Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1332040220 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | oprava výťahu ÚPSVR Krupina | 189,3 vrátane DPH |
53/2020 | 26.06.2020 | 01.07.2020 | 22.7.2020 | |
1332040213 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov ÚPSVR ZV - 05/2020 | 3967,75 vrátane DPH |
VOB/41/20016-M_OVO | 12.06.2020 | 17.06.2020 | 7.7.2020 | |
1332040175 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov ÚPSVR ZV - 04/2020 | 3967,75 vrátane DPH |
VOB/41/20016-M_OVO | 13.05.2020 | 20.05.2020 | 5.6.2020 | |
1332040146 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov ÚPSVR ZV - 03/2020 | 3967,75 vrátane DPH |
VOB/41/20016-M_OVO | 14.04.2020 | 17.04.2020 | 20.4.2020 | |
1332040109 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov ÚPSVR ZV - 02/2020 | 3967,75 vrátane DPH |
VOB/41/20016-M_OVO | 12.03.2020 | 19.03.2020 | 1.4.2020 | |
1332040071 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov ÚPSVR ZV - 01/2020 | 3967,75 vrátane DPH |
VOB/41/20016-M_OVO | 13.02.2020 | 6.3.2020 | ||
1332040035 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Výmena protipožiarných dverí so zárubňou, oprava steny, objekt ÚPSVR ZV | 1122,96 vrátane DPH |
103/2019 | 23.01.2020 | 29.01.2020 | 14.2.2020 | |
1332040020 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov ÚPSVR ZV - 12/2019 | 3863,44 vrátane DPH |
VOB/41/20016-M_OVO | 13.01.2020 | 15.01.2020 | 22.1.2020 | |
1332040159 | BANCHEM, s.r.o. Rybný trh 332/9, Dunajská Streda |
36227901 | Dezinfekčný gél - Chiroderm 500 ml | 1560 vrátane DPH |
31/2020 | 28.04.2020 | 30.04.2020 | 19.5.2020 | |
1332040120 | BANCHEM, s.r.o. Rybný trh 332/9, Dunajská Streda |
36227901 | Dezinfekčný gél - Chiroderm 500 ml | 594 vrátane DPH |
23/2020 | 30.03.2020 | 31.03.2020 | 1.4.2020 | |
1332040187 | Almik s.r.o. Krupinská cesta 9B, Zvolen |
36055689 | Výmena vchodových dverí na ÚPSVR ZV | 2696,05 vrátane DPH |
40/2020 | 01.06.2020 | 03.06.2020 | 5.6.2020 | |
1332040437 | DaR spol. s.r.o. Kozáčekova 2182/11, Zvolen |
36050466 | Nákup spotrebičov | 1193,57 vrátane DPH |
93/2020 | 18.12.2020 | 21.12.2020 | 19.1.2021 | |
1332040438 | KLEMO spol. s.r.o. Tehelná 4, Zvolen |
36049051 | novoročné pozdravy | 75,65000000000001 vrátane DPH |
96/2020 | 18.12.2020 | 21.12.2020 | 19.1.2021 | |
1332040416 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | vyúčtovanie tepla za 11/2020 - objekt Krupina | 2934,65 vrátane DPH |
07/2006 | 10.12.2020 | 14.12.2020 | 19.1.2021 | |
1332040374 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | vyúčtovanie tepla za 10/2020 - objekt Krupina | 2187,53 vrátane DPH |
07/2006 | 12.11.2020 | 19.11.2020 | 25.11.2020 | |
1332040342 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | vyúčtovanie tepla za 09/2020 - objekt Krupina | 924,22 vrátane DPH |
07/2006 | 12.10.2020 | 21.10.2020 | 25.11.2020 | |
1332040310 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | vyúčtovanie tepla za 08/2020 - objekt Krupina | 880,75 vrátane DPH |
07/2006 | 11.09.2020 | 21.09.2020 | 26.10.2020 | |
1332040272 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | vyúčtovanie tepla za 07/2020 - objekt Krupina | 880,75 vrátane DPH |
07/2006 | 12.08.2020 | 20.08.2020 | 20.8.2020 | |
1332040245 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | vyúčtovanie tepla za 06/2020 - objekt Krupina | 880,75 vrátane DPH |
07/2006 | 10.07.2020 | 15.07.2020 | 22.7.2020 | |
1332040205 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | vyúčtovanie tepla za 05/2020 - objekt Krupina | 1312,04 vrátane DPH |
07/2006 | 11.06.2020 | 15.06.2020 | 7.7.2020 | |
1332040174 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | vyúčtovanie tepla za 04/2020 - objekt Krupina | 1902,26 vrátane DPH |
07/2006 | 13.05.2020 | 20.05.2020 | 5.6.2020 | |
1332040147 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | vyúčtovanie tepla za 03/2020 - objekt Krupina | 2701,01 vrátane DPH |
07/2006 | 14.04.2020 | 17.04.2020 | 20.4.2020 | |
1332040106 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | vyúčtovanie tepla za 02/2020 - objekt Krupina | 2925,83 vrátane DPH |
07/2006 | 10.03.2020 | 12.03.2020 | 1.4.2020 | |
1332040070 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | vyúčtovanie tepla za 01/2020 - objekt Krupina | 3682,45 vrátane DPH |
07/2006 | 12.02.2020 | 19.02.2020 | 6.3.2020 | |
1332040025 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | vyúčtovanie tepla za 12/2019 - objekt Krupina | 3503,22 vrátane DPH |
07/2006 | 13.01.2020 | 15.01.2020 | 22.1.2020 | |
1332040358 | Chiramex s.r.o. J. Jesenského 15, Zvolen |
36044946 | germicídne žiariče | 1152 vrátane DPH |
74/2020 | 28.10.2020 | 02.11.2020 | 25.11.2020 | |
1332040229 | Portas, spol. s.r.o. Rákoš 8818/20, Zvolen |
36029289 | pravidelná servisná prehliadka na SMV Huyndai i30, evid. č. BL 696 UR | 189,17 vrátane DPH |
57/2020 | 06.07.2020 | 09.07.2020 | 22.7.2020 | |
1332040446 | DATALAN, a.s. Krasovského 14, Bratislava |
35810734 | Servis kop. Stroja | 192,86 vrátane DPH |
90/2020 | 29.12.2020 | 30.12.2020 | 19.1.2021 | |
1332040445 | DATALAN, a.s. Krasovského 14, Bratislava |
35810734 | Servis kop. Stroja | 241,2 vrátane DPH |
75/2020 | 29.12.2020 | 30.12.2020 | 19.1.2021 | |
1332040218 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, Bratislava |
35810734 | Posudok na vyradenie výpočtovej techniky | 117,6 vrátane DPH |
46/2020 | 22.06.2020 | 24.06.2020 | 7.7.2020 | |
1332040206 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, Bratislava |
35810734 | služby pozáručného servisu, servisný zásah č. 2011134 | 224,82 vrátane DPH |
368/OI/2016 | 35/2020 | 11.06.2020 | 15.06.2020 | 7.7.2020 |
1332040180 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, Bratislava |
35810734 | služby pozáručného servisu, servisný zásah č. 2010568, 2011132, 2011138 | 536,11 vrátane DPH |
368/OI/2016 | 34/36/37/2020 | 15.05.2020 | 20.05.2020 | 5.6.2020 |
1332040151 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, Bratislava |
35810734 | služby pozáručného servisu, servisný zásah č. 2005351 | 192 vrátane DPH |
368/OI/2016 | 22/2020 | 16.04.2020 | 22.04.2020 | 19.5.2020 |
1332040111 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, Bratislava |
35810734 | služby pozáručného servisu, servisný zásah č. 2001674 | 609,24 vrátane DPH |
368/OI/2016 | 13/2020 | 13.03.2020 | 19.03.2020 | 1.4.2020 |
1332040112 | KOVOTYP s.r.o. Ľanová 8, Bratislava |
35808705 | kartotérka A4, svetlosivá, štvorzásuvková a dvojzásuvková | 1180,18 vrátane DPH |
16/2020 | 13.03.2020 | 19.03.2020 | 1.4.2020 | |
2020/187744 | BKS Úspech, s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava |
357768746 | Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/609 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 01.08.-14.08.2020 | 554,4 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017 | 121/2019 (19/33/54O/609) | 24.08.2020 | 24.09.2020 | 26.10.2020 |
2020/178033 | BKS Úspech, s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava |
357768746 | Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/610 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 01.07.-31.07.2020 | 4804,8 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017 | 122/2019 (19/33/54O/610) | 10.08.2020 | 28.09.2020 | 26.10.2020 |
2020/170234 | BKS Úspech, s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava |
357768746 | Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/609 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 01.07.-24.07.2020 | 1940,4 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017 | 121/2019 (19/33/54O/609) | 31.07.2020 | 24.08.2020 | 21.9.2020 |
2020/153269 | BKS Úspech, s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava |
357768746 | Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/590 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 01.06.-29.06.2020 | 1478,4 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017 | 111/2019 (19/33/54O/590) | 08.07.2020 | 21.08.2020 | 21.9.2020 |
2020/153241 | BKS Úspech, s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava |
357768746 | Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/609 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 01.06.-30.06.2020 | 924 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017 | 121/2019 (19/33/54O/609) | 08.07.2020 | 21.08.2020 | 21.9.2020 |