Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1332040200 | PRIMA INVEST, spol. s.r.o. Bakossova 60, B. Bystrica |
31644791 | dezinfekcia kľučiek a kont. Miest za obdobie 05/2020, prac. ZV, KA, DT | 1030,4 vrátane DPH |
38/2020 | 08.06.2020 | 11.06.2020 | 7.7.2020 | |
1332040183 | PRIMA INVEST, spol. s.r.o. Bakossova 60, B. Bystrica |
31644791 | dezinfekcia kľučiek a kont. Miest za obdobie 03/2020, prac. ZV, KA, DT | 1030,4 vrátane DPH |
30/2020 | 18.05.2020 | 21.05.2020 | 5.6.2020 | |
1332040153 | PRIMA INVEST, spol. s.r.o. Bakossova 60, B. Bystrica |
31644791 | dezinfekcia kľučiek a kont. Miest za obdobie 03/2020, prac. ZV, KA, DT | 1030,4 vrátane DPH |
28/2020 | 16.04.2020 | 22.04.2020 | 19.5.2020 | |
1332040185 | Ján Haliena - LIGHTS Jilemnického 4009/49, Martin |
10962379 | Dezinfekčné stojany, dezinfekčný prostriedok + doprava | 1002,8 vrátane DPH |
42/2020 | 25.05.2020 | 27.05.2020 | 5.6.2020 | |
1332040096 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektrickej energie za ÚPSVR Zvolen, pracovisko Detva, obdobie 01.-02/2020 | 993,4 vrátane DPH |
394/OVS/2019 | 09.03.2020 | 12.03.2020 | 1.4.2020 | |
1332040122 | Ing. Jarotová Viera VeroArt 11. marca, Zvolen |
48175315 | Rúška bavlnené | 978 vrátane DPH |
29/2020 | 31.03.2020 | 02.04.2020 | 20.4.2020 | |
1332040190 | ALUPROJEKT s.r.o. Horná 13, B. Bystrica |
46847782 | ochranné prepážky pre zamestnancov ÚPSVR Zvolen | 968 vrátane DPH |
43/2020 | 03.06.2020 | 11.06.2020 | 7.7.2020 | |
1332040011 | BYTES s.r.o. Bottova 1, Detva |
31596908 | tep. Energia DT 12/2019 | 962,03 vrátane DPH |
01/2014 | 10.01.2020 | 15.01.2020 | 22.1.2020 | |
1332040342 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | vyúčtovanie tepla za 09/2020 - objekt Krupina | 924,22 vrátane DPH |
07/2006 | 12.10.2020 | 21.10.2020 | 25.11.2020 | |
2020/153241 | BKS Úspech, s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava |
357768746 | Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/609 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 01.06.-30.06.2020 | 924 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017 | 121/2019 (19/33/54O/609) | 08.07.2020 | 21.08.2020 | 21.9.2020 |
1332040235 | AMSTAVBA s.r.o. Majerská cesta 98, B. Bystrica |
44152884 | Oprava dažďového zvodu, izolovanie a oprava strechy | 905,4 vrátane DPH |
56/2020 | 09.07.2020 | 24.07.2020 | 20.8.2020 | |
1332040142 | BYTES s.r.o. Bottova 1, Detva |
31596908 | tep. Energia DT 03/2020 | 897,64 vrátane DPH |
01/2014 | 09.04.2020 | 15.04.2020 | 20.4.2020 | |
1332040123 | StVPS, a.s. Partizánska cesta č. 9, B. Bystrica |
36644030 | vodné, stočné - KA | 894,42 vrátane DPH |
9/2006 | 01.04.2020 | 07.04.2020 | 20.4.2020 | |
1332040310 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | vyúčtovanie tepla za 08/2020 - objekt Krupina | 880,75 vrátane DPH |
07/2006 | 11.09.2020 | 21.09.2020 | 26.10.2020 | |
1332040272 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | vyúčtovanie tepla za 07/2020 - objekt Krupina | 880,75 vrátane DPH |
07/2006 | 12.08.2020 | 20.08.2020 | 20.8.2020 | |
1332040245 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | vyúčtovanie tepla za 06/2020 - objekt Krupina | 880,75 vrátane DPH |
07/2006 | 10.07.2020 | 15.07.2020 | 22.7.2020 | |
1332040086 | BYTES s.r.o. Bottova 1, Detva |
31596908 | tep. Energia DT 02/2020 | 865,67 vrátane DPH |
01/2014 | 05.03.2020 | 10.03.2020 | 1.4.2020 | |
1332040323 | StVPS, a.s. Partizánska cesta č. 9, B. Bystrica |
36644030 | vodné, stočné - KA | 862,2 vrátane DPH |
9/2006 | 30.09.2020 | 06.10.2020 | 26.10.2020 | |
1332040410 | BYTES s.r.o. Bottova 1, Detva |
31596908 | tep. Energia DT 11/2020 | 835,66 vrátane DPH |
01/2014 | 07.12.2020 | 11.12.2020 | 19.1.2021 | |
1332040064 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telef. poplatky za 01/2020 | 814,96 vrátane DPH |
11/2007 | 10.02.2020 | 17.02.2020 | 14.2.2020 | |
1332040223 | StVPS, a.s. Partizánska cesta č. 9, B. Bystrica |
36644030 | vodné, stočné - KA | 794,65 vrátane DPH |
9/2006 | 01.07.2020 | 06.07.2020 | 22.7.2020 | |
1332040444 | StVPS, a.s. Partizánska cesta č. 9, B. Bystrica |
36644030 | vodné, stočné - KA | 777,24 vrátane DPH |
9/2006 | 29.12.2020 | 30.12.2020 | 19.1.2021 | |
1332040104 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telef. poplatky za 02/2020 | 757,34 vrátane DPH |
11/2007 | 09.03.2020 | 12.03.2020 | 1.4.2020 | |
1332040368 | BYTES s.r.o. Bottova 1, Detva |
31596908 | tep. Energia DT 10/2020 | 676,92 vrátane DPH |
01/2014 | 06.11.2020 | 11.11.2020 | 25.11.2020 | |
1332040165 | BYTES s.r.o. Bottova 1, Detva |
31596908 | tep. Energia DT 04/2020 | 674,22 vrátane DPH |
01/2014 | 11.05.2020 | 15.05.2020 | 19.5.2020 | |
2020/78705 | BKS Úspech, s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava |
357768746 | Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/610 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 01.03.-31.03.2020 | 646,8 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017 | 122/2019 (19/33/54O/610) | 07.04.2020 | 15.05.2020 | 5.6.2020 |
1332040365 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM, servis služ. auta 16.10-31.10.2020 | 625,88 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 06.11.2020 | 11.11.2020 | 25.11.2020 | |
1332040332 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM, servis služ. auta 16.10-31.10.2020 | 625,88 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 08.10.2020 | 14.10.2020 | 26.10.2020 | |
1332040095 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM, servis služ. auta 16.02.-29.02.2020 | 619,99 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 06.03.2020 | 12.03.2020 | 1.4.2020 | |
1332040111 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, Bratislava |
35810734 | služby pozáručného servisu, servisný zásah č. 2001674 | 609,24 vrátane DPH |
368/OI/2016 | 13/2020 | 13.03.2020 | 19.03.2020 | 1.4.2020 |
1332040017 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telef. poplatky za 12/2019 | 596,53 vrátane DPH |
11/2007 | 10.01.2020 | 15.01.2020 | 22.1.2020 | |
1332040120 | BANCHEM, s.r.o. Rybný trh 332/9, Dunajská Streda |
36227901 | Dezinfekčný gél - Chiroderm 500 ml | 594 vrátane DPH |
23/2020 | 30.03.2020 | 31.03.2020 | 1.4.2020 | |
2020/187744 | BKS Úspech, s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava |
357768746 | Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/609 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 01.08.-14.08.2020 | 554,4 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017 | 121/2019 (19/33/54O/609) | 24.08.2020 | 24.09.2020 | 26.10.2020 |
2020/43160 | BKS Úspech, s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava |
357768746 | Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/471 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 01.02.2020 - 12.02.2020 | 554,4 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017 | 92/2019 (19/33/54O/471) | 19.02.2020 | 25.03.2020 | 1.4.2020 |
2020/9071 | BKS Úspech, s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava |
357768746 | Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/450 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 01.01.2020 - 13.01.2020 | 554,4 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017 | 86/2019 (19/33/54O/450) | 08.01.2020 | 19.02.2020 | 6.3.2020 |
1332040439 | TRIDE INVEST, s.r.o. Kalinčiakova 1, Banská Bystrica |
31628281 | polymérová dezinfekcia v kombinácii s elektrostatickou technológiou | 540 vrátane DPH |
92/2020 | 18.12.2020 | 23.12.2020 | 19.1.2021 | |
1332040131 | MO SR, Agentúra správy majetku, Stredisko prevádzky objektov Zvolen Borovianska 59/28, Zvolen |
30845572 | vodné a stočné, objekt Zvolen | 538,64 vrátane DPH |
16/2008 | 07.04.2020 | 14.04.2020 | 20.4.2020 | |
1332040192 | BYTES s.r.o. Bottova 1, Detva |
31596908 | tep. energia DT 05/2020 | 537,4 vrátane DPH |
01/2014 | 04.06.2020 | 11.06.2020 | 7.7.2020 | |
1332040180 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, Bratislava |
35810734 | služby pozáručného servisu, servisný zásah č. 2010568, 2011132, 2011138 | 536,11 vrátane DPH |
368/OI/2016 | 34/36/37/2020 | 15.05.2020 | 20.05.2020 | 5.6.2020 |
1332040419 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | DSL back up 11/2020 | 531,26 vrátane DPH |
11/2007 | 10.12.2020 | 17.12.2020 | 19.1.2021 |