Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1442040356 | Podtatranská vodárenska prevádz. Hraničná 662/17 Poprad |
36500968 | vod.stoč.zráž.voda Gelnica 7/2020 | 486,30 vrátane DPH |
zml. o dod.pit.vody 67/216/15P | 31.7.2020 | 05.08.2020 | 4.8.2020 | |
1442040019 | Podtatranská vodárenska prevádzka Hraničná 662/17,Poprad |
36500968 | vod.stoč.zráž.voda Krompachy | 133,33 vrátane DPH |
zml.č.66/238/15P | 10.1.2020 | 15.01.2020 | 13.1.2020 | |
1442040142 | Podtatranská vodárenska prevádzka Hraničná 662/17,Poprad |
36500968 | vod.stoč.zráž.voda SNV 53 | 601,90 vrátane DPH |
zml. o dod.pit.vody 65/271/15P | 16.3.2020 | 18.03.2020 | 17.3.2020 | |
1442040016 | Podtatranská vodárenska prevádzka Hraničná 662/17,Poprad |
36500968 | vod.stoč.zráž.voda SNV 53 | 244,33 vrátane DPH |
zml.č.65/271/15P | 10.1.2020 | 15.01.2020 | 13.1.2020 | |
1442040017 | Podtatranská vodárenska prevádzka Hraničná 662/17,Poprad |
36500968 | vod.stoč.zráž.voda SNV 55 | 70,52 vrátane DPH |
zml.č.64/271/15P | 10.1.2020 | 15.01.2020 | 13.1.2020 | |
1442040526 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | VPN 10/2020 | 3068,21 vrátane DPH |
Zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007 | 13.11.2020 | 20.11.2020 | 20.11.2020 | |
1442040575 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | VPN 11/20 | 3068,21 vrátane DPH |
zmluva o poskyt.telekom. služ. č. 45/2007 | 10.12.2020 | 21.12.2020 | 21.12.2020 | |
1442040127 | SWAN,a.s. Landererova 12,Bratislava |
47258314 | VPN 2/2020 | 3068,21 vrátane DPH |
zml.45/2007 | 10.3.2020 | 13.03.2020 | 12.3.2020 | |
1442040177 | SWAN, a.s. Landererova 12,Bratislava |
47258314 | VPN 3/2020 | 3068,21 vrátane DPH |
zml. o poskyt.telek.sl. 45/2007 | 9.4.2020 | 15.04.2020 | 14.4.2020 | |
1442040235 | SWAN, a.s. Landererova 12,Bratislava |
47258314 | VPN 4/2020 | 3068,21 vrátane DPH |
zml. o poskyt.telek.sl. 45/2007 | 12.5.2020 | 19.05.2020 | 18.5.2020 | |
1442040287 | SWAN, a.s. Landererova 12,Bratislava |
47258314 | VPN 5/2020 | 3068,21 vrátane DPH |
zml. o poskyt.telek.sl. 45/2007 | 12.6.2020 | 24.06.2020 | 23.6.2020 | |
1442040331 | SWAN, a.s. Landererova 12,Bratislava |
47258314 | VPN 6/2020 | 3068,21 vrátane DPH |
zml. o poskyt.telek.sl. 45/2007 | 9.7.2020 | 13.07.2020 | 10.7.2020 | |
1442040479 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | VPN 9/2020 | 3068,21 vrátane DPH |
zmluva o poskyt.telekom. služ. č. 45/2007 | 12.10.2020 | 16.10.2020 | 14.10.2020 | |
1442040471 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | vrecia do košov | 126,00 vrátane DPH |
obj. č. 1442040107 | 9.10.2020 | 16.10.2020 | 14.10.2020 | |
1442040459 | Stredoslovenská energ.,a.s. Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | výčt. 9/2020 | 1780,71 vrátane DPH |
Zmluva 395/OVS/2019 | 7.10.2020 | 16.10.2020 | 14.10.2020 | |
1442040460 | Stredoslovenská energ.,a.s. Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | výčt.9/2020 KR | 312,85 vrátane DPH |
Zmluva 395/OVS/2019 | 7.10.2020 | 16.10.2020 | 14.10.2020 | |
1442040300 | Džubák Ján Tatranská 393, Smižany |
10756817 | výmena akumulátora | 120,00 vrátane DPH |
obj. 1442040070 | 15.6.2020 | 17.06.2020 | 16.6.2020 | |
1442040588 | Autoservis Ján Džubák Tatranská 393, 053 11 Smižany |
10756817 | výmena diískov SN962BX | 243,60 vrátane DPH |
objednávka 1442040148 | 21.12.2020 | 23.12.2020 | 22.12.2020 | |
1442040599 | Džubák Ján Tatranská 393, 053 11 Smižany |
10756817 | výmena tlmičov | 352,49 vrátane DPH |
obj. č.1442040135 | 23.12.2020 | 28.12.2020 | 28.12.2020 | |
1442040513 | SIMA plus Krompachy s.r.o. Maurerova 11,05342 Krompachy |
47426136 | výmena výkur.telies KR | 2288,00 vrátane DPH |
obj.č.1442040122 | 5.11.2020 | 09.11.2020 | 9.11.2020 | |
1442040587 | Autoservis Ján Džubák Tatranská 393, 053 11 Smižany |
10756817 | výmena zadných pružín SN962BX | 79,96 vrátane DPH |
objednávka 1442040149 | 21.12.2020 | 23.12.2020 | 22.12.2020 | |
1442040104 | STRABAG Property and Facility Services ,s.r.o. Dunajská 32,Bratislava |
03631127 | výmenba servipohonov | 475,20 vrátane DPH |
obj. 1440040003 | 26.2.2020 | 04.03.2020 | 3.3.2020 | |
1442040121 | Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | vyúč.elek. 2/2020 Kromapchy | 284,88 vrátane DPH |
zml.395/OVS/2019 | 10.3.2020 | 13.03.2020 | 12.3.2020 | |
1442040028 | Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | vyúč.elek.energ.12/2019 Gelnica | 1974,40 vrátane DPH |
zml.395/OVS/2019 | 14.1.2020 | 17.01.2020 | 15.1.2020 | |
1442040029 | Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | vyúč.elek.energ.12/2019 Krompachy | 276,90 vrátane DPH |
zml.395/OVS/2019 | 14.1.2020 | 17.01.2020 | 15.1.2020 | |
1442040085 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | vyúč.plynu 1/2020 Gelnica | 3768,12 vrátane DPH |
zml. o dod.plynu 312/OVS/2019 | 13.2.2020 | 19.02.2020 | 18.2.2020 | |
1442040373 | Stredoslovenská energ.,a.s. Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčt. 07/20 Gelnica | 1811,56 vrátane DPH |
Zmluva 395/OVS/2019 | 10.08.2020 | 11.08.2020 | 11.8.2020 | |
1442040374 | Stredoslovenská energ.,a.s. Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčt. 07/20 Krompachy | 282,00 vrátane DPH |
Zmluva 395/OVS/2019 | 10.08.2020 | 11.08.2020 | 11.8.2020 | |
1442040372 | Stredoslovenská energ.,a.s. Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčt. 07/20 SNV | 1530,74 vrátane DPH |
Zmluva 395/OVS/2019 | 10.08.2020 | 11.08.2020 | 11.8.2020 | |
1442040462 | Stredoslovenská energ.,a.s. Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčt. 9/20 SNV | 1550,32 vrátane DPH |
Zmluva 395/OVS/2019 | 7.10.2020 | 16.10.2020 | 14.10.2020 | |
1442040461 | Stredoslovenská energ.,a.s. Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčt. 9/2020 SNV | 443,60 vrátane DPH |
Zmluva 395/OVS/2019 | 7.10.2020 | 16.10.2020 | 14.10.2020 | |
1442040079 | Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | vyúčt.ele.ener.1/2020 SNV 53 | 1812,23 vrátane DPH |
zml.395/OVS/2019 | 10.2.2020 | 19.02.2020 | 18.2.2020 | |
1442040123 | Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | vyúčt.elek. 2/2020 Gelnica | 2042,82 vrátane DPH |
zml.395/OVS/2019 | 10.3.2020 | 13.03.2020 | 12.3.2020 | |
1442040080 | Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | vyúčt.elek.ener.1/2020 Gelnica | 2251,66 vrátane DPH |
zml.395/OVS/2019 | 10.2.2020 | 19.02.2020 | 18.2.2020 | |
1442040081 | Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | vyúčt.elek.ener.1/2020 SNV55 | 480,98 vrátane DPH |
zml.395/OVS/2019 | 10.2.2020 | 19.02.2020 | 18.2.2020 | |
1442040031 | Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | vyúčt.elek.energ.12/2019 SNV 53 | 1546,88 vrátane DPH |
zml.395/OVS/2019 | 14.1.2020 | 17.01.2020 | 15.1.2020 | |
1442040030 | Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | vyúčt.elek.energ.12/2019 SNV 55 | 437,00 vrátane DPH |
zml.395/OVS/2019 | 14.1.2020 | 17.01.2020 | 15.1.2020 | |
1442040082 | Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | vyúčt.elek.enr.1/2020 Krompachy | 311,15 vrátane DPH |
zml.395/OVS/2019 | 10.2.2020 | 19.02.2020 | 18.2.2020 | |
1442040571 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany |
35743565 | vyúčt.plyn 11/20 | 871,97 vrátane DPH |
zmluva o združ.dod.zem.plynu-č.312/OVS/2019 | 9.12.2020 | 23.12.2020 | 22.12.2020 | |
1442040125 | Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | vyúčtov.elek. 2/2020 SNV 53 | 1530,34 vrátane DPH |
zml.395/OVS/2019 | 10.3.2020 | 13.03.2020 | 12.3.2020 |