Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1132040322 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 9/2020 TN | 3.861,06 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 4.9.2020 | 10.09.2020 | 29.9.2020 | |
1132040323 | Green Wave Recycling, s.r.o. Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra |
45539197 | vyprázdnenie a skartácia obsahu bezpečnostných nádob | 1,20 vrátane DPH |
177/113/2017 | 7.9.2020 | 10.09.2020 | 29.9.2020 | |
1132040324 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby | 71,63 vrátane DPH |
1,2,3/2017/OE | 7.9.2020 | 10.09.2020 | 29.9.2020 | |
1132040325 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPPU 8/2020 | 4,96 bez DPH |
24/2004/OHS | 7.9.2020 | 10.09.2020 | 29.9.2020 | |
1132040326 | AQUA DEFEKT, s.r.o. Komenského 2219/21, 010 01 Žilina |
31578454 | lokalizácia porúch na vodovode | 705,60 vrátane DPH |
52/2020 | 7.9.2020 | 10.09.2020 | 29.9.2020 | |
1132040327 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia 8/2020 DCA | 792,67 vrátane DPH |
16446/2017-M_ODSM | 8.9.2020 | 28.09.2020 | 29.9.2020 | |
1132040328 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | palivové karty 16.-31.8.2020 | 524,99 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 8.9.2020 | 10.09.2020 | 29.9.2020 | |
1132040329 | MUDr. Krehlík Milan Súvoz 1, 911 01 Trenčín |
31198538 | lekárske nálezy 6-8/2020 | 20,91 bez DPH |
Z.z.447/08-§11 | 8.9.2020 | 10.09.2020 | 29.9.2020 | |
1132040330 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia 8/2020 TN | 2.029,39 vrátane DPH |
16446/2017-M_ODSM | 9.9.2020 | 28.09.2020 | 29.9.2020 | |
1132040331 | Miroslav Prekop - AUTODIELŇA č. 717, 913 21 Tr. Turná |
43249132 | servis OMV Škoda Octavia TN283BS | 752,48 vrátane DPH |
54/2020 | 10.9.2020 | 28.09.2020 | 29.9.2020 | |
1132040332 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | IP-Telefonia 8/2020 | 1.267,68 vrátane DPH |
9/2008/8-18/VS | 10.9.2020 | 28.09.2020 | 29.9.2020 | |
1132040333 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | MPLSVPN 8/2020 | 2.943,78 vrátane DPH |
9/2008/8-18/VS | 10.9.2020 | 28.09.2020 | 29.9.2020 | |
1132040334 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | DSL back up 8/2020 | 398,45 vrátane DPH |
9/2008/8-18/VS | 10.9.2020 | 28.09.2020 | 29.9.2020 | |
1132040335 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | LAN 8/2020 | 1.052,35 vrátane DPH |
9/2008/8-18/VS | 10.9.2020 | 28.09.2020 | 29.9.2020 | |
1132040336 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | tel. hovory 8/2020 | 953,52 vrátane DPH |
9/2008/8-18/VS | 10.9.2020 | 28.09.2020 | 29.9.2020 | |
1132040337 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Nová 133, 017 46 Považská Bystrica |
36672076 | vodné+stočné 31.7.-28.8.2020 | 168,64 vrátane DPH |
7/2010/OHS | 11.9.2020 | 21.09.2020 | 29.9.2020 | |
1132040338 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie plyn 8/2020 TN | -2.720,24 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 11.9.2020 | 29.9.2020 | ||
1132040339 | BERSICOMP s.r.o. Bartošovce 200, 086 42 Bartošovce |
51478374 | kovové regále 12 ks | 475,74 vrátane DPH |
55/2020 | 16.9.2020 | 21.09.2020 | 29.9.2020 | |
1132040340 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 8/2020 DCA, IL | 2.010,30 bez DPH |
24/2004/OHS | 16.9.2020 | 21.09.2020 | 29.9.2020 | |
1132040341 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | kreditácia frank. stroja 4.000,- vyúčtovanie | 0 bez DPH |
24/2004/OHS | 16.9.2020 | 29.9.2020 | ||
1132040342 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | služby s DPH TN 3,95 EUR | 0 bez DPH |
24/2004/OHS | 16.9.2020 | 29.9.2020 | ||
1132040343 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Dobropis na služby s DPH pošta TN 3,95 EUR | 0 bez DPH |
16.9.2020 | 29.9.2020 | |||
1132040344 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov 8/2020 | 6.377,03 vrátane DPH |
16565/2020-M_ODSM | 16.9.2020 | 28.09.2020 | 29.9.2020 | |
1132040345 | MUDr. Berecová Viera Melčice-Lieskové 913 05 |
31198899 | lekárske nálezy | 20,91 bez DPH |
Z.z.447/08-§11 | 17.9.2020 | 24.09.2020 | 29.9.2020 | |
1132040346 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Dobropis na zľavu k DEKVS 8/2020 TN | 67,10 bez DPH |
24/2004/OHS | 17.9.2020 | 29.9.2020 | ||
1132040347 | BELSTAV s.r.o. č. 218, 014 01 Hrabové |
47092254 | oprava omietok a maľby v budove UPSVR Trenčín | 1.083,51 vrátane DPH |
46/2020 | 17.9.2020 | 24.09.2020 | 29.9.2020 | |
1132040348 | BELSTAV s.r.o. č. 218, 014 01 Hrabové |
47092254 | výmena podlahovej krytiny ÚPSVR Trenčín | 8.975,26 vrátane DPH |
44/2020 | 17.9.2020 | 24.09.2020 | 29.9.2020 | |
1132040349 | Exekútrský úrad Trenčín JUDr. Ladislav Ďorďovič, ml. Mierové námestie 1, 911 01 Trenčín |
36130681 | trovy exekúcie Uzn. 58Er/352/2016 | 44,15 vrátane DPH |
Uzn. 58Er/352/2016 | 18.9.2020 | 24.09.2020 | 29.9.2020 | |
1132040350 | MUDr. Berthótyová Viera Súvoz 1, 911 01 Trenčín |
31198902 | lek.nálezy 3-8/2020 | 6,97 bez DPH |
Z.z.447/08-§11 | 22.9.2020 | 28.09.2020 | 29.9.2020 | |
1132040351 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | palivové karty 1.-15.9.2020 | 38,95 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 23.9.2020 | 28.09.2020 | 29.9.2020 | |
1132040352 | ROEL s.r.o. Továrenská 4052/46, 018 41 Dubnica nad Váhom |
36309371 | elektroinštalácia zásuvky | 285,24 vrátane DPH |
50/2020 | 24.9.2020 | 13.10.2020 | 12.10.2020 | |
1132040353 | ROEL s.r.o. Továrenská 4052/46, 018 41 Dubnica nad Váhom |
36309371 | elektroinštalácia antistatickej podlahy | 461,52 vrátane DPH |
51/2020 | 24.9.2020 | 13.10.2020 | 12.10.2020 | |
1132040354 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné+stočné 4.8.-4.9.2020 | 3.931,19 vrátane DPH |
11/2014/OE | 28.9.2020 | 30.09.2020 | 12.10.2020 | |
1132040355 | AQUA DEFEKT, s.r.o. Komenského 2219/21, 010 01 Žilina |
31578454 | dobropis k fa č. 20200178 - lokalizácia poruchy na vodovode | -264,- vrátane DPH |
50/2020 | 28.9.2020 | 08.10.2020 | 12.10.2020 | |
1132040356 | Miroslav Prekop - AUTODIELŇA 717, 913 21 Tr. Turná |
43249132 | servisná prehliadka ŠO TN126KU | 188,84 vrátane DPH |
56/2020 | 28.9.2020 | 13.10.2020 | 12.10.2020 | |
1132040357 | JUDr. Martin Bujna súdny exekútor G. Švéniho 3E/9, 971 01 Prievidza |
42142938 | trovy exekúcie č. 330 EX 138/19 | 72,- vrátane DPH |
30.9.2020 | 06.10.2020 | 14.10.2020 | ||
1132040358 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
00000821 | upratovanie TN 9/2020 | 3.398,76 vrátane DPH |
215/113/2018 | 1.10.2020 | 22.10.2020 | 22.10.2020 | |
1132040359 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | upratovanie DCA 9/2020 | 694,24 vrátane DPH |
215/113/2018 | 1.10.2020 | 22.10.2020 | 22.10.2020 | |
1132040360 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | dezinfekčné práce TN, DCA | 1.747,20 vrátane DPH |
53/2020 | 1.10.2020 | 22.10.2020 | 22.10.2020 | |
1132040361 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | kreditácia frank. stroja 4.000,- vyúčtovanie | 0 bez DPH |
24/2004/OHS | 1.10.2020 | 22.10.2020 |