Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1382040266 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrická energia 8/2020 - Farbiarska 57 | 848,81 vrátane DPH |
ev. č. 8/2019 z 9.10.2019 | 09.09.2020 | 10.09.2020 | 24.9.2020 | |
1382040234 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48,Žilina |
51865467 | Elektrická energia 7/2020 Farbiarska | 879,71 vrátane DPH |
ev. č. 8/2019 z 9.10.2019 | 07.08.2020 | 13.08.2020 | 26.8.2020 | |
1382040103 | AJ Produkty a.s. Galvaniho 7/B, Bratislava |
36268518 | Kovové skrine | 888 vrátane DPH |
20/2020 | 26.03.2020 | 27.03.2020 | 6.4.2020 | |
1382040299 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
51865467 | Elektrická energia 9/2020-17. novembra | 900,74 vrátane DPH |
ev. č. 8/2019 z 9.10.2019 | 07.10.2020 | 16.10.2020 | 22.10.2020 | |
1382040111 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrická energia 3/2020 - Farbiarska 57 | 910,60 vrátane DPH |
ev. č. 8/2019 z 9.10.2019 | 07.04.2020 | 09.04.2020 | 17.4.2020 | |
1382040204 | Stredoslovenská energetika, a.s Pri Rajčianke 8591/48 Žilina |
51865467 | Elektrická energia 6/2020-Farbiíarska | 947,24 vrátane DPH |
ev. č. 8/2019 z 9.10.2019 | 08.07.2020 | 15.07.2020 | 16.7.2020 | |
1382040208 | SWAN, a.s. Landererova 12, Bratislava |
47258314 | Telefónne platby 6/2020 | 948,14 vrátane DPH |
ev. č. zmluvy 191/2008 v znení dodatkov | 09.07.2020 | 15.07.2020 | 16.7.2020 | |
1382040293 | BIORUŽA, s.r.o. Laborecká 1, Žilina |
52234070 | Antibakteriálny gél | 950,88 vrátane DPH |
obj. č. 60/2020 z 1.10.2020 | 06.10.2020 | 08.10.2020 | 22.10.2020 | |
1382040168 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
51865467 | Elektrická energia 5/2020 Farbiarska 57 | 960,59 vrátane DPH |
ev. . 8/2019 z 9.10.2019 | 08.06.2020 | 11.06.2020 | 11.6.2020 | |
1382040177 | SWAN, a.s. Landererova 12, Bratislava |
47258314 | Telefónne platby 5/2020 | 1033,10 vrátane DPH |
ev. č. zmluvy 191/2008 v znení dodatkov | 12.06.2020 | 18.06.2020 | 18.6.2020 | |
1382040083 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrická energia 2/2020 - Farbiarska 57 | 1046,70 vrátane DPH |
ev. č. 8/2019 z 9.10.2019 | 10.03.2020 | 13.03.2020 | 27.3.2020 | |
1382040028 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie za elektrickú energiu 12/2019 | 1054,64 vrátane DPH |
ev. č. 8/2019 z 9.10.2019 | 23.01.2020 | 28.01.2020 | 27.1.2020 | |
1382040373 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8581/48, Žilina |
51865457 | Elektrická energia 11/2020-Farbiarska 57 | 1069,19 vrátane DPH |
ev. č. 8/2019 z 9.10.2019 | 09.12.2020 | 10.12.2020 | 15.12.2020 | |
1382040337 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
51865457 | El. energia, Farbiarska 57 | 1079,15 vrátane DPH |
ev. č. 8/2019 z 9.10.2019 | 10.11.2020 | 11.10.2020 | 20.11.2020 | |
2020/103680 | Erves,n.o. Sládkovičova 533/20,dubnica n/Váhom |
36119661 | Vyúčtovanie projektu Bilancia kompetencií | 1108,80 vrátane DPH |
316/OAOTP/2017 | 20/38/540/41 | 07.07.2020 | 09.09.2020 | 24.9.2020 |
202047997 | Erves, n.o. Sládkovičova 533/20,Dubnica nad Váhom |
36119661 | Vyúčtovanie projektu Bilancia kompetencií | 1108,80 vrátane DPH |
316/OAOTP/2017 | 20/38/540/41 | 02.04.2020 | 01.06.2020 | 29.6.2020 |
2020/13197 | Erves, n.o. Sládkovičova 533/20, Dubnica nad Váhom |
36119661 | Vyúčtovanie projektu Bilancia kompetencií | 1108,80 vrátane DPH |
316/OAOTP/2017 | 19/38/540/484 | 24.01.2020 | 13.03.2020 | 26.3.2020 |
1382040305 | SWAN, a.s. Landerervoa 12, Bratislava |
47258314 | Telefónne platby SWAN 9/2020 | 1144,49 vrátane DPH |
ev. číslo zmluvy 191/2008 v znení dodatkov | 14.10.2020 | 19.10.2020 | 23.10.2020 | |
1382040289 | TITAN - Tatraplast, s.r.o. Bystrická cesta 5644,Ružomberok |
36440124 | Ochranné prepážky | 1150,28 vrátane DPH |
obj. č. 53/2020 z 27.08.2020 | 02.10.2020 | 05.10.2020 | 22.10.2020 | |
1382040240 | MTM Electrik Motors, s.r.o SNP 68, Harichovce |
47224673 | Jednorazové rúška | 1152 vrátane DPH |
obj. č. 48/2020 z 11.08.2020 | 12.08.2020 | 17.08.2020 | 26.8.2020 | |
1382040229 | STRABAG Property and Facility Services s r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 7/2020 | 1192,16 vrátane DPH |
ev. č. 9/2016 z 9.3.2016 | 07.08.2020 | 13.08.2020 | 26.8.2020 | |
1382040046 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
51865467 | Elektrická energia 1/2020 | 1200,37 vrátane DPH |
ev. č. 8/2019 z 9.10.2019 | 10.02.2020 | 12.02.2020 | 13.2.2020 | |
1382040361 | MAGNA ENERGIA a.s. Nirianska 7555/18,Piešťany |
03573565 | Splátka plynu | 1215,67 vrátane DPH |
ev. č. 5/2019 z 26.4.2019 | 04.12.2020 | 07.12.2020 | 15.12.2020 | |
1382040339 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Splátka plynu 11/2020 | 1215,67 vrátane DPH |
ev. č. 5/2019 z 26.4.2019 | 10.11.2020 | 11.11.2020 | 20.11.2020 | |
1382040292 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | Splátka plynu 10/2020 | 1215,67 vrátane DPH |
ev. č. 5/2019 z 26.4.2019 | 05.10.2020 | 08.10.2020 | 22.10.2020 | |
1382040260 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | Splátka plynu 9/2020 | 1215,67 vrátane DPH |
ev. č. 5/2019 z 26.4.2019 | 07.09.2020 | 09.09.2020 | 24.9.2020 | |
1382040226 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | Splátka plynu 8/2020 | 1215,67 vrátane DPH |
ev. č. 5/2019 z 26.4.2019 | 06.08.2020 | 13.08.2020 | 26.8.2020 | |
1382040199 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrienska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Splátka plynu 7/2020 | 1215,67 vrátane DPH |
ev. č. 5/2019 z 26.4.2019 | 06.07.2020 | 09.07.2020 | 16.7.2020 | |
1382040162 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Splátka plynu 6/2020 | 1215,67 vrátane DPH |
ev. č. 5/2019 z 26.4.2019 | 04.06.2020 | 08.06.2020 | 11.6.2020 | |
1382040140 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Splátka plynu 5/2020 | 1215,67 vrátane DPH |
ev. č. 5/2019 z 26.4.2019 | 06.05.2020 | 07.05.2020 | 3.6.2020 | |
1382040108 | MAGNA ENERGIA,a .s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Splátka plynu 4/2020 | 1215,67 vrátane DPH |
ev. č. 5/2019 z 26.4.2019 | 06.04.2020 | 09.04.2020 | 17.4.2020 | |
1382040069 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | Splátka plynu 3/2020 | 1215,67 vrátane DPH |
ev. č. 5/2019 z 26.4.2019 | 04.03.2020 | 06.03.2020 | 27.3.2020 | |
1382040035 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Splátka plynu | 1215,67 vrátane DPH |
ev. č. 5/2019 z 26.4.2019 | 03.02.2020 | 05.02.2020 | 13.2.2020 | |
1382040347 | SWAN, a.s. Landererová 12, Bratislava |
47258314 | Telefónne hovory 10/2020 | 1249,48 vrátane DPH |
ev. č. zmluvy 191/2008 v znení dodatkov | 13.11.2020 | 18.11.2020 | 20.11.2020 | |
1382040120 | SWAN, a.s. Landererova 12,Bratislava |
47258314 | Telefónne platby 3/2020 | 1271,66 vrátane DPH |
ev. č. zmluvy 191/2008 v znení dodatkov | 14.04.2020 | 17.04.2020 | 17.4.2020 | |
2019/175291 | Erves, n.o. Sládkovičova 533/20,Dubnica nad Váhom |
36119661 | Vyúčtovanie projektu Bilancia kompetencií | 1293,60 vrátane DPH |
316/OAOTP/540/388 | 19/38/540/388 | 05.12.2019 | 03.02.2020 | 25.2.2020 |
1382040378 | SWAN, a.s. Landererova 12, Bratislava |
47258314 | Telefónne platby 11/2020 | 1295,29 vrátane DPH |
ev. č. zmluvy 191/2008 v znení dodatkov | 10.12.2020 | 08.01.2021 | 15.12.2020 | |
1382040148 | SWAN, a.s. Landererova 12, Bratislava |
47258314 | Telefónne platby 4/2020 | 1369,69 vrátane DPH |
ev. č. zmluvy 191/2008 v znení dodatkov | 12.05.2020 | 15.05.2020 | 3.6.2020 | |
2019/176056 | Erves, n.o. Sládkovičova 533/20, Dubnica nad Váhom |
36119661 | Vyúčtovanie projektu Bilancia kompetencií | 1386,00 vrátane DPH |
316/OAOTP/2017 | 19/38/540/484 | 06.12.2019 | 03.02.2020 | 25.2.2020 |
202022299 | Erves,n.o. Sládkovičova 533/20,Dubnica nad Váhom |
36119661 | Vyúčtovanie projektu Bilancia kompetencií | 1478,40 vrátane DPH |
316/OAOTP/2017 | 19/38/540/541 | 10.2.2020 | 07.04.2020 | 28.5.2020 |