Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1442040073 | SWAN,a.s. Landererova 12,Bratislava |
47258314 | hlas.služba IP | 1601,28 vrátane DPH |
zml.45/2007 | 10.2.2020 | 19.02.2020 | 18.2.2020 | |
1442040115 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | palivov.karty do 29.2.2020 | 744,98 vrátane DPH |
zml.č.00283/73120/2004 | 4.3.2020 | 10.03.2020 | 9.3.2020 | |
1442040059 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | palivov.karty | 665,93 vrátane DPH |
zml.č.00283/73120/2004 | 4.2.2020 | 10.02.2020 | 7.2.2020 | |
1442040503 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 BA |
31322832 | palivové karty na odber PHM | 365,25 vrátane DPH |
zml.č.002863/73120/2004 | 3.11.2020 | 09.11.2020 | 9.11.2020 | |
1442040497 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 BA |
31322832 | palivové karty na odber PHM | 168,93 vrátane DPH |
zml.č.002863/73120/2004 | 21.10.2020 | 27.10.2020 | 26.10.2020 | |
1442040458 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 BA |
31322832 | palivové karty na odber PHM | 402,67 vrátane DPH |
zml.č.002863/73120/2004 | 5.10.2020 | 09.10.2020 | 8.10.2020 | |
1442040318 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | paliv.karty | 321,32 vrátane DPH |
zml.č.002863/73120/2004 | 6.7.2020 | 08.07.2020 | 7.7.2020 | |
1442040515 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | 10/20 hovory | 103,90 vrátane DPH |
Zml.č.1149643003 | 6.11.2020 | 16.11.2020 | 12.11.2020 | |
1442040504 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | slovak telek. 10/20, hovory + intr. | 244,72 vrátane DPH |
Zml.č.1149643003 | 5.11.2020 | 09.11.2020 | 9.11.2020 | |
1442040472 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35743565 | hovory 9/2020 SNV | 94,80 vrátane DPH |
Zml.č.1149643003 | 12.10.2020 | 16.10.2020 | 14.10.2020 | |
1442040454 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | 09/20 int.+hovory | 244,79 vrátane DPH |
Zml.č.1149643003 | 5.10.2020 | 09.10.2020 | 8.10.2020 | |
1442040421 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | hovory SN 08/20 | 98,86 vrátane DPH |
Zml.č.1149643003 | 10.09.2020 | 18.09.2020 | 22.9.2020 | |
1442040415 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | hovory+internet 08/20 | 244,72 vrátane DPH |
Zml.č.1149643003 | 10.09.2020 | 18.09.2020 | 22.9.2020 | |
1442040329 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | hlas.služba 6/2020 SNV | 100,08 vrátane DPH |
zml.č.1149643003 | 9.7.2020 | 13.07.2020 | 10.7.2020 | |
1442040281 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | hlas.služba5/2020 SNV | 97,32 vrátane DPH |
zml.č.1149643003 | 9.6.2020 | 11.06.2020 | 10.6.2020 | |
1442040275 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | internet,hlas.služ. | 244,75 vrátane DPH |
zml.č.1149643003 | 5.6.2020 | 10.06.2020 | 9.6.2020 | |
1442040234 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | hlasov.služba 4/2020 | 103,90 vrátane DPH |
zml.č.1149643003 | 12.5.2020 | 19.05.2020 | 18.5.2020 | |
1442040120 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | hlas.služba2/2020 | 112,67 vrátane DPH |
zml.č.1149643003 | 10.3.2020 | 13.03.2020 | 12.3.2020 | |
1442040118 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | hlas.služ.+internet | 244,72 vrátane DPH |
zml.č.1149643003 | 9.3.2020. | 10.03.2020 | 9.3.2020 | |
1442040070 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | hlas.služba | 106,15 vrátane DPH |
zml.č.1149643003 | 10.2.2020 | 11.02.2020 | 11.2.2020 | |
1442040068 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | hlas.služba,internet | 244,72 vrátane DPH |
zml.č.1149643003 | 7.2.2020 | 11.02.2020 | 11.2.2020 | |
1442040005 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | hlas.služ.internet | 244,81 vrátane DPH |
zml.č.1149643003 | 9.1.2020 | 13.01.2020 | 10.1.2020 | |
1442040004 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | hlas.služba | 119,83 vrátane DPH |
zml.č.1149643003 | 9.1.2020 | 13.01.2020 | 10.1.2020 | |
1442040038 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | vyúčtov.plynu SNV 53,55 | 5516,36 vrátane DPH |
zml.č.160/OVS/2015 | 16.1.2020 | 04.02.2020 | 3.2.2020 | |
1442040023 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | plyn vyúčt. 12/2019 Gelnica | 2970,13 vrátane DPH |
zml.č.312/OVS/2019 | 13.1.2020 | 15.01.2020 | 14.1.2020 | |
1442040143 | DATALAN,a.s. Krasovského 14,Bratislava |
35810734 | oprava kop.strojov 2/2020 | 1725,46 vrátane DPH |
zml.č.368/OI2016 | 16.3.2020 | 18.03.2020 | 17.3.2020 | |
1442040096 | DATALAN,a.s. Krasovského 14,Bratislava |
35810734 | oprava kop.stroj.1/2020 | 127,20 vrátane DPH |
zml.č.368/OI2016 | 18.2.2020 | 24.02.2020 | 21.2.2020 | |
1442040001 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | palivov.karty | 436,51 vrátane DPH |
zml.č.5611862400 | 7.1.2020 | 13.01.2020 | 10.1.2020 | |
1442040017 | Podtatranská vodárenska prevádzka Hraničná 662/17,Poprad |
36500968 | vod.stoč.zráž.voda SNV 55 | 70,52 vrátane DPH |
zml.č.64/271/15P | 10.1.2020 | 15.01.2020 | 13.1.2020 | |
1442040016 | Podtatranská vodárenska prevádzka Hraničná 662/17,Poprad |
36500968 | vod.stoč.zráž.voda SNV 53 | 244,33 vrátane DPH |
zml.č.65/271/15P | 10.1.2020 | 15.01.2020 | 13.1.2020 | |
1442040019 | Podtatranská vodárenska prevádzka Hraničná 662/17,Poprad |
36500968 | vod.stoč.zráž.voda Krompachy | 133,33 vrátane DPH |
zml.č.66/238/15P | 10.1.2020 | 15.01.2020 | 13.1.2020 | |
1442040018 | Podtatranská vodárenska prevádzka Hraničná 662/17,Poprad |
36500968 | vod.stoč.zráž.voda Gelnica | 118,06 vrátane DPH |
zml.č.67/2016/15P | 10.1.2020 | 15.01.2020 | 13.1.2020 | |
1442040499 | Podtatranská vodárenská prev. spol., a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
36500968 | vod.,stoč., zráž., 9-10/2020 | 440,60 vrátane DPH |
zml.o dod. pit. vody č.67/216/15/P | 30.10.2020 | 09.11.2020 | 9.11.2020 | |
1442040485 | Podtatranská vodárenská prev. spol., a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
36500968 | vod., stoč. zráž., 7-10/2020 | 170,50 vrátane DPH |
zml.o dod. pit. vody č.67/216/15/P | 14.10,2020 | 27.10.2020 | 26.10.2020 | |
1442040453 | Podtatranská vodárenská prev. spol., a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
36500968 | vod.stoč.zraž.,25.8.20-23.9.20 | 484,37 vrátane DPH |
zml.o dod. pit. vody č.67/216/15/P | 2.10.2020 | 09.10.2020 | 8.10.2020 | |
1442040208 | Podtatranská vodárenska prevádz. Hraničná 662/17 Poprad |
36500968 | vod.stoč.zráž. Krompachy | 267,16 vrátane DPH |
zml.o dod. pit.vody 66/238/15P | 21.4.2020 | 22.04.2020 | 21.4.2020 | |
1442040547 | Podtatranská vodárenská prev. spol., a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
36500968 | vod., stoč., zráž., 10-11/20 | 471,14 vrátane DPH |
Zml.o dod.pit.vody č.66/238/15P | 27.11.2020 | 04.12.2020 | 3.12.2020 | |
1442040353 | Podtatranská vodárenská prev. spol., a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž. .04-07/2020 | 247,04 vrátane DPH |
Zml.o dod.pit.vody č.66/238/15P | 29.07.2020 | 31.07.2020 | 30.7.2020 | |
1442040013 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | plyn 01/2020 SNV 53,55 | 1472,34 vrátane DPH |
zml.o dod.plynu 160/OVS/15 | 9.1.2020 | 13.01.2020 | 10.1.2020 | |
1442040360 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | plyn 8/2020 SNV ,Gelnica | 1614,74 vrátane DPH |
zml.o dod.plynu 312/OVS/2019 | 4.8.2020 | 05.08.2020 | 4.8.2020 |