Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1132040125 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis OMV Škoda Octavia TN283BS | 1.403,83 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 2.4.2020 | 14.04.2020 | 23.4.2020 | |
1132040124 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | upratovacie služby v DCA 3/2020 | 694,24 vrátane DPH |
215/113/2018 | 31.3.2020 | 29.04.2020 | 23.4.2020 | |
1132040123 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | upratovacie práce TN 3/2020 | 3.398,76 vrátane DPH |
215/113/2018 | 31.3.2020 | 29.04.2020 | 23.4.2020 | |
1132040122 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | montáž zásuviek pre vyvolávací systém | 632,84 vrátane DPH |
11/2020 | 30.3.2020 | 31.03.2020 | 20.4.2020 | |
1132040121 | Bonum-plus s.r.o. Šturova 1, 018 41 Dubnica nad Váhom |
46310011 | ochranné rúška | 1.500,- vrátane DPH |
23/2020 | 26.3.2020 | 31.03.2020 | 20.4.2020 | |
1132040120 | MUDr. Krehlík Milan Súvoz 1, 911 01 Trenčín |
31198538 | lekárske nálezy 12/19-2/20 | 34,85 bez DPH |
Z.z. 447/08-§11 | 26.3.2020 | 31.03.2020 | 20.4.2020 | |
1132040119 | MUDr. Grambličková Monika Továrenská 1408/10, 018 41 Dubnica nad Váhom |
45584389 | lekárske nálezy 8-12/2019 | 55,76 bez DPH |
Z.z. 447/08-§11 | 26.3.2020 | 31.03.2020 | 20.4.2020 | |
1132040118 | ICHTOS s.r.o. Okružná 78, 018 51 Nová Dubnica |
36345857 | lekárske nálezy r.2019 | 55,76 bez DPH |
Z.z. 447/08-§11 | 26.3.2020 | 31.03.2020 | 20.4.2020 | |
1132040117 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis OMV Škoda Fabia TN342CV | 116,18 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 26.3.2020 | 31.03.2020 | 20.4.2020 | |
1132040116 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | palivové karty 1.-15.3.2020 | 107,04 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 24.3.2020 | 27.03.2020 | 20.4.2020 | |
1132040115 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné+stočné 4.2.-4.3.2020 Trenčín | 980,60 vrátane DPH |
11/2014/OE | 20.3.2020 | 27.03.2020 | 20.4.2020 | |
1132040114 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava |
44390823 | dezinfekčné gél, jednorazové rukavice | 316,80 vrátane DPH |
19/2020 | 20.3.2020 | 27.03.2020 | 20.4.2020 | |
1132040113 | TORBIA, s.r.o. Legionárska 6972, 911 01 Trenčín |
36343129 | dezinfekčné prostriedky, bezkontaktné dávkovače | 372,24 vrátane DPH |
obj. 20,22/2020 | 13.3.2020 | 20.03.2020 | 20.4.2020 | |
1132040112 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 2/2020 DCA, Ilava | 2.140,- bez DPH |
24/2004/OHS | 13.3.2020 | 20.03.2020 | 20.4.2020 | |
1132040111 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | dobropis na zľavu k DEKVS TN 2/2020 | 40,08 bez DPH |
24/2004/OHS | 12.3.2020 | 24.03.2020 | 20.4.2020 | |
1132040110 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | kreditácia frank. stroja 4.000,- Eur | 0 bez DPH |
24/2004/OHS | 12.3.2020 | 20.4.2020 | ||
1132040109 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu TN 2/2020 | 2.767,26 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 12.3.2020 | 20.03.2020 | 20.4.2020 | |
1132040108 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Nová 133, 017 46 Považská Bystrica |
36672076 | vodné+stočné 31.1.-27.2. DCA | 113,27 vrátane DPH |
7/2010/OHS | 12.3.2020 | 20.03.2020 | 20.4.2020 | |
1132040107 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov | 5.635,54 vrátane DPH |
VOB/41/2016-M_OVO | 12.3.2020 | 27.03.2020 | 20.4.2020 | |
1132040106 | TORBIA, s.r.o. Legionárska 6972, 911 01 Trenčín |
36343129 | dezinfekčné prostriedky | 1.555,04 vrátane DPH |
18/2020 | 11.3.2020 | 20.03.2020 | 20.4.2020 | |
1132040105 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | el. energia TN 2/2020 | 2.596,78 vrátane DPH |
16446/2017-M_ODSM | 10.3.2020 | 20.03.2020 | 20.4.2020 | |
1132040104 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby 2/2020 | 71,63 vrátane DPH |
1,2,3/2017/OE | 9.3.2020 | 17.03.2020 | 20.4.2020 | |
1132040103 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava defektu OMV Peugeot BL885RT | 20,94 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 13/2020 | 9.3.2020 | 17.03.2020 | 20.4.2020 |
1132040102 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis OMV Škoda Fabia TN342CV | 466,91 vrátane DPH |
6/2020 | 9.3.2020 | 17.03.2020 | 17.4.2020 | |
1132040101 | SWAN, a.s. Landererova 12, Bratislava |
47258314 | tel. hovory 2/2020 | 686,78 vrátane DPH |
9/2008/8-18/VS | 9.3.2020 | 27.03.2020 | 17.4.2020 | |
1132040100 | SWAN, a.s. Landererova 12, Bratislava |
47258314 | LAN 2/2020 | 1.052,35 vrátane DPH |
9/2008/8-18/VS | 9.3.2020 | 27.03.2020 | 17.4.2020 | |
1132040099 | SWAN, a.s. Landererova 12, Bratislava |
47258314 | DSL back up 2/2020 | 398,45 vrátane DPH |
9/2008/8-18/VS | 9.3.2020 | 27.03.2020 | 17.4.2020 | |
1132040098 | SWAN, a.s. Landererova 12, Bratislava |
47258314 | MPLSVPN 2/2020 | 2.943,78 vrátane DPH |
9/2008/8-18/VS | 9.3.2020 | 27.03.2020 | 17.4.2020 | |
1132040097 | SWAN, a.s. Landererova 12, Bratislava |
47258314 | IP-Telefonia 2/2020 | 1.284,36 vrátane DPH |
9/2008/8-18/VS | 9.3.2020 | 27.03.2020 | 17.4.2020 | |
1132040096 | Green Wave Recycling, s.r.o. Železničný rad 70, Nová Baňa |
45539197 | vyprázdnenie a skartácia obsahu bezpečnostných nádob | 1,20 vrátane DPH |
177/113/2017 | 2/2020 | 6.3.2020 | 17.03.2020 | 17.4.2020 |
1132040095 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | kompl. starostlivosť o vozidlo 2/2020 | 83,58 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 6.3.2020 | 17.03.2020 | 17.4.2020 | |
1132040094 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | palivové karty | 511,68 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 6.3.2020 | 17.03.2020 | 17.4.2020 | |
1132040093 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPPU 2/2020 | 5,60 bez DPH |
24/2004/OHS | 5.3.2020 | 06.03.2020 | 17.4.2020 | |
1132040092 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | dodávka el. energie 2/2020 DCA | 1.061,40 vrátane DPH |
16446/2017-M_ODSM | 5.3.2020 | 20.03.2020 | 17.4.2020 | |
1132040091 | LAMELLAND, s.r.o. Rybárska 1, 911 01 Trenčín |
36331350 | výmena žalúzii | 259,35 vrátane DPH |
10/2020 | 4.3.2020 | 06.03.2020 | 17.4.2020 | |
1132040090 | Ing. Ján Mikuš - JM SECURITY M. Bela 2448/23, Trenčín |
37919598 | bezpečnostná služba TN, DCA 2/2020 | 5.097,32 vrátane DPH |
437/113/2018 | 4.3.2020 | 27.03.2020 | 17.4.2020 | |
1132040089 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava |
44390823 | upratovacie práce TN 2/2020 | 3.398,76 vrátane DPH |
4.3.2020 | 27.03.2020 | 17.4.2020 | ||
1132040088 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava |
44390823 | upratovacie služby DCA 2/2020 | 694,24 vrátane DPH |
215/113/2018 | 4.3.2020 | 27.03.2020 | 17.4.2020 | |
1132040087 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | preddavok plyn TN 3/2020 | 3.686,10 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 4.3.2020 | 06.03.2020 | 25.3.2020 | |
1132040086 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | preddavok plyn DCA 3/2020 | 1.608,71 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 4.3.2020 | 06.03.2020 | 25.3.2020 |