Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1092040283 | Magna energia,a.s. Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 10/2020 | 3564,59 vrátane DPH |
Zml.č. 312/OVS/2019 zo dňa 26.4.2019 | - | 02.10.2020 | 08.10.2020 | 2.11.2020 |
1092040259 | Magna energia,a.s. Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 9/2020 | 3564,59 vrátane DPH |
Zml.č. 312/OVS/2019 zo dňa 26.4.2019 | - | 03.09.2020 | 13.09.2020 | 9.10.2020 |
1092040231 | Magna energia,a.s. Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 8/2020 | 3564,59 vrátane DPH |
Zml.č. 312/OVS/2019 zo dňa 26.4.2019 | - | 04.08.2020 | 13.08.2020 | 3.9.2020 |
1092040201 | Magna energia,a.s. Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 7/2020 | 3564,59 vrátane DPH |
Zml.č. 312/OVS/2019 zo dňa 26.4.2019 | - | 03.07.2020 | 13.07.2020 | 5.8.2020 |
1092040174 | Magna energia,a.s. Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 6/2020 | 3564,59 vrátane DPH |
Zml.č. 312/OVS/2019 zo dňa 26.4.2019 | - | 02.06.2020 | 12.06.2020 | 2.7.2020 |
1092040153 | Magna energia,a.s. Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 5/2020 | 3564,59 vrátane DPH |
Zml.č. 312/OVS/2019 zo dňa 26.4.2019 | - | 05.05.2020 | 15.05.2020 | 4.6.2020 |
1092040108 | Magna energia,a.s. Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 4/2020 | 3564,59 vrátane DPH |
Zml.č. 312/OVS/2019 zo dňa 26.4.2019 | - | 02.04.2020 | 09.04.2020 | 6.5.2020 |
1092040072 | Magna energia,a.s. Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 3/2020 | 3564,59 vrátane DPH |
Zml.č. 312/OVS/2019 zo dňa 26.4.2019 | - | 03.03.2020 | 11.03.2020 | 8.4.2020 |
1092040037 | Magna energia,a.s. Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 2/2020 | 3564,59 vrátane DPH |
Zml.č. 312/OVS/2019 zo dňa 26.4.2019 | - | 03.02.2020 | 11.02.2020 | 4.3.2020 |
1092040028 | Magna energia,a.s. Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn vyúčtovanie 5-12/2019 | -5016,68 vrátane DPH |
Zml.č. 312/OVS/2019 zo dňa 26.4.2019 | - | 20.01.2020 | ..2000 | 5.2.2020 |
1092040027 | Magna energia,a.s. Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn vyúčtovanie 1-4/2019 | 10066,95 vrátane DPH |
Zml.č. 312/OVS/2019 zo dňa 26.4.2019 | - | 20.01.2020 | 28.01.2020 | 5.2.2020 |
1092040001 | Magna energia,a.s. Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 1/2020 | 3408,22 vrátane DPH |
Zml.č. 312/OVS/2019 zo dňa 26.4.2019 | - | 02.01.2020 | 15.01.2020 | 5.2.2020 |
1092040350 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 69,29 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013 | - | 03.12.2020 | 07.12.2020 | 8.1.2021 |
1092040321 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 69,29 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013 | - | 06.11.2020 | 11.11.2020 | 4.12.2020 |
1092040303 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 69,29 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013 | - | 09.10.2020 | 16.10.2020 | 2.11.2020 |
1092040274 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 69,29 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013 | - | 11.09.2020 | 17.09.2020 | 9.10.2020 |
1092040256 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 69,29 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013 | - | 14.08.2020 | 20.08.2020 | 3.9.2020 |
1092040224 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 69,29 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013 | - | 17.07.2020 | 24.07.2020 | 5.8.2020 |
1092040199 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 69,29 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013 | - | 22.06.2020 | 24.06.2020 | 2.7.2020 |
1092040185 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Dobropis k fa č. 2057583 | -19,16 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013 | - | 09.06.2020 | ..2000 | 2.7.2020 |
1092040170 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 88,45 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013 | - | 21.05.2020 | 01.06.2020 | 4.6.2020 |
1092040147 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 69,29 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013 | - | 24.04.2020 | 05.05.2020 | 6.5.2020 |
1092040106 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 69,29 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013 | - | 31.03.2020 | 03.04.2020 | 8.4.2020 |
1092040067 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 69,29 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013 | - | 27.02.2020 | 04.03.2020 | 4.3.2020 |
1092040040 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 69,29 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013 | - | 06.02.2020 | 11.02.2020 | 4.3.2020 |
1092040013 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 63,65 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013 | - | 14.01.2020 | 20.01.2020 | 5.2.2020 |
1092040064 | Mailtec Slovakia,.s.r.o. Nám.Hraničiarov 29, 851 03 Bratislava |
35687487 | Atramentová náplň do frankovacieho stroja | 186,00 vrátane DPH |
IN-050/2019 | Obj.č.09/20 | 20.02.2019 | 02.03.2020 | 4.3.2020 |
1092040035 | Mailtec Slovakia,.s.r.o. Nám.Hraničiarov 29, 851 03 Bratislava |
35687487 | Servisná prehliadka frankovacieho stroja | 225,60 vrátane DPH |
IN-050/2019 | Obj.č.04/20 | 28.01.2020 | 05.02.2020 | 5.2.2020 |
1092040034 | Mailtec Slovakia,.s.r.o. Nám.Hraničiarov 29, 851 03 Bratislava |
35687487 | Ročný poplatok hot-line DIAMOND a kreditovanie | 144,00 vrátane DPH |
Dohoda č.4005 | - | 28.01.2020 | 29.01.2020 | 5.2.2020 |
1092040380 | LEMNIX , s.r.o. Nitrianska 114/1764, Partizánske |
34100458 | Demontáž strešnej vpuste na budove ÚPSVR Partizánske | 164,40 vrátane DPH |
IN-050/2019 | Obj. č. 85/20 | 22.12.2020 | 29.12.2020 | 8.1.2021 |
1092040372 | Ing. Miroslav Janšák MIKONA Nemocničná 1569, 958 03 Partizánske |
33562377 | Servis vozidiel - 9 ks prezutie pneumatík | 166,50 vrátane DPH |
IN-050/2019 | Obj. č. 69/20 | 10.12.2020 | 21.12.2020 | 8.1.2021 |
1092040229 | MUDr. Alžbeta Olachová Moyzesova 484, 956 33 Chynorany |
31865763 | Zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | - | 23.07.2020 | 29.07.2020 | 5.8.2020 |
1092040068 | MUDr. Alžbeta Olachová Moyzesova 484, 956 33 Chynorany |
31865763 | Zdravotné výkony | 34,85 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | - | 27.02.2020 | 04.03.2020 | 4.3.2020 |
1092040309 | MUDr. Matejová Adriana Ul.29.augusta č.39, 958 01 Partizánske |
31843654 | Zdravotné výkony | 48,79 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | - | 16.10.2020 | 21.10.2020 | 2.11.2020 |
1092040217 | MUDr. Matejová Adriana Ul.29.augusta č.39, 958 01 Partizánske |
31843654 | Zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | - | 10.07.2020 | 17.07.2020 | 5.8.2020 |
1092040148 | MUDr. Matejová Adriana Ul.29.augusta č.39, 958 01 Partizánske |
31843654 | Zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | - | 30.04.2020 | 05.05.2020 | 6.5.2020 |
1092040006 | MUDr. Matejová Adriana Ul.29.augusta č.39, 958 01 Partizánske |
31843654 | Zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | - | 09.01.2020 | 15.01.2020 | 5.2.2020 |
1092040379 | MUDr. Nikolény Ľuboš Nádražná 686/4, 958 01 Partizánske |
31843034 | Zdravotné výkony | 48,79 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | - | 16.12.2020 | 30.12.2020 | 8.1.2021 |
1092040029 | MUDr. Nikolény Ľuboš Nádražná 686/4, 958 01 Partizánske |
31843034 | Zdravotné výkony | 41,82 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | - | 22.01.2020 | 28.01.2020 | 5.2.2020 |
1092040351 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina |
31611630 | Ročné služby prevádzky DFS v DKC PB | -8,65 vrátane DPH |
Zml.zo dňa 11.12.2012, lic.číslo 84970 | - | 03.12.2020 | ..2000 | 8.1.2021 |