Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1132040194 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava |
44390823 | dezinfekčné práce TN 4/2020 | 1.092,- vrátane DPH |
25/2020 | 25.5.2020 | 28.05.2020 | 12.6.2020 | |
1132040192 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné+stočné 3.4.-11.5.2020 | 1.313,02 vrátane DPH |
11/2014/OE | 20.5.2020 | 28.05.2020 | 12.6.2020 | |
1132040178 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | LAN 4/2020 | 1.052,35 vrátane DPH |
9/2008/8-18/VS | 11.5.2020 | 28.05.2020 | 12.6.2020 | |
1132040176 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | IP-Telefonia 4/2020 | 1.284,36 vrátane DPH |
9/2008/8-18/VS | 11.5.2020 | 28.05.2020 | 12.6.2020 | |
1132040171 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | preddavok plyn DCA 5/2020 | 1.608,71 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 6.5.2020 | 14.05.2020 | 8.6.2020 | |
1132040158 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné+stočné 5.3.-2.4. | 1.006,84 vrátane DPH |
11/2014/OE | 20.4.2020 | 28.04.2020 | 5.5.2020 | |
1132040158 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné+stočné 5.3.-2.4. | 1.006,84 vrátane DPH |
11/2014/OE | 20.4.2020 | 28.04.2020 | 5.5.2020 | |
1132040156 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby DCA, IL 3/2020 | 1.791,65 bez DPH |
24/2004/OHS | 16.4.2020 | 28.04.2020 | 28.4.2020 | |
1132040145 | COLOR Company plus s.r.o. Štúrova 1504, 018 41 Dubnica nad Váhom |
44421591 | krém na ruky, jednorazové rukavice | 1.698,72 vrátane DPH |
27/2020 | 9.4.2020 | 21.04.2020 | 28.4.2020 | |
1132040143 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | LAN 3/2020 | 1.052,35 vrátane DPH |
9/2008/8-18/VS | 9.4.2020 | 29.04.2020 | 28.4.2020 | |
1132040140 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | IP-Telefonia 3/2020 | 1.284,36 vrátane DPH |
9/2008/8-18/VS | 9.4.2020 | 29.04.2020 | 28.4.2020 | |
1132040139 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | tel. hovory 3/2020 | 1.477,70 vrátane DPH |
9/2008/8-18/VS | 9.4.2020 | 29.04.2020 | 28.4.2020 | |
1132040135 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia 3/2020 DCA | 1.091,41 vrátane DPH |
16446/2017-M_ODSM | 7.4.2020 | 29.04.2020 | 23.4.2020 | |
1132040129 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | preddavok plyn DCA 4/2020 | 1.608,71 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 3.4.2020 | 14.04.2020 | 23.4.2020 | |
1132040125 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis OMV Škoda Octavia TN283BS | 1.403,83 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 2.4.2020 | 14.04.2020 | 23.4.2020 | |
1132040121 | Bonum-plus s.r.o. Šturova 1, 018 41 Dubnica nad Váhom |
46310011 | ochranné rúška | 1.500,- vrátane DPH |
23/2020 | 26.3.2020 | 31.03.2020 | 20.4.2020 | |
1132040106 | TORBIA, s.r.o. Legionárska 6972, 911 01 Trenčín |
36343129 | dezinfekčné prostriedky | 1.555,04 vrátane DPH |
18/2020 | 11.3.2020 | 20.03.2020 | 20.4.2020 | |
1132040100 | SWAN, a.s. Landererova 12, Bratislava |
47258314 | LAN 2/2020 | 1.052,35 vrátane DPH |
9/2008/8-18/VS | 9.3.2020 | 27.03.2020 | 17.4.2020 | |
1132040097 | SWAN, a.s. Landererova 12, Bratislava |
47258314 | IP-Telefonia 2/2020 | 1.284,36 vrátane DPH |
9/2008/8-18/VS | 9.3.2020 | 27.03.2020 | 17.4.2020 | |
1132040096 | Green Wave Recycling, s.r.o. Železničný rad 70, Nová Baňa |
45539197 | vyprázdnenie a skartácia obsahu bezpečnostných nádob | 1,20 vrátane DPH |
177/113/2017 | 2/2020 | 6.3.2020 | 17.03.2020 | 17.4.2020 |
1132040092 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | dodávka el. energie 2/2020 DCA | 1.061,40 vrátane DPH |
16446/2017-M_ODSM | 5.3.2020 | 20.03.2020 | 17.4.2020 | |
1132040086 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | preddavok plyn DCA 3/2020 | 1.608,71 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 4.3.2020 | 06.03.2020 | 25.3.2020 | |
1132040078 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 1/2020 DCA, IL | 1.792,10 bez DPH |
24/2004/OHS | 14.2.2020 | 19.02.2020 | 3.3.2020 | |
1132040068 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | LAN 1/2020 | 1.052,35 vrátane DPH |
9/2008/8-18/VS | 10.2.2020 | 14.02.2020 | 13.2.2020 | |
1132040067 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | IP-Telefonia 1/2020 | 1.242,66 vrátane DPH |
9/2008/8-18/VS | 10.2.2020 | 14.02.2020 | 13.2.2020 | |
1132040054 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia 1/2020 DCA | 1.172,64 vrátane DPH |
16446/2017-M_ODSM | 6.2.2020 | 14.02.2020 | 13.2.2020 | |
1132040033 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné+stočné 4.12.-10.1.2020 | 1.614,94 vrátane DPH |
11/2014/OE | 16.1.2020 | 22.01.2020 | 21.1.2020 | |
1132040032 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | vyúčt. plyn 11,12/2019 | 1.861,26 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 16.1.2020 | 22.01.2020 | 21.1.2020 | |
1132040028 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 14 Žilina |
51865467 | el. energia DCA 12/2019 | 1.068,62 vrátane DPH |
16446/2017-M_ODSM | 15.1.2020 | 22.01.2020 | 21.1.2020 | |
1132040027 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby DCA, IL 12/2019 | 1.542,75 bez DPH |
24/2004/OHS | 15.1.2020 | 22.01.2020 | 21.1.2020 | |
1132040017 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | IP-Telefonia 12/2019 | 1.242,66 vrátane DPH |
9/2008/8-18/VS | 10.1.2020 | 14.01.2020 | 21.1.2020 | |
1132040014 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | LAN 12/2019 | 1.052,35 vrátane DPH |
9/2008/8-18/VS | 10.1.2020 | 14.01.2020 | 21.1.2020 | |
1132040007 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | preddavok plyn DCA 1/2020 | 1.239,26 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 7.1.2020 | 14.01.2020 | 21.1.2020 | |
1132040455 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | MPLSVPN 11/2020 | 2.943,78 vrátane DPH |
9/2008/8-18/VS | 10.12.2020 | 15.12.2020 | 16.12.2020 | |
1132040453 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | tel. hovory 11/2020 | 2.015,57 vrátane DPH |
9/2008/8-18/VS | 10.12.2020 | 15.12.2020 | 16.12.2020 | |
1132040446 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia 11/2020 TN | 2.716,02 vrátane DPH |
16446/2017-M_ODSM | 8.12.2020 | 10.12.2020 | 11.12.2020 | |
1132040429 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis na nespotrebovaný zostatok - ukončenie používania frank. stroja | 2.656,90 bez DPH |
24/2004/OHS | 20.11.2020 | 30.11.2020 | 1.12.2020 | |
1132040424 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby DCA, IL 10/2020 | 2.806,15 bez DPH |
24/2004/OHS | 13.11.2020 | 23.11.2020 | 24.11.2020 | |
1132040419 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | MPLSVPN 10/2020 | 2.943,78 vrátane DPH |
9/2008/8-18/VS | 12.11.2020 | 23.11.2020 | 24.11.2020 | |
1132040417 | CWF s.r.o. Soblahov 825, 913 38 |
45246441 | oprava bleskozvodu | 2.568,- vrátane DPH |
66/2020 | 11.11.2020 | 23.11.2020 | 24.11.2020 |