Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1452040240 | Slovenská pošta, a. s. Banská Bystrica |
36631124 | poštový úver, priečinok | 2811,50 vrátane DPH |
9001324551 | 15.6.2020 | 18.06.2020 | 1.7.2020 | |
1452040239 | STRABAG Property and Facility Bratislava |
36361127 | kompl. správa budov | 3340,56 vrátane DPH |
201870 | 12.6.2020 | 22.06.2020 | 1.7.2020 | |
1452040238 | MESTO Čierna nad Tisou Čierna nad Tisou |
00331465 | nájomné 06/20 | 626,77 vrátane DPH |
9114000023 | 12.6.2020 | 18.06.2020 | 1.7.2020 | |
1452040237 | SWAN, a.s. Bratislava |
47258314 | sieť Lan volania | 1711,27 vrátane DPH |
1200643384 | 11.6.2020 | 23.06.2020 | 1.7.2020 | |
1452040236 | SWAN, a.s. Bratislava |
47258314 | sieť Lan údržba | 1353,02 vrátane DPH |
1200643629 | 11.6.2020 | 23.06.2020 | 1.7.2020 | |
1452040235 | SWAN, a.s. Bratislava |
47258314 | sieť Lan IP | 1376,10 vrátane DPH |
1200643628 | 11.6.2020 | 23.06.2020 | 1.7.2020 | |
1452040234 | SWAN, a.s. Bratislava |
47258314 | sieť Lan DSL | 796,90 vrátane DPH |
1200643627 | 11.6.2020 | 23.06.2020 | 1.7.2020 | |
1452040233 | SWAN, a.s. Bratislava |
47258314 | sieť Lan | 5638,69 vrátane DPH |
1200643626 | 11.6.2020 | 23.06.2020 | 1.7.2020 | |
1452040232 | EVROFIN Int. spol. s r. o. Bratislava |
44563485 | profylaxia - prav. prehliaka | 375,24 vrátane DPH |
61200111 | 11.6.2020 | 18.06.2020 | 1.7.2020 | |
1452040231 | LEKNOMED, s.r.o. Streda nad Bodrogom |
36607045 | zdrav. výkony ZPS | 153,34 vrátane DPH |
200084 | 11.6.2020 | 18.06.2020 | 1.7.2020 | |
1452040230 | Železničné zdravotníctvo Košice |
36582433 | zdrav. výkony ZPS | 6,97 vrátane DPH |
203260303 | 11.6.2020 | 18.06.2020 | 1.7.2020 | |
1452040229 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
35763469 | telekom. sl., internet | 162,47 vrátane DPH |
8262190085 | 08.6.2020 | 11.06.2020 | 1.7.2020 | |
1452040228 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | PHM, mat | 426,97 vrátane DPH |
3081320540 | 08.6.2020 | 11.06.2020 | 1.7.2020 | |
1452040227 | Green Wave Recycling, s.r.o. Nitra |
45539197 | skartácia | 1,20 vrátane DPH |
202000931 | 08.6.2020 | 11.06.2020 | 1.7.2020 | |
1452040226 | Slovenská pošta, a. s. Banská Bystrica |
36631124 | sprac. pošt. poukazov | 3,84 vrátane DPH |
9001322488 | 08.6.2020 | 11.06.2020 | 1.7.2020 | |
1452040225 | Allianz - Slov.poisťovňa, a.s. Bratislava |
00151700 | nájomné 06/20 | 2270,47 vrátane DPH |
605000043 | 08.6.2020 | 11.06.2020 | 1.7.2020 | |
1452040224 | Východosl.vodár.spoločnosť Košice |
36570460 | vývoz odp. vôd | 65,94 vrátane DPH |
9700015807 | 04.6.2020 | 08.06.2020 | 1.7.2020 | |
1452040223 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 | zem. plyn | 1599,92 vrátane DPH |
1012037318 | 04.6.2020 | 08.06.2020 | 1.7.2020 | |
1452040219 | HORMED s.r.o. 145 Kc.Chlmec |
36775754 | zdrav. výkony ZPS | 104,55 vrátane DPH |
3120031051 | 02.6.2020 | 08.06.2020 | 1.7.2020 | |
1452040218 | 24 communication s.r.o. Bratislava |
47250542 | preklad z nem. jaz. | 15,00 vrátane DPH |
2000035 | 02.6.2020 | 08.06.2020 | 1.7.2020 | |
1452040217 | MUDr. Irena Podstránská Košice |
00535409 | dobropis z nájmu - za služby | 79,55 vrátane DPH |
20200002 | 27.5.2020 | 2.6.2020 | ||
1452040216 | MUDr. Irena Podstránská Košice |
00535409 | dob. z nájmu - el. en., plyn | 241,37 vrátane DPH |
20200001 | 27.5.2020 | 2.6.2020 | ||
1452040215 | Východosl.vodár.spoločnosť Košice |
36570460 | vývoz odp. vôd | 65,94 vrátane DPH |
9700014713 | 25.5.2020 | 27.05.2020 | 2.6.2020 | |
1452040214 | Exekútorský úrad.Mgr.Biro Edua Košice |
35537957 | trovy exe. za Balogová Mar. | 57,55 vrátane DPH |
2020076 | 22.5.2020 | 27.05.2020 | 2.6.2020 | |
1452040213 | MESTO Sečovce Sečovce |
00331899 | nájomné 05/20 | 1134,46 vrátane DPH |
20200266 | 22.5.2020 | 2.6.2020 | ||
1452040212 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | PHM, mat. | 111,44 vrátane DPH |
3081314832 | 22.5.2020 | 27.05.2020 | 2.6.2020 | |
1452040211 | Allianz - Slov.poisťovňa, a.s. Bratislava |
00151700 | dob.- vyúčt. z nájmi | 1542,52 vrátane DPH |
6222000333 | 21.5.2020 | 2.6.2020 | ||
1452040210 | Železničné zdravotníctvo Košice |
36582433 | zdrav. výkony ZPS | 13,94 vrátane DPH |
203260284 | 21.5.2020 | 25.05.2020 | 2.6.2020 | |
1452040209 | Východosl.vodár.spoločnosť Košice |
36570460 | vývoz odp. vôd | 65,94 vrátane DPH |
9700013525 | 21.5.2020 | 25.05.2020 | 2.6.2020 | |
1452040208 | Slovenská pošta, a. s. Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver, priečinok | 2654,85 vrátane DPH |
9001317495 | 21.5.2020 | 2.6.2020 | ||
1452040207 | ARUD s.r.o.-Durová Eva,MUD 142 Trebišov |
36605638 | zdrav.výkony ZPS | 34,85 vrátane DPH |
2020041 | 15.5.2020 | 20.05.2020 | 2.6.2020 | |
1452040206 | VEBA MEDIK s.r.o. Košice |
44139420 | zdrav. výkony ZPS | 69,70 vrátane DPH |
362020 | 15.5.2020 | 20.05.2020 | 2.6.2020 | |
1452040205 | MUDr.Dancák Vladimír 145 Trebišov |
35521651 | zdrav. výkony ZPS | 146,37 vrátane DPH |
2020008 | 15.5.2020 | 20.05.2020 | 2.6.2020 | |
1452040204 | PrimStar DS, s.r.o. Kráľ. Chlmec |
36605778 | zdrav. výkony ZPS | 250,92 vrátane DPH |
21431 | 15.5.2020 | 20.05.2020 | 2.6.2020 | |
1452040203 | STRABAG Property and Facility Bratislava |
36361127 | kompl. správa budov | 3340,56 vrátane DPH |
201471 | 15.5.2020 | 20.05.2020 | 2.6.2020 | |
1452040202 | NOVOGAS- Mentova A. 145 Kráľ. Chlmec |
33159483 | oprava plyn. radiátora | 30,00 vrátane DPH |
220027 | 15.5.2020 | 20.05.2020 | 2.6.2020 | |
1452040201 | Slovenská pošta, a. s. Banská Bystrica |
36631124 | dobropis za FS | 67,60 vrátane DPH |
9001316925 | 15.5.2020 | 2.6.2020 | ||
1452040200 | Slovenská pošta, a. s. Banská Bystrica |
36631124 | vyúčt. zálohy za FS | 6000,00 vrátane DPH |
9001316793 | 15.5.2020 | 11.05.2020 | 2.6.2020 | |
1452040199 | SWAN, a.s. Bratislava |
47258314 | Lan volania | 2451,92 vrátane DPH |
1200543446 | 13.5.2020 | 20.05.2020 | 2.6.2020 | |
1452040198 | SWAN, a.s. Bratislava |
47258314 | sieť Lan údržba | 1353,02 vrátane DPH |
1200543346 | 13.5.2020 | 20.05.2020 | 2.6.2020 |