Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1132040120 | MUDr. Krehlík Milan Súvoz 1, 911 01 Trenčín |
31198538 | lekárske nálezy 12/19-2/20 | 34,85 bez DPH |
Z.z. 447/08-§11 | 26.3.2020 | 31.03.2020 | 20.4.2020 | |
1132040121 | Bonum-plus s.r.o. Šturova 1, 018 41 Dubnica nad Váhom |
46310011 | ochranné rúška | 1.500,- vrátane DPH |
23/2020 | 26.3.2020 | 31.03.2020 | 20.4.2020 | |
1132040122 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | montáž zásuviek pre vyvolávací systém | 632,84 vrátane DPH |
11/2020 | 30.3.2020 | 31.03.2020 | 20.4.2020 | |
1132040123 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | upratovacie práce TN 3/2020 | 3.398,76 vrátane DPH |
215/113/2018 | 31.3.2020 | 29.04.2020 | 23.4.2020 | |
1132040124 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | upratovacie služby v DCA 3/2020 | 694,24 vrátane DPH |
215/113/2018 | 31.3.2020 | 29.04.2020 | 23.4.2020 | |
1132040125 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis OMV Škoda Octavia TN283BS | 1.403,83 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 2.4.2020 | 14.04.2020 | 23.4.2020 | |
1132040126 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | dezinfekčné práce TN 3/2020 | 371,28 bez DPH |
215/113/2018 | 21/2020 | 2.4.2020 | 29.04.2020 | 23.4.2020 |
1132040127 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | dezinfekčné práce DCA 3/2020 | 152,88 vrátane DPH |
215/113/2018 | 21/2020 | 2.4.2020 | 29.04.2020 | 23.4.2020 |
1132040128 | Lamitec, spol. s.r.o. Pestovateľská 16147/9, 821 04 Bratislava |
35710691 | krémy na ruky | 191,52 vrátane DPH |
26/2020 | 2.4.2020 | 14.04.2020 | 23.4.2020 | |
1132040129 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | preddavok plyn DCA 4/2020 | 1.608,71 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 3.4.2020 | 14.04.2020 | 23.4.2020 | |
1132040130 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | kreditácia frank. stroja TN 4.000,- | 0 bez DPH |
24/2004/OHS | 6.4.2020 | 23.4.2020 | ||
1132040131 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | preddavok plyn TN | 3.686,10 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 6.4.2020 | 14.04.2020 | 23.4.2020 | |
1132040132 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Nová 133, 017 46 Považská Bystrica |
36672076 | vodné+stočné 28.2.-31.3.2020 DCA | 468,86 vrátane DPH |
7/2010/Ohs | 6.4.2020 | 14.04.2020 | 23.4.2020 | |
1132040133 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | kompl. starostlivosť o vozidlá 3/2020 | 83,58 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 6.4.2020 | 14.04.2020 | 23.4.2020 | |
1132040134 | Ing. Ján Mikuš - JM SECURITY Mateja Bela 2448/23, 911 08 Trenčín |
37919598 | bezpečnostná služba 3/2020 | 5.451,10 bez DPH |
437/113/2018 | 7.4.2020 | 29.04.2020 | 23.4.2020 | |
1132040135 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia 3/2020 DCA | 1.091,41 vrátane DPH |
16446/2017-M_ODSM | 7.4.2020 | 29.04.2020 | 23.4.2020 | |
1132040136 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia TN 3/2020 | 2488,68 vrátane DPH |
16446/2017-M_ODSM | 7.4.2020 | 29.04.2020 | 23.4.2020 | |
113204137 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby | 71,63 vrátane DPH |
1,2,3/2017/OE | 7.4.2020 | 14.04.2020 | 23.4.2020 | |
1132040138 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | palivové karty 16.-31.3. | 216,32 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 8.4.2020 | 14.04.2020 | 23.4.2020 | |
2020/33699 | Erves, n.o. Sládkovičova 533/20, 018 41 Dubnica nad Váhom |
36119661 | Poradenský program pre dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie - Bilancia kompetencií | 364,80 vrátane DPH |
RD 313/AOTP/2017 | 19/13/540/532 | 7.2.2020 | 06.04.2020 | 24.4.2020 |
1132040139 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | tel. hovory 3/2020 | 1.477,70 vrátane DPH |
9/2008/8-18/VS | 9.4.2020 | 29.04.2020 | 28.4.2020 | |
1132040140 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | IP-Telefonia 3/2020 | 1.284,36 vrátane DPH |
9/2008/8-18/VS | 9.4.2020 | 29.04.2020 | 28.4.2020 | |
1132040141 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | MPLSVPN 3/2020 | 2.943,78 vrátane DPH |
9/2008/8-18/VS | 9.4.2020 | 29.04.2020 | 28.4.2020 | |
1132040142 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | DSL back up 3/2020 | 398,45 vrátane DPH |
9/2008/8-18/VS | 9.4.2020 | 29.04.2020 | 28.4.2020 | |
1132040143 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | LAN 3/2020 | 1.052,35 vrátane DPH |
9/2008/8-18/VS | 9.4.2020 | 29.04.2020 | 28.4.2020 | |
1132040144 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPPU 3/2020 | 5,60 bez DPH |
24/2004/OHS | 9.4.2020 | 21.04.2020 | 28.4.2020 | |
1132040145 | COLOR Company plus s.r.o. Štúrova 1504, 018 41 Dubnica nad Váhom |
44421591 | krém na ruky, jednorazové rukavice | 1.698,72 vrátane DPH |
27/2020 | 9.4.2020 | 21.04.2020 | 28.4.2020 | |
1132040146 | STRAKA-inštalačné práce, s.r.o. Vlárska 160/35, 911 05 Trenčín |
44924950 | výmena ventilu | 783,77 vrátane DPH |
17/2020 | 9.4.2020 | 21.04.2020 | 28.4.2020 | |
1132040147 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov 3/2020 | 5.635,54 vrátane DPH |
VOB/41/2016-M_OVO | 14.4.2020 | 29.04.2020 | 28.4.2020 | |
1132040148 | NITRAM, s.r.o. Kvášovec 4440/45, 018 41 Dubnica nad Váhom |
43852301 | lekárske nálezy | 111,52 bez DPH |
Z.z. 447/08-§11 | 15.4.2020 | 21.04.2020 | 28.4.2020 | |
1132040149 | MUDr. Mikušová Janka JM TN s.r.o. Žabinská 26, 911 05 Trenčín |
36740233 | lekárske nálezy 1-3/2020 | 34,85 bez DPH |
Z.z. 447/08-§11 | 15.4.2020 | 21.04.2020 | 28.4.2020 | |
1132040150 | RELIGIA, s.r.o. Gagarinova 1, 911 01 Trenčín |
45688851 | lekárske nálezy 3/2020 | 13,94 bez DPH |
Z.z. 447/08-§11 | 15.4.2020 | 21.04.2020 | 28.4.2020 | |
1132040151 | MUDr. Berthótyová Viera Súvoz 1, 911 01 Trenčín |
31198902 | lekárske nálezy 9/19-2/20 | 13,94 bez DPH |
Z.z. 447/08-§11 | 15.4.2020 | 21.04.2020 | 28.4.2020 | |
1132040152 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | dobropis na služby s DPH TN | 0,10 bez DPH |
24/2004/OHS | 15.4.2020 | 28.4.2020 | ||
1132040153 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánska |
45960470 | kompl. starostlivosť o vozidlo 4/2020 | 16,72 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 15.4.2020 | 29.04.2020 | 28.4.2020 | |
1132040154 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | služby s DPH TN 0,10 EUR | 0 bez DPH |
24/2004/OHS | 15.4.2020 | 28.4.2020 | ||
1132040155 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie plyn TN 3/2020 | 2.528,59 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 15.4.2020 | 29.04.2020 | 28.4.2020 | |
1132040156 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby DCA, IL 3/2020 | 1.791,65 bez DPH |
24/2004/OHS | 16.4.2020 | 28.04.2020 | 28.4.2020 | |
1132040157 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis na zľavu k DEKVS 3/2020 | 36,46 bez DPH |
24/2004/OHS | 17.4.2020 | 29.04.2020 | 5.5.2020 | |
1132040158 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné+stočné 5.3.-2.4. | 1.006,84 vrátane DPH |
11/2014/OE | 20.4.2020 | 28.04.2020 | 5.5.2020 |