Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1332040072 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, B. Bystrica |
36631124 | poštové služby - 01/2020 KA, DT | 2368 vrátane DPH |
01/02/03/2004 | 14.02.2020 | 20.02.2020 | 6.3.2020 | |
1332040211 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telef. poplatky za 05/2020 | 2228,46 vrátane DPH |
11/2007 | 11.06.2020 | 15.06.2020 | 7.7.2020 | |
1332040212 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, B. Bystrica |
36631124 | poštové služby - 05/2020 KA, DT | 2213 vrátane DPH |
01/02/03/2004 | 12.06.2020 | 17.06.2020 | 7.7.2020 | |
1332040374 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | vyúčtovanie tepla za 10/2020 - objekt Krupina | 2187,53 vrátane DPH |
07/2006 | 12.11.2020 | 19.11.2020 | 25.11.2020 | |
1332040249 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, B. Bystrica |
36631124 | poštové služby - 06/2020 KA, DT | 2185,3 vrátane DPH |
01/02/03/2004 | 13.07.2020 | 17.07.2020 | 22.7.2020 | |
2020/3571 | BKS Úspech, s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava |
357768746 | Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/471 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 10.12.2019 - 31.12.2019 | 2125,2 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017 | 92/2019 (19/33/54O/471) | 08.01.2020 | 19.02.2020 | 6.3.2020 |
1332040417 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telef. poplatky za 11/2020 | 2119,61 vrátane DPH |
11/2007 | 10.12.2020 | 21.12.2020 | 19.1.2021 | |
1332040136 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telef. poplatky za 03/2020 | 2119,92 vrátane DPH |
11/2007 | 09.04.2020 | 15.04.2020 | 20.4.2020 | |
1332040283 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, B. Bystrica |
36631124 | poštové služby - 07/2020 KA, DT | 2075,4 vrátane DPH |
01/02/03/2004 | 17.08.2020 | 20.08.2020 | 20.8.2020 | |
1332040271 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov ÚPSVR ZV - 16.07.-31.07.2020 | 2041,08 vrátane DPH |
16515/2020-M_OSAP, 49195/2020 | 12.08.2020 | 20.08.2020 | 20.8.2020 | |
2020/170234 | BKS Úspech, s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava |
357768746 | Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/609 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 01.07.-24.07.2020 | 1940,4 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017 | 121/2019 (19/33/54O/609) | 31.07.2020 | 24.08.2020 | 21.9.2020 |
1332040264 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov ÚPSVR ZV - 01.07.-15.07.2020 | 1919,88 vrátane DPH |
VOB/41/20016-M_OVO | 06.08.2020 | 12.08.2020 | 20.8.2020 | |
1332040174 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | vyúčtovanie tepla za 04/2020 - objekt Krupina | 1902,26 vrátane DPH |
07/2006 | 13.05.2020 | 20.05.2020 | 5.6.2020 | |
1332040379 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telef. poplatky za 10/2020 | 1845,61 vrátane DPH |
11/2007 | 12.11.2020 | 19.11.2020 | 25.11.2020 | |
1332040420 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | IP-Telefonia 11/2020 | 1818,12 vrátane DPH |
11/2007 | 10.12.2020 | 17.12.2020 | 19.1.2021 | |
1332040377 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | IP-Telefonia 10/2020 | 1818,12 vrátane DPH |
11/2007 | 12.11.2020 | 19.11.2020 | 25.11.2020 | |
1332040337 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | IP-Telefonia 09/2020 | 1818,12 vrátane DPH |
11/2007 | 09.10.2020 | 14.10.2020 | 26.10.2020 | |
1332040306 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | IP-Telefonia 08/2020 | 1818,12 vrátane DPH |
11/2007 | 10.09.2020 | 16.09.2020 | 21.9.2020 | |
1332040276 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | IP-Telefonia 07/2020 | 1818,12 vrátane DPH |
11/2007 | 13.08.2020 | 20.08.2020 | 20.8.2020 | |
1332040243 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | IP-Telefonia 06/2020 | 1818,12 vrátane DPH |
11/2007 | 09.07.2020 | 15.07.2020 | 22.7.2020 | |
1332040210 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | IP-Telefonia 05/2020 | 1818,12 vrátane DPH |
11/2007 | 11.06.2020 | 15.06.2020 | 7.7.2020 | |
1332040171 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | IP-Telefonia 04/2020 | 1818,12 vrátane DPH |
11/2007 | 11.05.2020 | 15.05.2020 | 19.5.2020 | |
1332040140 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | IP-Telefonia 03/2020 | 1818,12 vrátane DPH |
11/2007 | 09.04.2020 | 15.04.2020 | 20.4.2020 | |
1332040102 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | IP-Telefonia 02/2020 | 1818,12 vrátane DPH |
11/2007 | 09.03.2020 | 12.03.2020 | 1.4.2020 | |
1332040061 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | IP-Telefonia 01/2020 | 1818,12 vrátane DPH |
11/2007 | 10.02.2020 | 17.02.2020 | 14.2.2020 | |
1332040016 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | IP-Telefonia 12/2019 | 1818,12 vrátane DPH |
11/2007 | 10.01.2020 | 15.01.2020 | 22.1.2020 | |
1332040267 | Mesto Zvolen Námestie slobody 2525/22, Zvolen |
00320439 | Vyúčtovanie prevádzkových nákladov za rok 2019 | 1667,52 vrátane DPH |
163/133/2018 | 10.08.2020 | 12.08.2020 | 20.8.2020 | |
2020/32233 | BKS Úspech, s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava |
357768746 | Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/590 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 21.01.2020 - 31.01.2020 | 1663,2 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017 | 111/2019 (19/33/54O/590) | 07.02.2020 | 25.03.2020 | 1.4.2020 |
1332040244 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telef. poplatky za 06/2020 | 1579,03 vrátane DPH |
11/2007 | 09.07.2020 | 15.07.2020 | 22.7.2020 | |
1332040028 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, B. Bystrica |
36631124 | poštové služby - 12/2019 KA, DT | 1572,25 vrátane DPH |
01/02/03/2004 | 15.01.2020 | 21.01.2020 | 22.1.2020 | |
2020/58728 | BKS Úspech, s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava |
357768746 | Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/610 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 21.02.2020 - 29.02.2020 | 1570,8 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017 | 122/2019 (19/33/54O/610) | 06.03.2020 | 14.04.2020 | 20.4.2020 |
1332040159 | BANCHEM, s.r.o. Rybný trh 332/9, Dunajská Streda |
36227901 | Dezinfekčný gél - Chiroderm 500 ml | 1560 vrátane DPH |
31/2020 | 28.04.2020 | 30.04.2020 | 19.5.2020 | |
2020/153269 | BKS Úspech, s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava |
357768746 | Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/590 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 01.06.-29.06.2020 | 1478,4 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017 | 111/2019 (19/33/54O/590) | 08.07.2020 | 21.08.2020 | 21.9.2020 |
1332040118 | Katarína Bajnoková MEDOKAD Bystrický rad 83, Zvolen |
35192836 | rúško ochranné silver | 1469,7 vrátane DPH |
25/2020 | 24.03.2020 | 25.03.2020 | 1.4.2020 | |
1332040057 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektrickej energie za ÚPSVR Zvolen, pracovisko Krupina, obdobie 01/2020 | 1461,31 vrátane DPH |
394/OVS/2019 | 06.02.2020 | 13.02.2020 | 14.2.2020 | |
1332040415 | MO SR, Agentúra správy majetku, Stredisko prevádzky objektov Zvolen Borovianska 59/28, Zvolen |
30845572 | Tepelná energia 01.-12.2019, objekt Zvolen | 1426,05 vrátane DPH |
16/2008 | 10.12.2020 | 14.12.2020 | 19.1.2021 | |
1332040275 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telef. poplatky za 07/2020 | 1376,38 vrátane DPH |
11/2007 | 13.08.2020 | 20.08.2020 | 20.8.2020 | |
1332040336 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telef. poplatky za 09/2020 | 1364,23 vrátane DPH |
11/2007 | 09.10.2020 | 14.10.2020 | 26.10.2020 | |
1332040034 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektrickej energie za ÚPSVR Zvolen, pracovisko Krupina, obdobie 12/2019 | 1348,43 vrátane DPH |
394/OVS/2019 | 23.01.2020 | 29.01.2020 | 14.2.2020 | |
1332040092 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektrickej energie za ÚPSVR Zvolen, pracovisko Krupina, obdobie 02/2020 | 1313,8 vrátane DPH |
394/OVS/2019 | 06.03.2020 | 10.03.2020 | 1.4.2020 |