Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1302040017 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM za 12/2019 - II. časť | 389,78 € vrátane DPH |
zmluva č. 562863/73120/2004 | 10.01.2020 | 17.01.2020 | 6.2.2020 | |
1302040564 | VVS, a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | spotreba vody za 8/2020 | 385,57 € vrátane DPH |
zmluva v zmysle OZ z 09.02.2015 | 08.09.2020 | 21.09.2020 | 23.9.2020 | |
1302040714 | ATALIAN, s r.o. Bajkalská 19B, Bratislava |
44390823 | polymérová dezinfekcia - prac. Tornaľa | 382,78 € vrátane DPH |
78/2020 | 02.12.2020 | 22.12.2020 | 22.12.2020 | |
1302040463 | Mesto Revúca Nám. slobody 13/17, Revúca |
00328693 | Daň z nehnuteľnosti za r. 2020 | 380,80 € bez DPH |
Rozhodnutie č. 051582/2020 | 30.06.2020 | 09.07.2020 | 6.8.2020 | |
1302040462 | Mesto Revúca Nám. slobody 13/17, Revúca |
00328693 | Daň z nehnuteľnosti za r. 2019 | 380,80 € bez DPH |
Rozhodnutie č. 051582/2019 | 30.06.2020 | 09.07.2020 | 6.8.2020 | |
1302040461 | Mesto Revúca Nám. slobody 13/17, Revúca |
00328693 | Daň z nehnuteľnosti za r. 2018 | 380,80 € bez DPH |
Rozhodnutie č. 051582/2018 | 30.06.2020 | 09.07.2020 | 6.8.2020 | |
1302040460 | Mesto Revúca Nám. slobody 13/17, Revúca |
00328693 | Daň z nehnuteľnosti za r. 2017 | 380,80 € bez DPH |
Rozhodnutie č. 051582/2017 | 30.06.2020 | 09.07.2020 | 6.8.2020 | |
1302040459 | Mesto Revúca Nám. slobody 13/17, Revúca |
00328693 | daň z nehnuteľnosti za r. 2016 | 380,80 € bez DPH |
rozhodnutie č. 051582/2016 | 30.06.2020 | 09.07.2020 | 6.8.2020 | |
1302040283 | MAJSTER PAPIER REVÚCA s.r.o. Priemyselná 306, 050 01 Revúca |
36627348 | Tekuté dezinfekčné mydlo | 374,40 vrátane DPH |
28/2020 | 30.03.2020 | 03.04.2020 | 16.4.2020 | |
42781/2020 | BKS Úspech, s r.o. Čierný chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | Bilancia kompetencií | 369,60 € vrátane DPH |
198/OAOTP/2017 | 20/30/54O/65 | 09.03.2020 | 07.05.2020 | 13.5.2020 |
1302040613 | VVS, a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | spotreba vody za 9/2020 | 365,30 € vrátane DPH |
zmluva v zmysle OZ z 09.02.2015 | 06.10.2020 | 19.10.2020 | 25.10.2020 | |
1302040729 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM za 11/2020 - II. časť | 364,87 € vrátane DPH |
zmluva č. 562863/73120/2004 | 08.12.2020 | 17.12.2020 | 18.12.2020 | |
200800293 | TUALMED, s r.o. Ul.8.Mája 492/11, Svidník |
51963388 | ochranná kombinéza | 364,90 € vrátane DPH |
31/2020 | 08.04.2020 | 09.04.2020 | 20.4.2020 | |
1302040214 | DATALAN, a.s. Krasovského 14, Bratislava |
35810734 | pozáručný servis VT | 362,40 € vrátane DPH |
7/2020 | 13.03.2020 | 03.04.2020 | 17.4.2020 | |
1302040157 | VVS, a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | vodné za 2/2020 | 356,20 € vrátane DPH |
zmluva v zmysle OZ | 05.03.2020 | 20.03.2020 | 20.3.2020 | |
1302040690 | Full Cars Slovakia, s r.o. Železničná 21, Revúca |
50234129 | oprava služ. MV Škoda Superb RA 366AP | 355 € bez DPH |
81/2020 | 16.11.2020 | 27.11.2020 | 27.11.2020 | |
1302040220 | MAJSTER PAPIER REVÚCA s.r.o. Priemyselná 306, 050 01 Revúca |
36627348 | Dezinfekčné tekuté mydlo | 350,40 € vrátane DPH |
26/2020 | 24.03.2020 | 30.03.2020 | 16.4.2020 | |
1302040217 | Brantnar Gemer, s r.o. Košická cesta 344, Rim. Sobota |
36021211 | odvoz a uskladnenie odpadu 2/2020 (vyradený majetok -RA) | 341,64 € vrátane DPH |
13/2020 | 18.03.2020 | 27.03.2020 | 16.4.2020 | |
1302040026 | VVS, a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | vodné, stočné za 12/2019 | 322,94 € vrátane DPH |
zmluva v zmysle OZ | 13.01.2020 | 27.01.2020 | 6.2.2020 | |
1302040663 | Bytové hospodárstvo, s r.o. T.Vansovej 1231, Revúca |
31674020 | výmena kanalizačnej prípojky | 320,51 € vrátane DPH |
80/2020 | 02.11.2020 | 16.11.2020 | 25.11.2020 | |
1302040497 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica |
36631124 | poštový úver - výplatné za 6/2020 | 320,10 € bez DPH |
zmluva o poskytnutí poštového úveru - výplatné | 13.07.2020 | 24.07.2020 | 7.8.2020 | |
1302040064 | VVS, a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | spotreba vody za 1/2020 | 318,41 € vrátane DPH |
zmluva v zmysle OZ | 06.02.2020 | 21.02.2020 | 25.2.2020 | |
1302040281 | FINAL-CD Bratislava, s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | servisná prehliadka Škoda Fabia Combi - BL153RJ | 306 € bez DPH |
25/2020 | 26.03.2020 | 22.04.2020 | 24.4.2020 | |
1302040281 | FINAL-CD Bratislava, s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | servisná prehliadka Škoda Fabia Combi - BL153RJ | 306 € bez DPH |
25/2020 | 26.03.2020 | 22.04.2020 | 24.4.2020 | |
1302040077 | SWAN, a.s. Landererova 12, Bratislava |
47258314 | tel. služby za 1/2020 | 301,88 € vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí tel. služieb zo dňa 03.01.2007 | 10.02.2020 | 06.03.2020 | 19.3.2020 | |
1302040634 | ROBINCO Slovakia, s r.o. Dolné Rudiny 1, Žilina |
31611630 | farba, štítky do frankovacieho stroja | 299,40 € vrátane DPH |
69/2020 | 14.10.2020 | 11.11.2020 | 25.11.2020 | |
1302040169 | SWAN, a.s. Landererova 12, Bratislava |
47258314 | tel.poplatky za 2/2020 | 294,23 € vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí tel. služieb zo dňa 03.01.2007 | 10.03.2020 | 03.04.2020 | 17.4.2020 | |
1302040566 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM za 8/2020 - II. časť | 293,52 € vrátane DPH |
zmluva č. 562863/73120/2004 | 08.09.2020 | 17.09.2020 | 23.9.2020 | |
1302040503 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM za 7/2020 - I. časť | 280,57 € vrátane DPH |
zmluva č. 562863/73120/2004 | 22.07.2020 | 31.07.2020 | 7.8.2020 | |
1302040139 | DATALAN, a.s. Krasovského 14, Bratislava |
35810734 | oprava VT | 279,60 € vrátane DPH |
5/2020 | 17.02.2020 | 04.03.2020 | 19.3.2020 | |
1302040274 | FINAL-CD Bratislava, s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | oprava MV Škoda Fabia | 275,58 € bez DPH |
20/2020 | 26.03.2020 | 17.04.2020 | 24.4.2020 | |
1302040050 | ROBINCO Slovakia, s r.o. Dolné Rudiny 1, Žilina |
31611630 | samolepiace štítky a farba do frankovacieho stroja | 272,64 € vrátane DPH |
8/2020 | 28.01.2020 | 26.02.2020 | 27.2.2020 | |
1302040680 | SWAN, a.s. Landererova 12, Bratislava |
47258314 | Tel. služby za 10/2020 - DSL back | 265,63 € vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí tel. služieb zo dňa 03.01.2007 | 12.11.2020 | 04.12.2020 | 8.12.2020 | |
1302040625 | SWAN, a.s. Landererova 12, Bratislava |
47258314 | tel. poplatky za 9/2020 | 265,63 € vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí tel. služieb zo dňa 03.01.2007 | 09.10.2020 | 04.11.2020 | 25.11.2020 | |
1302040573 | SWAN, a.s. Landererova 12, Bratislava |
47258314 | telek. služby za 8/2020 | 265,63 € vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí tel. služieb zo dňa 03.01.2007 | 10.09.2020 | 02.10.2020 | 9.10.2020 | |
1302040537 | SWAN, a.s. Landererova 12, Bratislava |
47258314 | telek. služby za 7/2020 | 265,53 € vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí tel. služieb zo dňa 03.01.2007 | 13.08.2020 | 04.09.2020 | 9.9.2020 | |
1302040487 | SWAN, a.s. Landererova 12, Bratislava |
47258314 | telek. služby za 6/2020 | 265,63 € vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí tel. služieb zo dňa 03.01.2007 | 09.07.2020 | 05.08.2020 | 17.8.2020 | |
1302040448 | SWAN, a.s. Landererova 12, Bratislava |
47258314 | telekom. služby za 5/2020 | 265,63 € vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí tel. služieb zo dňa 03.01.2007 | 11.06.2020 | 03.07.2020 | 13.7.2020 | |
1302040383 | SWAN, a.s. Landererova 12, Bratislava |
47258314 | Telekom. poplatky za 4/2020 | 265,63 € vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí tel. služieb zo dňa 03.01.2007 | 12.05.2020 | 05.06.2020 | 10.6.2020 | |
1302040340 | SWAN, a.s. Landererova 12, Bratislava |
47258314 | tel. poplatky za 3/2020 | 265,63 € vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí tel. služieb zo dňa 03.01.2007 | 09.04.2020 | 06.05.2020 | 14.5.2020 |