Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1442040520 | Stredoslovenská energ.,a.s. Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | elektrina vyučt. 10/20 KR | 304,27 vrátane DPH |
zmluva 185/OVS/2020 | 6.11.2020 | 16.11.2020 | 12.11.2020 | |
1442040519 | Stredoslovenská energ.,a.s. Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | elektrina vyučt. 10//20 SNV 55 | 480,49 vrátane DPH |
zmluva 185/OVS/2020 | 6.11.2020 | 16.11.2020 | 12.11.2020 | |
1442040518 | Stredoslovenská energ.,a.s. Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | elektrina vyučt.10/20 SNV 53 | 1752,92 vrátane DPH |
zmluva 185/OVS/2020 | 6.11.2020 | 16.11.2020 | 12.11.2020 | |
1442040517 | Stredoslovenská energ.,a.s. Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | elektrina 10/20 GL | 1861,02 vrátane DPH |
zmluva 185/OVS/2020 | 6.11.2020 | 16.11.2020 | 12.11.2020 | |
1442040186 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 |
35743565 | vyúčtov.plyn 3/2020Gelnica | 2471,66 vrátane DPH |
zmluva 312/OVS/2019 | 14.4.2020 | 21.04.2020 | 20.4.2020 | |
1442040202 | DATALAN a.s. Krasovského 14,Bratislava |
35810734 | oprava VT 3/2020 | 1055,83 vrátane DPH |
zmluva 368/OI/2016 | 16.4.2020 | 21.04.2020 | 20.4.2020 | |
1442040462 | Stredoslovenská energ.,a.s. Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčt. 9/20 SNV | 1550,32 vrátane DPH |
Zmluva 395/OVS/2019 | 7.10.2020 | 16.10.2020 | 14.10.2020 | |
1442040461 | Stredoslovenská energ.,a.s. Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčt. 9/2020 SNV | 443,60 vrátane DPH |
Zmluva 395/OVS/2019 | 7.10.2020 | 16.10.2020 | 14.10.2020 | |
1442040460 | Stredoslovenská energ.,a.s. Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | výčt.9/2020 KR | 312,85 vrátane DPH |
Zmluva 395/OVS/2019 | 7.10.2020 | 16.10.2020 | 14.10.2020 | |
1442040459 | Stredoslovenská energ.,a.s. Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | výčt. 9/2020 | 1780,71 vrátane DPH |
Zmluva 395/OVS/2019 | 7.10.2020 | 16.10.2020 | 14.10.2020 | |
1442040420 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | 1668,64 vrátane DPH |
Zmluva 395/OVS/2019 | 10.09.2020 | 24.09.2020 | 23.9.2020 | ||
1442040419 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | 1543,87 vrátane DPH |
Zmluva 395/OVS/2019 | 10.09.2020 | 24.09.2020 | 23.9.2020 | ||
1442040418 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | 372,95 vrátane DPH |
Zmluva 395/OVS/2019 | 10.09.2020 | 24.09.2020 | 23.9.2020 | ||
1442040417 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | 272,41 vrátane DPH |
Zmluva 395/OVS/2019 | 10.09.2020 | 24.09.2020 | 23.9.2020 | ||
1442040374 | Stredoslovenská energ.,a.s. Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčt. 07/20 Krompachy | 282,00 vrátane DPH |
Zmluva 395/OVS/2019 | 10.08.2020 | 11.08.2020 | 11.8.2020 | |
1442040373 | Stredoslovenská energ.,a.s. Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčt. 07/20 Gelnica | 1811,56 vrátane DPH |
Zmluva 395/OVS/2019 | 10.08.2020 | 11.08.2020 | 11.8.2020 | |
1442040372 | Stredoslovenská energ.,a.s. Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčt. 07/20 SNV | 1530,74 vrátane DPH |
Zmluva 395/OVS/2019 | 10.08.2020 | 11.08.2020 | 11.8.2020 | |
1442040371 | Stredoslovenská energ.,a.s. Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | 369,89 vrátane DPH |
Zmluva 395/OVS/2019 | 10.08.2020 | 11.08.2020 | 11.8.2020 | ||
1442040274 | Stredoslovenská energ.,a.s. Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | elektrina vyúčt.05/2020 SN 53 | 1 395,92 vrátane DPH |
Zmluva 395/OVS/2019 | 05.06.2020 | 29.06.2020 | 26.6.2020 | |
1442040273 | Stredoslovenská energ.,a.s. Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | elektrina vyúčt.05/2020 Gelnica | 1 723,99 vrátane DPH |
Zmluva 395/OVS/2019 | 05.06.2020 | 29.06.2020 | 26.6.2020 | |
1442040272 | Stredoslovenská energ.,a.s. Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | elektrická vyúčt.05/2020 KR | 295,14 vrátane DPH |
Zmluva 395/OVS/2019 | 05.06.2020 | 29.06.2020 | 26.6.2020 | |
1442040271 | Stredoslovenská energ.,a.s. Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | elektrina vyúčt.05/2020 SNV 55 | 386,88 vrátane DPH |
Zmluva 395/OVS/2019 | 05.06.2020 | 29.06.2020 | 26.6.2020 | |
1442040232 | Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke8591/43.Žilina |
51865467 | vyúčtov.elek.ener 4/2020 SNV 55 | 394,00 vrátane DPH |
zmluva 395/OVS/2019 | 12.5.2020 | 26.05.2020 | 25.5.2020 | |
1442040230 | Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke8591/43.Žilina |
51865467 | vyúčtov.elek.ener 4/2020 Krompachy | 262,81 vrátane DPH |
zmluva 395/OVS/2019 | 12.5.2020 | 26.05.2020 | 25.5.2020 | |
1442040169 | Stredoslovenská energetika a.s.,p Pri Rajčianke8591/43.Žilina |
51865467 | vyúčtov.elek.energ.3/2020 SNV 53 | 1416,42 vrátane DPH |
zmluva 395/OVS/2019 | 7.4.2020 | 15.04.2020 | 14.4.2020 | |
1442040168 | Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke8591/43.Žilina |
51865467 | vyúčtov.elek.energ.3/2020 SNV 55 | 442,20 vrátane DPH |
zmluva 395/OVS/2019 | 7.4.2020 | 15.04.2020 | 14.4.2020 | |
1442040167 | Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke8591/43.Žilina |
51865467 | vyúčtov.elek.energ.3/2020 Krompachy | 281,00 vrátane DPH |
zmluva 395/OVS/2019 | 7.4.2020 | 15.04.2020 | 14.4.2020 | |
1442040166 | Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke8591/43.Žilina |
51865467 | vyúčtov.elek.energ.3/2020 Gelnica | 1882,93 vrátane DPH |
zmluva 395/OVS/2019 | 7.4.2020 | 15.04.2020 | 14.4.2020 | |
1442040590 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM | 111,68 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 21.12.2020 | 23.12.2020 | 22.12.2020 | |
1442040558 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Palivové karty na odber PHM 16.11. - 30.11.2020 | 424,49 vrátane DPH |
zmluva č. 002863/73120/2004 | 03.12.2020 | 11.12.2020 | 10.12.2020 | |
1442040524 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber phm | 83,72 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 19.11.2020 | 24.11.2020 | 24.11.2020 | |
1442040445 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | 140,56 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 22.09.2020 | 24.09.2020 | 23.9.2020 | ||
1442040390 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM | 194,69 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 18.08.2020 | 24.08.2020 | 24.8.2020 | |
1442040164 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 16 | 331,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 05.04.2020 | 09.04.2020 | 9.4.2020 | |
1442040565 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Slovak telekom 11/20 hovory SNV | 106,43 vrátane DPH |
zmluva č. 1149643003 | 08.12.2020 | 11.12.2020 | 10.12.2020 | |
1442040559 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Slovak telekom 11/20 hovory + internet | 244,72 vrátane DPH |
zmluva č. 1149643003 | 08.11.2020 | 11.12.2020 | 10.12.2020 | |
1442040443 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
36500968 | 359,09 vrátane DPH |
Zmluva č. 64/271/15P Zml. o dod. pitnej vody | 21.09.2020 | 24.09.2020 | 23.9.2020 | ||
1442040579 | Podtatranská vodárenská prev. spol., a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž. 9-12/20 | 654,72 vrátane DPH |
zmluva č. 65/271/15P | 11.12.2020 | 21.12.2020 | 21.12.2020 | |
1442040444 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
36500968 | 727,12 vrátane DPH |
Zmluva č. 65/271/15P | 21.09.2020 | 24.09.2020 | 23.9.2020 | ||
1442040580 | Podtatranská vodárenská prev. spol., a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž., 9-12/20 | 321,43 vrátane DPH |
zmluva č.64/271/15P | 11.12.2020 | 21.12.2020 | 21.12.2020 |