Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1372040666 | MP MEDIK s.r.o. Na Rínku č.276/7, 082 12 Kapušany |
46604341 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 Z.z. | 07.10.2020 | 16.10.2020 | 4.11.2020 | |
1372040663 | VINMED s.r.o., Dr. Vinclerová Čergovská č.22/1, 082 67 Terňa |
45935378 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 Z.z. | 07.10.2020 | 16.10.2020 | 4.11.2020 | |
1372040665 | Železníčne zdravotníctvo Košice s.r.o. Masarykova č.9, 040 01 Košice |
36582433 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 Z.z. | 07.10.2020 | 16.10.2020 | 4.11.2020 | |
1372040650 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke č. 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | elektrina pracovisko ÚPSVaR PO 09/2020 | 1568,17 vrátane DPH |
Zmluva č. 395/OVS/2019 | 07.10.2020 | 14.10.2020 | 21.10.2020 | |
1372040653 | VARIETO CASSOVIA s.r.o. Holubyho č. 14, 040 01 Košice |
46037039 | energie nájmu 10/2020 | 37,72 vrátane DPH |
Zmluva č. 162/137/2017 | 07.10.2020 | 13.10.2020 | 21.10.2020 | |
1372040654 | VINTIA s.r.o. Holubyho č. 12, 040 01 Košice |
46033963 | nájomné 10/2020 | 224,40 bez DPH |
Zmluva č. 162/137/2017 | 07.10.2020 | 13.10.2020 | 21.10.2020 | |
1372040664 | EVA-CLINIQUE s.r.o., MUDr. Eva Knišová Prostejovská č. 33/B, 080 01 Prešov |
36511650 | zdravotné výkony | 76,67 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 Z.z. | 08.10.2020 | 16.10.2020 | 4.11.2020 | |
1372040661 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo č.1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 628,58 vrátane DPH |
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 002863/73120/2004 | 08.10.2020 | 16.10.2020 | 4.11.2020 | |
1372040660 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového poukazu U 09/2020 | 12,64 vrátane DPH |
finančné podmienky Slov.pošty | 08.10.2020 | 16.10.2020 | 4.11.2020 | |
1372040662 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská č.28, 821 01 Bratislava 2 |
35763469 | telefónne hovory 09/2020 | 71,52 vrátane DPH |
zmluva o pripojení | 09.10.2020 | 16.10.2020 | 4.11.2020 | |
1372040678 | MEDSEN s.r.o. Kellerova č. 8, 085 01 Bardejov |
50044273 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 Z.z. | 12.10.2020 | 20.10.2020 | 4.11.2020 | |
1372040677 | WESPER a.s. Garbiarska č. 16, 040 01 Košice |
44653174 | zdravotné výkony | 160,31 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 Z.z. | 12.10.2020 | 20.10.2020 | 4.11.2020 | |
1372040671 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 09/2020 | 10,80 vrátane DPH |
finančné podmienky Slov.pošty | 12.10.2020 | 16.10.2020 | 4.11.2020 | |
1372040672 | SWAN a.s. Landererova č. 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | DSL poplatky 09/2020 | 4989,26 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 12.10.2020 | 16.10.2020 | 4.11.2020 | |
1372040673 | SWAN a.s. Landererova č. 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | IP telefonia 09/2020 | 1642,98 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 12.10.2020 | 16.10.2020 | 4.11.2020 | |
1372040676 | SWAN a.s. Landererova č. 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | telef. hovory 09/2020 | 1938,78 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 12.10.2020 | 16.10.2020 | 4.11.2020 | |
1372040675 | SWAN a.s. Landererova č. 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | DSL poplatky 09/2020 | 664,08 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 12.10.2020 | 16.10.2020 | 4.11.2020 | |
1372040674 | SWAN a.s. Landererova č. 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | správa a údržba siete LAN 09/2020 | 1428,19 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 12.10.2020 | 16.10.2020 | 4.11.2020 | |
1372040681 | FORDAT s.r.o. Konštantínová č. 6, 080 01 Prešov |
36507741 | servis tlačiarní | 309,60 vrátane DPH |
90/2020/PO | 13.10.2020 | 20.10.2020 | 4.11.2020 | |
1372040683 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | nastavenie DEKVS | 12000,- bez DPH |
Licencia na používanie externého výplatného stroja zo dňa 19.12.2012 | 14.10.2020 | 25.11.2020 | ||
1372040684 | STRABAG Property and Facility Services Dunajská č. 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa budov 09/2020 | 4460,48 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č.z. 16515/2020-M_OSAP, 49195/2020 | 15.10.2020 | 27.10.2020 | 4.11.2020 | |
1372040687 | MB - PED s.r.o. Zemplínska č. 9, 080 01 Prešov |
36699942 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 Z.z. | 15.10.2020 | 22.10.2020 | 4.11.2020 | |
1372040685 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 09/2020 | 1690,60 bez DPH |
finančné podmienky Slov.pošty | 15.10.2020 | 22.10.2020 | 4.11.2020 | |
1372040693 | MEDIMEL s.r.o. 17. novembra č. 11, 080 01 Prešov |
44491646 | zdravotné výkony | 41,82 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 Z.z. | 19.10.2020 | 27.10.2020 | 4.11.2020 | |
1372040692 | FORDAT s.r.o. Konštantínová č. 6, 080 01 Prešov |
36507741 | servis tlačiarní | 196,68 vrátane DPH |
95/2020/PO | 20.10.2020 | 27.10.2020 | 4.11.2020 | |
1372040695 | Medikocentrum s.r.o. Čapajevova č. 23, 080 01 Prešov |
36506290 | zdravotné výkony | 104,55 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 Z.z. | 21.10.2020 | 28.10.2020 | 4.11.2020 | |
1372040694 | Kosturjak Ondrej Tulčík č. 122, 082 13 Tulčík |
41875508 | preprava | 72,- vrátane DPH |
94/2020/PO | 21.10.2020 | 27.10.2020 | 4.11.2020 | |
1372040696 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo č.1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 189,80 vrátane DPH |
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 002863/73120/2004 | 22.10.2020 | 30.10.2020 | 4.11.2020 | |
1372040697 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť Komenského č. 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné | 882,88 vrátane DPH |
Zmluva č. 50-000093039 PO 2015 | 23.10.2020 | 05.11.2020 | 20.11.2020 | |
1372040701 | SPŠ strojnícka Prešov Duklianska č. 1, 080 01 Prešov |
00161845 | energie nájmu 12/2020 | 1939,- bez DPH |
zmluva č. 2/2015 zo dňa 26.03.2015 a Dodatok č. 3 zo dňa 31.05.2019 | 27.10.2020 | 25.11.2020 | 4.12.2020 | |
1372040700 | SPŠ strojnícka Prešov Duklianska č. 1, 080 01 Prešov |
00161845 | nájomné 12/2020 | 6406,58 bez DPH |
Zmluva č. 2/2015 zo dňa 26.03.2015 | 27.10.2020 | 25.11.2020 | 4.12.2020 | |
1372040702 | Zdravmatsk s.r.o. Hlboká č. 284/10, 945 01 Komárno |
45506990 | nákup teplomerov | 131,- vrátane DPH |
97/2020/PO | 27.10.2020 | 30.10.2020 | 4.11.2020 | |
1372040698 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská č.19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | upratovacie služby 09/2020 | 4293,92 vrátane DPH |
RD 15/OVS/2018 a RZ 199/137/2018 | 27.10.2020 | 30.10.2020 | 4.11.2020 | |
1372040699 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská č.19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | dezinfekcia priestorov 09/2020 | 2839,20 vrátane DPH |
79/2020/PO | 27.10.2020 | 30.10.2020 | 4.11.2020 | |
1372040706 | EKOSTEEL Prešov s.r.o. Duchnovičovo námestie č. 1, 080 01 Prešov |
36487317 | energie nájmu 11/2020 | 997,66 vrátane DPH |
zmluva č. 298/137/2017 a Dodatok č. 1 z 03.03.2020 | 02.11.2020 | 05.11.2020 | 20.11.2020 | |
1372040704 | JASAn TRADE s.r.o. Budovateľská č. 2, 080 01 Prešov |
36479438 | parkovací kredit | 50,- bez DPH |
93/2020/PO | 02.11.2020 | 05.11.2020 | 20.11.2020 | |
1372040705 | EKOSTEEL Prešov s.r.o. Duchnovičovo námestie č. 1, 080 01 Prešov |
36487317 | nájomné 11/2020 | 2343,64 bez DPH |
zmluva č. 298/137/2017 a Dodatok č. 1 z 03.03.2020 | 02.11.2020 | 05.11.2020 | 20.11.2020 | |
1372040708 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn pracovisko SB, Lipany 11/2020 | 1957,32 vrátane DPH |
Zmluva č. 312/OVS/2019 | 03.11.2020 | 09.11.2020 | 24.11.2020 | |
1372040708 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn pracovisko ÚPSVaR Sabinov, Lipany 11/2020 | 1957,32 vrátane DPH |
Zmluva č. 312/OVS/2019 | 03.11.2020 | 09.11.2020 | 20.11.2020 | |
1372040707 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn ÚPSVaR Prešov 11/2020 | 1821,97 vrátane DPH |
Zmluva č. 312/OVS/2019 | 03.11.2020 | 06.11.2020 | 20.11.2020 |