Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1102040013 | Slovak Telekom. a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky 12/2019 | 43,69 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskyt.verejných sl. z 12.7.2016 | 07.01.2020 | 16.01.2020 | 4.2.2020 | |
1102040558 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn Stará Turá 12/2020 | 947,90 vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 02.12.2020 | 11.12.2020 | 5.1.2021 | |
1102040510 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn Stará Turá 11/2020 | 947,90 vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 03.11.2020 | 12.11.2020 | 15.12.2020 | |
1102040466 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn Stará Turá 10/2020 | 947,90 vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 02.10.2020 | 12.10.2020 | 16.11.2020 | |
1102040427 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35743565 | Telefónne poplatky 8/2020 | 43,69 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskyt.verejných sl. z 12.7.16 | 07.09.2020 | 09.09.2020 | 25.9.2020 | |
1102040425 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn Stará Turá 9/2020 | 947,90 vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 04.09.2020 | 09.09.2020 | 25.9.2020 | |
1102040377 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn ST 8/2020 | 947,90 vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 04.08.2020 | 12.08.2020 | 21.8.2020 | |
1102040326 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn Stará Turá 7/2020 | 947,90 vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 03.07.2020 | 10.07.2020 | 21.7.2020 | |
1102040273 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn Stará Turá 6/2020 | 947,90 vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 02.06.2020 | 11.06.2020 | 26.6.2020 | |
1102040229 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 5/2020 | 947,90 vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 05.05.2020 | 11.05.2020 | 15.6.2020 | |
1102040182 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn ST 4/2020 | 947,90 vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 02.04.2020 | 14.04.2020 | 4.5.2020 | |
1102040130 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn Stará Turá - 3/2020 | 947,90 vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 03.03.2020 | 12.03.2020 | 8.4.2020 | |
1102040055 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 1.5.2019-31.12.2019 | -2 986,92 vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 20.01.2020 | 07.02.2020 | 13.3.2020 | |
1102040078 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn Stará Turá 2/2020 | 947,90 vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 03.02.2020 | 11.02.2020 | 19.2.2020 | |
1102040054 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie plynu Stará Turá - 1-4/2019 | 1 928,28 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 20.01.2020 | 07.02.2020 | 19.2.2020 | |
1102040010 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn ST 1/2020 | 1 131,29 vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 03.01.2020 | 13.01.2020 | 4.2.2020 | |
1102040555 | NAY a.s. Tuhovská 15, 830 06 Bratislava |
35739487 | Televízor PHILIPS | 479,- vrátane DPH |
1102040148 | 01.12.2020 | 30.11.2020 | 15.12.2020 | |
1102040415 | Technické Služby mesta Nové Mesto nad Váhom Husitská cesta 248/6, 916 01 Stará Turá |
35602210 | Odvoz a likvidácia odpadu - Stará Turá | 57,48 vrátane DPH |
1102040100 | 31.08.2020 | 08.09.2020 | 25.9.2020 | |
1102040025 | MUDr. Husárová Denisa M.Rázusa 917/13, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
34491317 | Zdravotné výkony | 132,43 vrátane DPH |
Z.z.447/08-§11 | 09.01.2020 | 27.01.2020 | 4.2.2020 | |
1102040453 | RM Gastro - JAZ s.r.o. Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
34153004 | Nákup pohárov 30 ks | 19,44 vrátane DPH |
1102040110 | 22.09.2020 | 30.09.2020 | 16.10.2020 | |
1102040493 | ADATEX, s r.o. Turecká 2447/27, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
34134719 | Pranie uterákov | 86,85 vrátane DPH |
1102040125 | 20.10.2020 | 28.10.2020 | 16.11.2020 | |
1102040266 | ADATEX, s r.o. Turecká 2447/27, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
34134719 | Pranie uterákov | 55,45 vrátane DPH |
1102040053 | 27.05.2020 | 05.06.2020 | 26.6.2020 | |
1102040072 | ADATEX, s r.o. Turecká 2447/27, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
34134719 | Pranie uterákov a utierok | 53,70 vrátane DPH |
1102040002 | 28.01.2020 | 11.02.2020 | 19.2.2020 | |
1102040400 | Štúdio TEXO, spol. s r.o. Piešťanská 65, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
34131396 | Tabuľa na označenie sídla | 108,- vrátane DPH |
1102040084 | 13.08.2020 | 21.08.2020 | 21.9.2020 | |
1102040126 | Štúdio TEXO, spol. s r.o. Piešťanská 65, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
34131396 | Samolepiaci plagát | 36,- vrátane DPH |
1102040015 | 27.02.2020 | 11.03.2020 | 8.4.2020 | |
1102040591 | Tilia v.o.s. Tehelná 2166/85, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
34115668 | Stôl pracovný | 247,20 vrátane DPH |
1102040155 | 17.12.2020 | 21.12.2020 | 5.1.2021 | |
1102040456 | Tilia v.o.s. Tehelná 2166/85, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
34115668 | Nábytok do kuchyne | 101,- vrátane DPH |
1102040112 | 25.09.2020 | 06.10.2020 | 16.10.2020 | |
1102040404 | Tilia v.o.s. Tehelná 2166/85, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
34115668 | Výroba a dodávka kancelárskeho nábytku | 575,- vrátane DPH |
1102040090 | 17.08.2020 | 21.08.2020 | 21.9.2020 | |
1102040170 | Tilia v.o.s. Tehelná 2166/85, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
34115668 | Stôl rokovací | 828,- vrátane DPH |
1102040011 | 27.03.2020 | 02.04.2020 | 9.4.2020 | |
1102040463 | EKOPOL, spol. s r.o. Čsl.armády 79/17, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
34098194 | Prenájom tepovača kobercov | 74,- vrátane DPH |
1102040102 | 01.10.2020 | 06.10.2020 | 2.11.2020 | |
1102040462 | EKOPOL, spol. s r.o. Čsl.armády 79/17, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
34098194 | Prenájom čističa okien | 28,- vrátane DPH |
1102040108 | 01.10.2020 | 06.10.2020 | 2.11.2020 | |
1102040389 | EKOPOL, spol. s r.o. Čsl.armády 79/17, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
34098194 | Prenájom tepovača, čistič kobercov | 32,20 vrátane DPH |
1102040088 | 07.08.2020 | 13.08.2020 | 21.8.2020 | |
1102040112 | EKOPOL, spol. s r.o. Čsl.armády 79/17, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
34098194 | Prenájom tepovača | 29,- vrátane DPH |
1102040010 | 21.02.2020 | 03.03.2020 | 8.4.2020 | |
1102040114 | JUDr. Vladimír Polák, súdny exekútor Čsl.armády 348/14, 907 01 Myjava |
34055665 | Trovy starých exekúcií | 1 890,- vrátane DPH |
Z.z.233/2019 | 24.02.2020 | 02.03.2020 | 8.4.2020 | |
1102040257 | JUDr. Pavel Šajánek súdny exekútor Sadová 621, 905 01 Senica |
34049223 | Trovy starej exekúcie | 168,- vrátane DPH |
Z.z.233/2019 | 15.05.2020 | 20.05.2020 | 15.6.2020 | |
1102040057 | JUDr. Pavel Šajánek, súdny exekútor Sadová 621, 902 01 Senica |
34049223 | Trovy exekúcie | 48,99 vrátane DPH |
EX90/2006 | 20.01.2020 | 24.01.2020 | 6.2.2020 | |
1102040056 | JUDr. Pavel Šajánek, súdny exekútor Sadová 621, 902 01 Senica |
34049223 | Trovy exekúcie | 134,63 vrátane DPH |
EX 144/2006 | 20.01.2020 | 24.01.2020 | 6.2.2020 | |
1102040560 | MUDr. Jarmila Kohoutová Československej armády 19, 907 01 Myjava |
34048634 | Zdravotné výkony | 41,82 vrátane DPH |
Z.z.447/08-§11, Výkaz k úhrade | 03.12.2020 | 21.12.2020 | 5.1.2021 | |
1102040426 | MUDr. Jarmila Kohoutová Československej armády 19, 907 01 Myjava |
34048634 | Zdravotné výkony | 34,85 vrátane DPH |
Z.z.447/08-§11, Výkaz k úhrade | 04.09.2020 | 24.09.2020 | 16.10.2020 | |
1102040278 | MUDr. Jarmila Kohoutová Československej armády 19, 907 01 Myjava |
34048634 | Zdravotné výkony | 13,94 vrátane DPH |
Z.z.447/08-§11 | 03.06.2020 | 25.06.2020 | 21.7.2020 |