Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1422040330 | Ing. Frantičšek Uhal Agentúra Uhal 072 01 Pozdišovce 247 |
32683219 | oprava tabule | 5,00 EUR vrátane DPH |
OV200036 | 24.4.2020 | |||
2019/141145 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ | 554,40 EUR vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 19/42/54O/1203 | 14.01.2019 | 22.01.2020 | 24.1.2020 |
1422040209 | Exekútorský úrad, JUDr. Koči Juraj Okružná 3, 071 01 Michalovce |
35538589 | Trovy exekúcie Peter Karas Ex 187/209-Z-7 | 42,00 EUR vrátane DPH |
233/2019 Z.z. | 17.04.2019 | 28.04.2020 | 28.4.2020 | |
2019/441901 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ | 1 478,40 EUR vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 19/42/54O/1200 | 04.12.2019 | 17.01.2020 | 24.1.2020 |
2019/436473 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ | 3 880,80 EUR vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 19/42/54O/2017 | 04.12.2019 | 13.01.2020 | 24.1.2020 |
2019/441459 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ | 5 359,20 EUR vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 19/42/54O/1123 | 04.12.2019 | 13.01.2020 | 24.1.2020 |
2019/431153 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ | 4 989,60 EUR vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 19/42/54O/1132 | 04.12.2019 | 13.01.2020 | 24.1.2020 |
2019/430179 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ | 2 772,00 EUR vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 19/42/54O/1030 | 04.12.2019 | 13.01.2020 | 24.1.2020 |
2019/430785 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ | 5082,00 vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 19/42/54O/1131 | 04.12.2019 | 13.01.2020 | 24.1.2020 |
2019/430329 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ | 3 326,40 EUR vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 19/42/54O/1031 | 04.12.2019 | 13.01.2020 | 24.1.2020 |
2019/436620 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ | 554,40 EUR vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 19/42/54O/1032 | 09.12.2019 | 13.01.2020 | 24.1.2020 |
2019/435355 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ | 554,40 EUR vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 19/42/54O/1030 | 09.12.2019 | 13.01.2020 | 24.1.2020 |
2019/435372 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ | 554,40 EUR vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 19/42/54O/2017 | 09.12.2019 | 13.01.2020 | 24.1.2020 |
2019/449892 | Newport Group, a.s. Lazaretská 2419/23, Bratislava- Staré Mesto 811 09, SR |
46279610 | faktúra za realizáciu vzdelávacieho programu "Strojný mechanik, zámočník, v termíne od 14.11.2019-11.12.2019 | 1 700,00 EUR bez DPH |
247/OAOTP/2017 | 19/42/540/1029 | 18.12.2019 | 17.01.2020 | 20.1.2020 |
2019/452502 | Newport Group, a.s. Lazaretská 2419/23, Bratislava- Staré Mesto 811 09, SR |
46279610 | faktúra za realizáciu vzdelávacieho programu Operátor CNC strojov, v termíne od 15.11-2019-13.12.2019 | 882,00 bez DPH |
247/OAOTP/2017 | 19/42/540/1187 | 20.12.2019 | 17.01.2020 | 20.1.2020 |
1421940478 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 01.11.- 19.12.2019 | 571,60 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 30.12.2019 | 10.01.2020 | 8.1.2020 | |
1421940481 | MUDr. Dulinová Andrea Ľ. Štúra 12, 071 01 Michalovce |
35539003 | zdravotné výkony | 20,91 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 02.01.2020 | 17.01.2020 | 15.1.2020 | |
1421940479 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | diaľková kreditácia | 7 020,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dielo o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu na frankovací stroj | 02.01.2020 | 8.1.2020 | ||
2019/1785 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ | 1 755,60 EUR vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 19/42/54O/1132 | 07.01.2020 | 22.01.2020 | 24.1.2020 |
2020/1775 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ | 1 755,60 EUR vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 19/42/54O/1131 | 07.01.2020 | 22.01.2020 | 24.1.2020 |
2020/2718 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ | 2 772,00 EUR vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 19/42/54O/1200 | 07.01.2020 | 22.01.2020 | 24.1.2020 |
2020/2718 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ | 2 772,00 EUR vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 19/42/54O/1200 | 07.01.2020 | 22.01.2020 | 24.1.2020 |
2020/2573 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ | 1 755,60 EUR vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 19/42/54O/1123 | 07.01.2020 | 22.01.2020 | 24.1.2020 |
1421940484 | MUDr. Tarciová Zlatica 072 43 Veľké Revištia 93 |
31976450 | zdravotné výkony | 83,64 EUR vrátane DPH |
zákon 447/2008 Z.z. | 07.01.2020 | 15.01.2020 | 14.1.2020 | |
1422040001 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 1/2020 | 1 935,87 EUR vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 07.01.2020 | 10.01.2020 | 8.1.2020 | |
1421940483 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 15.-31.12.2019 | 722,16 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 07.01.2020 | 10.01.2020 | 8.1.2020 | |
1421940486 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné P.O. H 66/118 Veľké Kapušany | 20,70 EUR vrátane DPH |
80-000093822PO2015 | 08.01.2020 | 15.01.2020 | 14.1.2020 | |
1421940487 | MUDr. Prunyiová Tatiana Štefániková 2, 071 01 Michalovce |
31974309 | zdravotné výkony | 20,91 EUR vrátane DPH |
zákon 447/2008 Z.z. | 08.01.2020 | 15.01.2020 | 14.1.2020 | |
1421940488 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP U za 12/2019 | 8,16 EUR vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 08.01.2020 | 15.01.2020 | 14.1.2020 | |
1421940489 | Slovak Telefon, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky 12/2019 | 93,34 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 09.01.2020 | 15.01.2020 | 14.1.2020 | |
1421940490 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky 12/2019 | 217,37 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 09.01.2020 | 15.01.2020 | 14.1.2020 | |
1421940490 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky 12/2019 | 217,37 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 09.01.2020 | 15.01.2020 | 14.1.2020 | |
1421940492 | CS MED s.r.o., MUDr. Majorošová Mária Záhradna 459/11, 079 01 Veľké Kapušany |
46517855 | zdravotné výkony | 146,37 vrátane DPH |
447/2008 Z.z. | 10.01.2020 | 17.01.2020 | 15.1.2020 | |
1421940491 | TERMMING a.s Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | dodávka a odber tepla 12/2019 | 1 414,12 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodoávke a odbere tepla | 10.01.2020 | 15.01.2020 | 14.1.2020 | |
1422040002 | Mesto Veľké Kapušany L. N. Tolstého 80/1, 079 01 Veľké Kapušany |
00332038 | užívanie nebytových priestorov za 1/2020 | 115,12 EUR bez DPH |
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestov č.2/2018/OE | 13.01.2020 | 17.01.2020 | 15.1.2020 | |
1421940500 | Green Wave Recycling s.r.o. Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra |
45539197 | vyprázdnenie nádob s papierom určeným na skartovanie v počte 6 ks (240 L ) umiestnených v budove ÚPSVaR Michalovce, ul. Saleziánov 1 | 1,20 EUR vrátane DPH |
207/142/2017 | OV190082 | 13.01.2020 | 17.01.2020 | 15.1.2020 |
1421940498 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Komplexná starostlivosť o vozový park 12/2019 | 107,46 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 13.01.2020 | 17.01.2020 | 15.1.2020 | |
1421940497 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Telefónne poplatky 12/2019 | 563,20 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 13.01.2020 | 17.01.2020 | 15.1.2020 | |
1421940496 | ATALIAN SK s.r.o Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | upratovacie služby 12/2019 | 4 740,84 EUR vrátane DPH |
192/142/2018 | 13.01.2020 | 17.01.2020 | 15.1.2020 | |
1421940493 | MEDICPED s.r.o MUDr. Eva Jasovská Masarykova 1340, 071 01 Michalovce |
36600733 | zdravotné výkony | 34,85 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 13.01.2020 | 17.01.2020 | 15.1.2020 |