Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1132040276 | Dipl. Ing. Ratulovský Július Kopernikova 36, 920 01 Hlohovec |
znalecký posudok | 300,- bez DPH |
38/2020 | 27.7.2020 | 29.07.2020 | 30.7.2020 | ||
1132040189 | Ing. Július Ratulovský Koperníkova 36, 920 01 Hlohovec |
znalecký posudok | 300,- bez DPH |
28/2020 | 15.5.2020 | 27.05.2020 | 12.6.2020 | ||
1132040270 | B&B Company, Bohumil Blaško Kvášovec 936/6, Dubnica nad Váhom |
31038751 | zahradzovacie stĺpiky so samonavíjacím pásom | 252,- vrátane DPH |
45/2020 | 17.7.2020 | 23.07.2020 | 30.7.2020 | |
2020/138498 | SWOT spol. s r.o. I. Krasku 14, 934 01 Levice |
36567396 | Vzdelávanie a príprava pre trh práce - Pekár | 6.929,60 bez DPH |
RD č. 196/OAOTP/2017 | 20/13/046/2 | 27.7.2020 | 21.09.2020 | 30.9.2020 |
1132040185 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | vyúčtovanie služby s DPH TN 0,15 EUR | 0 bez DPH |
24/2004/OHS | 14.5.2020 | 12.6.2020 | ||
1132040462 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie plynu 11/2020 TN | 1.278,96 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 11.12.2020 | 15.12.2020 | 21.12.2020 | |
1132040299 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie plyn Trenčín 7/2020 | -2.525,87 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 12.8.2020 | 27.8.2020 | ||
1132040376 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie plyn TN 9/2020 | -2.463,77 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 12.10.2020 | 28.10.2020 | ||
1132040155 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie plyn TN 3/2020 | 2.528,59 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 15.4.2020 | 29.04.2020 | 28.4.2020 | |
1132040338 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie plyn 8/2020 TN | -2.720,24 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 11.9.2020 | 29.9.2020 | ||
1132040260 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie plyn 6/2020 | -2.457,38 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 13.7.2020 | 30.7.2020 | ||
1132040215 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie plyn 5/2020 TN | -576,22 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 10.6.2020 | 30.6.2020 | ||
1132040075 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie plyn 1/2020 TN | 4.883,46 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 14.2.2020 | 19.02.2020 | 3.3.2020 | |
1132040164 | Mesto Ilava Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava |
00317331 | vyúčtovanie nájomného za prenájom časti nehnuteľnosti | 5.916,88 vrátane DPH |
NZ 6/243/2017 | 4.5.2020 | 14.05.2020 | 8.6.2020 | |
1132040256 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | vyúčtovanie kreditácia frank. stroja 4000,- | 0 bez DPH |
24/2004/OHS | 30.7.2020 | |||
1132040414 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie dodávka plynu 10/2020 TN | -8,44 bez DPH |
312/OVS/2019 | 11.11.2020 | 24.11.2020 | ||
1132040031 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | vyúčt. plyn TN 12/2019 | 3.952,19 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 16.1.2020 | 22.01.2020 | 21.1.2020 | |
1132040032 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | vyúčt. plyn 11,12/2019 | 1.861,26 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 16.1.2020 | 22.01.2020 | 21.1.2020 | |
1132040184 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčt. dodávka plynu 4/2020 TN | 311,70 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 14.5.2020 | 28.05.2020 | 12.6.2020 | |
1132040323 | Green Wave Recycling, s.r.o. Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra |
45539197 | vyprázdnenie a skartácia obsahu bezpečnostných nádob | 1,20 vrátane DPH |
177/113/2017 | 7.9.2020 | 10.09.2020 | 29.9.2020 | |
1132040212 | Green Wave Recycling, s.r.o. Železničný rad 70, 968 01 Nová Baňa |
45539197 | vyprázdnenie a skartácia obsahu bezpečnostných nádob | 1,20 vrátane DPH |
177/113/2017 | 8.6.2020 | 26.06.2020 | 30.6.2020 | |
1132040096 | Green Wave Recycling, s.r.o. Železničný rad 70, Nová Baňa |
45539197 | vyprázdnenie a skartácia obsahu bezpečnostných nádob | 1,20 vrátane DPH |
177/113/2017 | 2/2020 | 6.3.2020 | 17.03.2020 | 17.4.2020 |
1132040091 | LAMELLAND, s.r.o. Rybárska 1, 911 01 Trenčín |
36331350 | výmena žalúzii | 259,35 vrátane DPH |
10/2020 | 4.3.2020 | 06.03.2020 | 17.4.2020 | |
1132040146 | STRAKA-inštalačné práce, s.r.o. Vlárska 160/35, 911 05 Trenčín |
44924950 | výmena ventilu | 783,77 vrátane DPH |
17/2020 | 9.4.2020 | 21.04.2020 | 28.4.2020 | |
1132040162 | Pavol Rekem - RP Sat SPK 645/45, 018 41 Dubnica nad Váhom |
40381803 | výmena satelitného prijímača | 312,56 vrátane DPH |
30/2020 | 4.5.2020 | 14.05.2020 | 25.5.2020 | |
1132040459 | Vladimír Vincurský K. Šmidkého 2629/7, 911 08 Trenčín |
43468535 | výmena radiátora | 400,55 bez DPH |
67/2020 | 10.12.2020 | 15.12.2020 | 21.12.2020 | |
1132040348 | BELSTAV s.r.o. č. 218, 014 01 Hrabové |
47092254 | výmena podlahovej krytiny ÚPSVR Trenčín | 8.975,26 vrátane DPH |
44/2020 | 17.9.2020 | 24.09.2020 | 29.9.2020 | |
1132040230 | Miroslav Prekop - AUTODIELŇA 717, 913 21 Tr. Turná |
43249132 | výmena pneumatík, 4ks letné pneumatiky | 419,76 vrátane DPH |
36/2020 | 30.6.2020 | 09.07.2020 | 9.7.2020 | |
1132040403 | Miroslav Prekop - AUTODIELŇA 717, 913 21 Tr. Turná |
43249132 | výmena pneumatík OMV | 182,40 vrátane DPH |
60/2020 | 5.11.2020 | 13.11.2020 | 20.11.2020 | |
1132040466 | IM REALITY s.r.o. Komenského 20, 942 01 Šurany |
51902478 | výmena okien | 21.762,24 bez DPH |
111/113/2020 | 14.12.2020 | 15.12.2020 | 21.12.2020 | |
1132040381 | TVK, a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné+stočné 5.9.-1.10.2020 | 3.399,62 vrátane DPH |
11/2014/OE | 15.10.2020 | 22.10.2020 | 19.11.2020 | |
1132040158 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné+stočné 5.3.-2.4. | 1.006,84 vrátane DPH |
11/2014/OE | 20.4.2020 | 28.04.2020 | 5.5.2020 | |
1132040158 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné+stočné 5.3.-2.4. | 1.006,84 vrátane DPH |
11/2014/OE | 20.4.2020 | 28.04.2020 | 5.5.2020 | |
1132040354 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné+stočné 4.8.-4.9.2020 | 3.931,19 vrátane DPH |
11/2014/OE | 28.9.2020 | 30.09.2020 | 12.10.2020 | |
1132040115 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné+stočné 4.2.-4.3.2020 Trenčín | 980,60 vrátane DPH |
11/2014/OE | 20.3.2020 | 27.03.2020 | 20.4.2020 | |
1132040033 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné+stočné 4.12.-10.1.2020 | 1.614,94 vrátane DPH |
11/2014/OE | 16.1.2020 | 22.01.2020 | 21.1.2020 | |
1132040337 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Nová 133, 017 46 Považská Bystrica |
36672076 | vodné+stočné 31.7.-28.8.2020 | 168,64 vrátane DPH |
7/2010/OHS | 11.9.2020 | 21.09.2020 | 29.9.2020 | |
1132040461 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Nová 133, 017 46 Pov. Bystrica |
36672076 | vodné+stočné 31.10.-27.11.2020 | 135,92 vrátane DPH |
7/2010/OHS | 11.12.2020 | 15.12.2020 | 21.12.2020 | |
1132040108 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Nová 133, 017 46 Považská Bystrica |
36672076 | vodné+stočné 31.1.-27.2. DCA | 113,27 vrátane DPH |
7/2010/OHS | 12.3.2020 | 20.03.2020 | 20.4.2020 | |
1132040413 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Nová 133, 017 46 Považská Bystrica |
36672076 | vodné+stočné 30.9.2020-30.10.2020 DCA | 143,47 vrátane DPH |
7/2010/OHS | 11.11.2020 | 13.11.2020 | 24.11.2020 |