
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1332040036 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Servisná prehliadka na SMV Škoda Octavia, evid. č. ZV 676 BD, (UPS7804) | 211,01 vrátane DPH |
216/OVS/2016, dod. č. 3 | 07/2020 | 29.01.2020 | 05.02.2020 | 14.2.2020 |
1332040021 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | servis motorových vozidiel 12/2019 | 83,58 vrátane DPH |
216/OVS/2016, dod. č. 3 | 13.01.2020 | 15.01.2020 | 22.1.2020 | |
1332040001 | F&F medicine, s.r.o. J. R. Poničana 824/113, Očová |
47538490 | zdravotné výkony | 404,26 bez DPH |
02.01.2020 | 29.01.2020 | 14.2.2020 | ||
1332040398 | EMGE Slovakia s.r.o. Okrúžná 2402/15, Zvolen |
47625171 | výškové a montážne práce na fasáde administratívnej budove ÚPSVR Zvolen | 450 vrátane DPH |
84/2020 | 01.12.2020 | 07.12.2020 | 19.1.2021 | |
1332040357 | EMGE Slovakia s.r.o. Okrúžná 2402/15, Zvolen |
47625171 | výškové a montážne práce na fasáde administratívnej budove ÚPSVR Zvolen | 510 vrátane DPH |
72/2020 | 26.10.2020 | 02.11.2020 | 25.11.2020 | |
1332040288 | ELKOPLAST Slovakia s.r.o. Štvť SNP 155/72, Trenčianske Teplice |
36851264 | nádoby na zber odpadu, 3 ks | 24,3 vrátane DPH |
64/2020 | 27.08.2020 | 08.09.2020 | 21.9.2020 | |
1332040446 | DATALAN, a.s. Krasovského 14, Bratislava |
35810734 | Servis kop. Stroja | 192,86 vrátane DPH |
90/2020 | 29.12.2020 | 30.12.2020 | 19.1.2021 | |
1332040445 | DATALAN, a.s. Krasovského 14, Bratislava |
35810734 | Servis kop. Stroja | 241,2 vrátane DPH |
75/2020 | 29.12.2020 | 30.12.2020 | 19.1.2021 | |
1332040218 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, Bratislava |
35810734 | Posudok na vyradenie výpočtovej techniky | 117,6 vrátane DPH |
46/2020 | 22.06.2020 | 24.06.2020 | 7.7.2020 | |
1332040206 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, Bratislava |
35810734 | služby pozáručného servisu, servisný zásah č. 2011134 | 224,82 vrátane DPH |
368/OI/2016 | 35/2020 | 11.06.2020 | 15.06.2020 | 7.7.2020 |
1332040180 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, Bratislava |
35810734 | služby pozáručného servisu, servisný zásah č. 2010568, 2011132, 2011138 | 536,11 vrátane DPH |
368/OI/2016 | 34/36/37/2020 | 15.05.2020 | 20.05.2020 | 5.6.2020 |
1332040151 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, Bratislava |
35810734 | služby pozáručného servisu, servisný zásah č. 2005351 | 192 vrátane DPH |
368/OI/2016 | 22/2020 | 16.04.2020 | 22.04.2020 | 19.5.2020 |
1332040111 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, Bratislava |
35810734 | služby pozáručného servisu, servisný zásah č. 2001674 | 609,24 vrátane DPH |
368/OI/2016 | 13/2020 | 13.03.2020 | 19.03.2020 | 1.4.2020 |
1332040437 | DaR spol. s.r.o. Kozáčekova 2182/11, Zvolen |
36050466 | Nákup spotrebičov | 1193,57 vrátane DPH |
93/2020 | 18.12.2020 | 21.12.2020 | 19.1.2021 | |
1332040256 | Climatechnology s.r.o. Horná ulica 481/14, Selce |
51915391 | Oprava vnútornej a vonkajšej klimatizačnej jednotky ÚPSVR ZV a DT | 2880 vrátane DPH |
58/2020 | 22.07.2020 | 30.07.2020 | 20.8.2020 | |
1332040410 | BYTES s.r.o. Bottova 1, Detva |
31596908 | tep. Energia DT 11/2020 | 835,66 vrátane DPH |
01/2014 | 07.12.2020 | 11.12.2020 | 19.1.2021 | |
1332040368 | BYTES s.r.o. Bottova 1, Detva |
31596908 | tep. Energia DT 10/2020 | 676,92 vrátane DPH |
01/2014 | 06.11.2020 | 11.11.2020 | 25.11.2020 | |
1332040333 | BYTES s.r.o. Bottova 1, Detva |
31596908 | tep. Energia DT 09/2020 | 350,06 vrátane DPH |
01/2014 | 08.10.2020 | 14.10.2020 | 26.10.2020 | |
1332040296 | BYTES s.r.o. Bottova 1, Detva |
31596908 | tep. Energia DT 08/2020 | 348,02 vrátane DPH |
01/2014 | 07.09.2020 | 10.09.2020 | 21.9.2020 | |
1332040262 | BYTES s.r.o. Bottova 1, Detva |
31596908 | tep. Energia DT 07/2020 | 352,21 vrátane DPH |
01/2014 | 06.08.2020 | 12.08.2020 | 20.8.2020 | |
1332040227 | BYTES s.r.o. Bottova 1, Detva |
31596908 | tep. Energia DT 06/2020 | 358,64 vrátane DPH |
01/2014 | 06.07.2020 | 09.07.2020 | 22.7.2020 | |
1332040192 | BYTES s.r.o. Bottova 1, Detva |
31596908 | tep. energia DT 05/2020 | 537,4 vrátane DPH |
01/2014 | 04.06.2020 | 11.06.2020 | 7.7.2020 | |
1332040165 | BYTES s.r.o. Bottova 1, Detva |
31596908 | tep. Energia DT 04/2020 | 674,22 vrátane DPH |
01/2014 | 11.05.2020 | 15.05.2020 | 19.5.2020 | |
1332040142 | BYTES s.r.o. Bottova 1, Detva |
31596908 | tep. Energia DT 03/2020 | 897,64 vrátane DPH |
01/2014 | 09.04.2020 | 15.04.2020 | 20.4.2020 | |
1332040086 | BYTES s.r.o. Bottova 1, Detva |
31596908 | tep. Energia DT 02/2020 | 865,67 vrátane DPH |
01/2014 | 05.03.2020 | 10.03.2020 | 1.4.2020 | |
1332040084 | BYTES s.r.o. Bottova 1, Detva |
31596908 | tep. Energia DT, vyúčtovacia faktúra r.2019 | 76,05 vrátane DPH |
01/2014 | 02.03.2020 | 06.03.2020 | 1.4.2020 | |
1332040053 | BYTES s.r.o. Bottova 1, Detva |
31596908 | tep. Energia DT 01/2020 | 1105,64 vrátane DPH |
01/2014 | 06.02.2020 | 13.02.2020 | 14.2.2020 | |
1332040011 | BYTES s.r.o. Bottova 1, Detva |
31596908 | tep. Energia DT 12/2019 | 962,03 vrátane DPH |
01/2014 | 10.01.2020 | 15.01.2020 | 22.1.2020 | |
1332040392 | Burgan Milan - predaj a servis kanc. techniky Dukelských hrdinov 1164/48, Zvolen |
41195663 | nákup tel. techniky - webkamera, sluchátka s mikrofónom, USB zvuková karta | 175,64 vrátane DPH |
85/2020 | 24.11.2020 | 30.11.2020 | 19.1.2021 | |
2020/187744 | BKS Úspech, s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava |
357768746 | Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/609 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 01.08.-14.08.2020 | 554,4 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017 | 121/2019 (19/33/54O/609) | 24.08.2020 | 24.09.2020 | 26.10.2020 |
2020/178033 | BKS Úspech, s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava |
357768746 | Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/610 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 01.07.-31.07.2020 | 4804,8 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017 | 122/2019 (19/33/54O/610) | 10.08.2020 | 28.09.2020 | 26.10.2020 |
2020/170234 | BKS Úspech, s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava |
357768746 | Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/609 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 01.07.-24.07.2020 | 1940,4 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017 | 121/2019 (19/33/54O/609) | 31.07.2020 | 24.08.2020 | 21.9.2020 |
2020/153269 | BKS Úspech, s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava |
357768746 | Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/590 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 01.06.-29.06.2020 | 1478,4 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017 | 111/2019 (19/33/54O/590) | 08.07.2020 | 21.08.2020 | 21.9.2020 |
2020/153241 | BKS Úspech, s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava |
357768746 | Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/609 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 01.06.-30.06.2020 | 924 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017 | 121/2019 (19/33/54O/609) | 08.07.2020 | 21.08.2020 | 21.9.2020 |
2020/153177 | BKS Úspech, s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava |
357768746 | Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/610 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 01.06.-30.06.2020 | 277,2 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017 | 122/2019 (19/33/54O/610) | 08.07.2020 | 21.08.2020 | 21.9.2020 |
2020/78705 | BKS Úspech, s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava |
357768746 | Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/610 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 01.03.-31.03.2020 | 646,8 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017 | 122/2019 (19/33/54O/610) | 07.04.2020 | 15.05.2020 | 5.6.2020 |
2020/78688 | BKS Úspech, s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava |
357768746 | Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/609 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 01.03.-31.03.2020 | 1201,2 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017 | 121/2019 (19/33/54O/609) | 07.04.2020 | 15.05.2020 | 5.6.2020 |
2020/78680 | BKS Úspech, s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava |
357768746 | Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/590 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 01.03.-27.03.2020 | 1108,8 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017 | 111/2019 (19/33/54O/590) | 07.04.2020 | 15.05.2020 | 5.6.2020 |
2020/58763 | BKS Úspech, s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava |
357768746 | Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/609 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 03.02.2020 - 29.02.2020 | 3049,2 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017 | 121/2019 (19/33/54O/609) | 06.03.2020 | 14.04.2020 | 20.4.2020 |
2020/58728 | BKS Úspech, s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava |
357768746 | Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/610 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 21.02.2020 - 29.02.2020 | 1570,8 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017 | 122/2019 (19/33/54O/610) | 06.03.2020 | 14.04.2020 | 20.4.2020 |