Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1122040135 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4, Žilina |
51865467 | Elektrina 2/20 | 651,08 vrátane DPH |
č. 395/OVS/2019 | 10.3.2020 | 16.03.2020 | 12.3.2020 | |
1122040136 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4, Žilina |
51865467 | Elektrina 2/20 | 244,44 vrátane DPH |
č. 395/OVS/2019 | 10.3.2020 | 16.03.2020 | 12.3.2020 | |
1122040121 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4, Žilina |
51865467 | Elektrina 2/20 | 1762,28 vrátane DPH |
č. 395/OVS/2019 | 6.3.2020 | 16.03.2020 | 12.3.2020 | |
1122040082 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4, Žilina |
51865467 | Elektrina 1/20 | 689,45 vrátane DPH |
č. 395/OVS/2019 | 7.2.2020 | 17.02.2020 | 13.2.2020 | |
1122040074 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4, Žilina |
51865467 | Elektrina 1/20 | 1885,73 vrátane DPH |
č. 395/OVS/2019 | 6.2.2020 | 17.02.2020 | 13.2.2020 | |
1122040268 | Lindström, s.r.o. Orešianska ulica č. 3, Trnava |
35742364 | Pranie rohoží | 17,59 vrátane DPH |
č. 35130(A/30/2013 | 1.6.2020 | 05.06.2020 | 4.6.2020 | |
1122040576 | Lindström, s.r.o. Orešianska ulica č. 3, Trnava |
35742364 | Pranie a prenájom rohoží | 72,86 vrátane DPH |
č. 35130 A/30/2013 | 3.12.2020 | 08.12.2020 | 7.12.2020 | |
1122040575 | Lindström, s.r.o. Orešianska ulica č. 3, Trnava |
35742364 | Pranie rohoží | 29,09 vrátane DPH |
č. 35130 A/30/2013 | 3.12.2020 | 08.12.2020 | 7.12.2020 | |
1122040527 | Lindström, s.r.o. Orešianska ulica č. 3, Trnava |
35742364 | Pranie rohoží | 35,59 vrátane DPH |
č. 35130 A/30/2013 | 6.11.2020 | 13.11.2020 | 10.11.2020 | |
1122040478 | Lindström, s.r.o. Orešianska ulica č. 3, Trnava |
35742364 | Pranie rohoží | 35,59 vrátane DPH |
č. 35130 A/30/2013 | 9.10.2020 | 15.10.2020 | 13.10.2020 | |
1122040437 | Lindström, s.r.o. Orešianska ulica č. 3, Trnava |
35742364 | Pranie rohoží | 49,87 vrátane DPH |
č. 35130 A/30/2013 | 11.9.2020 | 21.09.2020 | 18.9.2020 | |
1122040409 | Lindström, s.r.o. Orešianska ulica č. 3, Trnava |
35742364 | Pranie rohoží | 35,59 vrátane DPH |
č. 35130 A/30/2013 | 14.8.2020 | 27.08.2020 | 26.8.2020 | |
1122040306 | Lindström, s.r.o. Orešianska ulica č. 3, Tr |
35742364 | Pranie rohoží | 49,87 vrátane DPH |
č. 35130 A/30/2013 | 22.6.2020 | 26.06.2020 | 24.6.2020 | |
1122040224 | Lindström, s.r.o. Orešianska ulica č. 3, Trnava |
35742364 | Pranie rohoží | 29,09 vrátane DPH |
č. 35130 A/30/2013 | 4.5.2020 | 20.05.2020 | 18.5.2020 | |
1122040221 | Lindström, s.r.o. Orešianska ulica č. 3, Trnava |
35742364 | Pranie rohoží | 93,77 vrátane DPH |
č. 35130 A/30/2013 | 24.4.2020 | 06.05.2020 | 4.5.2020 | |
1122040154 | Lindström, s.r.o. Orešianska ulica č. 3, Trnava |
35742364 | Pranie rohoží | 76,87 vrátane DPH |
č. 35130 A/30/2013 | 27.3.2020 | 03.04.2020 | 2.4.2020 | |
1122040111 | Lindström, s.r.o. Orešianska ulica č. 3, Trnava |
35742364 | Pranie rohoží | 29,09 vrátane DPH |
č. 35130 A/30/2013 | 6.3.2020 | 16.03.2020 | 12.3.2020 | |
1122040084 | Lindström, s.r.o. Orešianska ulica č. 3, Trnava |
35742364 | Pranie rohoží | 29,09 vrátane DPH |
č. 35130 A/30/2013 | 10.2.2020 | 17.02.2020 | 13.2.2020 | |
1122040075 | Lindström, s.r.o. Orešianska ulica č. 3, Trnava |
35742364 | Pranie rohoží | 93,77 vrátane DPH |
č. 35130 A/30/2013 | 6.2.2020 | 17.02.2020 | 13.2.2020 | |
1122040052 | Lindström, s.r.o. Orešianska ulica č. 3, Trnava |
35742364 | Pranie rohoží | 26,69 vrátane DPH |
č. 35130 A/30/2013 | 22.1.2020 | 30.01.2020 | 29.1.2020 | |
1122040021 | Lindström, s.r.o. Orešianska ulica č. 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží č. 35130 A/30/2013 | 99,24 vrátane DPH |
č. 35130 A/30/2013 | 14.1.2020 | 23.01.2020 | 21.1.2020 | |
1122040572 | TERAVA, s.r.o. Na letisko 212/44, Poprad |
44644329 | Strážna služba 11/20 | 1663,10 vrátane DPH |
č. 333/112/2019 | 2.12.2020 | 08.12.2020 | 7.12.2020 | |
1122040524 | TERAVA, s.r.o. Na letisko 212/44, Poprad |
44644329 | Strážna služba 10/20 | 1809,65 vrátane DPH |
č. 333/112/2019 | 4.11.2020 | 13.11.2020 | 10.11.2020 | |
1122040465 | TERAVA, s.r.o. Na letisko 212/44, Poprad |
44644329 | Strážna služba 9/20 | 1663,10 vrátane DPH |
č. 333/112/2019 | 2.10.2020 | 08.10.2020 | 7.10.2020 | |
1122040419 | TERAVA, s.r.o. Na letisko 212/44, Poprad |
44644329 | Strážna služba 8/20 | 1744,90 vrátane DPH |
č. 333/112/2019 | 2.9.2020 | 07.09.2020 | 4.9.2020 | |
1122040376 | TERAVA, s.r.o. Na letisko 212/44, Poprad |
44644329 | Strážna služba 7/20 | 1884,62 vrátane DPH |
č. 333/112/2019 | 4.8.2020 | 10.08.2020 | 7.8.2020 | |
1122040316 | TERAVA, s.r.o. Na letisko 212/44, Poprad |
44644329 | Strážna služba 6/20 | 1813,06 vrátane DPH |
č. 333/112/2019 | 2.7.2020 | 14.07.2020 | 14.7.2020 | |
1122040223 | TERAVA, s.r.o. Na letisko 212/44, Poprad |
44644329 | Strážna služba 4/20 | 1673,33 vrátane DPH |
č. 333/112/2019 | 4.5.2020 | 20.05.2020 | 20.5.2020 | |
1122040165 | TERAVA, s.r.o. Na letisko 212/44, Poprad |
44644329 | Strážna služba 3/20 č. 333/112/2019 | 1819,87 vrátane DPH |
č. 333/112/2019 | 3.4.2020 | 09.04.2020 | 7.4.2020 | |
1122040112 | TERAVA, s.r.o. Na letisko 212/44, Poprad |
44644329 | Strážna služba 2/20 | 1656,29 vrátane DPH |
č. 333/112/2019 | 3.3.2020 | 16.03.2020 | 12.3.2020 | |
1122040002 | TERAVA, s.r.o. Na letisko 212/44, Poprad |
44644329 | Strážna služba 12/19 vrátane DPH č. 333/112/2019 | 1594,94 vrátane DPH |
č. 333/112/2019 | 7.1.2020 | 16.01.2020 | 14.1.2020 | |
1122040590 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/19, Piešťany |
35743565 | Plyn - vyúčt. 11/2020 | 681,86 vrátane DPH |
č. 312/OVS/2019 | 10.12.2020 | 16.12.2020 | 14.12.2020 | |
1122040571 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/19, Piešťany |
35743565 | Plyn 12/2020 | 699,52 vrátane DPH |
č. 312/OVS/2019 | 2.12.2020 | 08.12.2020 | 7.12.2020 | |
1122040569 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/19, Piešťany |
35743565 | Plyn 12/2020 | 3136,52 vrátane DPH |
č. 312/OVS/2019 | 2.12.2020 | 08.12.2020 | 7.12.2020 | |
1122040540 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/19, Piešťany |
35743565 | Preplatok Plyn 10/2020 | -504,04 bez DPH |
č. 312/OVS/2019 | 12.11.2020 | 24.11.2020 | 20.11.2020 | |
1122040519 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/19, Piešťany |
35743565 | Plyn 11/2020 | 3136,52 vrátane DPH |
č. 312/OVS/2019 | 3.11.2020 | 06.11.2020 | 4.11.2020 | |
1122040516 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/19, Piešťany |
35743565 | Plyn 11/2020 | 699,52 vrátane DPH |
č. 312/OVS/2019 | 2.11.2020 | 06.11.2020 | 4.11.2020 | |
1122040487 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/19, Piešťany |
35743565 | Preplatok Plyn 9/2020 | -1998,14 bez DPH |
č. 312/OVS/2019 | 12.10.2020 | 09.11.2020 | 20.10.2020 | |
1122040467 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/19, Piešťany |
35743565 | Plyn 10/2020 | 3136,52 vrátane DPH |
č. 312/OVS/2019 | 2.10.2020 | 08.10.2020 | 7.10.2020 | |
1122040466 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/19, Piešťany |
35743565 | Plyn 10/2020 | 699,52 vrátane DPH |
č. 312/OVS/2019 | 2.10.2020 | 08.10.2020 | 7.10.2020 |