Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1422040101 | ZVAREX SLOVAKIA, spol. s.r.o Vihorlatská 6115/3, 071 01 Michalovce |
36212032 | respirátor FFP2 aeros s ventil 4 SPIRO 160 ks, respirátor FFP3 651 vírus s vent. REFIL 11 ks | 2 429,90 EUR vrátane DPH |
OV200023 | 10.03.2020 | 12.03.2020 | 11.3.2020 | |
1422040463 | ZS Dr. Schweitzera s.r.o 072 13 Palín 272 |
36585173 | zdravotné výkony 1. polrok 2020 | 76,67 EUR vrátane DPH |
447/2008 Z.z. | 22.07.2020 | 28.07.2020 | 24.7.2020 | |
1422040027 | ZS Dr. Schweitzera s.r.o 072 13 Palín 272 |
36585173 | zdravotné výkony | 76,67 EUR vrátane DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 03.02.2020 | 10.02.2020 | 7.2.2020 | |
1422040549 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36576460 | vodné, stočné obdobie 27.06.-30.09.2020 Saleziánov 1, Michalovce | 1 042,87 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 06.10.2020 | 14.10.2020 | 12.10.2020 | |
1422040548 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 21.03.-29.09.2020 Zelená 63/299 Veľké Kapušany | 312,94 EUR vrátane DPH |
80-000093822PO2015 | 06.10.2020 | 14.10.2020 | 12.10.2020 | |
1422040428 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 20.12.-29.06.2020 Michalovská 55, Sobrance | 468,40 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 03.07.2020 | 13.07.2020 | 9.7.2020 | |
1422040427 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | spotreba vody obdobie 01.01-2020-30.06.2020 P.O.H 66/118 Veľké Kapušany | 61,87 EUR vrátane DPH |
80-000093822PO2015 | 03.07.2020 | 13.07.2020 | 9.7.2020 | |
1422040425 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 26.03.-26.06.2020 | 938,50 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 02.07.2020 | 13.07.2020 | 9.7.2020 | |
1422040131 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 01.11.2019-20.03.2020 Zelená 63/299, Veľké Kapušany | 214,26 EUR vrátane DPH |
80-000093822PO2015 | 09.04.2020 | 8.4.2020 | ||
1422040130 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 20.12.2019-25.03.2020 | 1 034,60 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 01.04.2020 | 09.04.2020 | 8.4.2020 | |
1421940486 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné P.O. H 66/118 Veľké Kapušany | 20,70 EUR vrátane DPH |
80-000093822PO2015 | 08.01.2020 | 15.01.2020 | 14.1.2020 | |
1421940478 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 01.11.- 19.12.2019 | 571,60 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 30.12.2019 | 10.01.2020 | 8.1.2020 | |
1422040015 | TS Medic s.r.o J. Murgaša 21, 071 01 Michalovce |
47588667 | zdravotné výkony | 160,31 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 23.01.2020 | 03.02.2020 | 30.1.2020 | |
1422040659 | TIPLUX s.r.o Cesta pod Hradovou 32, 040 01 Košice |
36568562 | výmena svietidiel 10 ks A 301, B 301 | 1 188,00 EUR vrátane DPH |
OV200092 | 16.12.2020 | 18.12.2020 | 18.12.2020 | |
1422040114 | TERMMING a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka tepla 02/2020 POH 66/118 , V. Kapušany | 1 378,73 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla | 13.03.2020 | 20.03.2020 | 18.3.2020 | |
1422040634 | TERMMING a.s Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka tepla 11/2020 | 371,36 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č.2368501057 | 04.12.2020 | 09.12.2020 | 8.12.2020 | |
1422040606 | TERMMING a.s Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka tepla 10/2020 P.O.H 66/118, Veľké Kapušany | 223,94 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke o odbere tepla 2368501058 | 09.11.2020 | 12.11.2020 | 10.11.2020 | |
1422040550 | TERMMING a.s Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
359672254 | Dodávka a odber tepla 09/2020 Veľké Kapušany | 223,94 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla 23685001057 | 07.10.2020 | 14.10.2020 | 12.10.2020 | |
1422040500 | TERMMING a.s Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka tepla obdobie 07/2020 | 223,94 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodoávke a odbere tepla | 17.08.2020 | 19.08.2020 | 18.8.2020 | |
1422040452 | TERMMING a.s Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | dodávka tepla 6/2020 | 223,94 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla | 14.07.2020 | 24.07.2020 | 22.7.2020 | |
1422040410 | TERMMING a.s Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka a odber tepla 05/2020 | 223,94 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla | 15.06.2020 | 22.06.2020 | 19.6.2020 | |
1422040373 | TERMMING a.s Jarošová 1, Bratislava |
35972254 | Dodávka tepla obdobie 01.04.-30.04.2020 23-6-85-01-057 | 223,94 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla | 15.05.2020 | 27.05.2020 | 26.5.2020 | |
1422040326 | TERMMING a.s Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka tepla 01.03-31.03.2020 | 225,84 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke o odbere tepla 2368501058 | 17.04.2020 | 23.04.2020 | 23.4.2020 | |
1422040073 | TERMMING a.s Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka tepla 01/2020 P:O:H.66/118, Veľké Kapušany | 1 713,26 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla 2368501057 | 17.02.2020 | 21.02.2020 | 19.2.2020 | |
1421940491 | TERMMING a.s Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | dodávka a odber tepla 12/2019 | 1 414,12 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodoávke a odbere tepla | 10.01.2020 | 15.01.2020 | 14.1.2020 | |
1422040528 | TERMING a.s Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka tepla 08/2020 POH 66/118 V. Kapušany | 223,94 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla 23685001057 | 14.09.2020 | 24.09.2020 | 23.9.2020 | |
1422040641 | Technické a zahradnícke služby Gorkého 55, 073 01 Sobrance |
35513861 | Prenájom kontajnera 2 polrok 2020 | 35,88 EUR vrátane DPH |
Nájomna zmluva č. 9/2009 | 09.12.2020 | 11.12.2020 | 10.12.2020 | |
1422040626 | Technické a zahradnícke služby Gorkého 55, 073 01 Sobrance |
35513861 | montáž nového betónového oplotenia a demontáž starého oplotenia | 7 142,66 EUR vrátane DPH |
OV200054 | 20.11.2020 | 04.12.2020 | 3.12.2020 | |
1422040416 | Technické a zahradnícke služby Gorkého 55, 073 01 Sobrance |
35513861 | Prenájom kontajnera 06/2020 | 35,88 EUR vrátane DPH |
Nájomna zmluva č. 9/2009 | 22.06.2020 | 29.06.2020 | 25.6.2020 | |
1422040651 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačné poplatky 11/2020 | 1 419,10 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 10.12.2020 | 16.12.2020 | 14.12.2020 | |
1422040649 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Služba IP- Telefónia pre MPSVR 11/2020 | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 10.12.2020 | 16.12.2020 | 14.12.2020 | |
1422040647 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | MPSVR VPN 11/2020 | 3 068,21 EUR vrátane DPH |
Objednávka služby č. 2011-2012 | 10.12.2020 | 16.12.2020 | 14.12.2020 | |
1422040616 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete LAN 10/2010 | 1 277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 12.11.2020 | 18.11.2020 | 16.11.2020 | |
1422040617 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačné poplatky 10/2010 | 1 483,78 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 12.11.2020 | 18.11.2020 | 16.11.2020 | |
1422040615 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Služba IP Telefónia10/2020 | 1 301, 04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 12.11.2020 | 18.11.2020 | 16.11.2020 | |
1422040614 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | DSL back up10/2020 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 12.11.2020 | 18.11.2020 | 16.11.2020 | |
1422040613 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | MPLS VPN 10/2020 | 3 068,21 EUR vrátane DPH |
Objednávka služby č. 2011-2012 | 12.11.2020 | 18.11.2020 | 16.11.2020 | |
1422040561 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | MPLS VPN 09/2020 | 3 068,21 EUR vrátane DPH |
Objednávka služby č. 2011-2012 | 09.10.2020 | 16.10.2020 | 15.10.2020 | |
1422040560 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Služba IP- Telefónia 09/2020 | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.10.2020 | 16.10.2020 | 15.10.2020 | |
1422040559 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete LAN 09/2020 | 1 277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.10.2020 | 16.10.2020 | 15.10.2020 |