
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1362040185 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | zásuvka ťažného zariadenia PP604BK | 128,98 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 10/2020 | 09.04.2020 | 15.04.2020 | 28.4.2020 |
1362040148 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23, 930 12 Ohrady |
44783892 | zásobníky na mydlo, toaletný papier, skladané utierky | 315,19 vrátane DPH |
nie | 24/2020 | 19.3.2020 | 24.03.2020 | 8.4.2020 |
1362040280 | Brantner Poprad, s.r.o. Nová ulica 76, 058 01 Poprad |
36444618 | vývoz a zneškodnenie zmiešaného odpadu | 44,22 vrátane DPH |
nie | 43/2020 | 8.6.2020 | 10.06.2020 | 18.6.2020 |
1362040260 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | vyúčtovanie služieb za rok 2019 | -2830,02 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 184/136/2019 a Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 81/136/2018 | nie | 25.05.2020 | 2.6.2020 | |
1362040259 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | vyúčtovanie služieb za rok 2019 | -896,75 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 170/136/2019 | nie | 25.05.2020 | 2.6.2020 | |
1362040258 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | vyúčtovanie služieb za rok 2019 | 685,52 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 170/136/2019 | nie | 25.05.2020 | 28.05.2020 | 2.6.2020 |
1362040257 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | vyúčtovanie služieb za rok 2019 | 312,09 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 184/136/2019 a Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 81/136/2018 | nie | 25.05.2020 | 28.05.2020 | 2.6.2020 |
1362040533 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 |
35743565 | vyúčtovanie plyn LE 10/2020 | -785,37 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 312/OVS/2019, 26.4.2019 | nie | 05.11.2020 | 23.11.2020 | |
1362040479 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska7555/18,92101 Pieštany |
35743565 | vyúčtovanie plyn LE 09/2020. | -1703,38 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č.312/OVS/2019, 26.4.2019 | nie | 06.10.2020 | 21.10.2020 | |
1362040323 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie plyn 6/2020 LE | -1554,78 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 312/OVS/2019, 26.4.2019 | nie | 6.7.2020 | 14.7.2020 | |
1362040271 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie plyn 6/2020 LE | -849,50 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 312/OVS/2019, 26.4.2019 | nie | 5.6.2020 | 18.6.2020 | |
1362040228 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie plyn 4/2020 LE | -143,86 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 312/OVS/2019, 26.4.2019 | nie | 11.05.2020 | 19.5.2020 | |
1362040040 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska7555/18,92101 Pieštany |
35743565 | Vyúčtovanie plyn 12/2019 PP. | -973,80 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č.312/OVS/2019, 26.4.2019 | nie | 20.01.2020 | 14.2.2020 | |
1362040016 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska7555/18,92101 Pieštany |
35743565 | Vyúčtovanie plyn 12/2019 LE. | 1440,13 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č.312/OVS/2019, 26.4.2019 | nie | 10.01.2020 | 14.01.2020 | 14.2.2020 |
1362040596 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie plyn 11/2020 LE | 137,66 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 312/OVS/2019, 26.4.2019 | nie | 04.12.2020 | 08.12.2020 | 9.12.2020 |
1362040082 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska7555/18,92101 Pieštany |
35743565 | Vyúčtovanie plyn 1/2020 LE. | 2217,34 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č.312/OVS/2019, 26.4.2019 | nie | 10.02.2020 | 12.02.2020 | 16.3.2020 |
1362040041 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska7555/18,92101 Pieštany |
35743565 | Vyúčtovanie plyn 1-4/2019 PP | 3083,49 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č.160/OVS/2015, | nie | 20.01.2020 | 22.01.2020 | 14.2.2020 |
1362040333 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny PP 6/2020 | 1143,35 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 395/OVS/2019, a Dohoda o pristúpení k RD č. 394/OVS/2019 | nie | 7.7.2020 | 09.07.2020 | 14.7.2020 |
1362040287 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny PP 5/2020 | 1131,79 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 395/OVS/2019, a Dohoda o pristúpení k RD č. 394/OVS/2019 | nie | 8.6.2020 | 10.06.2020 | 18.6.2020 |
1362040235 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny PP 4/2020 | 1080,54 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 395/OVS/2019, a Dohoda o pristúpení k RD č. 394/OVS/2019 | nie | 12.05.2020 | 15.05.2020 | 19.5.2020 |
1362040053 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie elektriny PP 12/2019. | 1064,86 vrátane DPH |
27.01.2020 | 30.01.2020 | 3.3.2020 | ||
1362040605 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny PP 11/2020 | 1218,82 vrátane DPH |
Zmluva 185/OVS/2020 | nie | 07.12.2020 | 10.12.2020 | 21.12.2020 |
1362040547 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny PP 10/2020 | 1283,95 vrátane DPH |
Zmluva 185/OVS/2020 | nie | 05.11.2020 | 12.11.2020 | 24.11.2020 |
1362040482 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny PP 09/2020. | 1172,51 vrátane DPH |
Zmluva 394,395/OVS/2019 | nie | 07.10.2020 | 08.10.2020 | 21.10.2020 |
1362040190 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny PP 03/2020 | 1120,74 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 395/OVS/2019, a Dohoda o pristúpení k RD č. 394/OVS/2019 | nie | 08.04.2020 | 15.04.2020 | 28.4.2020 |
1362040055 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie elektriny LE 12/2019: | 5261,28 vrátane DPH |
27.01.2020 | 30.01.2020 | 3.3.2020 | ||
1362040606 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny LE 11/2020 | 1919,6 vrátane DPH |
Zmluva 185/OVS/2020 | nie | 07.12.2020 | 10.12.2020 | 21.12.2020 |
1362040548 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny LE 10/2020 | 2006,36 vrátane DPH |
Zmluva 185/OVS/2020 | nie | 05.11.2020 | 12.11.2020 | 24.11.2020 |
1362040343 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny LE 1-6/2020 | 4728,80 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 395/OVS/2019, a Dohoda o pristúpení k RD č. 394/OVS/2019 | nie | 9.7.2020 | 10.07.2020 | 14.7.2020 |
1362040483 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny LE 09/2020. | 1627,74 vrátane DPH |
Zmluva 394,395/OVS/2019 | nie | 07.10.2020 | 08.10.2020 | 21.10.2020 |
1362040080 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie elektriky PP 1/2020. | 1228,96 vrátane DPH |
Zmluva 394,395/OVS/2019 | nie | 10.02.2020 | 12.02.2020 | 16.3.2020 |
1362040453 | Pavol Jackovič 29.augusta 166/39, 058 01 POPRAD |
37113160 | výškové práce LE. ( čistenie žľabov. ) | 486 vrátane DPH |
nie | 74/2020 | 08.09.2020 | 21.09.2020 | 20.10.2020 |
1362040584 | Pavol Jackovič 29. augusta 166/39, 058 01 Poprad |
37113160 | výškové práce LE - oprava žľabov | 320 bez DPH |
nie | 90/2020 | 27.11.2020 | 30.11.2020 | 9.12.2020 |
1362040207 | G-mont Plus, s.r.o. Školská 248, 05991 Veľký Slavkov |
44144288 | výroba konštrukcie na predelovacie okienko | 40,00 vrátane DPH |
nie | 36/2020 | 20.04.2020 | 22.04.2020 | 28.4.2020 |
1362040073 | Green Wave Recycling, s.r.o. Železničný rad 70, 96801 Nová Baňa. |
45539197 | Vyprázdnenie bezpečnostnej nádoby. | 1,20 vrátane DPH |
Zmluva 432/136/2019. | 2/2020 | 10.02.2020 | 12.02.2020 | 16.3.2020 |
1362040598 | Green Wave Recycling, s.r.o. Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra |
45539197 | vyprázdnenie bezpečnostnej nádoby na skartovanie | 1,2 vrátane DPH |
nie | 98/2020 | 08.12.2020 | 10.12.2020 | 21.12.2020 |
1362040344 | Green Wave Recycling, s.r.o. Železničný rad 70, 968 01 Nová Baňa |
45539197 | vyprázdnenie bezpečnostnej nádoby na skartovanie | 1,20 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 432/136/2019 | 51/2020 | 10.7.2020 | 13.07.2020 | 14.7.2020 |
1362040245 | Green Wave Recycling, s.r.o. Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra |
45539197 | vyprázdnenie bezpečnostnej nádoby na skartovanie | 1,20 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 432/136/2019 | 34/2020 | 18.05.2020 | 20.05.2020 | 2.6.2020 |
1362040503 | Green Wave Recycling, s.r.o. Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra |
45539197 | vyprázdnenie a skartácia obsahu bezpečnostných nádob | 1,20 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 432/136/2019 | 75/2020 | 12.10.2020 | 13.10.2020 | 18.11.2020 |
1362040163 | Green Wave Recycling, s.r.o. Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra |
45539197 | vyprázdnenie a skartácia bezpečnostných nádob | 1,20 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 432/136/2019 | 26/2020 | 6.4.2020 | 09.04.2020 | 22.4.2020 |