Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1422140158 | Služby mesta Michalovce s.r.o Partizánska 3002/23, 071 01 Michalovce |
44389442 | dobropis - vyúčtovanie energie obdobie 01.01-31.12.2020 | -106,49 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 2/2019/OE | 30.04.2021 | 20.05.2021 | 21.5.2021 | |
2019/430785 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ | 5082,00 vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 19/42/54O/1131 | 04.12.2019 | 13.01.2020 | 24.1.2020 |
2020/52434 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ | 2310,00 EUR vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 19/42/54O/1283 | 05.02.2020 | 17.02.2020 | 9.3.2020 |
2020/45135 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ | 2310,00 EUR vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 19/42/54O/1282 | 05.02.2020 | 24.02.2020 | 25.2.2020 |
2020/215209 | Newport Group, a.s. Lazaretská 2419/23, Bratislava 811 09 |
46279610 | faktúra za realizáciu vzdelávacieho programu Operátor CNC strojov od 27.2.2020 do 14.07.2020 | 1764,00 bez DPH |
247/OAOTP/2017 | 19/42/54O/1278 | 23.7.2020 | 07.08.2020 | 11.8.2020 |
1422040446 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete LAN 06/2020 | 1277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.07.2020 | 14.07.2020 | 10.7.2020 | |
1422040446 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete LAN 06/2020 | 1277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.07.2020 | 14.07.2020 | 10.7.2020 | |
1422040446 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete LAN 06/2020 | 1277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.07.2020 | 14.07.2020 | 10.7.2020 | |
1422040367 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete LAN 04/2020 | 1277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 13.05.2020 | 27.05.2020 | 26.5.2020 | |
2020/198850 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ | 1016,40 EUR vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 20/42/54O/183 | 07.07.2020 | 27.07.2020 | 3.8.2020 |
1422040350 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 |
51865467 | Elektrina 04/2020- Saleziánov 1, Michalovce A,B,C | 996,18 EUR vrátane DPH |
395/OVS/2019 | 12.05.2020 | 15.05.2019 | 14.5.2020 | |
1422040557 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačné poplatky 09/2020 | 984,80 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.10.2020 | 16.10.2020 | 15.10.2020 | |
1422040493 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačné poplatky 07/2020 | 978,38 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 13.08.2020 | 19.08.2020 | 18.8.2020 | |
1422040515 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 |
51865467 | Elektrina 09/2020 Saleziánov 1, Michalovce, A,B,C | 974,52 EUR vrátane DPH |
395/OVS/2019 | 09.09.2020 | 14.09.2020 | 10.9.2020 | |
1422040595 | ATALIAN SK s.r.o Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava |
44390823 | dezinfekcia nadpaušálne práce | 960,96 EUR vrátane DPH |
OV200065 | 02.11.2020 | 09.11.2020 | 9.11.2020 | |
1422040421 | ATALIAN SK s.r.o Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | dezinfekcia kontaktných plôch | 960,96 EUR vrátane DPH |
192/142/2018 | OV200041 | 01.07.2020 | 13.07.2020 | 9.7.2020 |
1422040554 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 09/2020 Saleziánov 1, Michalovce | 941,47 EUR vrátane DPH |
395/OVS/2019 | 07.10.2020 | 14.10.2020 | 12.10.2020 | |
1422040425 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 26.03.-26.06.2020 | 938,50 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 02.07.2020 | 13.07.2020 | 9.7.2020 | |
1422040157 | DATALAN, a.s. Krasovského 14, 851 01 Bratislava |
35810734 | Služby pozáručného servisu | 936,96 EUR vrátane DPH |
368/01/2016 | OV200015, OV200020, OV200029 | 16.04.2020 | 21.04.2020 | 21.4.2020 |
1422040453 | KOMINÁRSTVO - Ondo-Eštok 072 05 Bracovce 209 |
32675488 | oprava komínov v budove ÚPSV a R, Saleziánov 1, 071 01 Michalovce | 929,76 Eur vrátane DPH |
OV200047 | 14.07.2020 | 24.07.2020 | 22.7.2020 | |
1422040507 | ATALIAN SK s.r.o Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava |
44390823 | dezinfekcia kontaktných plôch 08/2020 | 917,28 EUR vrátane DPH |
OV200053 | 03.09.2020 | 09.09.2020 | 8.9.2020 | |
1422040332 | Služby mesta Michalovce s.r.o Partizánska 3002/23, 071 01 Michjalovce |
44389442 | Dobropis vyúčtovanie 2019 | 898,88 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve č. 063/2009/S/MaS | 21.04.2020 | 5.5.2020 | ||
2020/51013 | Newport Group, a.s. Lazaretská 2419/23, Bratislava- Staré Mesto 811 09, SR |
46279610 | Realizácia vzdelávacieho programu Operátor CNC strojov od 16.12.2019 do 28.01.2020 | 882,00 EUR bez DPH |
247/OAOTP/2017 | 19/42/54O/1187 | 04.02.2020 | 17.02.2020 | 19.2.2020 |
2019/452502 | Newport Group, a.s. Lazaretská 2419/23, Bratislava- Staré Mesto 811 09, SR |
46279610 | faktúra za realizáciu vzdelávacieho programu Operátor CNC strojov, v termíne od 15.11-2019-13.12.2019 | 882,00 bez DPH |
247/OAOTP/2017 | 19/42/540/1187 | 20.12.2019 | 17.01.2020 | 20.1.2020 |
1422040632 | ATALIAN SK s.r.o Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava |
44390823 | Dezinfekčné práce na objektoch 11/2020 | 873,60 EUR vrátane DPH |
192/142/2018 | OV200081 | 02.12.2020 | 09.12.2020 | 8.12.2020 |
1422040543 | ATALIAN SK s.r.o Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava |
44390823 | dezinfekčné práce 09/2020 | 873,60 EUR vrátane DPH |
OV200059 | 02.10.2020 | 14.10.2020 | 12.10.2020 | |
1422040339 | ATALIAN SK s.r.o Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | Dezinfekcia pracovísk | 873,60 EUR vrátane DPH |
192/142/2018 | 05.05.2020 | 12.05.2020 | 7.5.2020 | |
2020/229648 | Newport Group, a.s. Lazaretská 2419/23, Bratislava 81109 |
46279610 | faktúra za realizáciu vzdelávacieho programu Strojný mechanik-zámočník od 08.07.2020 do 04.08.2020 | 850,00 bez DPH |
247/OAOTP/2017 | 20/42/54O/107 | 07.08.2020 | 17.08.2020 | 18.8.2020 |
2020/210962 | Newport Group, a.s. Lazaretská 2419/23, Bratislava 811 09 |
46279610 | faktúra za realizáciu vzdelávacieho programu Strojný mechanik-zámočník od 21.2.2020 do 07.07.2020 | 850,00 bez DPH |
247/OAOTP/2017 | 20/42/54O/107 | 20.7.2020 | 29.07.2020 | 31.7.2020 |
2020/40233 | Newport Group, a.s. Lazaretská 2419/23, Bratislava- Staré Mesto 811 09, SR |
46279610 | faktúra za realizáciu vzdelávacieho program Strojný mechanik- zámočník v termíne od 12.12.2019 do 23.01.2020 | 850,00 EUR bez DPH |
247/OAOTP/2017 | 19/42/54O/1258 | 30.01.2020 | 10.02.2020 | 13.2.2020 |
1422040525 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačné poplatky 08/2020 | 844,74 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 10.09.2020 | 14.09.2020 | 16.9.2020 | |
1422040657 | HADEK 071 01 Lesné 63,071 01 Michalovce |
34565566 | Výmena horizontálnych žalúzii 8 ks, vertikálne žalúzie 4 ks , 23 ks siete na okna | 829,02 EUR vrátane DPH |
OV200090 | 15.12.2020 | 23.12.2020 | 23.12.2020 | |
1422040389 | ATALIAN SK s.r.o Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | dezinfekcia kontaktných plôch a kľučiek úrad práce | 829,92 EUR vrátane DPH |
OV200038 | 03.06.2020 | 11.06.2020 | 9.6.2020 | |
1422040509 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 16.09.-30.09.2020 | 828,39 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 04.09.2020 | 09.09.2020 | 8.9.2020 | |
1422040597 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 15.10.- 31.10.2020 | 817,83 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 05.11.2020 | 09.11.2020 | 9.11.2020 | |
1422040635 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM obdobie 16.11.-30.11.2020 | 800,47 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 04.12.2020 | 09.12.2020 | 8.12.2020 | |
1422040537 | Matúš Kočerha ELKO Centrum Pavla Horova 670/14 |
51689731 | Servis SMV PEUGEOT 308 BL 234 KU | 796,03 EUR vrátane DPH |
OV200060 | 23.09.2020 | 02.10.2020 | 1.10.2020 | |
1422040418 | FANMA-STAV Martina Rázusa 1850/7, 071 01 Michalovce |
44411570 | oprava spadnutej omietky pavilón A- kotolňa, A 306, | 792,50 EUR bez DPH |
OV200040 | 23.06.2020 | 02.07.2020 | 30.6.2020 | |
1422040429 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 15.-30.06.2020 | 771,53 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 03.07.2020 | 13.07.2020 | 9.7.2020 | |
1422040662 | ATALIAN SK s.r.o Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava |
44390823 | Toaletný papier 840 ks, osviežovač vzduchu | 766,56 EUR vrátane DPH |
OV200093 | 18.12.2020 | 23.12.2020 | 23.12.2020 |