Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1332040322 | GIMEX Services s.r.o. Strážska cesta 722/11, Zvolen |
52132048 | servis SMV, evid. č. ZV 221 BI | 132,17 vrátane DPH |
70/2020 | 29.09.2020 | 06.10.2020 | 26.10.2020 | |
1332040321 | SOŠ hotelových služieb a obchodu Jabloňová 1351, Zvolen |
37890115 | občerstvenie pre zasadnutie výboru | 28,71 vrátane DPH |
69/2020 | 23.09.2020 | 06.10.2020 | 26.10.2020 | |
1332040316 | MO SR, Agentúra správy majetku, Stredisko prevádzky objektov Zvolen Borovianska 59/28, Zvolen |
30845572 | Tepelná energia 01.07-31.12.2019, objekt ZV | 5883,98 vrátane DPH |
16/2008 | 18.09.2020 | 06.10.2020 | 26.10.2020 | |
1332040320 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny s.r.o. |
31611630 | prehliadka frankovacieho stroja | 64,8 vrátane DPH |
01/2013 | 23.09.2020 | 30.09.2020 | 26.10.2020 | |
1332040319 | PROMO DESIGN s.r.o. V. P. Tótha, Zvolen |
36645028 | Výroba informačnej tabule | 180 vrátane DPH |
67/2020 | 23.09.2020 | 30.09.2020 | 26.10.2020 | |
1332040318 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM, servis služ. auta 01.09.-15.09.2020 | 322,25 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 23.09.2020 | 30.09.2020 | 26.10.2020 | |
1332040315 | MO SR, Agentúra správy majetku, Stredisko prevádzky objektov Zvolen Borovianska 59/28, Zvolen |
30845572 | Elektrická energia 10-12.2019, objekt Zvolen | 2728,44 vrátane DPH |
16/2008 | 17.09.2020 | 30.09.2020 | 26.10.2020 | |
2020/178033 | BKS Úspech, s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava |
357768746 | Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/610 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 01.07.-31.07.2020 | 4804,8 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017 | 122/2019 (19/33/54O/610) | 10.08.2020 | 28.09.2020 | 26.10.2020 |
2020/175149 | SWOT spol.s.r.o. I. Krasku 14, Levice |
36567396 | Fakturácia v zmysle objednávky 20/33/O46/1 za "Vzdelávanie UoZ - vzdelávací program murár" za obdobie 17.02.2020 - 28.07.2020 | 17525,2 bez DPH |
Rámcová dohoda č. 186/OAOTP/2017 | 08/2020 (20/33/046/1) | 05.08.2020 | 28.09.2020 | 26.10.2020 |
2020/187744 | BKS Úspech, s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava |
357768746 | Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/609 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 01.08.-14.08.2020 | 554,4 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017 | 121/2019 (19/33/54O/609) | 24.08.2020 | 24.09.2020 | 26.10.2020 |
1332040301 | MUDr. Marišin Ľubomír Školská 35, Budča |
35667737 | zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
09.09.2020 | 22.09.2020 | 26.10.2020 | ||
1332040285 | MC-CAMBRIA s.r.o. Rúbanisko II, 421/36, Lučenec |
47233265 | zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
20.08.2020 | 22.09.2020 | 26.10.2020 | ||
1332040284 | MC-CAMBRIA s.r.o. Rúbanisko II, 421/36, Lučenec |
47233265 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
20.08.2020 | 22.09.2020 | 26.10.2020 | ||
1332040314 | PRIMA INVEST, spol. s.r.o. Bakossova 60, B. Bystrica |
31644791 | dezinfekcia kľučiek a kont. Miest za obdobie 08/2020, prac. ZV, KA, DT | 1030,4 vrátane DPH |
61/2020 | 16.09.2020 | 21.09.2020 | 26.10.2020 | |
1332040313 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, B. Bystrica |
36631124 | poštové služby - 08/2020 KA, DT | 2635,85 vrátane DPH |
01/02/03/2004 | 16.09.2020 | 21.09.2020 | 26.10.2020 | |
1332040312 | PRIMA INVEST, spol. s.r.o. Bakossova 60, B. Bystrica |
31644791 | upratovacie služby 08/2020 | 2578,96 vrátane DPH |
209/133/2018 | 16.09.2020 | 21.09.2020 | 26.10.2020 | |
1332040311 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov ÚPSVR ZV - 01.08-31.08.2020 | 3954,59 vrátane DPH |
16515/2020-M_OSAP, 49195/2020 | 16.09.2020 | 21.09.2020 | 26.10.2020 | |
1332040310 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | vyúčtovanie tepla za 08/2020 - objekt Krupina | 880,75 vrátane DPH |
07/2006 | 11.09.2020 | 21.09.2020 | 26.10.2020 | |
1332040307 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telef. poplatky za 08/2020 | 1145,34 vrátane DPH |
11/2007 | 10.09.2020 | 16.09.2020 | 21.9.2020 | |
1332040306 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | IP-Telefonia 08/2020 | 1818,12 vrátane DPH |
11/2007 | 10.09.2020 | 16.09.2020 | 21.9.2020 | |
1332040305 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | DSL back up 08/2020 | 1202,69 vrátane DPH |
11/2007 | 10.09.2020 | 16.09.2020 | 21.9.2020 | |
1332040304 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | DSL back up 08/2020 | 531,26 vrátane DPH |
11/2007 | 10.09.2020 | 16.09.2020 | 21.9.2020 | |
1332040303 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | MPLS VPN 08/2020 | 4090,98 vrátane DPH |
11/2007 | 10.09.2020 | 16.09.2020 | 21.9.2020 | |
1332040302 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telef. poplatky 08/2020 | 164,77 vrátane DPH |
18/2005 | 09.09.2020 | 11.09.2020 | 21.9.2020 | |
1332040300 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektrickej energie za ÚPSVR Zvolen, pracovisko Krupina, obdobie 08/2020 | 1113,41 vrátane DPH |
394/OVS/2019 | 09.09.2020 | 11.09.2020 | 21.9.2020 | |
1332040299 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektrickej energie za ÚPSVR Zvolen, pracovisko Detva, obdobie 08/2020 | 451,07 vrátane DPH |
394/OVS/2019 | 07.09.2020 | 10.09.2020 | 21.9.2020 | |
1332040298 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM, servis služ. auta 16.08.-31.08.2020 | 508,86 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 07.09.2020 | 10.09.2020 | 21.9.2020 | |
1332040297 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, B. Bystrica |
36631124 | Spracovanie U poukazov - 08/2020 | 5,76 vrátane DPH |
07.09.2020 | 10.09.2020 | 21.9.2020 | ||
1332040296 | BYTES s.r.o. Bottova 1, Detva |
31596908 | tep. Energia DT 08/2020 | 348,02 vrátane DPH |
01/2014 | 07.09.2020 | 10.09.2020 | 21.9.2020 | |
1332040295 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | oprava osobného výťahu TONV 500, ÚPSVR ZV | 79,92 vrátane DPH |
48/2020 | 04.09.2020 | 10.09.2020 | 21.9.2020 | |
1332040294 | AMG Security, s.r.o. Lieskovská cesta 6, Zvolen |
46268995 | Bezpečnostná služba 08/2020 | 5171,04 vrátane DPH |
334/133/2019 | 04.09.2020 | 10.09.2020 | 21.9.2020 | |
1332040293 | Tlačová agentúra SR Dúbravská cesta 14, Bratislava |
31320414 | Portrét prezidentky SR | 36 vrátane DPH |
63/2020 | 02.09.2020 | 08.09.2020 | 21.9.2020 | |
1332040292 | Green Wave Rycycling, s.r.o. Moyzesova 537/16, Nitra |
45539197 | Odvoz a likvidácia kartónu Krupina | 0 vrátane DPH |
216/133/2019 | 04.09.2020 | 08.09.2020 | 21.9.2020 | |
1332040288 | ELKOPLAST Slovakia s.r.o. Štvť SNP 155/72, Trenčianske Teplice |
36851264 | nádoby na zber odpadu, 3 ks | 24,3 vrátane DPH |
64/2020 | 27.08.2020 | 08.09.2020 | 21.9.2020 | |
1332040286 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM, servis služ. auta 01.08.-15.08.2020 | 105,33 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 21.08.2020 | 27.08.2020 | 21.9.2020 | |
1332040258 | Praktident s.r.o. Kimovská 9360/38, Zvolen |
46137653 | zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
27.07.2020 | 26.08.2020 | 21.9.2020 | ||
2020/170234 | BKS Úspech, s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava |
357768746 | Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/609 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 01.07.-24.07.2020 | 1940,4 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017 | 121/2019 (19/33/54O/609) | 31.07.2020 | 24.08.2020 | 21.9.2020 |
2020/153269 | BKS Úspech, s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava |
357768746 | Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/590 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 01.06.-29.06.2020 | 1478,4 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017 | 111/2019 (19/33/54O/590) | 08.07.2020 | 21.08.2020 | 21.9.2020 |
2020/153241 | BKS Úspech, s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava |
357768746 | Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/609 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 01.06.-30.06.2020 | 924 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017 | 121/2019 (19/33/54O/609) | 08.07.2020 | 21.08.2020 | 21.9.2020 |
2020/153177 | BKS Úspech, s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava |
357768746 | Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/610 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 01.06.-30.06.2020 | 277,2 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017 | 122/2019 (19/33/54O/610) | 08.07.2020 | 21.08.2020 | 21.9.2020 |