Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1442040477 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | LAN 9/2020 | 1353,02 vrátane DPH |
zmluva o poskyt.telekom. služ. č. 45/2007 | 12.10.2020 | 16.10.2020 | 14.10.2020 | |
1442040476 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | DSL 9/2020 | 398,45 vrátane DPH |
zmluva o poskyt.telekom. služ. č. 45/2007 | 12.10.2020 | 16.10.2020 | 14.10.2020 | |
1442040475 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | hovory 9/2020 | 1532,21 vrátane DPH |
zmluva o poskyt.telekom. služ. č. 45/2007 | 12.10.2020 | 16.10.2020 | 14.10.2020 | |
1442040474 | Green Wave Recycling, s.r.o., Moyzesova 537/15, 94901 Nitra |
45539197 | skartácia obsahu bezp. nádob | 1,20 vrátane DPH |
obj. č. 1442040102 | 12.10.2020 | 16.10.2020 | 14.10.2020 | |
1442040473 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPPU 9/2020 | 14,40 vrátane DPH |
zmluva | 12.10.2020 | 16.10.2020 | 14.10.2020 | |
1442040472 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35743565 | hovory 9/2020 SNV | 94,80 vrátane DPH |
Zml.č.1149643003 | 12.10.2020 | 16.10.2020 | 14.10.2020 | |
1442040471 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | vrecia do košov | 126,00 vrátane DPH |
obj. č. 1442040107 | 9.10.2020 | 16.10.2020 | 14.10.2020 | |
1442040465 | Rottner Security Slovensko, s.r.o. Hrachova 16A, 821 05 Bratislava |
45711615 | schánky na poštu | 258,66 vrátane DPH |
obj. č. 1442040116 | 7.10.2020 | 16.10.2020 | 14.10.2020 | |
1442040464 | Džubák Ján Tatranská 393, 053 11 Smižany |
10756817 | servisná prehliadka MV | 838,69 vrátane DPH |
obj. č. 1442040115 | 7.10.2020 | 16.10.2020 | 14.10.2020 | |
1442040463 | Džubák Ján Tatranská 393, 053 11 Smižany |
10756817 | oprava MV, výmena pneum. | 195,00 vrátane DPH |
obj.č. 1442040118 | 7.10.2020 | 16.10.2020 | 14.10.2020 | |
1442040462 | Stredoslovenská energ.,a.s. Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčt. 9/20 SNV | 1550,32 vrátane DPH |
Zmluva 395/OVS/2019 | 7.10.2020 | 16.10.2020 | 14.10.2020 | |
1442040461 | Stredoslovenská energ.,a.s. Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčt. 9/2020 SNV | 443,60 vrátane DPH |
Zmluva 395/OVS/2019 | 7.10.2020 | 16.10.2020 | 14.10.2020 | |
1442040460 | Stredoslovenská energ.,a.s. Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | výčt.9/2020 KR | 312,85 vrátane DPH |
Zmluva 395/OVS/2019 | 7.10.2020 | 16.10.2020 | 14.10.2020 | |
1442040459 | Stredoslovenská energ.,a.s. Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | výčt. 9/2020 | 1780,71 vrátane DPH |
Zmluva 395/OVS/2019 | 7.10.2020 | 16.10.2020 | 14.10.2020 | |
1442040470 | SALVEO Krompachy, s.r.o. Hlavná 4, 05342 Krompachy |
36587389 | úhr.zdrav.úkonov | 6,97 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 8.10.2020 | 09.10.2020 | 9.10.2020 | |
1442040469 | HOMED, s.r.o. Hlavná 4, 05342 Krompachy |
36699314 | úhr.zdrav.úkonov | 69,70 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 8.10.2020 | 09.10.2020 | 9.10.2020 | |
1442040468 | PRIMA MEDIC, s.r.o. Dubová 2024/12, 05201 SNV |
36717584 | úhr.zdrav.úkonov | 20,91 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 8.10.2020 | 09.10.2020 | 9.10.2020 | |
1442040467 | MEDTECH, s.r.o. Štúrova 6, 053 42 Krompachy |
45291713 | úhr.zdrav.úkonov | 125,46 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 8.10.2020 | 09.10.2020 | 9.10.2020 | |
1442040466 | BONAMED s.r.o., J. Janského 3325/18, 053 33 Nálepkovo |
36573442 | úhr.zdrav.úkonov | 111,52 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 8.10.2020 | 09.10.2020 | 9.10.2020 | |
1442040458 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 BA |
31322832 | palivové karty na odber PHM | 402,67 vrátane DPH |
zml.č.002863/73120/2004 | 5.10.2020 | 09.10.2020 | 8.10.2020 | |
1442040457 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | uprat.9/20 | 240,24 vrátane DPH |
obj.č.1442040105 | 5.10.2020 | 09.10.2020 | 8.10.2020 | |
1442040456 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany |
35743565 | plyn 10/20, G | 3390,29 vrátane DPH |
zml. o združ. dod.zem.plynu - 312/OVS/2019 | 5.10.2020 | 09.10.2020 | 8.10.2020 | |
1442040455 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | uprat.09/20 | 4408,68 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 213/144/2018 | 5.10.2020 | 09.10.2020 | 8.10.2020 | |
1442040454 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | 09/20 int.+hovory | 244,79 vrátane DPH |
Zml.č.1149643003 | 5.10.2020 | 09.10.2020 | 8.10.2020 | |
1442040453 | Podtatranská vodárenská prev. spol., a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
36500968 | vod.stoč.zraž.,25.8.20-23.9.20 | 484,37 vrátane DPH |
zml.o dod. pit. vody č.67/216/15/P | 2.10.2020 | 09.10.2020 | 8.10.2020 | |
1442040452 | Termo komplex, spol. s.r.o. Hlavná 77/42,05342 Krompachy |
03168755 | teplo 09/20 Krompachy | 393,20 vrátane DPH |
zml. o dod. tep. 2011/ÚPSVR | 2.10.2020 | 09.10.2020 | 8.10.2020 | |
1442040451 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany |
35743565 | plyn 10820 SNV 53, 55, kuch. GL | 1614,75 vrátane DPH |
zml. o združ. dod.zem.plynu - 312/OVS/2019 | 1.10.2020 | 09.10.2020 | 8.10.2020 | |
1442040450 | Obchod -SVK,s.r.o. Chotčanská 117/40, 091 01 Stropkov |
47175397 | vlajky SR a EÚ | 58.56 vrátane DPH |
obj. č. 1442040113 | 30.9.2020 | 09.10.2020 | 8.10.2020 | |
1442015766 | Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72 BA |
ochr. obj. Odborárov 55, SNV, 10/20 | 3.98 bez DPH |
zmluva | 8.10.20209 | 09.10.2020 | 8.10.2020 | ||
1442015765 | Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72 BA |
ochr. obj. Krompachy, 10/20 | 3.98 bez DPH |
zmluva | 8.10.2020 | 09.10.2020 | 8.10.2020 | ||
1442015764 | Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72 BA |
Ochr. obj Odborárov 53, SNV,10/2020 | 7.96 bez DPH |
zmluva | 8.10.2020 | 09.10.2020 | 8.10.2020 | ||
1442040449 | Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o. Masarykova 9, 040 01 Košice |
36582433 | úhrada zdravotných úkonov | 27,88 bez DPH |
zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 25.09.2020 | 28.09.2020 | 29.9.2020 | |
1442040448 | Mesto Krompachy Námestie Slobody 115/1, 053 42 Krompachy |
Daň z nehnuteľnosti na rok 2020 | 127,68 bez DPH |
Rozhodnutie mesta Krompachy č. 1014003076 | 23.09.2020 | 24.09.2020 | 23.9.2020 | ||
1442015163 | MV SR Pribinová 2, 812 72 Bratislava |
Ochrana objektov 53 SNV 09/2020 | 7,96 bez DPH |
zmluva | 23.09.2020 | 24.09.2020 | 23.9.2020 | ||
1442015162 | MV SR Pribinová 2, 812 72 Bratislava |
Ochrana objektov 55 SNV 09/2020 | 3,98 bez DPH |
zmluva | 23.09.2020 | 24.09.2020 | 23.9.2020 | ||
1442015161 | MV SR Pribinová 2, 812 72 Bratislava |
Ochrana objektu Krompachy 09/2020 | 3,98 bez DPH |
zmluva | 23.09.2020 | 24.09.2020 | 23.9.2020 | ||
1442040447 | Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s. Jánskeho 1, 052 01 Spišská Nová Ves |
36597350 | 956,71 bez DPH |
objednávka 1442040104 | 22.09.2020 | 24.09.2020 | 23.9.2020 | ||
1442040445 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | 140,56 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 22.09.2020 | 24.09.2020 | 23.9.2020 | ||
1442040444 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
36500968 | 727,12 vrátane DPH |
Zmluva č. 65/271/15P | 21.09.2020 | 24.09.2020 | 23.9.2020 | ||
1442040443 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
36500968 | 359,09 vrátane DPH |
Zmluva č. 64/271/15P Zml. o dod. pitnej vody | 21.09.2020 | 24.09.2020 | 23.9.2020 |