Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1372040435 | VARIETO CASSOVIA s.r.o. Holubyho č. 14, 040 01 Košice |
46037039 | energie nájmu 07/2020 | 37,72 vrátane DPH |
Zmluva č. 162/137/2017 | 02.07.2020 | 09.07.2020 | 15.7.2020 | |
1372040442 | MP MEDIK s.r.o. Na Rínku č.276/7, 082 12 Kapušany |
46604341 | zdravotné výkony | 48,79 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 Z.z. | 02.07.2020 | 09.07.2020 | 15.7.2020 | |
1372040441 | PEDIAM s.r.o. A.Hlinku č. 43, 082 21 Veľký Šariš |
46404775 | zdravotné výkony | 55,76 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 Z.z. | 02.07.2020 | 09.07.2020 | 15.7.2020 | |
1372040438 | MUCOMED s.r.o. Rooseveltova č. 3, 040 01 Košice |
47850230 | zdravotné výkony | 48,79 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 Z.z. | 02.07.2020 | 08.07.2020 | 15.7.2020 | |
1372040439 | MARIOND s.r.o. SNP č. 6, 083 01 Sabinov |
45659311 | zdravotné výkony | 62,73 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 Z.z. | 01.07.2020 | 08.07.2020 | 15.7.2020 | |
1372040440 | TARMED s.r.o. Reimanova č. 4, 080 01 Prešov |
36693286 | zdravotné výkony | 48,79 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 Z.z. | 01.07.2020 | 08.07.2020 | 15.7.2020 | |
1372040434 | Odborový dom kultúry s.r.o. Námestie mieru č. 1, 080 01 Prešov |
31665071 | nájomné, služby nájmu 06/2020 | 639,60 vrátane DPH |
zmluva č. 99/137/2018 | 30.06.2020 | 09.07.2020 | 15.7.2020 | |
1372040433 | JURAŠEK s.r.o. Východná č. 8, 082 21 Veľký Šariš |
47953951 | zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 Z.z. | 26.06.2020 | 03.07.2020 | 15.7.2020 | |
1372040432 | Mgr. MVDr. Pavol Kovaľ Hlavná č. 137, 080 01 Prešov |
31276491 | trovy starej EX | 42,- vrátane DPH |
EX 625/1998 | 26.06.2020 | 30.06.2020 | 7.7.2020 | |
1372040427 | SPŠ strojnícka Prešov Duklianska č. 1, 080 01 Prešov |
00161845 | energie nájmu 08/2020 | 989,- bez DPH |
zmluva č. 2/2015 zo dňa 26.03.2015 a Dodatok č. 3 zo dňa 31.05.2019 | 25.06.2020 | 14.07.2020 | 30.7.2020 | |
1372040426 | SPŠ strojnícka Prešov Duklianska č. 1, 080 01 Prešov |
00161845 | nájomné 08/2020 | 6406,58 bez DPH |
Zmluva č. 2/2015 zo dňa 26.03.2015 | 25.06.2020 | 13.07.2020 | 30.7.2020 | |
1372040428 | SPŠ strojnícka Prešov Duklianska č. 1, 080 01 Prešov |
00161845 | revízia komína | 35,- bez DPH |
Zmluva č. 2/2015 zo dňa 26.03.2015 | 25.06.2020 | 30.06.2020 | 7.7.2020 | |
1372040424 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo č.1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHL 06/2020 | 142,39 vrátane DPH |
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 002863/73120/2004 | 22.06.2020 | 29.06.2020 | 7.7.2020 | |
1372040423 | MUDr. Húsková Eva, PO-zdrav s.r.o. Jána Bottu 6A, 080 01 Prešov |
43822991 | zdravotné výkony | 41,82 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 Z.z. | 19.06.2020 | 25.06.2020 | 7.7.2020 | |
1372040421 | LIEČ-PREV RK s.r.o. Hlavná č. 10, 08001 Svinia |
46917951 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 Z.z. | 18.06.2020 | 24.06.2020 | 7.7.2020 | |
1372040422 | Zdravotné služby DLK s.r.o. Poľná č. 170/13, 082 71 Lipany |
36498955 | zdravotné výkony | 69,70 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 Z.z. | 18.06.2020 | 24.06.2020 | 7.7.2020 | |
1372040417 | STRABAG Property and Facility Services Dunajská č. 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | kompl. správa budov 05/2020 | 3849,13 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č.z. 8588/2016, Dodatok č. 3 | 15.06.2020 | 19.06.2020 | 7.7.2020 | |
1372040419 | EVROFIN Int. s.r.o. Jarošová č. 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | pravidelná údržba frankovacieho stroja | 329,88 vrátane DPH |
58/2020/PO | 15.06.2020 | 17.06.2020 | 7.7.2020 | |
1372040415 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné ÚPSVaR Sbinov | 1005,85 bez DPH |
finančné podmienky Slov.pošty | 12.06.2020 | 24.06.2020 | 7.7.2020 | |
1372040413 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke č. 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | elektrina ÚPSVaR Prešov 05/2020 | 1536,40 vrátane DPH |
Zmluva č. 395/OVS/2019 | 12.06.2020 | 19.06.2020 | 7.7.2020 | |
1372040414 | JASAn TRADE s.r.o. Budovateľská č. 2, 080 01 Prešov |
36479438 | parkovací kredit | 50,- bez DPH |
54/2020/PO | 12.06.2020 | 17.06.2020 | 7.7.2020 | |
1372040416 | DURKAN s.r.o., JUDr. Ďurkáň Mierova č. 1, Drienov |
36501701 | zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 Z.z. | 11.06.2020 | 19.06.2020 | 7.7.2020 | |
1372040411 | SWAN a.s. Landererova č. 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | správa a údržba 05/2020 | 1428,19 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 11.06.2020 | 17.06.2020 | 7.7.2020 | |
1372040410 | SWAN a.s. Landererova č. 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | IP tel. 05/2020 | 1642,98 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 11.06.2020 | 17.06.2020 | 7.7.2020 | |
1372040407 | SWAN a.s. Landererova č. 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | telef. hovory 05/2020 | 3309,24 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 11.06.2020 | 17.06.2020 | 7.7.2020 | |
1372040409 | SWAN a.s. Landererova č. 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | DSL poplatky 05/2020 | 664,08 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní tlekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 11.06.2020 | 17.06.2020 | 7.7.2020 | |
1372040408 | SWAN a.s. Landererova č. 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | DSL poplatky 05/2020 | 4989,26 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 11.06.2020 | 17.06.2020 | 7.7.2020 | |
1372040403 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská č.28, 821 01 Bratislava 2 |
35763469 | telefónne hovory 05/2020 | 71,52 vrátane DPH |
zmluva o pripojení | 10.06.2020 | 17.06.2020 | 7.7.2020 | |
1372040404 | Rojak s.r.o. Štúrova č.4, 083 01 Sabinov |
44877617 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 Z.z. | 09.06.2020 | 17.06.2020 | 7.7.2020 | |
1372040405 | SIMA-MEDIK s.r.o., MUDr. Melánia Ruckschlosová Žehňa č. 26, 082 06 |
45275017 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 Z.z. | 09.06.2020 | 17.06.2020 | 7.7.2020 | |
1372040406 | AMNIS RHEI s.r.o. K amfiteátru č. 8, 080 01 Prešov |
45940291 | zdravotné výkony | 97,58 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 Z.z. | 09.06.2020 | 17.06.2020 | 7.7.2020 | |
1372040401 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo č.1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHL 05/2020 | 235,37 vrátane DPH |
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 002863/73120/2004 | 09.06.2020 | 12.06.2020 | 7.7.2020 | |
1372040400 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke č. 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | elektrina ÚPSVaR Lipany 05/2020 | 106,66 vrátane DPH |
Zmluva č. 395/OVS/2019 | 08.06.2020 | 19.06.2020 | 7.7.2020 | |
1372040399 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke č. 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | elektrina ÚPSVaR Sabinov 05/2020 | 617,16 vrátane DPH |
Zmluva č. 395/OVS/2019 | 08.06.2020 | 19.06.2020 | 7.7.2020 | |
1372040398 | Green Wave Recycling s.r.o. Železničný rad 70, 968 01 Nová Baňa |
45539197 | mobilná skartácia | 1,20 vrátane DPH |
zo dňa 18.05.2020 č. 57/2020/PO | 08.06.2020 | 12.06.2020 | 7.7.2020 | |
1372040395 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového poukazu U 05/2020 | 13,12 bez DPH |
finančné podmienky Slov.pošty | 04.06.2020 | 12.06.2020 | 7.7.2020 | |
1372040397 | Pado MD s.r.o. Levočská č.18, 080 01 Prešov |
35911891 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 Z.z. | 04.06.2020 | 11.06.2020 | 7.7.2020 | |
1372040396 | Železníčne zdravotníctvo Košice s.r.o. Masarykova č.9, 040 01 Košice |
36582433 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 Z.z. | 04.06.2020 | 11.06.2020 | 7.7.2020 | |
1372040391 | TERAVA SECURITY s.r.o. Na letisko č. 2121/44, 058 01 Poprad |
51030691 | strážna služba 05/2020 | 3113,57 bez DPH |
Zmluva č. 322/137/2019 | 04.06.2020 | 10.06.2020 | 7.7.2020 | |
1372040390 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn ÚPSVaR Lipany, Sabinov 06/2020 | 1957,32 vrátane DPH |
Zmluva č. 312/OVS/2019 | 04.06.2020 | 10.06.2020 | 7.7.2020 |