![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1332040194 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektrickej energie za ÚPSVR Zvolen, pracovisko Krupina, obdobie 04/2020 | 1092,28 vrátane DPH |
394/OVS/2019 | 08.06.2020 | 11.06.2020 | 7.7.2020 | |
1332040162 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektrickej energie za ÚPSVR Zvolen, pracovisko Krupina, obdobie 04/2020 | 1095,26 vrátane DPH |
394/OVS/2019 | 07.05.2020 | 15.05.2020 | 19.5.2020 | |
1332040053 | BYTES s.r.o. Bottova 1, Detva |
31596908 | tep. Energia DT 01/2020 | 1105,64 vrátane DPH |
01/2014 | 06.02.2020 | 13.02.2020 | 14.2.2020 | |
2020/78680 | BKS Úspech, s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava |
357768746 | Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/590 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 01.03.-27.03.2020 | 1108,8 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017 | 111/2019 (19/33/54O/590) | 07.04.2020 | 15.05.2020 | 5.6.2020 |
1332040300 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektrickej energie za ÚPSVR Zvolen, pracovisko Krupina, obdobie 08/2020 | 1113,41 vrátane DPH |
394/OVS/2019 | 09.09.2020 | 11.09.2020 | 21.9.2020 | |
1332040116 | lemiMAX s.r.o. s.r.o. Prerín 168, Perín-Chym |
45549711 | plastové lavice | 1115,52 vrátane DPH |
17/2020 | 19.03.2020 | 26.03.2020 | 1.4.2020 | |
1332040035 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Výmena protipožiarných dverí so zárubňou, oprava steny, objekt ÚPSVR ZV | 1122,96 vrátane DPH |
103/2019 | 23.01.2020 | 29.01.2020 | 14.2.2020 | |
1332040059 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie Hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM, servis služ. auta 16.01.-31.01.2020 | 1131,45 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 07.02.2020 | 13.02.2020 | 14.2.2020 | |
1332040307 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telef. poplatky za 08/2020 | 1145,34 vrátane DPH |
11/2007 | 10.09.2020 | 16.09.2020 | 21.9.2020 | |
1332040230 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektrickej energie za ÚPSVR Zvolen, pracovisko Krupina, obdobie 06/2020 | 1145,98 vrátane DPH |
394/OVS/2019 | 07.07.2020 | 15.07.2020 | 22.7.2020 | |
1332040358 | Chiramex s.r.o. J. Jesenského 15, Zvolen |
36044946 | germicídne žiariče | 1152 vrátane DPH |
74/2020 | 28.10.2020 | 02.11.2020 | 25.11.2020 | |
1332040274 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektrickej energie za ÚPSVR Zvolen, pracovisko Krupina, obdobie 07/2020 | 1158,04 vrátane DPH |
394/OVS/2019 | 12.08.2020 | 20.08.2020 | 20.8.2020 | |
1332040330 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektrickej energie za ÚPSVR Zvolen, pracovisko Krupina, obdobie 09/2020 | 1165,85 vrátane DPH |
394/OVS/2019 | 07.10.2020 | 12.10.2020 | 26.10.2020 | |
1332040161 | TGV s.r.o. Neresnícka cesta 12, Zvolen |
47395842 | Oprava dverí ADL TRIDO | 1170 vrátane DPH |
21/2020 | 30.04.2020 | 06.05.2020 | 19.5.2020 | |
1332040112 | KOVOTYP s.r.o. Ľanová 8, Bratislava |
35808705 | kartotérka A4, svetlosivá, štvorzásuvková a dvojzásuvková | 1180,18 vrátane DPH |
16/2020 | 13.03.2020 | 19.03.2020 | 1.4.2020 | |
1332040437 | DaR spol. s.r.o. Kozáčekova 2182/11, Zvolen |
36050466 | Nákup spotrebičov | 1193,57 vrátane DPH |
93/2020 | 18.12.2020 | 21.12.2020 | 19.1.2021 | |
1332040132 | GS Technik s.r.o. Môťovská cesta 276, Zvolen |
47551704 | Odborná prehliadka schodiskovej plošiny na ÚPSVR ZV, pracovisko DT | 1198,8 vrátane DPH |
27/2020 | 07.04.2020 | 14.04.2020 | 20.4.2020 | |
2020/78688 | BKS Úspech, s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava |
357768746 | Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/609 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 01.03.-31.03.2020 | 1201,2 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017 | 121/2019 (19/33/54O/609) | 07.04.2020 | 15.05.2020 | 5.6.2020 |
1332040421 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | DSL back up 11/2020 | 1202,69 vrátane DPH |
11/2007 | 10.12.2020 | 17.12.2020 | 19.1.2021 | |
1332040378 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | DSL back up 10/2020 | 1202,69 vrátane DPH |
11/2007 | 12.11.2020 | 19.11.2020 | 25.11.2020 | |
1332040338 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | DSL back up 09/2020 | 1202,69 vrátane DPH |
11/2007 | 09.10.2020 | 14.10.2020 | 26.10.2020 | |
1332040305 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | DSL back up 08/2020 | 1202,69 vrátane DPH |
11/2007 | 10.09.2020 | 16.09.2020 | 21.9.2020 | |
1332040277 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | DSL back up 07/2020 | 1202,69 vrátane DPH |
11/2007 | 13.08.2020 | 20.08.2020 | 20.8.2020 | |
1332040242 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | DSL back up 06/2020 | 1202,69 vrátane DPH |
11/2007 | 09.07.2020 | 15.07.2020 | 22.7.2020 | |
1332040209 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | DSL back up 05/2020 | 1202,69 vrátane DPH |
11/2007 | 11.06.2020 | 15.06.2020 | 7.7.2020 | |
1332040170 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | DSL back up 04/2020 | 1202,69 vrátane DPH |
11/2007 | 11.05.2020 | 15.05.2020 | 19.5.2020 | |
1332040139 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | DSL back up 03/2020 | 1202,69 vrátane DPH |
11/2007 | 09.04.2020 | 15.04.2020 | 20.4.2020 | |
1332040100 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | DSL back up 02/2020 | 1202,69 vrátane DPH |
11/2007 | 09.03.2020 | 12.03.2020 | 1.4.2020 | |
1332040065 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | DSL back up 01/2020 | 1202,69 vrátane DPH |
11/2007 | 10.02.2020 | 17.02.2020 | 14.2.2020 | |
1332040015 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | DSL back up 12/2019 | 1202,69 vrátane DPH |
11/2007 | 10.01.2020 | 15.01.2020 | 22.1.2020 | |
1332040130 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektrickej energie za ÚPSVR Zvolen, pracovisko Krupina, obdobie 03/2020 | 1279,34 vrátane DPH |
394/OVS/2019 | 07.04.2020 | 14.04.2020 | 20.4.2020 | |
1332040413 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektrickej energie za ÚPSVR Zvolen, pracovisko Krupina, obdobie 11/2020 | 1300,69 vrátane DPH |
394/OVS/2019 | 08.12.2020 | 11.12.2020 | 19.1.2021 | |
1332040362 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektrickej energie za ÚPSVR Zvolen, pracovisko Krupina, obdobie 10/2020 | 1300,76 vrátane DPH |
394/OVS/2019 | 06.11.2020 | 11.11.2020 | 25.11.2020 | |
1332040205 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | vyúčtovanie tepla za 05/2020 - objekt Krupina | 1312,04 vrátane DPH |
07/2006 | 11.06.2020 | 15.06.2020 | 7.7.2020 | |
1332040092 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektrickej energie za ÚPSVR Zvolen, pracovisko Krupina, obdobie 02/2020 | 1313,8 vrátane DPH |
394/OVS/2019 | 06.03.2020 | 10.03.2020 | 1.4.2020 | |
1332040034 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektrickej energie za ÚPSVR Zvolen, pracovisko Krupina, obdobie 12/2019 | 1348,43 vrátane DPH |
394/OVS/2019 | 23.01.2020 | 29.01.2020 | 14.2.2020 | |
1332040336 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telef. poplatky za 09/2020 | 1364,23 vrátane DPH |
11/2007 | 09.10.2020 | 14.10.2020 | 26.10.2020 | |
1332040275 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telef. poplatky za 07/2020 | 1376,38 vrátane DPH |
11/2007 | 13.08.2020 | 20.08.2020 | 20.8.2020 | |
1332040415 | MO SR, Agentúra správy majetku, Stredisko prevádzky objektov Zvolen Borovianska 59/28, Zvolen |
30845572 | Tepelná energia 01.-12.2019, objekt Zvolen | 1426,05 vrátane DPH |
16/2008 | 10.12.2020 | 14.12.2020 | 19.1.2021 | |
1332040057 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektrickej energie za ÚPSVR Zvolen, pracovisko Krupina, obdobie 01/2020 | 1461,31 vrátane DPH |
394/OVS/2019 | 06.02.2020 | 13.02.2020 | 14.2.2020 |