Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1442040150 | MEDI-PRA s.r.o. Prakovce |
36600075 | zdravot.úkony | 278,80 vrátane DPH |
zákon 447/2008 Z.z. | 26.3.2020 | 27.03.2020 | 26.3.2020 | |
1442040149 | Andreánsky Pavol Ing. Letná 36,SNV |
34575723 | ochranné rúška | 500 vrátane DPH |
obj.1442040039 | 24.3.2020 | 27.03.2020 | 26.3.2020 | |
1442040148 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | paliv.karty | 80,53 vrátane DPH |
zml. č.002863/73120/2004 | 24.3.2020 | 27.03.2020 | 26.3.2020 | |
1442006137 | MV SR Pribinova 2,Bratislava |
ochrana objektu | 3,98 vrátane DPH |
zmluva | 1.4.2020 | 03.04.2020 | 2.4.2020 | ||
1442006136 | MV SR Pribinova 2,Bratislava |
ochrana objektu Krompachy | 3,98 vrátane DPH |
zmluva | 1.4.2020 | 03.04.2020 | 2.4.2020 | ||
1442006134 | MV SR Pribinova 2,Bratislava |
ochrana objektu SNV 53 | 7,96 vrátane DPH |
zmluva | 1.4.2020 | 03.04.2020 | 2.4.2020 | ||
1442040155 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | plyn 4/2020 | 1614,75 vrátane DPH |
zml. o dod.plynu 312/OVS/2019 | 1.4.2020 | 03.04.2020 | 2.4.2020 | |
1442040154 | Podtatranská vodárenska prevádzka Hraničná 662/17,Poprad |
36500968 | vod.stoč.zráž.voda Gelnica | 501,70 vrátane DPH |
zml. o dod.pit.vody 67/2016/15P | 1.4.2020 | 03.04.2020 | 2.4.2020 | |
1442040163 | Herba Drug,s.r.o. Mlynská 1335, Smižany |
36172944 | dezinf.prostr. | 2429,28 vrátane DPH |
obj.1442040043 | 6.4.2020 | 08.04.2020 | 7.4.2020 | |
1442040161 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | plyn 4/2020 | 3258,53 vrátane DPH |
zml. o dod.plynu 312/OVS/2019 | 3.4.2020 | 08.04.2020 | 7.4.2020 | |
1442040160 | Horváthová Adriana-združenie S Za Hornádom 884/1, SNV |
43409423 | ochranné rúška | 2500 vrátane DPH |
obj. 1442040041 | 3.4.2020 | 08.04.2020 | 7.4.2020 | |
1442040172 | VILLA PRO s.r.o. Chrapčiakova 1, 05201 Spišská Nová Ves 1 |
31682731 | oprava závory-SNV | 42,00 vrátane DPH |
obj. č. 1442040034 | 08.04.2020 | 09.04.2020 | 9.4.2020 | |
1442040170 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | hovory 03/20 | 244,79 vrátane DPH |
Zml. č. 1149643003 | 07.04.2020 | 09.04.2020 | 9.4.2020 | |
1442040164 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 16 | 331,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 05.04.2020 | 09.04.2020 | 9.4.2020 | |
1442040159 | FIDA SK s.r.o. Hviezdoslavova 27, 052 01 Spišská Nová Ves |
35910968 | rukavice gumené | 160,00 vrátane DPH |
obj. č. 1442040044 | 02.04.2020 | 09.04.2020 | 9.4.2020 | |
1442040158 | Termokomplex, spol.s.r.o. Hlavná 77/42, 053 42 Krompachy |
31687555 | teplo 03/2020 Krompachy | 1 141,26 vrátane DPH |
Zml.o dod.tep.2011/ÚPSVR | 02.04.2020 | 09.04.2020 | 9.4.2020 | |
1442040157 | Mesto Gelnica Banícke námestie 763/4 |
00329061 | miestny poplatok za komunálny odpad r. 2020 | 709,28 vrátane DPH |
Rozhodnutím mesta Gelnica č. 1608 | 01.04.2020 | 09.04.2020 | 8.4.2020 | |
1442040152 | Mesto Spišská Nová Ves Radničné nám. 1843/7 05270 |
00329614 | Daň z nehnut.r. 2020 | 766,70 vrátane DPH |
Rozhodnutie mesta SNV č.50280/2020/418 | 13.03.2020 | 09.04.2020 | 8.4.2020 | |
1442007019 | Exek.úrad JUDr. Rastislav Kešeľák Spišská Nová Ves |
03557430 | trovy, exek. | 126,00 vrátane DPH |
uznesenie súdu | 12.04.2020 | 14.04.2020 | 5.6.2020 | |
1442007018 | Exek.úrad JUDr. Michal Kešeľák Spišská Nová Ves |
36153460 | trovy, exek. | 3 234,00 vrátane DPH |
uznesenie súdu | 12.04.2020 | 14.04.2020 | 5.6.2020 | |
1442007017 | Exek.úrad JUDr. Michal Bulko Nám.Sv. Egídia 95, Poprad |
37790412 | trovy, exek. | 210,00 vrátane DPH |
uznesenie súdu | 12.04.2020 | 14.04.2020 | 5.6.2020 | |
1442007016 | Exek.úrad JUDr.Ján Ondáš Košice |
45006903 | trovy, exek. | 336,00 vrátane DPH |
uznesenie súdu | 12.04.2020 | 14.04.2020 | 5.6.2020 | |
1442040182 | MARCONI, s.r.o. Kozmonautov 35,Martin |
45327700 | ochranné rukavice | 581,76 vrátane DPH |
obj. 1442040045 | 9.4.2020 | 14.04.2020 | 9.4.2020 | |
1442040176 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9,BB |
36631124 | spracovanie PPPU 3/2020 | 8,32 vrátane DPH |
zmluva | 9.4.2020 | 14.04.2020 | 9.4.2020 | |
1442040175 | PROGRUP SK,s.r.o. Klincová 35,Bratislava |
51014751 | ochran.štíty na tvár | 320,00 vrátane DPH |
obj.1442040050 | 9.4.2020 | 14.04.2020 | 9.4.2020 | |
1442040174 | FINAL-CD s.r.o. Škultétyho 437/18,Partizánske |
45960470 | údržba voz.BL047KV | 32,33 vrátane DPH |
RD 216/OVS/2016 | 9.4.2020 | 14.04.2020 | 9.4.2020 | |
1442040173 | FINAL-CD s.r.o. Škultétyho 437/18,Partizánske |
45960470 | údržba voz.SN962BX | 285,70 vrátane DPH |
RD 216/OVS/2016 | 8.4.2020 | 14.04.2020 | 9.4.2020 | |
1442040171 | FINAL-CD s.r.o. Škultétyho 437/18,Partizánske |
45960470 | starostlivosť o vozidlá 3/2020 | 107,46 vrátane DPH |
RD 216/OVS/2016 | 8.4.2020 | 14.04.2020 | 9.4.2020 | |
1442040188 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | hlasov.služ. 3/2020 SNV | 101,70 vrátane DPH |
zml. 1149643003 | 14.4.2020 | 15.04.2020 | 14.4.2020 | |
1442040185 | ATALIAN SK,s.r.o. Bajkalská 19B,Bratislava |
44390823 | hygien.potreby | 1230,19 vrátane DPH |
obj. 1442040032 | 14.4.2020 | 15.04.2020 | 14.4.2020 | |
1442040184 | Borovský Peter, J.Wolkera 2198/14 |
41319621 | ochran.rúška | 1500,00 vrátane DPH |
obj. 1442040047 | 14.4.2020 | 15.04.2020 | 14.4.2020 | |
1442040183 | Mesto Gelnica Banícke nám.763/4,Gelnica |
00329061 | daň z nehnut. r. 2020 | 1980,53 vrátane DPH |
rozhodnutie | 14.4.2020 | 15.04.2020 | 14.4.2020 | |
1442040181 | SWAN, a.s. Landererova 12,Bratislava |
47258314 | hlas.služ.3/2020 | 2097,80 vrátane DPH |
zml. o poskyt.telek.sl. 45/2007 | 9.4.2020 | 15.04.2020 | 14.4.2020 | |
1442040180 | SWAN, a.s. Landererova 12,Bratislava |
47258314 | LAN 3/2020 | 1353,02 vrátane DPH |
zml. o poskyt.telek.sl. 45/2007 | 9.4.2020 | 15.04.2020 | 14.4.2020 | |
1442040179 | SWAN, a.s. Landererova 12,Bratislava |
47258314 | IP 3/2020 | 1601,28 vrátane DPH |
zml. o poskyt.telek.sl. 45/2007 | 9.4.2020 | 15.04.2020 | 14.4.2020 | |
1442040178 | SWAN, a.s. Landererova 12,Bratislava |
47258314 | DSL. 3/2020 | 398,45 vrátane DPH |
zml. o poskyt.telek.sl. 45/2007 | 9.4.2020 | 15.04.2020 | 14.4.2020 | |
1442040177 | SWAN, a.s. Landererova 12,Bratislava |
47258314 | VPN 3/2020 | 3068,21 vrátane DPH |
zml. o poskyt.telek.sl. 45/2007 | 9.4.2020 | 15.04.2020 | 14.4.2020 | |
1442040169 | Stredoslovenská energetika a.s.,p Pri Rajčianke8591/43.Žilina |
51865467 | vyúčtov.elek.energ.3/2020 SNV 53 | 1416,42 vrátane DPH |
zmluva 395/OVS/2019 | 7.4.2020 | 15.04.2020 | 14.4.2020 | |
1442040168 | Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke8591/43.Žilina |
51865467 | vyúčtov.elek.energ.3/2020 SNV 55 | 442,20 vrátane DPH |
zmluva 395/OVS/2019 | 7.4.2020 | 15.04.2020 | 14.4.2020 | |
1442040167 | Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke8591/43.Žilina |
51865467 | vyúčtov.elek.energ.3/2020 Krompachy | 281,00 vrátane DPH |
zmluva 395/OVS/2019 | 7.4.2020 | 15.04.2020 | 14.4.2020 |