Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1422040476 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 08/2020 | 1 854,83 EUR bez DPH |
312/OVS/2019_1 | 05.08.2020 | 10.08.2020 | 7.8.2020 | |
1422040473 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 15.-31.07.2020 | 1 071,66 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 04.08.2020 | 10.08.2020 | 7.8.2020 | |
1422040467 | MEDIPLUS s.r.o prof. Hlaváča 29, 071 01 |
36599786 | zdravotné výkony | 34,85 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 27.07.2020 | 10.08.2020 | 7.8.2020 | |
1422040472 | ATALIAN SK s.r.o Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | upratovacie služby 07/2020 | 4 740,84 EUR bez DPH |
Realizačná zmluva č. 192/142/2018 | 03.08.2020 | 07.08.2020 | 6.8.2020 | |
1422040469 | LEKÁREŇ FARMÁCIA MICHALOVCE s.r.o Nám. osloboditeľov 945/15, 071 01 Michalovce |
36600229 | Nájom nebytových priestorov 07/2020 | 609,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyových priestorov č. 1/2018/OE | 31.07.2020 | 07.08.2020 | 6.8.2020 | |
1422040471 | Exekútorský úrad Mgr.Martin Petruška Kukurelliho 1505/50, 066 01 Humenné |
37947613 | trovy exekúcie Ex 303/209 | 42,00 EUR bez DPH |
zákon 233/1995 Z.z. | 03.08.2020 | 07.08.2020 | 6.8.2020 | |
1422040466 | MUDr. Dulinová Andrea Ľ. Štúra 12, 071 01 Michalovce |
35539003 | zdravotné výkony II. Q.2020 | 20,91 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 23.07.2020 | 07.08.2020 | 6.8.2020 | |
1422040457 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis k zľave DEKVS 06/2020 | 57,24 EUR bez DPH |
Finančné podmienky 01.01.2018 | 16.07.2020 | 4.8.2020 | ||
1422040463 | ZS Dr. Schweitzera s.r.o 072 13 Palín 272 |
36585173 | zdravotné výkony 1. polrok 2020 | 76,67 EUR vrátane DPH |
447/2008 Z.z. | 22.07.2020 | 28.07.2020 | 24.7.2020 | |
1422040462 | MEDLIFE s.r.o Nábrežie J.M. Hurbana 408/15, 071 01 Michalovce |
45449465 | zdravotné výkony | 34,85 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 22.07.2020 | 28.07.2020 | 24.7.2020 | |
1422040461 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.-15.07.2020 | 677,35 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 22.07.2020 | 28.07.2020 | 24.7.2020 | |
1422040460 | MUDr. Aszalayová Kveta Ukrajinská 173/10, 071 01 Michalovce |
47589264 | zdravotné výkony I polrok | 76,67 EUR bez DPH |
zdravotné výkony | 21.07.2020 | 28.07.2020 | 24.7.2020 | |
1422040459 | MUDr. Knocik Viliam Mierova 84, 072 22 Strážske |
31971270 | zdravotné výkony 1. polrok 2020 | 41,82 EUR bez DPH |
447/2008 Z.z. | 20.07.2020 | 28.07.2020 | 24.7.2020 | |
1422040458 | Regionálna nemocnica, n.o. ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom - energie SPO CPS 07/2020 | 129,63 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k Podnájomnej zmluve z 6.08.2019 | 16.07.2020 | 28.07.2020 | 24.7.2020 | |
1422040456 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa budov 6/2020 | 3 661,97 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb Komplexná správa objektov MPSVaR a objektov ÚPSVaR | 15.07.2020 | 28.07.2020 | 24.7.2020 | |
1422040453 | KOMINÁRSTVO - Ondo-Eštok 072 05 Bracovce 209 |
32675488 | oprava komínov v budove ÚPSV a R, Saleziánov 1, 071 01 Michalovce | 929,76 Eur vrátane DPH |
OV200047 | 14.07.2020 | 24.07.2020 | 22.7.2020 | |
1422040452 | TERMMING a.s Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | dodávka tepla 6/2020 | 223,94 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla | 14.07.2020 | 24.07.2020 | 22.7.2020 | |
1422040449 | MEDIKOP s.r.o Masarykova 1340, 071 01 Michalovce |
36590894 | zdravotné výkony | 48,79 EUR vrátane DPH |
447/2008 Z.z. | 13.07.2020 | 24.07.2020 | 22.7.2020 | |
1422040451 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 06/2020 | 2 422,75 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 13.07.2020 | 15.07.2020 | 15.7.2020 | |
14220404450 | Mesto Veľké Kapušany L.N. Tolstého 1, 079 01 Veľké Kapušany |
00332038 | Nájom za užívanie nebytových priestorov 6/2020 | 115,12 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestov č12/2018/OE | 13.07.2020 | 15.07.2020 | 15.7.2020 | |
1422040441 | MEDIPRAKTIK s.r.o Nám. Osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce |
36588997 | zdravotné výkony II.Q.2020. | 48,79 EUR vrátane DPH |
447/2008 Z.z. | 09.07.2020 | 15.07.2020 | 15.7.2020 | |
1422040446 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete LAN 06/2020 | 1277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.07.2020 | 14.07.2020 | 10.7.2020 | |
1422040446 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete LAN 06/2020 | 1277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.07.2020 | 14.07.2020 | 10.7.2020 | |
1422040446 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete LAN 06/2020 | 1277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.07.2020 | 14.07.2020 | 10.7.2020 | |
1422040445 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Služba IP- Telefónia 06/2020 | 1 301,40 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.07.2020 | 14.07.2020 | 10.7.2020 | |
1422040444 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | DSL back up 06/2020 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.07.2020 | 14.07.2020 | 10.7.2020 | |
1422040442 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Telefónne poplatky 06/2020 | 1 110,55 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.07.2020 | 14.07.2020 | 10.7.2020 | |
1422040440 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby 06/2020 | 98,34 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 09.07.2020 | 14.07.2020 | 10.7.2020 | |
1422040439 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763468 | Telekomunikačné služby 06/2020 | 218,81 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 09.07.2020 | 14.07.2020 | 10.7.2020 | |
1422040437 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP U za 06/2020 | 10,40 EUR vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 07.07.2020 | 13.07.2020 | 9.7.2020 | |
1422040436 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 |
51865467 | Elektrina 06/2020 Michalovská 55, Sobrance | 345,64 EUR vrátane DPH |
395/OVS/2019 | 07.07.2020 | 13.07.2020 | 9.7.2020 | |
1422040435 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 |
51865467 | Elektrina 06/2020 Zelená 63/299, Veľké Kapušany | 271,20 EUR vrátane DPH |
395/OVS/2019 | 07.07.2020 | 13.07.2020 | 9.7.2020 | |
1422040434 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 |
51865467 | Elektrina 06/2020 Zelená 63/299, Veľké Kapušany | 85,90 EUR vrátane DPH |
395/OVS/2019 | 07.07.2020 | 13.07.2020 | 9.7.2020 | |
1422040433 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 |
51865467 | Elektrina 06/2020 Saleziánov 1, Michalovce | 489,41 EUR vrátane DPH |
395/OVS/2019 | 07.07.2020 | 13.07.2020 | 9.7.2020 | |
1422040432 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 |
51865467 | Elektrina 06/2020 odberné miesto Saleziánov 1, Michalovce A,B,C | 1 041,13 EUR vrátane DPH |
395/OVS/2019 | 07.07.2020 | 13.07.2020 | 9.7.2020 | |
1422040429 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 15.-30.06.2020 | 771,53 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 03.07.2020 | 13.07.2020 | 9.7.2020 | |
1422040430 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 07/2020 | 1 854,83 EUR vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 06.07.2020 | 13.07.2020 | 9.7.2020 | |
1422040428 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 20.12.-29.06.2020 Michalovská 55, Sobrance | 468,40 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 03.07.2020 | 13.07.2020 | 9.7.2020 | |
1422040427 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | spotreba vody obdobie 01.01-2020-30.06.2020 P.O.H 66/118 Veľké Kapušany | 61,87 EUR vrátane DPH |
80-000093822PO2015 | 03.07.2020 | 13.07.2020 | 9.7.2020 | |
1422040425 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 26.03.-26.06.2020 | 938,50 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 02.07.2020 | 13.07.2020 | 9.7.2020 |