Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1442040177 | SWAN, a.s. Landererova 12,Bratislava |
47258314 | VPN 3/2020 | 3068,21 vrátane DPH |
zml. o poskyt.telek.sl. 45/2007 | 9.4.2020 | 15.04.2020 | 14.4.2020 | |
1442040127 | SWAN,a.s. Landererova 12,Bratislava |
47258314 | VPN 2/2020 | 3068,21 vrátane DPH |
zml.45/2007 | 10.3.2020 | 13.03.2020 | 12.3.2020 | |
1442040075 | SWAN,a.s. Landererova 12,Bratislava |
47258314 | inter.1/2020 | 3068,21 vrátane DPH |
zml.45/2007 | 10.2.2020 | 19.02.2020 | 18.2.2020 | |
1442040037 | Marek Holečko Teplička 125 |
34529080 | maľovanie nebyt.priestorov | 3117,00 vrátane DPH |
obj. 1441940109 | 16.1.2020 | 22.01.2020 | 21.1.2020 | |
1442040027 | Slovenská pošta,a.s. Partizánksa cesta9,BB |
36631124 | pošt.úver | 3129,60 vrátane DPH |
úver poštov. - povolenie č.24/78,79 | 14.1.2020 | 15.01.2020 | 14.1.2020 | |
1442040161 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | plyn 4/2020 | 3258,53 vrátane DPH |
zml. o dod.plynu 312/OVS/2019 | 3.4.2020 | 08.04.2020 | 7.4.2020 | |
1442040112 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | plyn 3/2020 Gelnica | 3258,53 vrátane DPH |
zml. o dod.plynu 312/OVS/2019 | 4.3.2020 | 06.03.2020 | 5.3.2020 | |
1442040056 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | plyn 2/2020 Gelnica | 3258,53 vrátane DPH |
zml. o dod.plynu 312/OVS/2019 | 4.2.2020 | 10.02.2020 | 7.2.2020 | |
1442040363 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR | 3267,64 vrátane DPH |
zmluva o poskyt.služ.VOB/41/2016-M | 06.08.2020 | 11.08.2020 | 11.8.2020 | |
1442040335 | Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9,BB |
36631124 | pošt.úver | 3353,00 vrátane DPH |
Úver pošt. 24/78,79-PP-2004 | 14.7.2020 | 24.07.2020 | 24.7.2020 | |
1442040557 | MANGA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany |
35743565 | plyn 12/20 Gelnica | 3390,29 vrátane DPH |
zmluva o združ. dod. zem. plynu - č. 312/OVS/2019 | 03.12.2020 | 11.12.2020 | 10.12.2020 | |
1442040500 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany |
35743565 | plyn 11/20 GL | 3390,29 vrátane DPH |
zmluva o združ.dod.zem.plynu-č.312/OVS/2019 | 2.11.2020 | 09.11.2020 | 9.11.2020 | |
1442040456 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany |
35743565 | plyn 10/20, G | 3390,29 vrátane DPH |
zml. o združ. dod.zem.plynu - 312/OVS/2019 | 5.10.2020 | 09.10.2020 | 8.10.2020 | |
1442040408 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | plyn 9/2020 | 3390,29 vrátane DPH |
zml. o dod.zem.plynu 312/OVS/2019 | 7.9.2020 | 09.09.2020 | 8.9.2020 | |
1442040364 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany |
35743565 | plyn 08/20 Gelnica | 3390,29 vrátane DPH |
zml. o združ. dod.zem.plynu - 312/OVS/2019 | 06.08.2020 | 11.08.2020 | 11.8.2020 | |
1442040319 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | plyn Gelnica 7/2020 | 3390,29 vrátane DPH |
zml.o dod.plynu 312/OVS/2019 | 6.7.2020 | 08.07.2020 | 7.7.2020 | |
1442040265 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | plyn 6/2020 Gelnica | 3390,29 vrátane DPH |
zml. o dod.zem.plynu 312/OVS/2019 | 3.6.2020 | 08.06.2020 | 5.6.2020 | |
1442040228 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | plyn Gelnica 5/2020 | 3390,28 vrátane DPH |
zml. o dod.zem.plynu 312/OVS/2019 | 6.5.2020 | 07.05.2020 | 6.5.2020 | |
1442040014 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | plyn 1/2020 Gelnica | 3452,93 vrátane DPH |
zml. o dod.plynu 159/OVS/2015 | 9.1.2020 | 13.01.2020 | 10.1.2020 | |
1442040297 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9,BB |
36631124 | pošt.úver 5/2020 | 3460,55 vrátane DPH |
Úver pošt. 24/78,79-PP-2004 | 15.6.2020 | 17.06.2020 | 16.6.2020 | |
1442040204 | Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9,BB |
36631124 | poš.úver 3/2020 | 3543,60 vrátane DPH |
Úver pošt. | 16.4.2020 | 21.04.2020 | 20.4.2020 | |
1442040375 | STRABAG Property nad Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov od 1 | 3582,08 vrátane DPH |
Zml.o poskyt.služieb UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797 | 12.08.2020 | 24.08.2020 | 24.8.2020 | |
1442040146 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta9,BB |
36631124 | pošt.úver 2/2020 | 3699,25 vrátane DPH |
úver poštov. - povolenie č.24/78,79 | 16.3.2020 | 18.03.2020 | 17.3.2020 | |
1442040085 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | vyúč.plynu 1/2020 Gelnica | 3768,12 vrátane DPH |
zml. o dod.plynu 312/OVS/2019 | 13.2.2020 | 19.02.2020 | 18.2.2020 | |
1442040584 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštový úver 11/20 GL, KR | 3801,35 bez DPH |
Úver pošt.-povolenie č.24/78,79-PP-2004 | 14.12.2020 | 21.12.2020 | 21.12.2020 | |
1442040088 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta9,BB |
36631124 | pošt.úver1/2020 | 3957,20 vrátane DPH |
úver poštov. - povolenie č.24/78,79 | 14.2.2020 | 19.02.2020 | 18.2.2020 | |
1442040484 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | pošt.úver 9/20 GL +KR | 4252,5 bez DPH |
Úver pošt.-povolenie č.24/78,79-PP-2004 | 14.10,2020 | 27.10.2020 | 26.10.2020 | |
1442040532 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver 10/2020 GL + KR | 4274,15 bez DPH |
Úver poštovného - povolenie č. 24/78,79-PP-2004 | 13.11.2020 | 20.11.2020 | 20.11.2020 | |
1442040410 | Tarbaj Cyril Teplička 78 |
41317386 | natieranie strechy Gelnica | 4320,30 vrátane DPH |
obj. 1442040096 | 7.9.2020 | 09.09.2020 | 8.9.2020 | |
1442040554 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | upratovanie za 11/2020 | 4408,68 vrátane DPH |
realizačná zmluva č. 213/144/2018 | 03.12.2020 | 11.12.2020 | 10.12.2020 | |
1442040506 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | upratovanie 10/20 | 4408,68 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 213/144/2018 | 5.11.2020 | 09.11.2020 | 9.11.2020 | |
1442040455 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | uprat.09/20 | 4408,68 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 213/144/2018 | 5.10.2020 | 09.10.2020 | 8.10.2020 | |
1442040412 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | 4408,68 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 213/144/2018 | 04.09.2020 | 24.09.2020 | 23.9.2020 | ||
1442040366 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | upratovanie 07/20 | 4408,68 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 213/144/2018 | 06.08.2020 | 11.08.2020 | 11.8.2020 | |
1442040314 | ATALIAN SK,s.r.o. Bajkalská 19B,Bratislava |
44390823 | upratovanie 6/2020 | 4408,68 vrátane DPH |
Realizač.zmluva 213/144/2018 | 2.7.2020 | 13.07.2020 | 10.7.2020 | |
1442040261 | ATALIAN SK,s.r.o. Bajkalská 19B,Bratislava |
44390823 | upratovanie 5/2020 | 4408,68 vrátane DPH |
Realizač.zmluva 213/144/2018 | 1.6.2020 | 17.06.2020 | 16.6.2020 | |
1442040218 | ATALIAN SK,s.r.o. Bajkalská 19B,Bratislava |
44390823 | upratovanie 4/2020 | 4408,68 vrátane DPH |
Realizač.zmluva 213/144/2018 | 4.5.2020 | 21.05.2020 | 20.5.2020 | |
1442040111 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, Bratislava |
44390823 | upratovanie 2/2020 | 4408,68 vrátane DPH |
Realizač.zmluva č. 213/144/2016 | 4.3.2020 | 06.03.2020 | 5.3.2020 | |
1442040097 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, Bratislava |
44390823 | upratovanie 1/2020 | 4408,68 vrátane DPH |
zml. 213/144/2018 | 18.2.2020 | 24.02.2020 | 21.2.2020 | |
1442040007 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, Bratislava |
44390823 | upratovanie 12/2019 | 4408,68 vrátane DPH |
Realizač.zmluva č. 431/144/2016 | 9.1.2020 | 15.01.2020 | 14.1.2020 |