18.05.2020 | 27.05.2020 | 26.5.2020 |