Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1322040309 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | IP Telefonia za 11/2020 | 867,36 vrátane DPH |
áno | nie | 10.12.2020 | 23.12.2020 | 22.12.2020 |
1322040277 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | IP Telefonia za 10/2020 | 867,36 vrátane DPH |
áno | nie | 12.11. 2020 | 16.11. 2020 | 23.11.2020 |
1322040248 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | IP Telefonia za 09/2020. | 867,36 vrátane DPH |
áno | nie | 09.10.2020 | 13.10.2020 | 26.10.2020 |
1322040223 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | IP - Telefonia za obdobie 08/2020. | 867,36 vrátane DPH |
áno | nie | 10.09.2020 | 16.09.2020 | 24.9.2020 |
2020/25532 | Newport Group, a.s. Lazaretská 2419/23, 811 09 Bratislava - Staré mesto |
46279610 | Inkluzívne vzdelávanie. | 18857,00 bez DPH |
RD č. 247/OAOTP/2017 | 19/32/54O/438 | 20.02.2020 | 02.03.2020 | 4.3.2020 |
2020/38637 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23, 811 09 Bratislava |
46279610 | Inkluzívne vzdelávanie | 21963,50 bez DPH |
247/OAOTP/2017 | 20/32/54O/22 | 26.03.2020 | 03.04.2020 | 5.4.2020 |
2020/7281 | Newport Group, a.s. Lazaretská 2419/23, 811 09 Bratislava - Staré mesto |
46279610 | Inkluzívne vzdelávanie | 21636,50 bez DPH |
247/OAOTP/2017 | 19/32/54O/413 | 17.01.2020 | 23.01.2020 | 23.1.2020 |
1322040110 | PRIMA INVEST, spol. s r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | Hygienický materiál. | 983,40 vrátane DPH |
áno | áno | 16.04.2020 | 20.04.2020 | 21.4.2020 |
1322040215 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina |
31611630 | Farba DM300/400c B.ver.SK - modrá. | 417,60 vrátane DPH |
áno | áno | 27.08.2020 | 04.09.2020 | 3.9.2020 |
1322040262 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Fakturované PHM. | 45,23 vrátane DPH |
áno | nie | 22.10.2020 | 27.10.2020 | 23.11.2020 |
1322040238 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Fakturované PHM. | 119,05 vrátane DPH |
áno | nie | 23.09.2020 | 25.09.2020 | 30.9.2020 |
1322040091 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Fakturované PHM. | 110,79 vrátane DPH |
áno | nie | 06.04.2020 | 08.04.2020 | 21.4.2020 |
1322040084 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Fakturované PHM za obdobie od 03.03.2020 - 10.03.2020. | 221,95 vrátane DPH |
áno | nie | 23.03.2020 | 26.03.2020 | 21.4.2020 |
1322040094 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Fakturovaná dodávka za elektrinu 03/2020. | 396,06 vrátane DPH |
áno | nie | 07.04.2020 | 09.04.2020 | 21.4.2020 |
1322040144 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Faktúra za PHM. | 110,11 vrátane DPH |
áno | nie | 04.06.2020 | 09.06.2020 | 22.6.2020 |
1322040319 | Faktúra neexistuje | bez DPH |
26.1.2021 | ||||||
1322040113 | MB.Kovanie - Kokoška Marián Školská 2383/15, 080 06 Prešov |
45456747 | Dverový záves pre plastové dvere - SIKU. | 97,00 vrátane DPH |
nie | áno | 21.04.2020 | 23.04.2020 | 5.6.2020 |
1322040225 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | DSL za obdobie 08/2020. | 132,82 vrátane DPH |
áno | nie | 10.09.2020 | 16.09.2020 | 24.9.2020 |
1322040039 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | DSL za mesiac 01/2020. | 132,82 vrátane DPH |
áno | nie | 10.02.2020 | 12.02.2020 | 27.2.2020 |
1322040007 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | DSL za 12/2019 | 132,85 vrátane DPH |
áno | nie | 10.01.2020 | 15.01.2020 | 4.2.2020 |
1322040307 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | DSL za 11/2020 | 132,82 vrátane DPH |
áno | nie | 10.12.2020 | 15.12.2020 | 22.12.2020 |
1322040276 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | DSL za 10/2020 | 132,82 vrátane DPH |
áno | nie | 12.11.2020 | 16.11. 2020 | 23.11.2020 |
1322040251 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | DSL za 09/2020. | 132,82 vrátane DPH |
áno | nie | 09.10.2020 | 13.10.2020 | 26.10.2020 |
1322040206 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | DSL za 07/2020. | 132,82 vrátane DPH |
áno | nie | 13.08.2020 | 17.08.2020 | 27.8.2020 |
1322040179 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | DSL za 06/2020. | 132,82 vrátane DPH |
áno | nie | 09.07.2020 | 13.07.2020 | 31.7.2020 |
1322040154 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | DSL za 05/2020. | 132,82 vrátane DPH |
áno | nie | 11.06.2020 | 16.06.2020 | 22.6.2020 |
1322040127 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | DSL za 04/2020. | 132,82 vrátane DPH |
áno | nie | 11.05.2020 | 15.05.2020 | 5.6.2020 |
1322040101 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
00047258 | DSL za 03/2020. | 132,82 vrátane DPH |
áno | nie | 09.04.2020 | 16.04.2020 | 21.4.2020 |
1322040070 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | DSL za 02/2020. | 132,82 vrátane DPH |
áno | nie | 09.03.2020 | 12.03.2020 | 16.3.2020 |
1322040229 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | Dodávka tepla, teplej vody za obdobie 08/2020. | 2399,27 vrátane DPH |
áno | nie | 10.09.2020 | 16.09.2020 | 24.9.2020 |
1322040098 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | Dodávka tepla, teplej vody za 03/2020. | 5508,59 vrátane DPH |
áno | nie | 09.04.2020 | 16.04.2020 | 21.4.2020 |
1322040012 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | Dodávka tepla a teplej vody za 12/2019 | 6570,44 vrátane DPH |
áno | nie | 13.01.2020 | 15.01.2020 | 4.2.2020 |
1322040274 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | Dodávka tepla a teplej vody za 10/2020 | 4453,90 vrátane DPH |
áno | nie | 10.11. 2020 | 13.11.2020 | 23.11.2020 |
1322040203 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | Dodávka tepla a teplej vody za 07/2020. | 2399,27 vrátane DPH |
áno | nie | 11.08.2020 | 17.08.2020 | 27.8.2020 |
1322040177 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | Dodávka tepla a teplej vody za 06/2020. | 2399,27 vrátane DPH |
áno | nie | 09.07.2020 | 13.07.2020 | 31.7.2020 |
1322040151 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | Dodávka tepla a teplej vody za 05/2020. | 3207,55 vrátane DPH |
áno | nie | 10.06.2020 | 16.06.2020 | 22.6.2020 |
1322040130 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | Dodávka tepla a teplej vody za 04/2020. | 4188,44 vrátane DPH |
áno | nie | 12.05.2020 | 15.05.2020 | 5.6.2020 |
1322040073 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | Dodávka tepla a teplej vody za 02/2020. | 6155,58 vrátane DPH |
áno | nie | 10.03.2020 | 12.03.2020 | 16.3.2020 |
1322040041 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | Dodávka tepla a teplej vody za 01/2020. | 7341,22 vrátane DPH |
áno | nie | 11.02.2020 | 13.02.2020 | 27.2.2020 |
1322040301 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | Dodávka tepla a teplej vody 11/2020 | 5919,28 vrátane DPH |
áno | nie | 9.12.2020 | 15.12.2020 | 22.12.2020 |